• Contrato 114601.50.00046.2019

    ID

    38828

    Identificador do contrato

    11460150000462019

    Número

    00046/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114601

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

    Nome da unidade

    FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    6.15/1911

    Objeto

    AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TABLETS, COM CANETA, ESTOJO PERSONALIZADO, ETIQUETA DE PATRIMÔNIO DO IBGE, CARTÃO DE MEMÓRIA E SERVIÇOS ASSOCIADOS, NOVOS, COM GARANTIA DE 12 MESES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02 E LEI 8078/90.

    Data da assinatura

    11/12/2019

    Data da publicação

    20/12/2019

    Início da vigência

    11/12/2019

    Fim da vigência

    11/12/2020

    Valor inicial

    R$ 14.199.910,22

    Valor global

    R$ 14.199.910,22

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.199.910,22

    Valor acumulado

    R$ 14.199.910,22

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11460105000182019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114601

    Número da licitação

    00018/2019

  • Contrato 158133.50.00016.2020

    ID

    58479

    Identificador do contrato

    15813350000162020

    Número

    00016/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158133

    Nome reduzido da unidade

    IF DO CEARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da unidade de origem

    158133

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23255.004367/2020-68

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93.

    Data da assinatura

    21/07/2020

    Data da publicação

    23/07/2020

    Início da vigência

    21/07/2020

    Fim da vigência

    21/01/2021

    Valor inicial

    R$ 1.193.220,00

    Valor global

    R$ 596.610,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.193.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813305000142020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158133

    Número da licitação

    00014/2020

  • Contrato 158133.50.00018.2020

    ID

    58481

    Identificador do contrato

    15813350000182020

    Número

    00018/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158133

    Nome reduzido da unidade

    IF DO CEARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da unidade de origem

    158133

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23255.004988/2020-41

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    09/09/2020

    Data da publicação

    11/09/2020

    Início da vigência

    09/09/2020

    Fim da vigência

    09/03/2021

    Valor inicial

    R$ 1.260.000,00

    Valor global

    R$ 1.575.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.575.000,00

    Valor acumulado

    R$ 1.575.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813305000142020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158133

    Número da licitação

    00014/2020

  • Contrato 158133.50.00019.2020

    ID

    58482

    Identificador do contrato

    15813350000192020

    Número

    00019/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158133

    Nome reduzido da unidade

    IF DO CEARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da unidade de origem

    158133

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23255.005266/2020-12

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE TABLETS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    23/09/2020

    Data da publicação

    24/09/2020

    Início da vigência

    28/09/2020

    Fim da vigência

    28/03/2021

    Valor inicial

    R$ 315.000,00

    Valor global

    R$ 315.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 315.000,00

    Valor acumulado

    R$ 315.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813305000142020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158133

    Número da licitação

    00014/2020

  • Contrato 200372.50.00010.2020

    ID

    60588

    Identificador do contrato

    20037250000102020

    Número

    00010/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200372

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS

    Código da unidade de origem

    200372

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08430.003594/2020-12

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 90TECLADOS PARA COMPOR KIT DE PERIFÉRICOS DE ULTRABOOK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    24/06/2020

    Data da publicação

    03/07/2020

    Início da vigência

    01/07/2020

    Fim da vigência

    30/06/2021

    Valor inicial

    R$ 2.158,20

    Valor global

    R$ 2.158,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.158,20

    Valor acumulado

    R$ 2.158,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20037206000092020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    200372

    Número da licitação

    00009/2020

  • Contrato 114601.50.00038.2020

    ID

    67546

    Identificador do contrato

    11460150000382020

    Número

    00038/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114601

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

    Nome da unidade

    FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    45142.002007/2019-68

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE PEN-DRIVE.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02 E LEI 8078/90.

    Data da assinatura

    19/11/2020

    Data da publicação

    24/11/2020

    Início da vigência

    19/11/2020

    Fim da vigência

    19/11/2021

    Valor inicial

    R$ 1.514.370,38

    Valor global

    R$ 1.514.370,38

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.514.370,38

    Valor acumulado

    R$ 1.514.370,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11460105000222020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114601

    Número da licitação

    00022/2020

  • Contrato 158134.50.00009.2020

    ID

    70606

    Identificador do contrato

    15813450000092020

    Número

    00009/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    158134

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23060.001336/2020-32

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS - DO TIPO TABLET 4G, E ESCRITOR DIGITAL COM CANETA COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, COM VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICADE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORNAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, 10520/02, 8248/91, DECRETO 9507/18, 7174/10;

    Valor inicial

    R$ 2.036.916,00

    Valor global

    R$ 2.466.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.036.916,00

    Valor acumulado

    R$ 2.036.916,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000092020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00009/2020

  • Contrato 158149.50.00012.2020

    ID

    70607

    Identificador do contrato

    15814950000122020

    Número

    00012/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158149

    Nome reduzido da unidade

    IF S.PERNAMBUCANO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da unidade de origem

    158149

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23600.000100/2020-99

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS-TIPO TABLET 4G, E ESCRITOR DIGITAL COM CANETA COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, COM VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS,CAUSADOR DA COVID-19, PARA A REITORIA DO IF SERTÃO/PE.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Valor inicial

    R$ 1.233.000,00

    Valor global

    R$ 2.466.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.233.000,00

    Valor acumulado

    R$ 1.233.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000092020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00009/2020

  • Contrato 200390.50.00003.2020

    ID

    78661

    Identificador do contrato

    20039050000032020

    Número

    00003/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200390

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PI

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código da unidade de origem

    200390

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08410.002693/2019-73

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    30/09/2020

    Data da publicação

    06/10/2020

    Início da vigência

    30/09/2020

    Fim da vigência

    29/09/2021

    Valor inicial

    R$ 1.486,76

    Valor global

    R$ 1.486,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.486,76

    Valor acumulado

    R$ 1.486,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20039006000072020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    200390

    Número da licitação

    00007/2020

  • Contrato 158125.50.00244.2022

    ID

    170631

    Identificador do contrato

    15812550002442022

    Número

    00244/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    158125

    Nome reduzido da unidade

    IF CATARINENSE

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA

    Código da unidade de origem

    158125

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23474.001224/2022-81

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA

    Data da assinatura

    24/11/2022

    Data da publicação

    01/12/2022

    Início da vigência

    24/11/2022

    Fim da vigência

    24/11/2023

    Valor inicial

    R$ 17.250,00

    Valor global

    R$ 17.250,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.250,00

    Valor acumulado

    R$ 17.250,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155900.50.00042.2022

    ID

    170688

    Identificador do contrato

    15590050000422022

    Número

    00042/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155900

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFSCAR

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR

    Código da unidade de origem

    155900

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23763.001709/2022-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SEREM INSTALADO NO HU-UFSCAR. UASG:201057. PREGÃO 008/2022

    Data da assinatura

    23/11/2022

    Data da publicação

    30/11/2022

    Início da vigência

    23/11/2022

    Fim da vigência

    22/11/2023

    Valor inicial

    R$ 55.200,00

    Valor global

    R$ 55.200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.200,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590005000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155900

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00112.2022

    ID

    171970

    Identificador do contrato

    15442150001122022

    Número

    00112/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.041037/2022-84

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    30/11/2022

    Data da publicação

    08/12/2022

    Início da vigência

    30/11/2022

    Fim da vigência

    30/11/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - NAI/GR, COM RECURSOS DO PROGRAMA INCLUIR, CONF. OFÍCIO Nº 030/2022 - NAI/GR-UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.041037/2022-84. CARONA UASG 201057 (CECOC/ME).

  • Contrato 154421.50.00115.2022

    ID

    171972

    Identificador do contrato

    15442150001152022

    Número

    00115/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.041268/2022-98

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    30/11/2022

    Data da publicação

    08/12/2022

    Início da vigência

    30/11/2022

    Fim da vigência

    30/11/2023

    Valor inicial

    R$ 15.180,00

    Valor global

    R$ 15.180,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.180,00

    Valor acumulado

    R$ 15.180,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, PARA O PISF/PEPS - PROGRAMA DE ESTUDOS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS - PEPS (PBA 7E8). PREGÃO 08/2022 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. TED 22/2021. TRANSF. 1AAHUB.

  • Contrato 158195.50.00044.2022

    ID

    173318

    Identificador do contrato

    15819550000442022

    Número

    00044/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26252

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da UASG

    158195

    Nome reduzido da unidade

    UFCG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da unidade de origem

    158195

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23096.021852/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    14/12/2022

    Data da publicação

    15/12/2022

    Início da vigência

    15/12/2022

    Fim da vigência

    15/12/2023

    Valor inicial

    R$ 55.200,00

    Valor global

    R$ 55.200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.200,00

    Valor acumulado

    R$ 55.200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15819505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158195

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158331.50.10331.2022

    ID

    173339

    Identificador do contrato

    15833150103312022

    Número

    10331/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158331

    Nome reduzido da unidade

    IFSP SERTAOZINHO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO

    Código da unidade de origem

    158331

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23309.002459/2022-01

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: 3 MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS (MODELO MULTILASER INDUSTRIAL S.A - MN801).

    Data da assinatura

    08/12/2022

    Data da publicação

    16/12/2022

    Início da vigência

    19/12/2022

    Fim da vigência

    18/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 240123.50.00015.2022

    ID

    173504

    Identificador do contrato

    24012350000152022

    Número

    00015/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240123

    Nome reduzido da unidade

    LNCC/MCTI

    Nome da unidade

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código da unidade de origem

    240123

    Nome da unidade de origem

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    01209.000066/2022-40

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    15/12/2022

    Data da publicação

    16/12/2022

    Início da vigência

    16/12/2022

    Fim da vigência

    16/12/2023

    Valor inicial

    R$ 20.700,00

    Valor global

    R$ 20.700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24012305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240123

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 243001.50.00020.2022

    ID

    174292

    Identificador do contrato

    24300150000202022

    Número

    00020/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24208

    Nome do órgão

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI

    Código da UASG

    243001

    Nome reduzido da unidade

    ITI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI

    Código da unidade de origem

    243001

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00100.002843/2022-36

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    20/12/2022

    Data da publicação

    22/12/2022

    Início da vigência

    20/12/2022

    Fim da vigência

    20/12/2023

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24300105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    243001

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00125.2022

    ID

    174300

    Identificador do contrato

    15442150001252022

    Número

    00125/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.044389/2022-91

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    19/12/2022

    Data da publicação

    22/12/2022

    Início da vigência

    19/12/2022

    Fim da vigência

    19/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN, TIPO DE TELA: LED, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TAMANHO TELA: 23 A 30 PO.

  • Contrato 254463.50.00030.2022

    ID

    174494

    Identificador do contrato

    25446350000302022

    Número

    00030/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254463

    Nome reduzido da unidade

    IOC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254463

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25030.001316/2022-14

    Objeto

    O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    20/12/2022

    Data da publicação

    22/12/2022

    Início da vigência

    20/12/2022

    Fim da vigência

    20/02/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25446305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254463

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254434.50.00021.2022

    ID

    175335

    Identificador do contrato

    25443450000212022

    Número

    00021/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254434

    Nome reduzido da unidade

    ESCOLA POLITECN

    Nome da unidade

    ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

    Código da unidade de origem

    254434

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25430.000366/2022-63

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    16/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    16/12/2022

    Fim da vigência

    16/12/2023

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25443405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254434

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 240125.50.00022.2022

    ID

    175519

    Identificador do contrato

    24012550000222022

    Número

    00022/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240125

    Nome reduzido da unidade

    MPEG/MCTI

    Nome da unidade

    MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

    Código da unidade de origem

    240125

    Nome da unidade de origem

    MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01205.000143/2022-00

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    28/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 240101.50.00029.2022

    ID

    175538

    Identificador do contrato

    24010150000292022

    Número

    00029/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240101

    Nome reduzido da unidade

    COORD.GER.REC.LOG.

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    240101

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    01245.005364/2022-90

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS TIPO 1 ALTA MOBILIDADE) E MONITORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    28/12/2022

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    30/12/2023

    Valor inicial

    R$ 351.900,00

    Valor global

    R$ 351.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 351.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 410003.50.00181.2022

    ID

    175734

    Identificador do contrato

    41000350001812022

    Número

    00181/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS COMUNICACOES

    Código da UASG

    410003

    Nome reduzido da unidade

    CGRL/MCOM

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    410003

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    53115.034289/2022-53

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 207.000,00

    Valor global

    R$ 207.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 207.000,00

    Valor acumulado

    R$ 207.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    41000305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    410003

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155180.50.00059.2022

    ID

    175773

    Identificador do contrato

    15518050000592022

    Número

    00059/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155180

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UNIVASF

    Nome da unidade

    HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO

    Código da unidade de origem

    155180

    Nome da unidade de origem

    HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23542.010955/2022-67

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    26/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    28/12/2022

    Fim da vigência

    28/12/2023

    Valor inicial

    R$ 14.490,00

    Valor global

    R$ 14.490,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.490,00

    Valor acumulado

    R$ 14.490,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15518005000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155180

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 240114.50.00018.2022

    ID

    176100

    Identificador do contrato

    24011450000182022

    Número

    00018/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240114

    Nome reduzido da unidade

    INSA/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO

    Código da unidade de origem

    240114

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    01201.000262/2022-94

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA COMPUTADOR, PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO / INSA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - UASG 201057.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 27.600,00

    Valor global

    R$ 27.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 27.600,00

    Valor acumulado

    R$ 27.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24011405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240114

    Número da licitação

    00008/2022

  • Outros 533014.98.00007.2022

    ID

    176216

    Identificador do contrato

    53301498000072022

    Número

    00007/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    53203

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

    Código da UASG

    533014

    Nome reduzido da unidade

    SUDENE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

    Código da unidade de origem

    533014

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    59336.003974/2022-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    04/01/2023

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 48.300,00

    Valor global

    R$ 48.300,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 48.300,00

    Valor acumulado

    R$ 48.300,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 290002.50.00275.2022

    ID

    176286

    Identificador do contrato

    29000250002752022

    Número

    00275/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29000

    Nome do órgão

    DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

    Código da UASG

    290002

    Nome reduzido da unidade

    SEOF - DPU

    Nome da unidade

    DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

    Código da unidade de origem

    290002

    Nome da unidade de origem

    DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08038.017746/2022-51

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    30/12/2022

    Data da publicação

    02/01/2023

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 451.260,00

    Valor global

    R$ 451.260,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 451.260,00

    Valor acumulado

    R$ 451.260,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    29000205000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    290002

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 400045.50.00020.2022

    ID

    176322

    Identificador do contrato

    40004550000202022

    Número

    00020/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    40000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA

    Código da UASG

    400045

    Nome reduzido da unidade

    CGRL - MTE

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    400045

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    19955/1010

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    02/01/2023

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 231.150,00

    Valor global

    R$ 231.150,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 231.150,00

    Valor acumulado

    R$ 231.150,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155910.50.00031.2022

    ID

    176466

    Identificador do contrato

    15591050000312022

    Número

    00031/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155910

    Nome reduzido da unidade

    HUL-UFS

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO

    Código da unidade de origem

    155910

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23817.013912/2022-66

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    28/12/2022

    Data da publicação

    03/01/2023

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    28/12/2023

    Valor inicial

    R$ 24.840,00

    Valor global

    R$ 24.840,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.840,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 183023.50.00034.2022

    ID

    176528

    Identificador do contrato

    18302350000342022

    Número

    00034/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183023

    Nome reduzido da unidade

    INMETRO

    Nome da unidade

    INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG

    Código da unidade de origem

    183023

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    52600.003415/2022-93

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    03/01/2023

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/12/2023

    Valor inicial

    R$ 396.750,00

    Valor global

    R$ 396.750,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 396.750,00

    Valor acumulado

    R$ 396.750,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18302305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183023

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00129.2022

    ID

    176572

    Identificador do contrato

    15442150001292022

    Número

    00129/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.042496/2022-85

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    21/12/2022

    Data da publicação

    03/01/2023

    Início da vigência

    21/12/2022

    Fim da vigência

    21/12/2023

    Valor inicial

    R$ 7.590,00

    Valor global

    R$ 8.970,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.970,00

    Valor acumulado

    R$ 16.560,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN, TIPO DE TELA: LED, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TAMANHO TELA: 23 A 30 PO. 11 UNIDADES

  • Contrato 110001.50.00071.2022

    ID

    176630

    Identificador do contrato

    11000150000712022

    Número

    00071/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20101

    Nome do órgão

    PRESIDENCIA DA REPUBLICA

    Código da UASG

    110001

    Nome reduzido da unidade

    SEC.ESP.ADM/PR

    Nome da unidade

    SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

    Código da unidade de origem

    110001

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    00094.000837/2022-71

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES.

    Data da assinatura

    30/12/2022

    Data da publicação

    03/01/2023

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    30/12/2023

    Valor inicial

    R$ 388.470,00

    Valor global

    R$ 388.470,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 388.470,00

    Valor acumulado

    R$ 388.470,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11000105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110001

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153029.50.00034.2022

    ID

    176735

    Identificador do contrato

    15302950000342022

    Número

    00034/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26258

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153029

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS MEDIANEIRA

    Nome da unidade

    UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA

    Código da unidade de origem

    153029

    Nome da unidade de origem

    UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23064.062223/2022-35

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    22/12/2022

    Data da publicação

    04/01/2023

    Início da vigência

    22/12/2022

    Fim da vigência

    08/11/2023

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302905000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153029

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 443033.50.00079.2022

    ID

    176743

    Identificador do contrato

    44303350000792022

    Número

    00079/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44207

    Nome do órgão

    INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE

    Código da UASG

    443033

    Nome reduzido da unidade

    CGFIN - SEDE

    Nome da unidade

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código da unidade de origem

    443033

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    02070.014174/2022-75

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    31/12/2022

    Data da publicação

    04/01/2023

    Início da vigência

    31/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 172.500,00

    Valor global

    R$ 172.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 172.500,00

    Valor acumulado

    R$ 172.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    44303305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    443033

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158588.50.00001.2023

    ID

    176952

    Identificador do contrato

    15858850000012023

    Número

    00001/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26427

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

    Código da UASG

    158588

    Nome reduzido da unidade

    IFBA/CAMPUS JEQUIE

    Nome da unidade

    INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE

    Código da unidade de origem

    158588

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23459.001675/2022-15

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Valor inicial

    R$ 55.200,00

    Valor global

    R$ 55.200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.200,00

    Valor acumulado

    R$ 55.200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155906.50.00017.2022

    ID

    177460

    Identificador do contrato

    15590650000172022

    Número

    00017/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155906

    Nome reduzido da unidade

    MCO - UFBA

    Nome da unidade

    MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA

    Código da unidade de origem

    155906

    Nome da unidade de origem

    MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23535.012608/2022-68

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    03/01/2023

    Data da publicação

    10/01/2023

    Início da vigência

    03/01/2023

    Fim da vigência

    03/01/2024

    Valor inicial

    R$ 41.400,00

    Valor global

    R$ 41.400,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 41.400,00

    Valor acumulado

    R$ 41.400,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590605000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155906

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155903.50.00043.2022

    ID

    177715

    Identificador do contrato

    15590350000432022

    Número

    00043/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155903

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFJF

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF

    Código da unidade de origem

    155903

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23765.004315/2022-01

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    28/12/2022

    Data da publicação

    09/01/2023

    Início da vigência

    16/01/2023

    Fim da vigência

    16/01/2024

    Valor inicial

    R$ 28.980,00

    Valor global

    R$ 28.980,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.415,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155903

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 110795.50.00010.2022

    ID

    177729

    Identificador do contrato

    11079550000102022

    Número

    00010/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20101

    Nome do órgão

    PRESIDENCIA DA REPUBLICA

    Código da UASG

    110795

    Nome reduzido da unidade

    ANPD

    Nome da unidade

    AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

    Código da unidade de origem

    110795

    Nome da unidade de origem

    AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    00261.000790/2022-76

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM BRASÍLIA-DF.

