-
Contrato 114601.50.00046.2019
ID
38828
Identificador do contrato
11460150000462019
Número
00046/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
6.15/1911
Objeto
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TABLETS, COM CANETA, ESTOJO PERSONALIZADO, ETIQUETA DE PATRIMÔNIO DO IBGE, CARTÃO DE MEMÓRIA E SERVIÇOS ASSOCIADOS, NOVOS, COM GARANTIA DE 12 MESES.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02 E LEI 8078/90.
Data da assinatura
11/12/2019
Data da publicação
20/12/2019
Início da vigência
11/12/2019
Fim da vigência
11/12/2020
Valor inicial
R$ 14.199.910,22
Valor global
R$ 14.199.910,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.199.910,22
Valor acumulado
R$ 14.199.910,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00018/2019
-
Contrato 158133.50.00016.2020
ID
58479
Identificador do contrato
15813350000162020
Número
00016/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da unidade de origem
158133
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23255.004367/2020-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93.
Data da assinatura
21/07/2020
Data da publicação
23/07/2020
Início da vigência
21/07/2020
Fim da vigência
21/01/2021
Valor inicial
R$ 1.193.220,00
Valor global
R$ 596.610,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.193.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158133
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 158133.50.00018.2020
ID
58481
Identificador do contrato
15813350000182020
Número
00018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da unidade de origem
158133
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23255.004988/2020-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET.
Fundamento legal
LEI 8666/1993.
Data da assinatura
09/09/2020
Data da publicação
11/09/2020
Início da vigência
09/09/2020
Fim da vigência
09/03/2021
Valor inicial
R$ 1.260.000,00
Valor global
R$ 1.575.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.575.000,00
Valor acumulado
R$ 1.575.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158133
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 158133.50.00019.2020
ID
58482
Identificador do contrato
15813350000192020
Número
00019/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO CEARA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da unidade de origem
158133
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23255.005266/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE TABLETS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993.
Data da assinatura
23/09/2020
Data da publicação
24/09/2020
Início da vigência
28/09/2020
Fim da vigência
28/03/2021
Valor inicial
R$ 315.000,00
Valor global
R$ 315.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 315.000,00
Valor acumulado
R$ 315.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158133
Número da licitação
00014/2020
-
Contrato 200372.50.00010.2020
ID
60588
Identificador do contrato
20037250000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código da unidade de origem
200372
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08430.003594/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE 90TECLADOS PARA COMPOR KIT DE PERIFÉRICOS DE ULTRABOOK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
24/06/2020
Data da publicação
03/07/2020
Início da vigência
01/07/2020
Fim da vigência
30/06/2021
Valor inicial
R$ 2.158,20
Valor global
R$ 2.158,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.158,20
Valor acumulado
R$ 2.158,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200372
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 114601.50.00038.2020
ID
67546
Identificador do contrato
11460150000382020
Número
00038/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
45142.002007/2019-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEN-DRIVE.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02 E LEI 8078/90.
Data da assinatura
19/11/2020
Data da publicação
24/11/2020
Início da vigência
19/11/2020
Fim da vigência
19/11/2021
Valor inicial
R$ 1.514.370,38
Valor global
R$ 1.514.370,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.514.370,38
Valor acumulado
R$ 1.514.370,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
00022/2020
-
Contrato 158134.50.00009.2020
ID
70606
Identificador do contrato
15813450000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23060.001336/2020-32
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS - DO TIPO TABLET 4G, E ESCRITOR DIGITAL COM CANETA COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, COM VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICADE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORNAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93, 10520/02, 8248/91, DECRETO 9507/18, 7174/10;
Valor inicial
R$ 2.036.916,00
Valor global
R$ 2.466.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.036.916,00
Valor acumulado
R$ 2.036.916,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 158149.50.00012.2020
ID
70607
Identificador do contrato
15814950000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF S.PERNAMBUCANO
Nome da unidade
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da unidade de origem
158149
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23600.000100/2020-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS-TIPO TABLET 4G, E ESCRITOR DIGITAL COM CANETA COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, COM VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS,CAUSADOR DA COVID-19, PARA A REITORIA DO IF SERTÃO/PE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Valor inicial
R$ 1.233.000,00
Valor global
R$ 2.466.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.233.000,00
Valor acumulado
R$ 1.233.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 200390.50.00003.2020
ID
78661
Identificador do contrato
20039050000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código da unidade de origem
200390
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08410.002693/2019-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
30/09/2020
Data da publicação
06/10/2020
Início da vigência
30/09/2020
Fim da vigência
29/09/2021
Valor inicial
R$ 1.486,76
Valor global
R$ 1.486,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.486,76
Valor acumulado
R$ 1.486,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200390
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 158125.50.00244.2022
ID
170631
Identificador do contrato
15812550002442022
Número
00244/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158125
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23474.001224/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
24/11/2022
Fim da vigência
24/11/2023
Valor inicial
R$ 17.250,00
Valor global
R$ 17.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.250,00
Valor acumulado
R$ 17.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155900.50.00042.2022
ID
170688
Identificador do contrato
15590050000422022
Número
00042/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFSCAR
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código da unidade de origem
155900
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23763.001709/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SEREM INSTALADO NO HU-UFSCAR. UASG:201057. PREGÃO 008/2022
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
30/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
22/11/2023
Valor inicial
R$ 55.200,00
Valor global
R$ 55.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155900
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00112.2022
ID
171970
Identificador do contrato
15442150001122022
Número
00112/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.041037/2022-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - NAI/GR, COM RECURSOS DO PROGRAMA INCLUIR, CONF. OFÍCIO Nº 030/2022 - NAI/GR-UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.041037/2022-84. CARONA UASG 201057 (CECOC/ME).