    Data da assinatura

    07/12/2022

    Data da publicação

    09/01/2023

    Início da vigência

    07/12/2022

    Fim da vigência

    07/12/2023

    Valor inicial

    R$ 75.900,00

    Valor global

    R$ 75.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 75.900,00

    Valor acumulado

    R$ 75.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11079505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110795

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154050.50.00005.2023

    ID

    177740

    Identificador do contrato

    15405050000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    154050

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23113.022457/2022-62

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI

    Data da assinatura

    04/01/2023

    Data da publicação

    09/01/2023

    Início da vigência

    04/01/2023

    Fim da vigência

    03/01/2024

    Valor inicial

    R$ 66.240,00

    Valor global

    R$ 66.240,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 66.240,00

    Valor acumulado

    R$ 66.240,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200128.50.00001.2023

    ID

    177761

    Identificador do contrato

    20012850000012023

    Número

    00001/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200128

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-MS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

    Código da unidade de origem

    200128

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08669.009498/2022-48

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES DE 23 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    05/01/2023

    Data da publicação

    09/01/2023

    Início da vigência

    05/01/2023

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 68.310,00

    Valor global

    R$ 68.310,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 68.310,00

    Valor acumulado

    R$ 68.310,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254447.50.00066.2022

    ID

    178038

    Identificador do contrato

    25444750000662022

    Número

    00066/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254447

    Nome reduzido da unidade

    IFF/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA

    Código da unidade de origem

    254447

    Nome da unidade de origem

    INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25384.000402/2022-91

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF) - ITEM 07 DO GRUPO 3 E ITEM 12 DO GRUPO 5, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    20/12/2022

    Data da publicação

    11/01/2023

    Início da vigência

    20/12/2022

    Fim da vigência

    20/12/2023

    Valor inicial

    R$ 148.350,00

    Valor global

    R$ 148.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 148.350,00

    Valor acumulado

    R$ 148.350,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254447

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 110792.50.00022.2022

    ID

    178197

    Identificador do contrato

    11079250000222022

    Número

    00022/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110792

    Nome reduzido da unidade

    DLOG/AGU

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL

    Código da unidade de origem

    110792

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00693.000839/2022-19

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    30/12/2022

    Data da publicação

    11/01/2023

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    30/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.329.250,00

    Valor global

    R$ 3.329.250,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.329.250,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11079205000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110792

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 160069.50.00110.2022

    ID

    178325

    Identificador do contrato

    16006950001102022

    Número

    00110/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160069

    Nome reduzido da unidade

    COEX

    Nome da unidade

    CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160069

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    65492.006501/2022-74

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES.

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 2.760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16006905000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160069

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00005.2023

    ID

    178581

    Identificador do contrato

    15442150000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045334/2022-07

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    05/01/2023

    Data da publicação

    13/01/2023

    Início da vigência

    05/01/2023

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 20.700,00

    Valor global

    R$ 20.700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.700,00

    Valor acumulado

    R$ 20.700,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00007.2023

    ID

    178583

    Identificador do contrato

    15442150000072023

    Número

    00007/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045188/2022-10

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    05/01/2023

    Data da publicação

    13/01/2023

    Início da vigência

    05/01/2023

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 2.760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00009.2023

    ID

    178586

    Identificador do contrato

    15442150000092023

    Número

    00009/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045701/2022-64

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    05/01/2023

    Data da publicação

    13/01/2023

    Início da vigência

    05/01/2023

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 4.830,00

    Valor global

    R$ 4.830,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.830,00

    Valor acumulado

    R$ 4.830,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00010.2023

    ID

    178588

    Identificador do contrato

    15442150000102023

    Número

    00010/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045693/2022-56

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    05/01/2023

    Data da publicação

    13/01/2023

    Início da vigência

    05/01/2023

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 6.210,00

    Valor global

    R$ 6.210,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.210,00

    Valor acumulado

    R$ 6.210,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155126.50.00002.2023

    ID

    178638

    Identificador do contrato

    15512650000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155126

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUPAA-UFAL

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES

    Código da unidade de origem

    155126

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23540.000094/2023-18

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 73.140,00

    Valor global

    R$ 73.140,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 73.140,00

    Valor acumulado

    R$ 73.140,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15512605000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155126

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    OBJETO DA CONTRATAÇÃO: GRUPO 05, ITEM 11: (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2022 - ME (26776128)

  • Contrato 158123.50.00120.2022

    ID

    178868

    Identificador do contrato

    15812350001202022

    Número

    00120/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23223.003859/2022-75

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG

    Data da assinatura

    12/01/2023

    Data da publicação

    16/01/2023

    Início da vigência

    13/01/2023

    Fim da vigência

    13/01/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158123.50.00122.2022

    ID

    178871

    Identificador do contrato

    15812350001222022

    Número

    00122/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23223.003859/2022-75

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, PARA O CAMPUS AVANÇADO UBÁ

    Data da assinatura

    12/01/2023

    Data da publicação

    16/01/2023

    Início da vigência

    13/01/2023

    Fim da vigência

    13/01/2024

    Valor inicial

    R$ 18.630,00

    Valor global

    R$ 18.630,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.630,00

    Valor acumulado

    R$ 18.630,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158143.50.00006.2023

    ID

    178994

    Identificador do contrato

    15814350000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158143

    Nome reduzido da unidade

    IF DE BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código da unidade de origem

    158143

    Nome da unidade de origem

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23098.000628/2022-92

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORIES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158154.50.05154.2023

    ID

    179105

    Identificador do contrato

    15815450051542023

    Número

    05154/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158154

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23305.024864/2022-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS AVANÇADO DE SÃO MIGUEL PAULISTA.

    Data da assinatura

    06/01/2023

    Data da publicação

    17/01/2023

    Início da vigência

    16/01/2023

    Fim da vigência

    15/01/2024

    Valor inicial

    R$ 8.970,00

    Valor global

    R$ 8.970,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.970,00

    Valor acumulado

    R$ 8.970,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155904.50.00007.2023

    ID

    179415

    Identificador do contrato

    15590450000072023

    Número

    00007/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155904

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFG

    Nome da unidade

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

    Código da unidade de origem

    155904

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23760.017595/2022-50

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    13/01/2023

    Data da publicação

    19/01/2023

    Início da vigência

    13/01/2023

    Fim da vigência

    13/01/2024

    Valor inicial

    R$ 20.700,00

    Valor global

    R$ 20.700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.700,00

    Valor acumulado

    R$ 20.700,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155904

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158123.50.00003.2023

    ID

    179864

    Identificador do contrato

    15812350000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23222.003778/2022-85

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    13/01/2023

    Data da publicação

    24/01/2023

    Início da vigência

    13/01/2023

    Fim da vigência

    13/01/2024

    Valor inicial

    R$ 13.800,00

    Valor global

    R$ 13.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.800,00

    Valor acumulado

    R$ 13.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 810005.50.00006.2023

    ID

    179920

    Identificador do contrato

    81000550000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    81000

    Nome do órgão

    MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

    Código da UASG

    810005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MDH

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código da unidade de origem

    810005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    00135.207894/2022-55

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES EXTRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    19/01/2023

    Data da publicação

    03/02/2023

    Início da vigência

    19/01/2023

    Fim da vigência

    18/01/2025

    Valor inicial

    R$ 49.680,00

    Valor global

    R$ 62.100,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 62.100,00

    Valor acumulado

    R$ 111.780,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153052.50.00045.2023

    ID

    180030

    Identificador do contrato

    15305250000452023

    Número

    00045/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26235

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da UASG

    153052

    Nome reduzido da unidade

    UFGO

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    153052

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23070.023876/2022-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    20/01/2023

    Data da publicação

    25/01/2023

    Início da vigência

    25/01/2023

    Fim da vigência

    25/01/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 48.300,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15305205000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153052

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158154.50.13154.2023

    ID

    180039

    Identificador do contrato

    15815450131542023

    Número

    13154/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158154

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23305.022615/2022-81

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, PARA A DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO E CORRECIONAL (DALC-RET), ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA REITORIA, NA RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, CEP 01109-010, SÃO PAULO/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    20/01/2023

    Data da publicação

    25/01/2023

    Início da vigência

    20/01/2023

    Fim da vigência

    19/01/2024

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 2.760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153028.50.00006.2023

    ID

    180059

    Identificador do contrato

    15302850000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23087.000174/2023-60

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO NTI, ICEX E CAPC DA UNIVERIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG

    Data da assinatura

    24/01/2023

    Data da publicação

    25/01/2023

    Início da vigência

    24/01/2023

    Fim da vigência

    24/01/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302805000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153028

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158149.50.00006.2023

    ID

    180572

    Identificador do contrato

    15814950000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158149

    Nome reduzido da unidade

    IF S.PERNAMBUCANO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da unidade de origem

    158149

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23302.100126/2022-06

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFCAÇÕES E QUANTTATVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. DESCRIÇÃO DO OBJETO : 05 UN MONITOR COMPUTADOR TAMANHO 23 A 30 POL - VALOR UNITÁRIO R$ 690,00.

    Data da assinatura

    27/01/2023

    Data da publicação

    30/01/2023

    Início da vigência

    27/01/2023

    Fim da vigência

    27/01/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814905000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158149

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155020.50.00004.2023

    ID

    181104

    Identificador do contrato

    15502050000042023

    Número

    00004/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155020

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFC

    Nome da unidade

    EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA

    Código da unidade de origem

    155020

    Nome da unidade de origem

    EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23533.039651/2022-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26. PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 (CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057)

    Data da assinatura

    27/01/2023

    Data da publicação

    03/02/2023

    Início da vigência

    27/01/2023

    Fim da vigência

    26/01/2024

    Valor inicial

    R$ 103.500,00

    Valor global

    R$ 103.500,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.625,00

    Valor acumulado

    R$ 103.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155020.50.00006.2023

    ID

    181113

    Identificador do contrato

    15502050000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155020

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFC

    Nome da unidade

    EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA

    Código da unidade de origem

    155020

    Nome da unidade de origem

    EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Cessão

    Processo

    23533.039651/2022-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26. PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 (CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057)

    Data da assinatura

    27/01/2023

    Data da publicação

    03/02/2023

    Início da vigência

    27/01/2023

    Fim da vigência

    26/01/2024

    Valor inicial

    R$ 69.000,00

    Valor global

    R$ 69.000,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.750,00

    Valor acumulado

    R$ 69.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00027.2023

    ID

    181345

    Identificador do contrato

    15442150000272023

    Número

    00027/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045926/2022-11

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    02/02/2023

    Data da publicação

    06/02/2023

    Início da vigência

    02/02/2023

    Fim da vigência

    02/02/2024

    Valor inicial

    R$ 290.490,00

    Valor global

    R$ 290.490,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 290.490,00

    Valor acumulado

    R$ 290.490,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158440.50.00003.2023

    ID

    181936

    Identificador do contrato

    15844050000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158440

    Nome reduzido da unidade

    IFNMG/CAMPUS PIRAPO

    Nome da unidade

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código da unidade de origem

    158440

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23395.000774/2022-63

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    26/01/2023

    Data da publicação

    10/02/2023

    Início da vigência

    26/01/2023

    Fim da vigência

    26/01/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00029.2023

    ID

    182244

    Identificador do contrato

    15442150000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045895/2022-06

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    01/02/2023

    Data da publicação

    14/02/2023

    Início da vigência

    01/02/2023

    Fim da vigência

    01/02/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154421.50.00023.2023

    ID

    182257

    Identificador do contrato

    15442150000232023

    Número

    00023/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.045864/2022-47

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    26/01/2023

    Data da publicação

    14/02/2023

    Início da vigência

    26/01/2023

    Fim da vigência

    26/01/2024

    Valor inicial

    R$ 55.200,00

    Valor global

    R$ 55.200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.200,00

    Valor acumulado

    R$ 55.200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 303001.50.00003.2023

    ID

    182720

    Identificador do contrato

    30300150000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30211

    Nome do órgão

    CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

    Código da UASG

    303001

    Nome reduzido da unidade

    CADE/MJ

    Nome da unidade

    CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

    Código da unidade de origem

    303001

    Nome da unidade de origem

    CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08700.006066/2019-46

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    14/02/2023

    Data da publicação

    17/02/2023

    Início da vigência

    14/02/2023

    Fim da vigência

    14/02/2024

    Valor inicial

    R$ 103.500,00

    Valor global

    R$ 103.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 103.500,00

    Valor acumulado

    R$ 103.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254420.50.00008.2023

    ID

    182845

    Identificador do contrato

    25442050000082023

    Número

    00008/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25380.004276/2022-84

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR).

    Data da assinatura

    16/02/2023

    Data da publicação

    17/02/2023

    Início da vigência

    16/02/2023

    Fim da vigência

    16/02/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158155.50.00043.2023

    ID

    185668

    Identificador do contrato

    15815550000432023

    Número

    00043/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158155

    Nome reduzido da unidade

    IF DO RN

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da unidade de origem

    158155

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23421.001466/2022-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS).

    Data da assinatura

    27/02/2023

    Data da publicação

    20/03/2023

    Início da vigência

    27/02/2023

    Fim da vigência

    27/02/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155010.50.00024.2023

    ID

    186308

    Identificador do contrato

    15501050000242023

    Número

    00024/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155010

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFMA

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA

    Código da unidade de origem

    155010

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23523.040714/2022-71

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: NOTEBOOK BÁSICO CPU MARK > 7000P, SINGLE THREAD RATING > 1700 PONTOS MIN 8GB 2 RAM MULTILASER

    Data da assinatura

    10/03/2023

    Data da publicação

    23/03/2023

    Início da vigência

    14/03/2023

    Fim da vigência

    14/03/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15501005000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155010

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 742050.50.00015.2023

    ID

    190706

    Identificador do contrato

    74205050000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    742050

    Nome reduzido da unidade

    CEITMSP

    Nome da unidade

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código da unidade de origem

    742050

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    63232.002615/2022-81

    Objeto

    Aquisição de Monitor de Vídeo para Computador com Ajuste de Rotação

    Data da assinatura

    20/04/2023

    Data da publicação

    25/04/2023

    Início da vigência

    20/04/2023

    Fim da vigência

    20/04/2024

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 10.350,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 810005.50.00015.2023

    ID

    190912

    Identificador do contrato

    81000550000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    81000

    Nome do órgão

    MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

    Código da UASG

    810005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MDH

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código da unidade de origem

    810005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    00135.208782/2023-01

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE 488 MONITORES EXTRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    24/04/2023

    Data da publicação

    26/04/2023

    Início da vigência

    24/04/2023

    Fim da vigência

    23/04/2024

    Valor inicial

    R$ 336.720,00

    Valor global

    R$ 420.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 420.900,00

    Valor acumulado

    R$ 420.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    81000505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    810005

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 742050.50.00022.2023

    ID

    191780

    Identificador do contrato

    74205050000222023

    Número

    00022/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    742050

    Nome reduzido da unidade

    CEITMSP

    Nome da unidade

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código da unidade de origem

    742050

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    63232.002615/2022-81

    Objeto

    Aquisição de Monitor para Computador com Ajuste de Rotação

    Data da assinatura

    28/04/2023

    Data da publicação

    04/05/2023

    Início da vigência

    28/04/2023

    Fim da vigência

    28/04/2024

    Valor inicial

    R$ 4.140,00

    Valor global

    R$ 4.140,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.140,00

    Valor acumulado

    R$ 4.140,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 160327.50.00024.2023

    ID

    194316

    Identificador do contrato

    16032750000242023

    Número

    00024/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160327

    Nome reduzido da unidade

    IME

    Nome da unidade

    INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

    Código da unidade de origem

    160327

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64613.006167/2023-53

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES - MONITOR E NOTEBOOK TIPO 1 (ALTA MOBILIDADE)

    Data da assinatura

    19/05/2023

    Data da publicação

    22/05/2023

    Início da vigência

    19/05/2023

    Fim da vigência

    19/05/2024

    Valor inicial

    R$ 248.400,00

    Valor global

    R$ 248.400,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 248.400,00

    Valor acumulado

    R$ 248.400,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16032705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160327

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154502.50.00017.2023

    ID

    196785

    Identificador do contrato

    15450250000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26350

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código da UASG

    154502

    Nome reduzido da unidade

    UFGD

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código da unidade de origem

    154502

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23005.010801/2022-52

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

    Data da assinatura

    26/05/2023

    Data da publicação

    05/06/2023

    Início da vigência

    26/05/2023

    Fim da vigência

    26/05/2024

    Valor inicial

    R$ 13.800,00

    Valor global

    R$ 13.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.800,00

    Valor acumulado

    R$ 13.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15450205000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154502

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155908.50.00015.2023

    ID

    198331

    Identificador do contrato

    15590850000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155908

    Nome reduzido da unidade

    FURG-RS

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.

    Código da unidade de origem

    155908

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23764.006802/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    15/06/2023

    Data da publicação

    16/06/2023

    Início da vigência

    16/06/2023

    Fim da vigência

    16/06/2024

    Valor inicial

    R$ 15.180,00

    Valor global

    R$ 15.180,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.180,00

    Valor acumulado

    R$ 15.180,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590805000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155908

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153163.50.00081.2023

    ID

    201595

    Identificador do contrato

    15316350000812023

    Número

    00081/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.022029/2023-08

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    05/07/2023

    Data da publicação

    07/07/2023

    Início da vigência

    05/07/2023

    Fim da vigência

    05/07/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254420.50.00084.2023

    ID

    202708

    Identificador do contrato

    25442050000842023

    Número

    00084/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25380.004454/2022-77

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (2326783), ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    12/07/2023

    Data da publicação

    14/07/2023

    Início da vigência

    12/07/2023

    Fim da vigência

    12/07/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00072.2023

    ID

    203452

    Identificador do contrato

    15307950000722023

    Número

    00072/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.038315/2023-56

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    17/07/2023

    Data da publicação

    20/07/2023

    Início da vigência

    17/07/2023

    Fim da vigência

    17/07/2024

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 690,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153254.50.00198.2023

    ID

    203723

    Identificador do contrato

    15325450001982023

    Número

    00198/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153254

    Nome reduzido da unidade

    ADM. GERAL/UFMG

    Nome da unidade

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código da unidade de origem

    153254

    Nome da unidade de origem

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23072.270815/2022-20

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA PRORH/UFMG

    Data da assinatura

    31/05/2023

    Data da publicação

    24/07/2023

    Início da vigência

    31/05/2023

    Fim da vigência

    31/05/2024

    Valor inicial

    R$ 9.660,00

    Valor global

    R$ 9.660,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.660,00

    Valor acumulado

    R$ 9.660,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15325405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153254

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153254.50.00067.2023

    ID

    203727

    Identificador do contrato

    15325450000672023

    Número

    00067/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153254

    Nome reduzido da unidade

    ADM. GERAL/UFMG

    Nome da unidade

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código da unidade de origem

    153254

    Nome da unidade de origem

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23072.270815/2022-20

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL (NOTEBOOK) PARA PRORH/UFMG

    Data da assinatura

    13/04/2023

    Data da publicação

    24/07/2023

    Início da vigência

    13/04/2023

    Fim da vigência

    13/04/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15325405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153254

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153273.50.00316.2023

    ID

    204086

    Identificador do contrato

    15327350003162023

    Número

    00316/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153273

    Nome reduzido da unidade

    P.REIT.PESQ./UFMG

    Nome da unidade

    PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG

    Código da unidade de origem

    153273

    Nome da unidade de origem

    PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23072.221401/2022-77

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. SIGNATÁRIOS: PROF. FERNANDO MARCOS DOS REIS, PRÓ-REITOR DE PESQUISA/UFMG; ANDREIA RENOSTRO DO NASCIMENTO, MULTILASER INDUSTRIAL S/A; ANA KARLA SILVA REIS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO; ANA FLAVIA ASSUMPCAO D URCO, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO.

    Data da assinatura

    19/07/2023

    Data da publicação

    26/07/2023

    Início da vigência

    19/07/2023

    Fim da vigência

    19/07/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15325405000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153254

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158364.50.06364.2023

    ID

    206423

    Identificador do contrato

    15836450063642023

    Número

    06364/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158364

    Nome reduzido da unidade

    IFSP SALTO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SALTO

    Código da unidade de origem

    158364

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SALTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23313.002220/2022-63

    Objeto

    TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 06-364/2023 QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A, QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, POR MEIO DA SRP 8/2022 (CENTRAL DE COMPRAS), PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP. PROCESSO ORIGINAL (CENTRAL DE COMPRAS) Nº 19973.110731/2021-26. PROCESSO IFSP SALTO Nº 23313.002220.2022-63.

    Data da assinatura

    02/08/2023

    Data da publicação

    10/08/2023

    Início da vigência

    04/08/2023

    Fim da vigência

    03/08/2024

    Valor inicial

    R$ 82.800,00

    Valor global

    R$ 82.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 82.800,00

    Valor acumulado

    R$ 82.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 130005.50.00018.2023

    ID

    207928

    Identificador do contrato

    13000550000182023

    Número

    00018/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.038777/2022-31

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 356.040,00

    Valor global

    R$ 356.040,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 356.040,00

    Valor acumulado

    R$ 356.040,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153115.50.00038.2023

    ID

    207971

    Identificador do contrato

    15311550000382023

    Número

    00038/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153115

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    153115

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23079.226708/2023-85

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS).

    Data da assinatura

    17/08/2023

    Data da publicação

    21/08/2023

    Início da vigência

    17/08/2023

    Fim da vigência

    17/08/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158712.50.08712.2023

    ID

    208196

    Identificador do contrato

    15871250087122023

    Número

    08712/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158712

    Nome reduzido da unidade

    IFSP CAPIVARI

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS CAPIVARI

    Código da unidade de origem

    158712

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS CAPIVARI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23430.001628/2023-62

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ITEM 6 - NOTEBOOK DE ALTA MOBILIDADE

    Data da assinatura

    17/08/2023

    Data da publicação

    22/08/2023

    Início da vigência

    28/08/2023

    Fim da vigência

    27/08/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153032.50.00047.2023

    ID

    209239

    Identificador do contrato

    15303250000472023

    Número

    00047/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26263

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da UASG

    153032

    Nome reduzido da unidade

    UFLA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da unidade de origem

    153032

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23090.014572/2023-12

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    25/08/2023

    Data da publicação

    29/08/2023

    Início da vigência

    25/08/2023

    Fim da vigência

    25/08/2024

    Valor inicial

    R$ 8.970,00

    Valor global

    R$ 8.970,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.970,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158146.50.00031.2023

    ID

    209729

    Identificador do contrato

    15814650000312023

    Número

    00031/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    158146

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PIAUI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    158146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23172.000769/2022-75

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    28/08/2023

    Data da publicação

    30/08/2023

    Início da vigência

    28/08/2023

    Fim da vigência

    28/08/2024

    Valor inicial

    R$ 39.330,00

    Valor global

    R$ 39.330,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 39.330,00

    Valor acumulado

    R$ 39.330,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200394.50.00017.2023

    ID

    209739

    Identificador do contrato

    20039450000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200394

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RN

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN

    Código da unidade de origem

    200394

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08420.003030/2022-52

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    18/08/2023

    Data da publicação

    30/08/2023

    Início da vigência

    21/08/2023

    Fim da vigência

    21/08/2024

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200352.50.00005.2023

    ID

    210268

    Identificador do contrato

    20035250000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    POLICIA FEDERAL/MJSP

    Código da UASG

    200352

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/ES

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código da unidade de origem

    200352

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08285.001951/2022-82

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    29/08/2023

    Data da publicação

    01/09/2023

    Início da vigência

    29/08/2023

    Fim da vigência

    29/09/2023

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200350.50.00017.2023

    ID

    210627

    Identificador do contrato

    20035050000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200350

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MG

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG

    Código da unidade de origem

    200350

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08350.004583/2022-01

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    01/09/2023

    Data da publicação

    05/09/2023

    Início da vigência

    04/09/2023

    Fim da vigência

    04/09/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00100.2023

    ID

    210679

    Identificador do contrato

    15307950001002023

    Número

    00100/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.074672/2022-05

    Objeto

    O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

    Data da assinatura

    01/09/2023

    Data da publicação

    05/09/2023

    Início da vigência

    01/09/2023

    Fim da vigência

    01/09/2024

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 690,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00102.2023

    ID

    210719

    Identificador do contrato

    15307950001022023

    Número

    00102/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.007528/2023-36

    Objeto

    O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

    Data da assinatura

    01/09/2023

    Data da publicação

    05/09/2023

    Início da vigência

    01/09/2023

    Fim da vigência

    01/09/2024

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 1.380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200358.50.00009.2023

    ID

    210742

    Identificador do contrato

    20035850000092023

    Número

    00009/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    POLICIA FEDERAL/MJSP

    Código da UASG

    200358

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/AL

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL

    Código da unidade de origem

    200358

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08230.002621/2022-40

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200386.50.00011.2023

    ID

    210805

    Identificador do contrato

    20038650000112023

    Número

    00011/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    POLICIA FEDERAL/MJSP

    Código da UASG

    200386

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA

    Código da unidade de origem

    200386

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08360.002753/2022-96

    Objeto

    OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 52.440,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 52.440,00

    Valor acumulado

    R$ 52.440,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200366.50.00015.2023

    ID

    210844

    Identificador do contrato

    20036650000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200366

    Nome reduzido da unidade

    DPF/FIG/PR

    Nome da unidade

    DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

    Código da unidade de origem

    200366

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08389.002771/2022-50

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    28/08/2023

    Data da publicação

    05/09/2023

    Início da vigência

    30/08/2023

    Fim da vigência

    30/08/2024

    Valor inicial

    R$ 42.780,00

    Valor global

    R$ 42.780,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 42.780,00

    Valor acumulado

    R$ 42.780,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200378.50.00019.2023

    ID

    211541

    Identificador do contrato

    20037850000192023

    Número

    00019/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200378

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO

    Código da unidade de origem

    200378

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08475.002109/2022-21

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 12 MONITORES DE COMPUTADOR C AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN , TIPO DE TELA: LED , GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE , QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , TAMANHO TELA: 23 A 30 POE

    Data da assinatura

    31/08/2023

    Data da publicação

    12/09/2023

    Início da vigência

    12/09/2023

    Fim da vigência

    12/09/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00112.2023

    ID

    211596

    Identificador do contrato

    15307950001122023

    Número

    00112/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.048079/2023-86

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS 2 UNIDADES

    Data da assinatura

    06/09/2023

    Data da publicação

    12/09/2023

    Início da vigência

    06/09/2023

    Fim da vigência

    06/09/2024

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 1.380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 443033.50.00029.2023

    ID

    212028

    Identificador do contrato

    44303350000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44207

    Nome do órgão

    INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE

    Código da UASG

    443033

    Nome reduzido da unidade

    CGFIN - SEDE

    Nome da unidade

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código da unidade de origem

    443033

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    02070.011383/2023-48

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO SRP 08/2022, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.

    Data da assinatura

    12/09/2023

    Data da publicação

    13/09/2023

    Início da vigência

    12/09/2023

    Fim da vigência

    12/09/2024

    Valor inicial

    R$ 690.000,00

    Valor global

    R$ 690.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690.000,00

    Valor acumulado

    R$ 690.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154080.50.00044.2023

    ID

    212057

    Identificador do contrato

    15408050000442023

    Número

    00044/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26250

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

    Código da UASG

    154080

    Nome reduzido da unidade

    UFRR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

    Código da unidade de origem

    154080

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23129.009731/2023-74

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    24/08/2023

    Data da publicação

    13/09/2023

    Início da vigência

    24/08/2023

    Fim da vigência

    24/08/2024

    Valor inicial

    R$ 26.910,00

    Valor global

    R$ 26.910,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.910,00

    Valor acumulado

    R$ 26.910,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200374.50.00010.2023

    ID

    212441

    Identificador do contrato

    20037450000102023

    Número

    00010/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200374

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

    Código da unidade de origem

    200374

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08320.007848/2022-72

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    13/09/2023

    Data da publicação

    15/09/2023

    Início da vigência

    13/09/2023

    Fim da vigência

    13/09/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 194035.50.00244.2023

    ID

    212705

    Identificador do contrato

    19403550002442023

    Número

    00244/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194035

    Nome reduzido da unidade

    FUNAI-BRASILIA/DF

    Nome da unidade

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código da unidade de origem

    194035

    Nome da unidade de origem

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08620.003230/2022-59

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    14/09/2023

    Data da publicação

    15/09/2023

    Início da vigência

    14/09/2023

    Fim da vigência

    14/09/2024

    Valor inicial

    R$ 15.180,00

    Valor global

    R$ 15.180,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.180,00

    Valor acumulado

    R$ 15.180,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200382.50.00021.2023

    ID

    213146

    Identificador do contrato

    20038250000212023

    Número

    00021/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200382

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/AM

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

    Código da unidade de origem

    200382

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08240.003009/2022-75

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 38 MONITORES DE 23 POLEGADAS.

    Data da assinatura

    15/09/2023

    Data da publicação

    19/09/2023

    Início da vigência

    15/09/2023

    Fim da vigência

    15/09/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158155.50.00200.2023

    ID

    214580

    Identificador do contrato

    15815550002002023

    Número

    00200/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158155

    Nome reduzido da unidade

    IF DO RN

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da unidade de origem

    158155

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23037.001162/2023-48

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS IPANGUAÇU

    Data da assinatura

    19/09/2023

    Data da publicação

    21/09/2023

    Início da vigência

    19/09/2023

    Fim da vigência

    19/09/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Outros 120071.98.00065.2023

    ID

    214709

    Identificador do contrato

    12007198000652023

    Número

    00065/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120071

    Nome reduzido da unidade

    CELOG

    Nome da unidade

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código da unidade de origem

    120071

    Nome da unidade de origem

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    67101.001894/2023-92

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    13/09/2023

    Data da publicação

    22/09/2023

    Início da vigência

    13/09/2023

    Fim da vigência

    12/09/2024

    Valor inicial

    R$ 690.000,00

    Valor global

    R$ 690.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690.000,00

    Valor acumulado

    R$ 690.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200370.50.00015.2023

    ID

    216343

    Identificador do contrato

    20037050000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200370

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/SC

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC

    Código da unidade de origem

    200370

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08490.002039/2022-12

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    19/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    01/10/2023

    Fim da vigência

    30/09/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00123.2023

    ID

    216352

    Identificador do contrato

    15307950001232023

    Número

    00123/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.053983/2023-11

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS - 3 UNIDADES

    Data da assinatura

    22/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    22/09/2023

    Fim da vigência

    22/09/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00130.2023

    ID

    216404

    Identificador do contrato

    15307950001302023

    Número

    00130/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.058970/2023-21

    Objeto

    O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

    Data da assinatura

    22/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    22/09/2023

    Fim da vigência

    22/09/2024

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 690,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153163.50.00155.2023

    ID

    216534

    Identificador do contrato

    15316350001552023

    Número

    00155/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.056063/2023-78

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    25/09/2023

    Data da publicação

    27/09/2023

    Início da vigência

    25/09/2023

    Fim da vigência

    24/09/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200376.50.00013.2023

    ID

    218243

    Identificador do contrato

    20037650000132023

    Número

    00013/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    POLICIA FEDERAL/MJSP

    Código da UASG

    200376

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/GO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO

    Código da unidade de origem

    200376

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08295.003399/2022-48

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158331.50.12331.2023

    ID

    218399

    Identificador do contrato

    15833150123312023

    Número

    12331/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158331

    Nome reduzido da unidade

    IFSP SERTAOZINHO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO

    Código da unidade de origem

    158331

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23309.002459/2022-01

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    19/09/2023

    Data da publicação

    28/09/2023

    Início da vigência

    02/10/2023

    Fim da vigência

    01/10/2024

    Valor inicial

    R$ 4.830,00

    Valor global

    R$ 4.830,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.830,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200404.50.00017.2023

    ID

    219029

    Identificador do contrato

    20040450000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    POLICIA FEDERAL/MJSP

    Código da UASG

    200404

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/TO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

    Código da unidade de origem

    200404

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08297.001680/2022-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    29/08/2023

    Data da publicação

    02/10/2023

    Início da vigência

    29/08/2023

    Fim da vigência

    29/08/2024

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 440075.50.00002.2023

    ID

    219568

    Identificador do contrato

    44007550000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44208

    Nome do órgão

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código da UASG

    440075

    Nome reduzido da unidade

    SFB/MMA

    Nome da unidade

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código da unidade de origem

    440075

    Nome da unidade de origem

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    02209.000671/2023-64

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    02/10/2023

    Data da publicação

    05/10/2023

    Início da vigência

    02/10/2023

    Fim da vigência

    02/10/2024

    Valor inicial

    R$ 69.000,00

    Valor global

    R$ 86.250,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 86.250,00

    Valor acumulado

    R$ 69.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200356.50.00018.2023

    ID

    219678

    Identificador do contrato

    20035650000182023

    Número

    00018/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200356

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ

    Código da unidade de origem

    200356

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08455.018898/2023-31

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    28/09/2023

    Data da publicação

    05/10/2023

    Início da vigência

    28/09/2023

    Fim da vigência

    28/09/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 070005.50.00032.2023

    ID

    219886

    Identificador do contrato

    07000550000322023

    Número

    00032/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70005

    Nome reduzido da unidade

    TRE/MA

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

    Código da unidade de origem

    070005

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    0008741-26.2023.6.27.8000

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 265 MONITORES PARA COMPUTADOR.

    Data da assinatura

    28/09/2023

    Data da publicação

    29/09/2023

    Início da vigência

    02/10/2023

    Fim da vigência

    01/10/2024

    Valor inicial

    R$ 182.850,00

    Valor global

    R$ 182.850,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 182.850,00

    Valor acumulado

    R$ 182.850,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70005

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    220339

    Identificador do contrato

    15303699011022023

    Número

    2023NE001102

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    12/02/2024

    Valor inicial

    R$ 12.420,00

    Valor global

    R$ 12.420,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.420,00

    Valor acumulado

    R$ 12.420,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    220342

    Identificador do contrato

    15303699011032023

    Número

    2023NE001103

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    12/02/2024

    Valor inicial

    R$ 17.250,00

    Valor global

    R$ 17.250,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.250,00

    Valor acumulado

    R$ 17.250,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    220344

    Identificador do contrato

    15303699011052023

    Número

    2023NE001105

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI FAMMUC.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    12/02/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    220345

    Identificador do contrato

    15303699011062023

    Número

    2023NE001106

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    12/02/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    220347

    Identificador do contrato

    15303699011072023

    Número

    2023NE001107

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DA UFVJM.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    12/02/2024

    Valor inicial

    R$ 138.000,00

    Valor global

    R$ 138.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 138.000,00

    Valor acumulado

    R$ 138.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254463.50.00013.2023

    ID

    220593

    Identificador do contrato

    25446350000132023

    Número

    00013/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254463

    Nome reduzido da unidade

    IOC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254463

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25030.001316/2022-14

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    11/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    06/12/2023

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200334.50.00028.2023

    ID

    220720

    Identificador do contrato

    20033450000282023

    Número

    00028/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200334

    Nome reduzido da unidade

    CGAD/DLOG/PF

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

    Código da unidade de origem

    200334

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08200.026440/2023-47

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    10/10/2023

    Data da publicação

    11/10/2023

    Início da vigência

    10/10/2023

    Fim da vigência

    10/10/2024

    Valor inicial

    R$ 200.790,00

    Valor global

    R$ 200.790,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 200.790,00

    Valor acumulado

    R$ 200.790,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153163.50.00171.2023

    ID

    220898

    Identificador do contrato

    15316350001712023

    Número

    00171/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.059608/2023-06

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    10/10/2023

    Data da publicação

    16/10/2023

    Início da vigência

    10/10/2023

    Fim da vigência

    10/10/2024

    Valor inicial

    R$ 127.650,00

    Valor global

    R$ 127.650,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 127.650,00

    Valor acumulado

    R$ 127.650,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200334.50.00030.2023

    ID

    220956

    Identificador do contrato

    20033450000302023

    Número

    00030/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200334

    Nome reduzido da unidade

    CGAD/DLOG/PF

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

    Código da unidade de origem

    200334

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08200.023423/2023-58

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    11/10/2023

    Data da publicação

    13/10/2023

    Início da vigência

    11/10/2023

    Fim da vigência

    11/10/2024

    Valor inicial

    R$ 507.150,00

    Valor global

    R$ 507.150,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 507.150,00

    Valor acumulado

    R$ 507.150,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254420.50.00128.2023

    ID

    221405

    Identificador do contrato

    25442050001282023

    Número

    00128/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25380.004454/2022-77

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    17/10/2023

    Data da publicação

    18/10/2023

    Início da vigência

    17/10/2023

    Fim da vigência

    17/10/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    221609

    Identificador do contrato

    15303699011642023

    Número

    2023NE001164

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

    Data da assinatura

    17/10/2023

    Data da publicação

    18/10/2023

    Início da vigência

    17/10/2023

    Fim da vigência

    23/02/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153036.99.2023N.0011

    ID

    221610

    Identificador do contrato

    15303699011652023

    Número

    2023NE001165

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26255

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da UASG

    153036

    Nome reduzido da unidade

    UFVJM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código da unidade de origem

    153036

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23086.017693/2022-96

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS.

    Data da assinatura

    17/10/2023

    Data da publicação

    19/10/2023

    Início da vigência

    17/10/2023

    Fim da vigência

    23/02/2024

    Valor inicial

    R$ 4.140,00

    Valor global

    R$ 4.140,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.140,00

    Valor acumulado

    R$ 4.140,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158128.50.00023.2023

    ID

    221862

    Identificador do contrato

    15812850000232023

    Número

    00023/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26408

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código da UASG

    158128

    Nome reduzido da unidade

    IF DO MARANHAO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código da unidade de origem

    158128

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    19973.110731/2021-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS MÓVEIS.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    20/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    06/10/2024

    Valor inicial

    R$ 207.000,00

    Valor global

    R$ 215.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 215.280,00

    Valor acumulado

    R$ 852.840,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 110001.50.00027.2023

    ID

    222004

    Identificador do contrato

    11000150000272023

    Número

    00027/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20101

    Nome do órgão

    PRESIDENCIA DA REPUBLICA

    Código da UASG

    110001

    Nome reduzido da unidade

    SEC.ADM/PR

    Nome da unidade

    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

    Código da unidade de origem

    110001

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    00094.000837/2022-71

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES.

    Data da assinatura

    18/10/2023

    Data da publicação

    20/10/2023

    Início da vigência

    18/10/2023

    Fim da vigência

    18/10/2024

    Valor inicial

    R$ 621.000,00

    Valor global

    R$ 621.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 621.000,00

    Valor acumulado

    R$ 621.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Outros 155007.98.00014.2023

    ID

    222159

    Identificador do contrato

    15500798000142023

    Número

    00014/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155007

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH - SEDE

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da unidade de origem

    170002

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    23477.019128/2023-41

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    19/10/2023

    Data da publicação

    25/10/2023

    Início da vigência

    20/10/2023

    Fim da vigência

    19/10/2024

    Valor inicial

    R$ 97.980,00

    Valor global

    R$ 97.980,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 97.980,00

    Valor acumulado

    R$ 97.980,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17000205000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170002

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254420.50.00107.2023

    ID

    222261

    Identificador do contrato

    25442050001072023

    Número

    00107/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25380.004453/2022-22

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR).

    Data da assinatura

    19/10/2023

    Data da publicação

    23/10/2023

    Início da vigência

    19/10/2023

    Fim da vigência

    19/10/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200398.50.00013.2023

    ID

    222704

    Identificador do contrato

    20039850000132023

    Número

    00013/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200398

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE

    Código da unidade de origem

    200398

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08400.002373/2022-38

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES.

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    25/10/2023

    Início da vigência

    24/10/2023

    Fim da vigência

    24/10/2024

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 26.220,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158155.50.00227.2023

    ID

    223379

    Identificador do contrato

    15815550002272023

    Número

    00227/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158155

    Nome reduzido da unidade

    IF DO RN

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da unidade de origem

    158155

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23057.007145/2023-86

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS AVANÇADO NATAL ZONA LESTE

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    27/10/2023

    Início da vigência

    24/10/2023

    Fim da vigência

    24/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 130005.50.00034.2023

    ID

    223509

    Identificador do contrato

    13000550000342023

    Número

    00034/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.038777/2022-31

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER NECESSIDADE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – MDA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    26/10/2023

    Data da publicação

    30/10/2023

    Início da vigência

    26/10/2023

    Fim da vigência

    26/10/2024

    Valor inicial

    R$ 270.480,00

    Valor global

    R$ 270.480,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 270.480,00

    Valor acumulado

    R$ 540.960,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153163.50.00119.2023

    ID

    223576

    Identificador do contrato

    15316350001192023

    Número

    00119/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23080.053763/2023-19

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS, MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    16/08/2023

    Data da publicação

    30/10/2023

    Início da vigência

    16/08/2023

    Fim da vigência

    16/08/2024

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 690,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200396.50.00016.2023

    ID

    224304

    Identificador do contrato

    20039650000162023

    Número

    00016/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200396

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PB

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB

    Código da unidade de origem

    200396

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08375.005263/2023-63

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 26 UNIDADES - MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES

    Data da assinatura

    13/09/2023

    Data da publicação

    31/10/2023

    Início da vigência

    18/09/2023

    Fim da vigência

    18/09/2024

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158440.50.00012.2023

    ID

    224577

    Identificador do contrato

    15844050000122023

    Número

    00012/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158440

    Nome reduzido da unidade

    IFNMG/CAMPUS PIRAPO

    Nome da unidade

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código da unidade de origem

    158440

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23395.000774/2022-63

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    27/10/2023

    Data da publicação

    01/11/2023

    Início da vigência

    27/10/2023

    Fim da vigência

    27/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00162.2023

    ID

    224644

    Identificador do contrato

    15307950001622023

    Número

    00162/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.066191/2023-07

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    31/10/2023

    Data da publicação

    01/11/2023

    Início da vigência

    31/10/2023

    Fim da vigência

    31/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 254452.50.00027.2023

    ID

    224752

    Identificador do contrato

    25445250000272023

    Número

    00027/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254452

    Nome reduzido da unidade

    FUNDAÇÃO OSWALD

    Nome da unidade

    FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254452

    Nome da unidade de origem

    FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25027.000340/2022-87

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES EXTRA - 23 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400 E 2299402). ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400 E 2299402), IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DO ITEM 12 (MONITOR EXTRA – 23 POL) DO GRUPO Nº 05 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400/2299402) E ITEM 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022 (3135075).

    Data da assinatura

    30/10/2023

    Data da publicação

    06/11/2023

    Início da vigência

    10/11/2023

    Fim da vigência

    10/11/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153079.50.00157.2023

    ID

    224759

    Identificador do contrato

    15307950001572023

    Número

    00157/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.066394/2023-95

    Objeto

    O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

    Data da assinatura

    31/10/2023

    Data da publicação

    03/11/2023

    Início da vigência

    31/10/2023

    Fim da vigência

    31/10/2024

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 1.380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 154579.50.00029.2023

    ID

    225541

    Identificador do contrato

    15457950000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    154579

    Nome reduzido da unidade

    IFBAIANO VALENCA

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA

    Código da unidade de origem

    154579

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23336.250565/2022-63

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    06/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    07/11/2023

    Fim da vigência

    06/11/2024

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    CONTRATO 29/2023

  • Contrato 153079.50.00169.2023

    ID

    225592

    Identificador do contrato

    15307950001692023

    Número

    00169/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.068511/2023-55

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    07/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    07/11/2023

    Fim da vigência

    07/11/2024

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 1.380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 393001.50.00029.2023

    ID

    225822

    Identificador do contrato

    39300150000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39250

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da UASG

    393001

    Nome reduzido da unidade

    ANTT

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da unidade de origem

    393001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    50500.322502/2023-21

    Objeto

    FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) MONITORES DE VÍDEO, MARCA MULTILASER, MODELO MN801, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    07/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 414.000,00

    Valor global

    R$ 414.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 414.000,00

    Valor acumulado

    R$ 414.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 130005.50.00048.2023

    ID

    225882

    Identificador do contrato

    13000550000482023

    Número

    00048/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.038777/2022-31

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 523.020,00

    Valor global

    R$ 616.170,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 616.170,00

    Valor acumulado

    R$ 1.139.190,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158155.50.00237.2023

    ID

    226004

    Identificador do contrato

    15815550002372023

    Número

    00237/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158155

    Nome reduzido da unidade

    IF DO RN

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da unidade de origem

    158155

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23421.004994/2023-82

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA A REITOIRA DO IFRN

    Data da assinatura

    06/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    06/11/2023

    Fim da vigência

    06/11/2024

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 690,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 742050.50.00128.2023

    ID

    226058

    Identificador do contrato

    74205050001282023

    Número

    00128/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    742050

    Nome reduzido da unidade

    CEITMSP

    Nome da unidade

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código da unidade de origem

    742050

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    63232.002615/2022-81

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR COM AJUSTE DE ROTAÇÃO

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 27.600,00

    Valor global

    R$ 27.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 27.600,00

    Valor acumulado

    R$ 27.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200384.50.00017.2023

    ID

    226144

    Identificador do contrato

    20038450000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200384

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR

    Código da unidade de origem

    200384

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08485.002221/2022-42

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 - ME.

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    10/11/2023

    Início da vigência

    24/10/2023

    Fim da vigência

    24/10/2024

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 240101.50.00019.2023

    ID

    226166

    Identificador do contrato

    24010150000192023

    Número

    00019/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240101

    Nome reduzido da unidade

    COORD.GER.REC.LOG.

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    240101

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01245.005364/2022-90

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    10/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 255.300,00

    Valor global

    R$ 255.300,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 255.300,00

    Valor acumulado

    R$ 255.300,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 194035.50.00316.2023

    ID

    226167

    Identificador do contrato

    19403550003162023

    Número

    00316/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194035

    Nome reduzido da unidade

    FUNAI-BRASILIA/DF

    Nome da unidade

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código da unidade de origem

    194035

    Nome da unidade de origem

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08620.003230/2022-59

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    10/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 246.330,00

    Valor global

    R$ 246.330,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 246.330,00

    Valor acumulado

    R$ 246.330,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158123.50.00088.2023

    ID

    226168

    Identificador do contrato

    15812350000882023

    Número

    00088/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23222.003778/2022-85

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    07/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    07/11/2023

    Fim da vigência

    12/01/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 120071.50.00087.2023

    ID

    226438

    Identificador do contrato

    12007150000872023

    Número

    00087/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120071

    Nome reduzido da unidade

    CELOG

    Nome da unidade

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código da unidade de origem

    120071

    Nome da unidade de origem

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    67101.002532/2023-19

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    13/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 100.050,00

    Valor global

    R$ 100.050,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 100.050,00

    Valor acumulado

    R$ 100.050,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 320004.50.00014.2023

    ID

    226442

    Identificador do contrato

    32000450000142023

    Número

    00014/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

    Código da UASG

    320004

    Nome reduzido da unidade

    CSG/M.M.E

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL

    Código da unidade de origem

    320004

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    48340.000935/2023-66

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    13/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 241.500,00

    Valor global

    R$ 241.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 241.500,00

    Valor acumulado

    R$ 241.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    32000405000112023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    320004

    Número da licitação

    00011/2023

  • Contrato 153032.50.00066.2023

    ID

    226448

    Identificador do contrato

    15303250000662023

    Número

    00066/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26263

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da UASG

    153032

    Nome reduzido da unidade

    UFLA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da unidade de origem

    153032

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23090.027106/2023-99

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    13/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 4.140,00

    Valor global

    R$ 4.140,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.140,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 130005.50.00052.2023

    ID

    226464

    Identificador do contrato

    13000550000522023

    Número

    00052/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.038777/2022-31

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 51.060,00

    Valor global

    R$ 51.060,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51.060,00

    Valor acumulado

    R$ 51.060,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158143.50.00029.2023

    ID

    226557

    Identificador do contrato

    15814350000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158143

    Nome reduzido da unidade

    IF DE BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código da unidade de origem

    158143

    Nome da unidade de origem

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23098.000628/2022-92

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTRATO N° 29/2023 FL. Nº 2/5ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 2.760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158440.50.00014.2023

    ID

    226859

    Identificador do contrato

    15844050000142023

    Número

    00014/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158440

    Nome reduzido da unidade

    IFNMG/CAMPUS PIRAPO

    Nome da unidade

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código da unidade de origem

    158440

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23395.000774/2022-63

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    14/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Carta Contrato 158129.94.00015.2023

    ID

    227094

    Identificador do contrato

    15812994000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    158129

    Nome reduzido da unidade

    IF BAIANO-REITORIA

    Nome da unidade

    INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO

    Código da unidade de origem

    158129

    Nome da unidade de origem

    INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO

    Código do tipo

    94

    Tipo

    Carta Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23327.252859/2023-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES DE COMPUTADORES PARA O IF BAIANO/REITORIA.

    Data da assinatura

    13/11/2023

    Data da publicação

    16/11/2023

    Início da vigência

    13/11/2023

    Fim da vigência

    12/11/2024

    Valor inicial

    R$ 13.800,00

    Valor global

    R$ 13.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.800,00

    Valor acumulado

    R$ 13.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158092.50.00022.2023

    ID

    227305

    Identificador do contrato

    15809250000222023

    Número

    00022/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26351

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

    Código da UASG

    158092

    Nome reduzido da unidade

    UFRB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

    Código da unidade de origem

    158092

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23007.027252/2022-03

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E MONITORES.

    Data da assinatura

    04/10/2023

    Data da publicação

    16/11/2023

    Início da vigência

    05/10/2023

    Fim da vigência

    04/10/2024

    Valor inicial

    R$ 20.700,00

    Valor global

    R$ 20.700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158740.50.00031.2023

    ID

    227523

    Identificador do contrato

    15874050000312023

    Número

    00031/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158740

    Nome reduzido da unidade

    IFS PE SANTA MARIA

    Nome da unidade

    IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA

    Código da unidade de origem

    158740

    Nome da unidade de origem

    IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    19973.110731/2021-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA IF SERTÃO-PE – CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    13/11/2023

    Data da publicação

    16/11/2023

    Início da vigência

    13/11/2023

    Fim da vigência

    13/11/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158442.50.00015.2023

    ID

    228013

    Identificador do contrato

    15844250000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    158442

    Nome reduzido da unidade

    IFBA/CAMPUS GUANAMB

    Nome da unidade

    INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

    Código da unidade de origem

    158442

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    19973.110731/2021-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFBAIANO CAMPUS GUANAMBI.

    Data da assinatura

    06/11/2023

    Data da publicação

    21/11/2023

    Início da vigência

    06/11/2023

    Fim da vigência

    06/02/2024

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 6.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158500.50.00013.2023

    ID

    229277

    Identificador do contrato

    15850050000132023

    Número

    00013/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158500

    Nome reduzido da unidade

    IFSPE/CAMPUS FLORES

    Nome da unidade

    IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA

    Código da unidade de origem

    158500

    Nome da unidade de origem

    IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23304.100024/2022-62

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    21/11/2023

    Data da publicação

    27/11/2023

    Início da vigência

    21/11/2023

    Fim da vigência

    21/11/2024

    Valor inicial

    R$ 9.660,00

    Valor global

    R$ 9.660,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.660,00

    Valor acumulado

    R$ 9.660,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158741.50.00016.2023

    ID

    229875

    Identificador do contrato

    15874150000162023

    Número

    00016/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158741

    Nome reduzido da unidade

    IFSPE SERRA TALHADA

    Nome da unidade

    IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA

    Código da unidade de origem

    158741

    Nome da unidade de origem

    IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23758.100018/2022-77

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IF SERTÃO-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    28/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 3.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Outros 120071.98.00090.2023

    ID

    231947

    Identificador do contrato

    12007198000902023

    Número

    00090/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120071

    Nome reduzido da unidade

    CELOG

    Nome da unidade

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código da unidade de origem

    120071

    Nome da unidade de origem

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    67101.002635/2023-89

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MONITORES.

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    06/12/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 106.950,00

    Valor global

    R$ 106.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 106.950,00

    Valor acumulado

    R$ 106.950,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 155014.50.00014.2023

    ID

    232658

    Identificador do contrato

    15501450000142023

    Número

    00014/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155014

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUAB-UFRN

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA

    Código da unidade de origem

    155014

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23527.005924/2023-63

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    07/12/2023

    Data da publicação

    08/12/2023

    Início da vigência

    14/12/2023

    Fim da vigência

    14/12/2024

    Valor inicial

    R$ 103.500,00

    Valor global

    R$ 103.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 103.500,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 420001.50.00005.2023

    ID

    233433

    Identificador do contrato

    42000150000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CULTURA

    Código da UASG

    420001

    Nome reduzido da unidade

    SPOA/SE/MINC

    Nome da unidade

    COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT

    Código da unidade de origem

    420001

    Nome da unidade de origem

    COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    01400.001135/2023-47

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    22/05/2023

    Data da publicação

    31/05/2023

    Início da vigência

    22/05/2023

    Fim da vigência

    22/05/2024

    Valor inicial

    R$ 414.000,00

    Valor global

    R$ 414.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 414.000,00

    Valor acumulado

    R$ 828.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 200390.50.00011.2023

    ID

    233744

    Identificador do contrato

    20039050000112023

    Número

    00011/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200390

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PI

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código da unidade de origem

    200390

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08410.001570/2022-11

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    07/12/2023

    Data da publicação

    13/12/2023

    Início da vigência

    07/12/2023

    Fim da vigência

    07/12/2024

    Valor inicial

    R$ 17.940,00

    Valor global

    R$ 17.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.940,00

    Valor acumulado

    R$ 17.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 158136.50.00031.2023

    ID

    233806

    Identificador do contrato

    15813650000312023

    Número

    00031/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158136

    Nome reduzido da unidade

    IFPE-REITORIA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da unidade de origem

    158136

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23294.023006/2023-48

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA A REITORIA DO IFPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    11/12/2023

    Data da publicação

    13/12/2023

    Início da vigência

    11/12/2023

    Fim da vigência

    11/12/2024

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 34.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 160249.50.00169.2023

    ID

    235232

    Identificador do contrato

    16024950001692023

    Número

    00169/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160249

    Nome reduzido da unidade

    AMAN

    Nome da unidade

    ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

    Código da unidade de origem

    160249

    Nome da unidade de origem

    ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    19973110731202126

    Objeto

    AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.

    Data da assinatura

    24/11/2023

    Data da publicação

    18/12/2023

    Início da vigência

    24/11/2023

    Fim da vigência

    24/11/2024

    Valor inicial

    R$ 301.530,00

    Valor global

    R$ 301.530,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 301.530,00

    Valor acumulado

    R$ 301.530,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 158161.99.2023N.0002

    ID

    236718

    Identificador do contrato

    15816199002362023

    Número

    2023NE000236

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    158161

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI-ITABIRA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código da unidade de origem

    158161

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23499.001909/2022-40

    Objeto

    SOLIC.039/2023/ICT/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS

    Data da assinatura

    23/10/2023

    Data da publicação

    23/10/2023

    Início da vigência

    23/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 11.040,00

    Valor global

    R$ 11.040,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.040,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158161

  • Empenho 158161.99.2023N.0002

    ID

    236776

    Identificador do contrato

    15816199002142023

    Número

    2023NE000214

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    158161

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI-ITABIRA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código da unidade de origem

    158161

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23499.001909/2022-40

    Objeto

    SOLIC.025/2023/IEI/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II E MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS - CGLAB - LABORATÓRIOS DE PESQUISA - IEI.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    06/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158161

  • Empenho 158161.99.2023N.0002

    ID

    236779

    Identificador do contrato

    15816199002162023

    Número

    2023NE000216

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    158161

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI-ITABIRA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código da unidade de origem

    158161

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23499.001909/2022-40

    Objeto

    SOLIC.026/2023/IEI/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II E MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS - RECURSOS DA UNIDADE.

    Data da assinatura

    06/10/2023

    Data da publicação

    06/10/2023

    Início da vigência

    06/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158161

  • Empenho 158161.99.2023N.0001

    ID

    236824

    Identificador do contrato

    15816199001282023

    Número

    2023NE000128

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    158161

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI-ITABIRA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código da unidade de origem

    158161

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23499.001909/2022-40

    Objeto

    SOLIC.011/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 DE MONITORES, NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES - CGLAB/LABORATÓRIO DE ENSINO.

    Data da assinatura

    13/07/2023

    Data da publicação

    13/07/2023

    Início da vigência

    13/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158161

  • Contrato 130005.50.00074.2023

    ID

    237965

    Identificador do contrato

    13000550000742023

    Número

    00074/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.086208/2023-82

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DRONES E LANCHAS PARA RESPOSTA À EMERGÊNCIA ZOOSSANITÁRIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

    Data da assinatura

    22/12/2023

    Data da publicação

    27/12/2023

    Início da vigência

    22/12/2023

    Fim da vigência

    22/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.129.727,60

    Valor global

    R$ 1.129.727,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.129.727,60

    Valor acumulado

    R$ 1.129.727,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000506901802023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    90180/2023

  • Contrato 120071.50.00010.2024

    ID

    275402

    Identificador do contrato

    12007150000102024

    Número

    00010/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120071

    Nome reduzido da unidade

    CELOG

    Nome da unidade

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código da unidade de origem

    120071

    Nome da unidade de origem

    CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67101.000552/2024-36

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (DESKTOPS, ESTAÇÕES GRÁFICAS COM FORNECIMENTO DE MONITORES)

    Valor inicial

    R$ 6.298.036,50

    Valor global

    R$ 6.298.036,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.298.036,50

    Valor acumulado

    R$ 7.894.333,10

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12007105900042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120071

    Número da licitação

    90004/2024

  • Contrato 158278.50.00006.2024

    ID

    284225

    Identificador do contrato

    15827850000062024

    Número

    00006/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158278

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PETROLINA

    Nome da unidade

    INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL

    Código da unidade de origem

    158278

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23303.000281/2022-13

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), E QUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES

    Data da assinatura

    19/06/2024

    Data da publicação

    05/07/2024

    Início da vigência

    19/06/2024

    Fim da vigência

    19/06/2025

    Valor inicial

    R$ 241.500,00

    Valor global

    R$ 241.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 241.500,00

    Valor acumulado

    R$ 241.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Comodato 155016.52.52024.2024

    ID

    308407

    Identificador do contrato

    15501652520242024

    Número

    52024/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155016

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Nome da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Código da unidade de origem

    155016

    Nome da unidade de origem

    EBSERH HU-UFGD

    Código do tipo

    52

    Tipo

    Comodato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23529.011093/2023-49

    Objeto

    TERMO DE COMODATO - GLICOSIMETRO

    Data da assinatura

    05/09/2024

    Data da publicação

    06/09/2024

    Início da vigência

    06/09/2024

    Fim da vigência

    06/09/2025

    Valor inicial

    R$ 2.000,00

    Valor global

    R$ 2.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.000,00

    Valor acumulado

    R$ 2.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15501605000562023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155016

    Número da licitação

    00056/2023

  • Comodato 155016.52.62024.2024

    ID

    315004

    Identificador do contrato

    15501652620242024

    Número

    62024/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155016

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Nome da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Código da unidade de origem

    155016

    Nome da unidade de origem

    EBSERH HU-UFGD

    Código do tipo

    52

    Tipo

    Comodato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23529.011093/2023-49

    Objeto

    TERMO DE COMODATO PREGÃO 56/2023/ITEM 72 - GLICOSIMETRO

    Data da assinatura

    20/09/2024

    Data da publicação

    24/09/2024

    Início da vigência

    23/09/2024

    Fim da vigência

    23/09/2025

    Valor inicial

    R$ 1.080,00

    Valor global

    R$ 1.080,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.080,00

    Valor acumulado

    R$ 1.080,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15501605000562023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155016

    Número da licitação

    00056/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0568

    ID

    337644

    Identificador do contrato

    92500399568072024

    Número

    2024NE056807

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0038746-1

    Objeto

    SMS - ATENÇÃO BÁSICA - ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, INFANTIL, PEQUENO; ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE, MEDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE - RECURSO 1168

    Data da assinatura

    06/05/2024

    Data da publicação

    07/05/2024

    Início da vigência

    07/05/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 239.760,00

    Valor global

    R$ 239.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 239.760,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0568

    ID

    337654

    Identificador do contrato

    92500399568152024

    Número

    2024NE056815

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0038746-1

    Objeto

    SMS - HOSPITAIS - RECURSO 1168 ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, INFANTIL, PEQUENO; ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, ADULTO, GRANDE.

    Data da assinatura

    06/05/2024

    Data da publicação

    07/05/2024

    Início da vigência

    07/05/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 29.970,00

    Valor global

    R$ 29.970,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 29.970,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 160195.99.2023N.0002

    ID

    365211

    Identificador do contrato

    16019599002472023

    Número

    2023NE000247

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160195

    Nome reduzido da unidade

    CMDO CMNE

    Nome da unidade

    COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE

    Código da unidade de origem

    160195

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    64284.000905/2023-28

    Objeto

    *2023NC404538*SECTI*SGT R. ANTONIO*013/2023*NOTEBOOK E MONITOR*OE06

    Data da assinatura

    18/04/2023

    Data da publicação

    18/04/2023

    Início da vigência

    18/04/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 34.500,00

    Valor global

    R$ 34.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.500,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 160195

  • Empenho 153031.99.2023N.0021

    ID

    378770

    Identificador do contrato

    15303199021342023

    Número

    2023NE002134

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23089.019171/2021-18

    Objeto

    PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME SOLICITAÇÃO DOC. SEI 1893681. ADESÃO A ATA PREGAO 08/2022 ITEM 06 UASG 201057 PREGAO INTERNO 16/2023 RL 937/2023 - VERBA TESOURO. PROCESSO 23089.0119171/2021-18.

    Data da assinatura

    07/11/2023

    Data da publicação

    07/11/2023

    Início da vigência

    07/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 24.150,00

    Valor global

    R$ 24.150,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.150,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153031

  • Empenho 153065.99.2022N.0040

    ID

    381235

    Identificador do contrato

    15306599040682022

    Número

    2022NE004068

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.038866/2022-28

    Objeto

    SM6043/2022 PARA CCEN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 58.650,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 58.650,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0040

    ID

    381299

    Identificador do contrato

    15306599040752022

    Número

    2022NE004075

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.103931/2022-40

    Objeto

    SM6076/2022 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    13/12/2022

    Data da publicação

    13/12/2022

    Início da vigência

    13/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0040

    ID

    381300

    Identificador do contrato

    15306599040802022

    Número

    2022NE004080

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.038866/2022-28

    Objeto

    SM6077/2022 PARA CCEN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    13/12/2022

    Data da publicação

    13/12/2022

    Início da vigência

    13/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 58.650,00

    Valor global

    R$ 58.650,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 58.650,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0041

    ID

    381318

    Identificador do contrato

    15306599041372022

    Número

    2022NE004137

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.103931/2022-40

    Objeto

    SM6106/2022 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    14/12/2022

    Data da publicação

    14/12/2022

    Início da vigência

    14/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0007

    ID

    381785

    Identificador do contrato

    15306599007992023

    Número

    2023NE000799

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM2038/2023 P/CCJ ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    17/05/2023

    Data da publicação

    17/05/2023

    Início da vigência

    17/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0009

    ID

    381921

    Identificador do contrato

    15306599009792023

    Número

    2023NE000979

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM2196/2023 P/CCS ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    30/05/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0009

    ID

    381924

    Identificador do contrato

    15306599009782023

    Número

    2023NE000978

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM2197/2023 PARA CCS. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    30/05/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0012

    ID

    382235

    Identificador do contrato

    15306599012912023

    Número

    2023NE001291

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM3199/2023 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    23/06/2023

    Data da publicação

    23/06/2023

    Início da vigência

    23/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0016

    ID

    382398

    Identificador do contrato

    15306599016032023

    Número

    2023NE001603

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM3704/2023 P/CCJ ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    17/07/2023

    Data da publicação

    17/07/2023

    Início da vigência

    17/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0018

    ID

    382564

    Identificador do contrato

    15306599018732023

    Número

    2023NE001873

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM4006/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    28/07/2023

    Data da publicação

    28/07/2023

    Início da vigência

    28/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0024

    ID

    383011

    Identificador do contrato

    15306599024082023

    Número

    2023NE002408

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM4735/2023 PARA REITORIA- ARQUIVO CENTRAL. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    21/08/2023

    Data da publicação

    21/08/2023

    Início da vigência

    21/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0025

    ID

    383120

    Identificador do contrato

    15306599025292023

    Número

    2023NE002529

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM4147/2023 PARA CT (TED Nº 5/2022- IFRN/UFPB). ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    24/08/2023

    Data da publicação

    24/08/2023

    Início da vigência

    24/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 5.520,00

    Valor global

    R$ 5.520,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.520,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0026

    ID

    383213

    Identificador do contrato

    15306599026922023

    Número

    2023NE002692

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM4003/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    30/08/2023

    Data da publicação

    30/08/2023

    Início da vigência

    30/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0028

    ID

    383416

    Identificador do contrato

    15306599028882023

    Número

    2023NE002888

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.118364/2022-95

    Objeto

    SM5351/2023 P/PRPG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    12/09/2023

    Data da publicação

    12/09/2023

    Início da vigência

    12/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0029

    ID

    383470

    Identificador do contrato

    15306599029772023

    Número

    2023NE002977

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.118364/2022-95

    Objeto

    SM5422/2023 P/PRG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    14/09/2023

    Data da publicação

    14/09/2023

    Início da vigência

    14/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0030

    ID

    383601

    Identificador do contrato

    15306599030902023

    Número

    2023NE003090

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM5538/2023 PARA CCJ. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    20/09/2023

    Data da publicação

    20/09/2023

    Início da vigência

    20/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0031

    ID

    383617

    Identificador do contrato

    15306599031282023

    Número

    2023NE003128

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM5427/2023 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    21/09/2023

    Data da publicação

    21/09/2023

    Início da vigência

    21/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 57.960,00

    Valor global

    R$ 57.960,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 57.960,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0032

    ID

    383800

    Identificador do contrato

    15306599032962023

    Número

    2023NE003296

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.118364/2022-95

    Objeto

    SM5721/2023 P/CCM - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    27/09/2023

    Data da publicação

    27/09/2023

    Início da vigência

    27/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0037

    ID

    384215

    Identificador do contrato

    15306599037972023

    Número

    2023NE003797

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.105243/2022-21

    Objeto

    SM6027/2023 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    10/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    10/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0041

    ID

    384495

    Identificador do contrato

    15306599041282023

    Número

    2023NE004128

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.118364/2022-95

    Objeto

    SM6364/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    19/10/2023

    Data da publicação

    19/10/2023

    Início da vigência

    19/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 158155.99.2023N.0003

    ID

    386716

    Identificador do contrato

    15815599003752023

    Número

    2023NE000375

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158155

    Nome reduzido da unidade

    IF DO RN

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da unidade de origem

    158155

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23134.001716.2023-17

    Objeto

    DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITORES) DESTINADO AO CAMPUS IFRN-LAJES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 08/2022 - UG:201057 (ITEM 11) E CONFORME PROCESSO Nº 23134.001716.2023-17.

    Data da assinatura

    29/08/2023

    Data da publicação

    29/08/2023

    Início da vigência

    29/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158155

  • Empenho 153137.99.2023N.0000

    ID

    390557

    Identificador do contrato

    15313799000202023

    Número

    2023NE000020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153137

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCS_153137

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153137

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.258204/2022-43

    Objeto

    PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ, QUE É PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    30/05/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153137

  • Empenho 153137.99.2023N.0000

    ID

    390559

    Identificador do contrato

    15313799000162023

    Número

    2023NE000016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153137

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCS_153137

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153137

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.258204/2022-43

    Objeto

    PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRJ, PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    30/05/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153137

  • Empenho 153137.99.2023N.0000

    ID

    390561

    Identificador do contrato

    15313799000242023

    Número

    2023NE000024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153137

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCS_153137

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153137

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.258204/2022-43

    Objeto

    PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUTES/UFRJ, QUE É PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    30/05/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153137

  • Empenho 158149.99.2023N.0001

    ID

    394665

    Identificador do contrato

    15814999001582023

    Número

    2023NE000158

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158149

    Nome reduzido da unidade

    IF S.PERNAMBUCANO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da unidade de origem

    158149

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23302.100126/2022-06

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) PARA ATENDER A REITORIA DO IF SERTÃO - PE.

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    09/11/2023

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 10.350,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409368

    Identificador do contrato

    15304699018552022

    Número

    2022NE001855

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.

    Data da assinatura

    23/12/2022

    Data da publicação

    23/12/2022

    Início da vigência

    23/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409369

    Identificador do contrato

    15304699018382022

    Número

    2022NE001838

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.111867/2022-24.

    Data da assinatura

    23/12/2022

    Data da publicação

    23/12/2022

    Início da vigência

    23/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409370

    Identificador do contrato

    15304699018562022

    Número

    2022NE001856

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.

    Data da assinatura

    23/12/2022

    Data da publicação

    23/12/2022

    Início da vigência

    23/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409371

    Identificador do contrato

    15304699018402022

    Número

    2022NE001840

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.111867/2022-24.

    Data da assinatura

    23/12/2022

    Data da publicação

    23/12/2022

    Início da vigência

    23/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 9.660,00

    Valor global

    R$ 9.660,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.660,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409372

    Identificador do contrato

    15304699018542022

    Número

    2022NE001854

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.

    Data da assinatura

    23/12/2022

    Data da publicação

    23/12/2022

    Início da vigência

    23/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0021

    ID

    409639

    Identificador do contrato

    15304699021452022

    Número

    2022NE002145

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA PROAD - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0021

    ID

    409640

    Identificador do contrato

    15304699021432022

    Número

    2022NE002143

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA STI - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 11.040,00

    Valor global

    R$ 11.040,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.040,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0021

    ID

    409641

    Identificador do contrato

    15304699021412022

    Número

    2022NE002141

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 20.700,00

    Valor global

    R$ 20.700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0021

    ID

    409642

    Identificador do contrato

    15304699021462022

    Número

    2022NE002146

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.

    Data da assinatura

    29/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    29/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0008

    ID

    409819

    Identificador do contrato

    15304699008952023

    Número

    2023NE000895

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 008/2022, UASG 201057, PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS – PROCESSO N° 23068.031295/2023-81.

    Data da assinatura

    04/07/2023

    Data da publicação

    04/07/2023

    Início da vigência

    04/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0010

    ID

    409851

    Identificador do contrato

    15304699010582023

    Número

    2023NE001058

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.

    Data da assinatura

    18/07/2023

    Data da publicação

    18/07/2023

    Início da vigência

    18/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0010

    ID

    409853

    Identificador do contrato

    15304699010592023

    Número

    2023NE001059

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.

    Data da assinatura

    18/07/2023

    Data da publicação

    18/07/2023

    Início da vigência

    18/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0010

    ID

    409857

    Identificador do contrato

    15304699010602023

    Número

    2023NE001060

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.

    Data da assinatura

    18/07/2023

    Data da publicação

    18/07/2023

    Início da vigência

    18/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 8.280,00

    Valor global

    R$ 8.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.280,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0011

    ID

    409881

    Identificador do contrato

    15304699011692023

    Número

    2023NE001169

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO N° 0008/2022, UASG 201057, PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO DP/ CCHN – PROCESSO N° 23068.038731/2023-43.

    Data da assinatura

    02/08/2023

    Data da publicação

    02/08/2023

    Início da vigência

    02/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0015

    ID

    410012

    Identificador do contrato

    15304699015302023

    Número

    2023NE001530

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2022 - UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER A SEAD. PROCESSO DIGITAL 23068.055730/2023-63.

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    24/10/2023

    Início da vigência

    24/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.210,00

    Valor global

    R$ 6.210,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.210,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0015

    ID

    410042

    Identificador do contrato

    15304699015932023

    Número

    2023NE001593

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0015

    ID

    410043

    Identificador do contrato

    15304699015952023

    Número

    2023NE001595

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX.

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0015

    ID

    410050

    Identificador do contrato

    15304699015942023

    Número

    2023NE001594

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA OUVIDORIA.

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0015

    ID

    410051

    Identificador do contrato

    15304699015922023

    Número

    2023NE001592

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO DTI/CT.

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2023N.0016

    ID

    410054

    Identificador do contrato

    15304699016002023

    Número

    2023NE001600

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.105931/2022-38

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153046

  • Contrato 200352.50.00026.2024

    ID

    413463

    Identificador do contrato

    20035250000262024

    Número

    00026/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200352

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/ES

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código da unidade de origem

    200352

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08285.003907/2024-79

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - DRONES E BATERIAS PARA DRONES POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO.

    Data da assinatura

    02/01/2025

    Data da publicação

    21/01/2025

    Início da vigência

    02/01/2025

    Fim da vigência

    02/01/2026

    Valor inicial

    R$ 9.018,00

    Valor global

    R$ 9.018,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.018,00

    Valor acumulado

    R$ 9.018,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20033105900082024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200331

    Número da licitação

    90008/2024

  • Empenho 153010.99.2023N.0006

    ID

    426211

    Identificador do contrato

    15301099006212023

    Número

    2023NE000621

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PROCESSO 3837/2022-95 - DIPPG

    Data da assinatura

    31/07/2023

    Data da publicação

    31/07/2023

    Início da vigência

    31/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0006

    ID

    426217

    Identificador do contrato

    15301099006242023

    Número

    2023NE000624

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PROCESSO 3837/2022-95 - ANGRA

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0006

    ID

    426239

    Identificador do contrato

    15301099006662023

    Número

    2023NE000666

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PEDIDO 08.22-36-020 - DIRAP - DECOF

    Data da assinatura

    10/08/2023

    Data da publicação

    10/08/2023

    Início da vigência

    10/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0006

    ID

    426245

    Identificador do contrato

    15301099006642023

    Número

    2023NE000664

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PEDIDO 08.22-36-020 - DIPPG

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0006

    ID

    426246

    Identificador do contrato

    15301099006592023

    Número

    2023NE000659

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PEDIDO 08.22-36-007 - DIGES

    Data da assinatura

    10/08/2023

    Data da publicação

    10/08/2023

    Início da vigência

    10/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0009

    ID

    426439

    Identificador do contrato

    15301099009432023

    Número

    2023NE000943

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    PROCESSO 3837/2022-95 - PE-IRP-08/22-45-003 - DEMET

    Data da assinatura

    11/10/2023

    Data da publicação

    11/10/2023

    Início da vigência

    11/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 6.900,00

    Valor global

    R$ 6.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0010

    ID

    426506

    Identificador do contrato

    15301099010312023

    Número

    2023NE001031

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    23063.003837/2022-95

    Data da assinatura

    23/10/2023

    Data da publicação

    23/10/2023

    Início da vigência

    23/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0010

    ID

    426507

    Identificador do contrato

    15301099010352023

    Número

    2023NE001035

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    23063.003837/2022-95

    Data da assinatura

    23/10/2023

    Data da publicação

    23/10/2023

    Início da vigência

    23/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0010

    ID

    426508

    Identificador do contrato

    15301099010372023

    Número

    2023NE001037

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003837/2022-95

    Objeto

    23063.003837/2022-95

    Data da assinatura

    23/10/2023

    Data da publicação

    23/10/2023

    Início da vigência

    23/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153114.99.2023N.0024

    ID

    436895

    Identificador do contrato

    15311499024692023

    Número

    2023NE002469

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.523329/2022-60

    Objeto

    ITEM 11 - MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS. 2023NE03621.

    Data da assinatura

    14/09/2023

    Data da publicação

    14/09/2023

    Início da vigência

    14/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 153114.99.2023N.0028

    ID

    437228

    Identificador do contrato

    15311499028842023

    Número

    2023NE002884

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.523329/2022-60

    Objeto

    ITEM 11 - MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS MULTILASER MN801. 2023NE04138

    Data da assinatura

    25/10/2023

    Data da publicação

    25/10/2023

    Início da vigência

    25/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 158154.99.2022N.0010

    ID

    469883

    Identificador do contrato

    15815499010482022

    Número

    2022NE001048

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158154

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23305.024864.2022-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: COMPUTADORES - SRP Nº 08/2022. UASG GERENCIADORA 201057 - PROCESSO ORIGINAL Nº 19973.110731/2021-26 -PROCESSO 23305.024864.2022-10

    Data da assinatura

    30/12/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    30/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 2.070,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158154

  • Empenho 925003.99.2024N.0806

    ID

    469982

    Identificador do contrato

    92500399806652024

    Número

    2024NE080665

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0035067-3

    Objeto

    SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO

    Data da assinatura

    26/06/2024

    Data da publicação

    28/06/2024

    Início da vigência

    01/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 89.910,00

    Valor global

    R$ 89.910,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 89.910,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0806

    ID

    470062

    Identificador do contrato

    92500399806662024

    Número

    2024NE080666

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0035067-3

    Objeto

    SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO

    Data da assinatura

    26/06/2024

    Data da publicação

    28/06/2024

    Início da vigência

    01/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 11.988,00

    Valor global

    R$ 11.988,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.988,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0806

    ID

    470088

    Identificador do contrato

    92500399806672024

    Número

    2024NE080667

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0035067-3

    Objeto

    SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO

    Data da assinatura

    26/06/2024

    Data da publicação

    28/06/2024

    Início da vigência

    01/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.997,00

    Valor global

    R$ 2.997,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.997,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0930

    ID

    470124

    Identificador do contrato

    92500399930422024

    Número

    2024NE093042

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0063066-8

    Objeto

    : SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE

    Data da assinatura

    18/07/2024

    Data da publicação

    23/07/2024

    Início da vigência

    22/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 3.996,00

    Valor global

    R$ 3.996,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.996,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0930

    ID

    470178

    Identificador do contrato

    92500399930442024

    Número

    2024NE093044

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0063066-8

    Objeto

    SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE

    Data da assinatura

    18/07/2024

    Data da publicação

    22/07/2024

    Início da vigência

    22/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 259.740,00

    Valor global

    R$ 259.740,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 259.740,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 925003.99.2024N.0980

    ID

    470272

    Identificador do contrato

    92500399980442024

    Número

    2024NE098044

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95436

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

    Código da UASG

    925003

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMS

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código da unidade de origem

    925003

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6018.2024/0063066-8

    Objeto

    SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE

    Data da assinatura

    18/07/2024

    Data da publicação

    22/07/2024

    Início da vigência

    22/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 19.980,00

    Valor global

    R$ 19.980,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.980,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92500305008722023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925003

    Número da licitação

    00872/2023

  • Empenho 153079.99.2022N.0050

    ID

    511759

    Identificador do contrato

    15307999050522022

    Número

    2022NE005052

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.074977/2022-17

    Objeto

    EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - TC - 23075.074977/2022-17 - DHS - DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO - REFERÊNCIA: 90123457862

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2023N.0029

    ID

    513860

    Identificador do contrato

    15307999029992023

    Número

    2023NE002999

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.041118/2023-14

    Objeto

    EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - SD - 23075.041118/2023-14 - UASG 201057

    Data da assinatura

    19/07/2023

    Data da publicação

    19/07/2023

    Início da vigência

    19/07/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2023N.0041

    ID

    514595

    Identificador do contrato

    15307999041882023

    Número

    2023NE004188

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.056256/2023-06

    Objeto

    EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - AG - 23075.056256/2023-06

    Data da assinatura

    11/09/2023

    Data da publicação

    11/09/2023

    Início da vigência

    11/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2023N.0042

    ID

    514606

    Identificador do contrato

    15307999042432023

    Número

    2023NE004243

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.057535/2023-89

    Objeto

    EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - CT - 23075.057535/2023-89 - REFERÊNCIA: 90123458334

    Data da assinatura

    13/09/2023

    Data da publicação

    13/09/2023

    Início da vigência

    13/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2023N.0060

    ID

    515923

    Identificador do contrato

    15307999060592023

    Número

    2023NE006059

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.056912/2023-62

    Objeto

    EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - PRPPG - 23075.056912/2023-62 - REFERÊNCIA: 90123458835

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 154358.99.2023N.0003

    ID

    519593

    Identificador do contrato

    15435899003142023

    Número

    2023NE000314

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26258

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    154358

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CURITIBA

    Nome da unidade

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código da unidade de origem

    154358

    Nome da unidade de origem

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23064.062098/2022-63

    Objeto

    ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 191/2023, REQUISIÇÃO 425/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSOS PRÓPRIOS.

    Data da assinatura

    30/06/2023

    Data da publicação

    30/06/2023

    Início da vigência

    30/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.380,00

    Valor global

    R$ 1.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.380,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 154358

  • Empenho 154358.99.2023N.0009

    ID

    519693

    Identificador do contrato

    15435899009832023

    Número

    2023NE000983

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26258

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    154358

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CURITIBA

    Nome da unidade

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código da unidade de origem

    154358

    Nome da unidade de origem

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23064.062098/2022-63

    Objeto

    ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 942/2023, REQUISIÇÃO 1437/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSO 1000000000 AÇÃO 8282 - PI M8282Q60MEN.

    Data da assinatura

    06/11/2023

    Data da publicação

    06/11/2023

    Início da vigência

    06/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.760,00

    Valor global

    R$ 2.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.760,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 154358

  • Empenho 154358.99.2023N.0010

    ID

    519733

    Identificador do contrato

    15435899010422023

    Número

    2023NE001042

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26258

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    154358

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CURITIBA

    Nome da unidade

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código da unidade de origem

    154358

    Nome da unidade de origem

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23064.062098/2022-63

    Objeto

    ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 990/2023, REQUISIÇÃO 1491/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSOS PRÓPRIOS.

    Data da assinatura

    10/11/2023

    Data da publicação

    10/11/2023

    Início da vigência

    10/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 154358

  • Empenho 200346.99.2023N.0001

    ID

    520999

    Identificador do contrato

    20034699001982023

    Número

    2023NE000198

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200346

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/BA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA

    Código da unidade de origem

    200346

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    08200.019738/2023-09

    Objeto

    CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER OFÍCIO 7 - UGE/SAD/DICOR/CGPRE/DICOR/PF (29936364), REF. A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONF. PREGÃO Nº. 08/2022-UG:201057, QT.: 38.

    Data da assinatura

    16/08/2023

    Data da publicação

    16/08/2023

    Início da vigência

    16/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 26.220,00

    Valor global

    R$ 26.220,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 26.220,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 200346

  • Empenho 158526.99.2022N.0001

    ID

    548557

    Identificador do contrato

    15852699001052022

    Número

    2022NE000105

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158526

    Nome reduzido da unidade

    IFSP ITAPETININGA

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS ITAPETININGA

    Código da unidade de origem

    158526

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS ITAPETININGA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23433.001780.2022-34

    Objeto

    SPR 08/2022 - MATERIAL PERMANENTE – UASG:158154– PROC: 23433.001780.2022-34 – EMENDA TÁBATA AMARAL Nº 4132 0006 – PRAZO: 75 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - CONF LEI 8666/1993 TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158526

  • Empenho 158526.99.2022N.0001

    ID

    548558

    Identificador do contrato

    15852699001072022

    Número

    2022NE000107

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158526

    Nome reduzido da unidade

    IFSP ITAPETININGA

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS ITAPETININGA

    Código da unidade de origem

    158526

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS ITAPETININGA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23433.001780.2022-34

    Objeto

    SPR 08/2022 - MATERIAL PERMANENTE – UASG: 201057– PROC: 23433.001780.2022-34 – EMENDA TÁBATA AMARAL Nº 4132 0006 – PRAZO: 75 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - CONF LEI 8666/1993 TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 690,00

    Valor global

    R$ 690,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 690,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158526

  • Contrato 130005.50.00056.2025

    ID

    584121

    Identificador do contrato

    13000550000562025

    Número

    00056/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.040428/2025-21

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    30/06/2025

    Data da publicação

    01/07/2025

    Início da vigência

    30/06/2025

    Fim da vigência

    30/06/2026

    Valor inicial

    R$ 95.640,00

    Valor global

    R$ 95.640,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 95.640,00

    Valor acumulado

    R$ 95.640,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0008

    ID

    588500

    Identificador do contrato

    15306599008622025

    Número

    2025NE000862

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM3061/2025 P/CT ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    01/07/2025

    Início da vigência

    01/07/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 158135.99.2023N.0000

    ID

    590969

    Identificador do contrato

    15813599000912023

    Número

    2023NE000091

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26416

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da UASG

    158135

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da unidade de origem

    158506

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23051.020144/2023-38

    Objeto

    EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MONITORES, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022, DA UASG 201057 - PE 8/2022. COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N° 202339470003 (EMENDA 3) DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL CRISTIANO VALE , CONFORME PROCESSO DE COMPRA - 23051.024021/2023-22.

    Data da assinatura

    09/11/2023

    Data da publicação

    09/11/2023

    Início da vigência

    09/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158135

  • Contrato 153052.50.00346.2025

    ID

    591935

    Identificador do contrato

    15305250003462025

    Número

    00346/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26235

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da UASG

    153052

    Nome reduzido da unidade

    UFGO

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    153052

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23070.045767/2024-15

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TI

    Data da assinatura

    09/07/2025

    Data da publicação

    10/07/2025

    Início da vigência

    10/07/2025

    Fim da vigência

    10/07/2026

    Valor inicial

    R$ 25.504,00

    Valor global

    R$ 25.504,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.504,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0009

    ID

    593925

    Identificador do contrato

    15306599009472025

    Número

    2025NE000947

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM3227/2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    11/07/2025

    Início da vigência

    11/07/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Contrato 194035.50.00173.2025

    ID

    594280

    Identificador do contrato

    19403550001732025

    Número

    00173/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS

    Código da UASG

    194035

    Nome reduzido da unidade

    FUNAI-BRASILIA/DF

    Nome da unidade

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código da unidade de origem

    194035

    Nome da unidade de origem

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08620.007369/2024-33

    Objeto

    SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Data da assinatura

    14/07/2025

    Data da publicação

    14/07/2025

    Início da vigência

    14/07/2025

    Fim da vigência

    14/07/2026

    Valor inicial

    R$ 318.800,00

    Valor global

    R$ 318.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 318.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0009

    ID

    596119

    Identificador do contrato

    15306599009842025

    Número

    2025NE000984

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM3275 /2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    15/07/2025

    Início da vigência

    15/07/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 3.974,00

    Valor global

    R$ 3.974,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.974,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0010

    ID

    600655

    Identificador do contrato

    15306599010742025

    Número

    2025NE001074

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

     23074.061859/2025-0

    Objeto

    SM3341/2025 PARA CBIOTEC. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    17/07/2025

    Início da vigência

    17/07/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Contrato 254420.50.00070.2025

    ID

    602054

    Identificador do contrato

    25442050000702025

    Número

    00070/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25380.003776/2025-41

    Objeto

    A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    22/07/2025

    Data da publicação

    23/07/2025

    Início da vigência

    22/07/2025

    Fim da vigência

    22/07/2026

    Valor inicial

    R$ 1.074.300,00

    Valor global

    R$ 1.074.300,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.074.300,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 130005.50.00079.2025

    ID

    611236

    Identificador do contrato

    13000550000792025

    Número

    00079/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.048787/2025-27

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 79/2025 AO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 49.381.076/0001-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DESTE CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 580003. COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 49.381.076/0001-01. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA; O EDITAL DA LICITAÇÃO; A PROPOSTA DO CONTRATADO; EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.

    Data da assinatura

    04/08/2025

    Data da publicação

    05/08/2025

    Início da vigência

    04/08/2025

    Fim da vigência

    04/08/2026

    Valor inicial

    R$ 283.620,00

    Valor global

    R$ 283.620,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 283.620,00

    Valor acumulado

    R$ 283.620,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153128.99.2023N.0005

    ID

    612207

    Identificador do contrato

    15312899005362023

    Número

    2023NE000536

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153128

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCFCH

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153128

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.244124/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.

    Data da assinatura

    25/09/2023

    Data da publicação

    25/09/2023

    Início da vigência

    25/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 13.800,00

    Valor global

    R$ 13.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153128

  • Empenho 153128.99.2023N.0005

    ID

    612216

    Identificador do contrato

    15312899005472023

    Número

    2023NE000547

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153128

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCFCH

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153128

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.244124/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.

    Data da assinatura

    26/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    26/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153128

  • Empenho 153128.99.2023N.0005

    ID

    612226

    Identificador do contrato

    15312899005442023

    Número

    2023NE000544

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153128

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCFCH

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153128

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.244124/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.

    Data da assinatura

    26/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    26/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 3.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153128

  • Empenho 153128.99.2023N.0005

    ID

    612231

    Identificador do contrato

    15312899005432023

    Número

    2023NE000543

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153128

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCFCH

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153128

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.244124/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.

    Valor inicial

    R$ 3.450,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153128

  • Empenho 153128.99.2023N.0005

    ID

    612232

    Identificador do contrato

    15312899005402023

    Número

    2023NE000540

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153128

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCFCH

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153128

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.244124/2023-91

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.

    Data da assinatura

    26/09/2023

    Data da publicação

    26/09/2023

    Início da vigência

    26/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 10.350,00

    Valor global

    R$ 10.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 153128

  • Contrato 160070.50.00013.2025

    ID

    614360

    Identificador do contrato

    16007050000132025

    Número

    00013/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO

    Código da UASG

    160070

    Nome reduzido da unidade

    DGP

    Nome da unidade

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código da unidade de origem

    160070

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    64446.005995/2025-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    06/08/2025

    Data da publicação

    08/08/2025

    Início da vigência

    06/08/2025

    Fim da vigência

    06/11/2025

    Valor inicial

    R$ 9.564,00

    Valor global

    R$ 9.564,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.564,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 130005.50.00090.2025

    ID

    616114

    Identificador do contrato

    13000550000902025

    Número

    00090/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.052503/2025-05

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    08/08/2025

    Data da publicação

    11/08/2025

    Início da vigência

    08/08/2025

    Fim da vigência

    08/08/2026

    Valor inicial

    R$ 106.418,00

    Valor global

    R$ 106.418,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 106.418,00

    Valor acumulado

    R$ 106.418,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153080.99.2025N.0001

    ID

    618827

    Identificador do contrato

    15308099001512025

    Número

    2025NE000151

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26242

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    153080

    Nome reduzido da unidade

    UFPE

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

    Código da unidade de origem

    153409

    Nome da unidade de origem

    PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23076.067091/2025-7

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 60 NOTEBOOKS PARA ATENDER CAMPUS SERTANIA PE 90001/2025 UASG 201057 PROC. CAPA 23076.067091/2025-70 PORT. 1010/2025 DORC PROPLAN

    Data da assinatura

    11/08/2025

    Início da vigência

    11/08/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 191.280,00

    Valor global

    R$ 191.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 191.280,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153080

  • Contrato 158429.50.00006.2025

    ID

    628606

    Identificador do contrato

    15842950000062025

    Número

    00006/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158429

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS V.N.IMI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR

    Código da unidade de origem

    158429

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23186.002184/2024-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES.

    Data da assinatura

    19/08/2025

    Data da publicação

    25/08/2025

    Início da vigência

    19/08/2025

    Fim da vigência

    19/08/2026

    Valor inicial

    R$ 31.880,00

    Valor global

    R$ 31.880,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 31.880,00

    Valor acumulado

    R$ 31.880,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0020

    ID

    646336

    Identificador do contrato

    15306599020872025

    Número

    2025NE002087

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM4202/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    09/09/2025

    Início da vigência

    09/09/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0021

    ID

    648246

    Identificador do contrato

    15306599021102025

    Número

    2025NE002110

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.0618592025-08

    Objeto

    SM4120/2025 -P/CCM ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB ________________________________

    Valor inicial

    R$ 4.716,00

    Valor global

    R$ 4.716,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.716,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Outros 154502.98.00037.2025

    ID

    650140

    Identificador do contrato

    15450298000372025

    Número

    00037/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26350

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código da UASG

    154502

    Nome reduzido da unidade

    UFGD

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código da unidade de origem

    154502

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23005.000703/2024-79

    Objeto

    SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153163.99.2025N.0020

    ID

    650383

    Identificador do contrato

    15316399020582025

    Número

    2025NE002058

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.051612/2025-80

    Objeto

    SNE 202507890.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 153163.99.2025N.0021

    ID

    657757

    Identificador do contrato

    15316399021862025

    Número

    2025NE002186

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.053497/2025-88

    Objeto

    SNE 202507996

    Valor inicial

    R$ 19.128,00

    Valor global

    R$ 19.128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 153065.99.2025N.0023

    ID

    659424

    Identificador do contrato

    15306599023182025

    Número

    2025NE002318

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5078 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Contrato 250057.50.00222.2025

    ID

    659544

    Identificador do contrato

    25005750002222025

    Número

    00222/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250057

    Nome reduzido da unidade

    MS-INTO

    Nome da unidade

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código da unidade de origem

    250057

    Nome da unidade de origem

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    19973.007136/2024-57

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Valor inicial

    R$ 127.520,00

    Valor global

    R$ 127.520,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 127.520,00

    Valor acumulado

    R$ 127.520,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0024

    ID

    660880

    Identificador do contrato

    15306599024772025

    Número

    2025NE002477

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5239 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0024

    ID

    661770

    Identificador do contrato

    15306599024812025

    Número

    2025NE002481

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.0618592025-08

    Objeto

    SM5244/2025 -P/CCEN ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153046.99.2025N.0012

    ID

    661824

    Identificador do contrato

    15304699012992025

    Número

    2025NE001299

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE - PARTICIPAÇÃO EM IRP 90001/2025 - UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.047679/2025-88.

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0013

    ID

    661829

    Identificador do contrato

    15304699013042025

    Número

    2025NE001304

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCE - PARTICIPAÇÃO EM IRP 90001/2025 - UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.047679/2025-88.

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Contrato 254492.50.00060.2025

    ID

    662376

    Identificador do contrato

    25449250000602025

    Número

    00060/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254492

    Nome reduzido da unidade

    INI/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS

    Código da unidade de origem

    254492

    Nome da unidade de origem

    INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25029.000560/2025-33

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL (NOTEBOOKS E MONITORES)

    Valor inicial

    R$ 17.512,00

    Valor global

    R$ 17.512,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.512,00

    Valor acumulado

    R$ 17.512,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0025

    ID

    664517

    Identificador do contrato

    15306599025342025

    Número

    2025NE002534

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5296/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153163.99.2025N.0022

    ID

    665343

    Identificador do contrato

    15316399022212025

    Número

    2025NE002221

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.052422/2025-80

    Objeto

    SNE 202507993.

    Valor inicial

    R$ 19.128,00

    Valor global

    R$ 19.128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 153046.99.2025N.0013

    ID

    667988

    Identificador do contrato

    15304699013242025

    Número

    2025NE001324

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CCS - CARONA SRP 90001/2025 UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.052126/2025-47.

    Valor inicial

    R$ 25.504,00

    Valor global

    R$ 25.504,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.504,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0013

    ID

    667996

    Identificador do contrato

    15304699013272025

    Número

    2025NE001327

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO CRIARTE / CE - CARONA SRP 90001/2025 UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.052126/2025-47.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153163.99.2025N.0023

    ID

    668057

    Identificador do contrato

    15316399023092025

    Número

    2025NE002309

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.052452/2025-96

    Objeto

    SNE 202507889

    Valor inicial

    R$ 73.324,00

    Valor global

    R$ 73.324,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 73.324,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Contrato 110001.50.00039.2025

    ID

    670312

    Identificador do contrato

    11000150000392025

    Número

    00039/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20101

    Nome do órgão

    PRESIDENCIA DA REPUBLICA

    Código da UASG

    110001

    Nome reduzido da unidade

    SEC.ADM/PR

    Nome da unidade

    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

    Código da unidade de origem

    110001

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00094.001155/2024-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS),

    Valor inicial

    R$ 637.600,00

    Valor global

    R$ 637.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 637.600,00

    Valor acumulado

    R$ 637.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153163.99.2025N.0024

    ID

    671794

    Identificador do contrato

    15316399024612025

    Número

    2025NE002461

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.052452/2025-96

    Objeto

    SNE 202507889

    Valor inicial

    R$ 73.324,00

    Valor global

    R$ 73.324,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 73.324,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Contrato 153032.50.00057.2025

    ID

    676596

    Identificador do contrato

    15303250000572025

    Número

    00057/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26263

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da UASG

    153032

    Nome reduzido da unidade

    UFLA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código da unidade de origem

    153032

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23090.022248/2025-21

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Valor inicial

    R$ 38.256,00

    Valor global

    R$ 38.256,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 38.256,00

    Valor acumulado

    R$ 38.256,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 153052.50.00516.2025

    ID

    676597

    Identificador do contrato

    15305250005162025

    Número

    00516/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26235

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da UASG

    153052

    Nome reduzido da unidade

    UFGO

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    153052

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23070.045767/2024-15

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Valor inicial

    R$ 35.810,00

    Valor global

    R$ 35.810,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 35.810,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 130005.50.00152.2025

    ID

    677960

    Identificador do contrato

    13000550001522025

    Número

    00152/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.069615/2025-97

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 318.800,00

    Valor global

    R$ 318.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 318.800,00

    Valor acumulado

    R$ 318.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0031

    ID

    680828

    Identificador do contrato

    15306599031672025

    Número

    2025NE003167

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5950/2025 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0032

    ID

    681550

    Identificador do contrato

    15306599032192025

    Número

    2025NE003219

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6028/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Valor inicial

    R$ 9.564,00

    Valor global

    R$ 9.564,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.564,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0031

    ID

    682010

    Identificador do contrato

    15306599031812025

    Número

    2025NE003181

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5975 /2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 19.128,00

    Valor global

    R$ 19.128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0035

    ID

    686239

    Identificador do contrato

    15306599035882025

    Número

    2025NE003588

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6364 /2025 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 23.580,00

    Valor global

    R$ 23.580,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 23.580,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0036

    ID

    687516

    Identificador do contrato

    15306599036862025

    Número

    2025NE003686

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM5859/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Valor inicial

    R$ 2.358,00

    Valor global

    R$ 2.358,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.358,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0039

    ID

    688852

    Identificador do contrato

    15306599039182025

    Número

    2025NE003918

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6544 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 786,00

    Valor global

    R$ 786,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 786,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0038

    ID

    688855

    Identificador do contrato

    15306599038732025

    Número

    2025NE003873

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6552 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. SM /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Valor inicial

    R$ 1.572,00

    Valor global

    R$ 1.572,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.572,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0036

    ID

    689441

    Identificador do contrato

    15306599036232025

    Número

    2025NE003623

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6225/2025 P/PRPG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0038

    ID

    689486

    Identificador do contrato

    15306599038232025

    Número

    2025NE003823

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6604/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 27.510,00

    Valor global

    R$ 27.510,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 27.510,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0039

    ID

    689527

    Identificador do contrato

    15306599039662025

    Número

    2025NE003966

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6696/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 786,00

    Valor global

    R$ 786,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 786,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0039

    ID

    689529

    Identificador do contrato

    15306599039672025

    Número

    2025NE003967

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6686/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 786,00

    Valor global

    R$ 786,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 786,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2025N.0039

    ID

    689536

    Identificador do contrato

    15306599039652025

    Número

    2025NE003965

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM6703/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 786,00

    Valor global

    R$ 786,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 786,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Contrato 194035.50.00324.2025

    ID

    690989

    Identificador do contrato

    19403550003242025

    Número

    00324/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS

    Código da UASG

    194035

    Nome reduzido da unidade

    FUNAI-BRASILIA/DF

    Nome da unidade

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código da unidade de origem

    194035

    Nome da unidade de origem

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08620.007369/2024-33

    Objeto

    SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Valor inicial

    R$ 28.692,00

    Valor global

    R$ 28.692,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 28.692,00

    Valor acumulado

    R$ 28.692,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 158374.50.00265.2025

    ID

    693014

    Identificador do contrato

    15837450002652025

    Número

    00265/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158374

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS P. FER.

    Nome da unidade

    INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS

    Código da unidade de origem

    158374

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23137.002208/2025-80

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTEBOOK (10 UND).

    Valor inicial

    R$ 31.880,00

    Valor global

    R$ 31.880,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 31.880,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15837405900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158374

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153163.99.2025N.0031

    ID

    693059

    Identificador do contrato

    15316399031302025

    Número

    2025NE003130

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.060646/2025-65

    Objeto

    SNE 20509826.

    Valor inicial

    R$ 31.880,00

    Valor global

    R$ 31.880,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 31.880,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 153163.99.2025N.0031

    ID

    693078

    Identificador do contrato

    15316399031512025

    Número

    2025NE003151

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.060240/2025-82

    Objeto

    SNE 202509707.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 153163.99.2025N.0031

    ID

    693147

    Identificador do contrato

    15316399031872025

    Número

    2025NE003187

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.060737/2025-09

    Objeto

    SNE 202509845

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153163

  • Contrato 158123.50.00151.2025

    ID

    693669

    Identificador do contrato

    15812350001512025

    Número

    00151/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23223.002659/2025-59

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 15.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695922

    Identificador do contrato

    15404799017532025

    Número

    2025NE001753

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5255 DO CLC. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 38.256,00

    Valor global

    R$ 38.256,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 38.256,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695924

    Identificador do contrato

    15404799017542025

    Número

    2025NE001754

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 4985 DO C.I. MERCOSUL. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695925

    Identificador do contrato

    15404799017482025

    Número

    2025NE001748

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5153 DO IFISP. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 9.564,00

    Valor global

    R$ 9.564,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.564,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695926

    Identificador do contrato

    15404799017452025

    Número

    2025NE001745

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5094 DA FAC. ENFERMAGEM OBSTETRÍCIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695927

    Identificador do contrato

    15404799017392025

    Número

    2025NE001739

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5070DA PROAFE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695928

    Identificador do contrato

    15404799017342025

    Número

    2025NE001734

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5001 DA FAC. NUTRIÇÃO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695929

    Identificador do contrato

    15404799017602025

    Número

    2025NE001760

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5271 DO PPG EM ENDODONTIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695931

    Identificador do contrato

    15404799017292025

    Número

    2025NE001729

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5073 DA EDITORA E LIVRARIA UNIVERSIT. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 154047.99.2025N.0017

    ID

    695932

    Identificador do contrato

    15404799017592025

    Número

    2025NE001759

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5323 DA FAC. DIREITO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 153028.99.2025N.0014

    ID

    696326

    Identificador do contrato

    15302899014632025

    Número

    2025NE001463

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.014462/2024-82

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 153046.99.2025N.0014

    ID

    697163

    Identificador do contrato

    15304699014652025

    Número

    2025NE001465

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PRECO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DA AUDITORIA INTERNA - PROCESSO 23068.057755/2025-63.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0014

    ID

    697164

    Identificador do contrato

    15304699014632025

    Número

    2025NE001463

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DO DM/CCE - PROCESSO 23068.057755/2025-63.

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0014

    ID

    697171

    Identificador do contrato

    15304699014642025

    Número

    2025NE001464

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA NO REGISTRO DE PRECO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO 23068.057755/2025-63.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 154040.99.2025N.0015

    ID

    699628

    Identificador do contrato

    15404099015092025

    Número

    2025NE001509

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.067078/2025-98

    Objeto

    C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK // REQ. 2097/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 04-SRM (12915768)/FAV // EXTRATO FAV INVESTIMENTO (13003617) // 23106.067078/2025-98

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    699629

    Identificador do contrato

    15404099023592025

    Número

    2025NE002359

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.083959/2025-56

    Objeto

    C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR // REQ. 2413/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 036 (13087590)/FACE/ADM // 2025ND004362 // 23106.083959/2025-56

    Valor inicial

    R$ 46.260,00

    Valor global

    R$ 46.260,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 46.260,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    699630

    Identificador do contrato

    15404099023402025

    Número

    2025NE002340

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.088383/2025-13

    Objeto

    C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS // REQ. 2639/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 06 (13134801)/FCTS/LICICON // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTS (13251762) // 23106.088383/2025-13

    Valor inicial

    R$ 296.800,00

    Valor global

    R$ 296.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 296.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0025

    ID

    701522

    Identificador do contrato

    15404099025242025

    Número

    2025NE002524

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.099910/2025-15

    Objeto

    . CUSTO: CEAM SEI:23106.099910/2025-15 ATT: FERNANDO PAIVA SCARDUA 2025ND004139 MEMO.S.N/2025/CEAM PROT:110125{SM3361/2025(10280,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3361/2025 - PREG:206/2020 EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 10.280,00

    Valor global

    R$ 10.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.280,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Contrato 158315.50.00006.2025

    ID

    704235

    Identificador do contrato

    15831550000062025

    Número

    00006/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158315

    Nome reduzido da unidade

    IFCE/CAMPUS QUIXADA

    Nome da unidade

    CAMPUS QUIXADA/IFCE

    Código da unidade de origem

    158315

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS QUIXADA/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23258.002500/2025-26

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 15.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153046.99.2025N.0015

    ID

    706721

    Identificador do contrato

    15304699015382025

    Número

    2025NE001538

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CT - UASG 201057 PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.061414/2025-92.

    Valor inicial

    R$ 28.692,00

    Valor global

    R$ 28.692,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 28.692,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Contrato 158143.50.00014.2025

    ID

    709065

    Identificador do contrato

    15814350000142025

    Número

    00014/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158143

    Nome reduzido da unidade

    IF DE BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código da unidade de origem

    158143

    Nome da unidade de origem

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23098.001560/2024-21

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 11.790,00

    Valor global

    R$ 11.790,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.790,00

    Valor acumulado

    R$ 11.790,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 154359.50.00038.2025

    ID

    710621

    Identificador do contrato

    15435950000382025

    Número

    00038/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26266

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

    Código da UASG

    154359

    Nome reduzido da unidade

    UNIPAMPA

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

    Código da unidade de origem

    154359

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23100.017195/2025-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)

    Valor inicial

    R$ 589.780,00

    Valor global

    R$ 589.780,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 589.780,00

    Valor acumulado

    R$ 589.780,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 158516.99.2023N.0033

    ID

    712112

    Identificador do contrato

    15851699033502023

    Número

    2023NE003350

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.041771/2022-30

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PE 8008/2022 - PROCESSO: 23292.041771/2022-30 - MEMORANDO: 18/2023- CTIC-SMO – 25SMOINT - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.

    Valor inicial

    R$ 2.070,00

    Valor global

    R$ 2.070,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.070,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00008/2022

    Informação complementar

    20105705000082022 - UASG Minuta: 158516

  • Termo de Execução Descentralizada (TED) 254463.97.00028.2025

    ID

    714518

    Identificador do contrato

    25446397000282025

    Número

    00028/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254463

    Nome reduzido da unidade

    IOC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254463

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    97

    Tipo

    Termo de Execução Descentralizada (TED)

    Categoria

    Compras

    Processo

    25030.001123/2025-06

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 6.376,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0044

    ID

    715213

    Identificador do contrato

    15306599044882025

    Número

    2025NE004488

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.00982025-79

    Objeto

    SM7267/2025 -P/CCHSA ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB _________________________________________

    Valor inicial

    R$ 8.646,00

    Valor global

    R$ 8.646,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.646,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Contrato 153052.50.00547.2025

    ID

    715451

    Identificador do contrato

    15305250005472025

    Número

    00547/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26235

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da UASG

    153052

    Nome reduzido da unidade

    UFGO

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    153052

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23070.045767/2024-15

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC

    Valor inicial

    R$ 3.188,00

    Valor global

    R$ 3.188,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.188,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153283.99.2025N.0000

    ID

    715943

    Identificador do contrato

    15328399000702025

    Número

    2025NE000070

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153283

    Nome reduzido da unidade

    FACE/UFMG

    Nome da unidade

    FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG

    Código da unidade de origem

    153283

    Nome da unidade de origem

    FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    19973.007136/2024-57

    Objeto

    AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE MONITOR COMPUTADOR TAMANHO TELA 23 A 30POL MULTI MN801A.

    Valor inicial

    R$ 1.572,00

    Valor global

    R$ 1.572,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.572,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153283

  • Empenho 153050.99.2025N.0003

    ID

    716282

    Identificador do contrato

    15305099003642025

    Número

    2025NE000364

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153050

    Nome reduzido da unidade

    CASES/UFES

    Nome da unidade

    UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153050

    Nome da unidade de origem

    UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.052437/2025-14

    Objeto

    AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS BASICOS E INTERMEDIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE. OBS: PARTICIPACAO INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO DO MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO.

    Valor inicial

    R$ 98.828,00

    Valor global

    R$ 98.828,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 98.828,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153050

  • Empenho 153050.99.2025N.0003

    ID

    716284

    Identificador do contrato

    15305099003652025

    Número

    2025NE000365

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153050

    Nome reduzido da unidade

    CASES/UFES

    Nome da unidade

    UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153050

    Nome da unidade de origem

    UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.052437/2025-14

    Objeto

    AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS BASICOS E INTERMEDIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE. OBS: PARTICIPACAO INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO DO MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO.

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153050

  • Contrato 158517.50.00063.2025

    ID

    717022

    Identificador do contrato

    15851750000632025

    Número

    00063/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26440

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

    Código da UASG

    158517

    Nome reduzido da unidade

    UFFS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

    Código da unidade de origem

    158517

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23205.024860/2024-13

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)

    Valor inicial

    R$ 95.640,00

    Valor global

    R$ 95.640,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 95.640,00

    Valor acumulado

    R$ 95.640,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 250059.99.2025N.0020

    ID

    719865

    Identificador do contrato

    25005999020622025

    Número

    2025NE002062

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250059

    Nome reduzido da unidade

    INC

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código da unidade de origem

    250059

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    33409.007482/2025-51

    Objeto

    MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR COMPUTADOR - PREGÃO Nº 90001/2025 - ADESÃO UASG 201057 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS

    Valor inicial

    R$ 4.760,00

    Valor global

    R$ 4.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.760,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 250059

  • Empenho 250059.99.2025N.0020

    ID

    719870

    Identificador do contrato

    25005999020642025

    Número

    2025NE002064

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250059

    Nome reduzido da unidade

    INC

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código da unidade de origem

    250059

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    33409.007482/2025-51

    Objeto

    MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR COMPUTADOR - PREGÃO Nº 90001/2025 - ADESÃO UASG 201057 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS

    Valor inicial

    R$ 233.240,00

    Valor global

    R$ 233.240,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 233.240,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 250059

  • Empenho 158123.99.2025N.0001

    ID

    722876

    Identificador do contrato

    15812399001252025

    Número

    2025NE000125

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158415

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23232.000834/2024-72

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TELA - PREGÃO 90001 2025 - UASG GERENCIADORA 201057 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 21 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72.

    Valor inicial

    R$ 19.128,00

    Valor global

    R$ 19.128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158123

  • Contrato 156677.50.00021.2025

    ID

    723311

    Identificador do contrato

    15667750000212025

    Número

    00021/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26454

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

    Código da UASG

    156677

    Nome reduzido da unidade

    UFR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

    Código da unidade de origem

    156677

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23853.014918/2025-67

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 68.388,00

    Valor global

    R$ 68.388,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 68.388,00

    Valor acumulado

    R$ 68.388,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 154047.99.2025N.0023

    ID

    724654

    Identificador do contrato

    15404799023172025

    Número

    2025NE002317

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.029406/2024-16

    Objeto

    PEDIDO 5395 DO CDTEC. TED: TRANSF:977397 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESAO SRP 90001/2025 - UASG201057 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726297

    Identificador do contrato

    15304699016652025

    Número

    2025NE001665

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO TECNOLOGICO - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 159.400,00

    Valor global

    R$ 159.400,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 159.400,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726298

    Identificador do contrato

    15304699016632025

    Número

    2025NE001663

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 95.640,00

    Valor global

    R$ 95.640,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 95.640,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726299

    Identificador do contrato

    15304699016592025

    Número

    2025NE001659

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 191.280,00

    Valor global

    R$ 191.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 191.280,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726300

    Identificador do contrato

    15304699016612025

    Número

    2025NE001661

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE EDUCACAO - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 63.760,00

    Valor global

    R$ 63.760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 63.760,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726301

    Identificador do contrato

    15304699016572025

    Número

    2025NE001657

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 25.504,00

    Valor global

    R$ 25.504,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.504,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726302

    Identificador do contrato

    15304699016562025

    Número

    2025NE001656

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 41.444,00

    Valor global

    R$ 41.444,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 41.444,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2025N.0016

    ID

    726304

    Identificador do contrato

    15304699016532025

    Número

    2025NE001653

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.044928/2025-83

    Objeto

    CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ARTES - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.

    Valor inicial

    R$ 82.888,00

    Valor global

    R$ 82.888,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 82.888,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153046

  • Contrato 158658.50.00044.2025

    ID

    728420

    Identificador do contrato

    15865850000442025

    Número

    00044/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26267

    Nome do órgão

    UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA

    Código da UASG

    158658

    Nome reduzido da unidade

    UNILA

    Nome da unidade

    UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA

    Código da unidade de origem

    158658

    Nome da unidade de origem

    UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23422.025238/2025-49

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBBOKS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Valor inicial

    R$ 19.128,00

    Valor global

    R$ 19.128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.128,00

    Valor acumulado

    R$ 19.128,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 158582.99.2025N.0002

    ID

    729331

    Identificador do contrato

    15858299002502025

    Número

    2025NE000250

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158582

    Nome reduzido da unidade

    IFSP AVARE

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS AVARE

    Código da unidade de origem

    158582

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS AVARE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23438.001887.2025-85

    Objeto

    PARTICIPACAO EXTERNA - SRP 90001/2025 - UASG 201057 - COMPUTADORES - PROCESSO 23438.001887.2025-85 - OFICIO 45/2025 - DAA/AVR

    Valor inicial

    R$ 25.504,00

    Valor global

    R$ 25.504,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.504,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158582

  • Empenho 254421.99.2025N.0002

    ID

    731457

    Identificador do contrato

    25442199002802025

    Número

    2025NE000280

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254421

    Nome reduzido da unidade

    IAM/FIOCRUZ/PE

    Nome da unidade

    INSTITUTO AGGEU MAGALHAES

    Código da unidade de origem

    254421

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO AGGEU MAGALHAES

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    25382.000746/2025-63

    Objeto

    PARA ATENDER SOLICITAÇAO DO SEINFO/IAM/FIOCRUZ-PE CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.

    Valor inicial

    R$ 47.820,00

    Valor global

    R$ 47.820,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 47.820,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 254421

  • Contrato 153164.50.00104.2025

    ID

    732396

    Identificador do contrato

    15316450001042025

    Número

    00104/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26247

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

    Código da UASG

    153164

    Nome reduzido da unidade

    UFSM

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

    Código da unidade de origem

    153164

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23081.076384/2025-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS

    Valor inicial

    R$ 31.880,00

    Valor global

    R$ 31.880,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 31.880,00

    Valor acumulado

    R$ 31.880,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 158123.99.2025N.0001

    ID

    735007

    Identificador do contrato

    15812399001312025

    Número

    2025NE000131

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158415

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23232.000834/2024-72

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - PREGÃO 90001 2025 - UASG 201057 - DESCENTRALIZAÇÃO REF. TED 16484 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 35 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158123

  • Empenho 153132.99.2025N.0001

    ID

    737609

    Identificador do contrato

    15313299001232025

    Número

    2025NE000123

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153132

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCJE

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153132

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.245234/2025-32

    Objeto

    MATERIAL DE TIC (MONITORES E NOTEBOOKS) P/ A FACC, ORÇAMENTO CEDIDO PELA DECANIA

    Valor inicial

    R$ 10.306,00

    Valor global

    R$ 10.306,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.306,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153132

  • Empenho 153132.99.2025N.0001

    ID

    737610

    Identificador do contrato

    15313299001242025

    Número

    2025NE000124

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153132

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCJE

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153132

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.245234/2025-32

    Objeto

    EQUIPAMENTO DE TIC (NOTEBOOK E MONITOR) P/ O IE

    Valor inicial

    R$ 7.118,00

    Valor global

    R$ 7.118,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.118,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153132

  • Empenho 153132.99.2025N.0002

    ID

    737614

    Identificador do contrato

    15313299002122025

    Número

    2025NE000212

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153132

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/DCCJE

    Nome da unidade

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código da unidade de origem

    153132

    Nome da unidade de origem

    DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23079.245238/2025-11

    Objeto

    4 COMPUTADORES P/ A FND

    Valor inicial

    R$ 12.752,00

    Valor global

    R$ 12.752,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.752,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153132

  • Empenho 158123.99.2025N.0001

    ID

    737964

    Identificador do contrato

    15812399001902025

    Número

    2025NE000190

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    154762

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23503.001407/2025-55

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PREGÃO 90001/2025 - UASG 201057 (CENTRAL DE COMPRAS), TED 16484.

    Valor inicial

    R$ 35.068,00

    Valor global

    R$ 35.068,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 35.068,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158123

  • Contrato 160070.50.00020.2025

    ID

    738461

    Identificador do contrato

    16007050000202025

    Número

    00020/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160070

    Nome reduzido da unidade

    DGP

    Nome da unidade

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código da unidade de origem

    160070

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    64446.005995/2025-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 158151.99.2025N.0006

    ID

    738931

    Identificador do contrato

    15815199006192025

    Número

    2025NE000619

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158151

    Nome reduzido da unidade

    IFES

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da unidade de origem

    158151

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23147.007405/2024-95

    Objeto

    NOTA DE EMEPNHO REF. PARTICIPAÇÃO NA IRP 11/2024 DA CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) - PREGÃO 90001/2025, VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE DESKTOPS E NOTEBOOKS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Valor inicial

    R$ 66.948,00

    Valor global

    R$ 66.948,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 66.948,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158151

  • Contrato 158348.50.16348.2025

    ID

    739213

    Identificador do contrato

    15834850163482025

    Número

    16348/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158348

    Nome reduzido da unidade

    IFSP GUARULHOS

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS GUARULHOS

    Código da unidade de origem

    158348

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS GUARULHOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23308.002241/2025-09

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)

    Valor inicial

    R$ 226.348,00

    Valor global

    R$ 226.348,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 226.348,00

    Valor acumulado

    R$ 226.348,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153065.99.2025N.0047

    ID

    739643

    Identificador do contrato

    15306599047122025

    Número

    2025NE004712

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061859/2025-08

    Objeto

    SM7614/2025 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 158123.99.2025N.0001

    ID

    741835

    Identificador do contrato

    15812399001422025

    Número

    2025NE000142

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158415

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23232.000834/2024-72

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - PREGÃO 90001 2025 - UASG GERENCIADORA 201057 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 53 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72 - TED 16484.

    Valor inicial

    R$ 6.376,00

    Valor global

    R$ 6.376,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.376,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158123

  • Contrato 254463.50.00034.2025

    ID

    745051

    Identificador do contrato

    25446350000342025

    Número

    00034/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254463

    Nome reduzido da unidade

    IOC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254463

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25030.001123/2025-06

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.

    Valor inicial

    R$ 22.316,00

    Valor global

    R$ 22.316,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 22.316,00

    Valor acumulado

    R$ 22.316,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Termo de Compromisso 153280.95.00420.2025

    ID

    746375

    Identificador do contrato

    15328095004202025

    Número

    00420/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153280

    Nome reduzido da unidade

    ESC.ENGENHARIA/UFMG

    Nome da unidade

    ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG

    Código da unidade de origem

    153280

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG

    Código do tipo

    95

    Tipo

    Termo de Compromisso

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23072.250984/2024-13

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES

    Valor inicial

    R$ 22.272,00

    Valor global

    R$ 22.272,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 22.272,00

    Valor acumulado

    R$ 22.272,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 153028.99.2025N.0019

    ID

    748385

    Identificador do contrato

    15302899019142025

    Número

    2025NE001914

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.014462/2024-82

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Valor inicial

    R$ 3.144,00

    Valor global

    R$ 3.144,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.144,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 153028.99.2025N.0019

    ID

    748388

    Identificador do contrato

    15302899019152025

    Número

    2025NE001915

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.014462/2024-82

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Valor inicial

    R$ 2.358,00

    Valor global

    R$ 2.358,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.358,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153028

  • Contrato 158327.50.00170.2025

    ID

    749899

    Identificador do contrato

    15832750001702025

    Número

    00170/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26419

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código da UASG

    158327

    Nome reduzido da unidade

    IFRS/C.OSORIO

    Nome da unidade

    INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO

    Código da unidade de origem

    158141

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23367.000529/2025-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)

    Valor inicial

    R$ 318.800,00

    Valor global

    R$ 318.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 318.800,00

    Valor acumulado

    R$ 318.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 250059.50.00065.2025

    ID

    752286

    Identificador do contrato

    25005950000652025

    Número

    00065/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250059

    Nome reduzido da unidade

    INC

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código da unidade de origem

    250059

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    33409.007482/2025-51

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA

    Valor inicial

    R$ 238.000,00

    Valor global

    R$ 238.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 238.000,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 158566.99.2025N.0000

    ID

    754444

    Identificador do contrato

    15856699000992025

    Número

    2025NE000099

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158566

    Nome reduzido da unidade

    IFSP SUZANO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SUZANO

    Código da unidade de origem

    158566

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SUZANO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23437.000987.2025-02

    Objeto

    SRP 90001/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS. PROCESSO ORIGINAL: 23305.016869.2024-22. UASG GERENCIADORA: 201057. UASG BENEFICIARIA: 158566. SETOR REQUISITANTE: CTI/SZN. OFÍCIO: 140/2025-CLT/SZN. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS.

    Valor inicial

    R$ 12.752,00

    Valor global

    R$ 12.752,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.752,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 158566

  • Empenho 154040.99.2025N.0007

    ID

    754687

    Identificador do contrato

    15404099007642025

    Número

    2025NE000764

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.039656/2025-04

    Objeto

    C. CUSTO: DAF SEI:23106.039656/2025-04 ATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2025ND001331 MEMO.086/2025/DAF/SEC PROT:110110{SM980/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:980/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0025

    ID

    754699

    Identificador do contrato

    15404099025022025

    Número

    2025NE002502

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.059465/2025-51

    Objeto

    C.CUSTO: IDA// PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS TIPO PADRÃO // REQ. 1182/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 2024/IDA / DIN (12833462) // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IDA (13270532) // 23106.059465/2025-51

    Valor inicial

    R$ 9.900,00

    Valor global

    R$ 9.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    754717

    Identificador do contrato

    15404099023052025

    Número

    2025NE002305

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.058317/2025-19

    Objeto

    C. CUSTO: IE SEI:23106.058317/2025-19 ATT: ANDRE LUIZ FERNANDES CANCADO 2025ND004036 MEMO.079/2025/IE/EST PROT:11010115{SM1569/2025(24750,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1569/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 24.750,00

    Valor global

    R$ 24.750,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.750,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    754746

    Identificador do contrato

    15404099023912025

    Número

    2025NE002391

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.052386/2025-19

    Objeto

    C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104 // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 1254/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // DESPACHO 12839221/FAU // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FAU (13258042) // 23106.052386/2025-19

    Valor inicial

    R$ 34.650,00

    Valor global

    R$ 34.650,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.650,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0017

    ID

    754758

    Identificador do contrato

    15404099017482025

    Número

    2025NE001748

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.034042/2025-28

    Objeto

    C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 805/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 15 (12583627)/ICS/DAN // COMPROVANTE DE SALDO (13112074) // 23106.034042/2025-28

    Valor inicial

    R$ 9.900,00

    Valor global

    R$ 9.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0022

    ID

    754781

    Identificador do contrato

    15404099022992025

    Número

    2025NE002299

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.087218/2025-44

    Objeto

    C.CUSTO:FS// AQUISIÇAÕ DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// PREG. 90.203/2024// REQ. 2515/2025// MEMORANDO Nº 133/2025/FS// 2025ND003971// SEI N. 23106.087218/2025-44

    Valor inicial

    R$ 14.850,00

    Valor global

    R$ 14.850,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.850,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0007

    ID

    754795

    Identificador do contrato

    15404099007622025

    Número

    2025NE000762

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.039656/2025-04

    Objeto

    C. CUSTO: DAF SEI:23106.039656/2025-04 ATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2025ND001331 MEMO.086/2025/DAF/SEC PROT:110110{SM955/2025(9900,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:955/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 9.900,00

    Valor global

    R$ 9.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    754804

    Identificador do contrato

    15404099023432025

    Número

    2025NE002343

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.093891/2025-13

    Objeto

    C. CUSTO: CEAM SEI:23106.093891/2025-13 ATT: MARIO LIMA BRASIL 2025ND004139 MEMO.S.N/2025/CEAM PROT:110116{SM2971/2025(25320,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2971/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 25.320,00

    Valor global

    R$ 25.320,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.320,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0025

    ID

    754820

    Identificador do contrato

    15404099025012025

    Número

    2025NE002501

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.082433/2025-59

    Objeto

    C.CUSTO: ICH// PROT: 11010118 // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS E 2 MICROCOMPUTADORES TIPO PADRÃO // REQ. 1163/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13072353/ICS // EXTRATO INVESTIMENTO ICH (13270812) // 23106.082433/2025-59

    Valor inicial

    R$ 20.180,00

    Valor global

    R$ 20.180,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.180,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0020

    ID

    754835

    Identificador do contrato

    15404099020882025

    Número

    2025NE002088

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.036023/2025-36

    Objeto

    C. CUSTO: FAV SEI:23106.036023/2025-36 ATT: LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1509/2025(4950,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1509/2025 - PREG: 90203/2024 EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES - NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0019

    ID

    754862

    Identificador do contrato

    15404099019092025

    Número

    2025NE001909

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.036631/2025-41

    Objeto

    C. CUSTO: FAV SEI:23106.036631/2025-41 ATT: MARLON VINICIUS BRISOLA 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1413/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1413/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK - TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0019

    ID

    754916

    Identificador do contrato

    15404099019082025

    Número

    2025NE001908

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.041420/2025-20

    Objeto

    C. CUSTO: FAV SEI:23106.041420/2025-20 ATT: FRANCISCO FAGGION 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1415/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1415/2025 - PREG:90020/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK - TELA ATÉ 14 POL - INTERATIVIDADE DA TELA

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0019

    ID

    754929

    Identificador do contrato

    15404099019232025

    Número

    2025NE001923

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.051366/2025-21

    Objeto

    C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK // REQ. 1416/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 03-SRM (12750214)/FAV // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149057) // 23106.051366/2025-21

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0012

    ID

    754946

    Identificador do contrato

    15404099012202025

    Número

    2025NE001220

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.054141/2025-26

    Objeto

    C CUSTO: AUD PROT:110103(4950,00) SM 871/2025 SEI 23106.054141/2025-26 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEMONSTRATIVO DE SALDO (12902845) MEMO 0057/2025/AUD/SEC

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0023

    ID

    754983

    Identificador do contrato

    15404099023392025

    Número

    2025NE002339

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.088341/2025-82

    Objeto

    C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 2634/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 097 / 2025 (13134077)/IG/SIS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IG-SIS (13252077) // 23106.088341/2025-82

    Valor inicial

    R$ 19.800,00

    Valor global

    R$ 19.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0025

    ID

    755512

    Identificador do contrato

    15404099025842025

    Número

    2025NE002584

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.062188/2025-63

    Objeto

    C. CUSTO: IQD SEI:23106.062188/2025-63 ATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER 2025ND000000 MEMO.052/2025/IQ/SECADM PROT:11010122{SM1619/2025(201800,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1619/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 201.800,00

    Valor global

    R$ 201.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 201.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 154040.99.2025N.0012

    ID

    755524

    Identificador do contrato

    15404099012042025

    Número

    2025NE001204

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.039213/2025-13

    Objeto

    C.CUSTO: CDT // PROT: 1110 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS // REQ. 1221/2025 - PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 11/2025 (12628821)/DPI/CDT/CATI // 2025ND002253 // 23106.039213/2025-13

    Valor inicial

    R$ 9.900,00

    Valor global

    R$ 9.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.900,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 153254.99.2025N.0006

    ID

    756531

    Identificador do contrato

    15325499006952025

    Número

    2025NE000695

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153254

    Nome reduzido da unidade

    ADM. GERAL/UFMG

    Nome da unidade

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código da unidade de origem

    153254

    Nome da unidade de origem

    ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23072.248726/2025-40

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MONITORES - DIARQ

    Valor inicial

    R$ 3.144,00

    Valor global

    R$ 3.144,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.144,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

    Informação complementar

    20105705900012025 - UASG Minuta: 153254

  • Contrato 158123.50.00191.2025

    ID

    757265

    Identificador do contrato

    15812350001912025

    Número

    00191/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158123

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23223.003193/2025-06

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO

    Valor inicial

    R$ 15.940,00

    Valor global

    R$ 15.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.940,00

    Valor acumulado

    R$ 15.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Contrato 154054.50.00147.2025

    ID

    757411

    Identificador do contrato

    15405450001472025

    Número

    00147/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26283

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

    Código da UASG

    154054

    Nome reduzido da unidade

    FUFMS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL

    Código da unidade de origem

    154054

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23104.033547/2025-95

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESTIPULAÇÕES DO EDITAL.

    Valor inicial

    R$ 12.752,00

    Valor global

    R$ 12.752,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.752,00

    Valor acumulado

    R$ 12.752,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705900012025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    90001/2025

  • Empenho 154040.99.2025N.0028

    ID

    757945

    Identificador do contrato

    15404099028192025

    Número

    2025NE002819

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.063540/2025-88

    Objeto

    C. CUSTO: FAV SEI:23106.063540/2025-88 ATT: JULIO BAREA PASTORE 2025ND002429 MEMO.S/N/2025/FAV PROT:11010105{SM2675/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2675/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO

    Valor inicial

    R$ 4.950,00

    Valor global

    R$ 4.950,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.950,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    59.717.553/0006-17

    Nome do fonecedor

    GRUPO MULTI S.A

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005902032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    90203/2024

    Informação complementar

    15404005902032024 - UASG Minuta: 154040