-
Contrato 154421.50.00115.2022
ID
171972
Identificador do contrato
15442150001152022
Número
00115/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.041268/2022-98
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 15.180,00
Valor global
R$ 15.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.180,00
Valor acumulado
R$ 15.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, PARA O PISF/PEPS - PROGRAMA DE ESTUDOS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS - PEPS (PBA 7E8). PREGÃO 08/2022 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. TED 22/2021. TRANSF. 1AAHUB.
-
Contrato 158195.50.00044.2022
ID
173318
Identificador do contrato
15819550000442022
Número
00044/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23096.021852/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
14/12/2022
Data da publicação
15/12/2022
Início da vigência
15/12/2022
Fim da vigência
15/12/2023
Valor inicial
R$ 55.200,00
Valor global
R$ 55.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.200,00
Valor acumulado
R$ 55.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158331.50.10331.2022
ID
173339
Identificador do contrato
15833150103312022
Número
10331/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SERTAOZINHO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código da unidade de origem
158331
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23309.002459/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: 3 MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS (MODELO MULTILASER INDUSTRIAL S.A - MN801).
Data da assinatura
08/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
19/12/2022
Fim da vigência
18/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 240123.50.00015.2022
ID
173504
Identificador do contrato
24012350000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LNCC/MCTI
Nome da unidade
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código da unidade de origem
240123
Nome da unidade de origem
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01209.000066/2022-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
15/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
16/12/2023
Valor inicial
R$ 20.700,00
Valor global
R$ 20.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240123
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 243001.50.00020.2022
ID
174292
Identificador do contrato
24300150000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00100.002843/2022-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
20/12/2022
Data da publicação
22/12/2022
Início da vigência
20/12/2022
Fim da vigência
20/12/2023
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00125.2022
ID
174300
Identificador do contrato
15442150001252022
Número
00125/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.044389/2022-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
19/12/2022
Data da publicação
22/12/2022
Início da vigência
19/12/2022
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN, TIPO DE TELA: LED, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TAMANHO TELA: 23 A 30 PO.
-
Contrato 254463.50.00030.2022
ID
174494
Identificador do contrato
25446350000302022
Número
00030/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IOC/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254463
Nome da unidade de origem
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25030.001316/2022-14
Objeto
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/12/2022
Data da publicação
22/12/2022
Início da vigência
20/12/2022
Fim da vigência
20/02/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254463
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254434.50.00021.2022
ID
175335
Identificador do contrato
25443450000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESCOLA POLITECN
Nome da unidade
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
Código da unidade de origem
254434
Nome da unidade de origem
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25430.000366/2022-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
16/12/2023
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254434
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 240125.50.00022.2022
ID
175519
Identificador do contrato
24012550000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MPEG/MCTI
Nome da unidade
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código da unidade de origem
240125
Nome da unidade de origem
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01205.000143/2022-00
Objeto
A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 240101.50.00029.2022
ID
175538
Identificador do contrato
24010150000292022
Número
00029/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01245.005364/2022-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS TIPO 1 ALTA MOBILIDADE) E MONITORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
30/12/2023
Valor inicial
R$ 351.900,00
Valor global
R$ 351.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 351.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 410003.50.00181.2022
ID
175734
Identificador do contrato
41000350001812022
Número
00181/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MCOM
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
410003
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
53115.034289/2022-53
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 207.000,00
Valor global
R$ 207.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207.000,00
Valor acumulado
R$ 207.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
410003
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155180.50.00059.2022
ID
175773
Identificador do contrato
15518050000592022
Número
00059/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UNIVASF
Nome da unidade
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO
Código da unidade de origem
155180
Nome da unidade de origem
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23542.010955/2022-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 14.490,00
Valor global
R$ 14.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.490,00
Valor acumulado
R$ 14.490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155180
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 240114.50.00018.2022
ID
176100
Identificador do contrato
24011450000182022
Número
00018/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01201.000262/2022-94
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA COMPUTADOR, PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO / INSA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 - UASG 201057.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 27.600,00
Valor global
R$ 27.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.600,00
Valor acumulado
R$ 27.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00008/2022
-
Outros 533014.98.00007.2022
ID
176216
Identificador do contrato
53301498000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53203
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDENE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
533014
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
59336.003974/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
04/01/2023
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 48.300,00
Valor global
R$ 48.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 48.300,00
Valor acumulado
R$ 48.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 290002.50.00275.2022
ID
176286
Identificador do contrato
29000250002752022
Número
00275/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08038.017746/2022-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
02/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 451.260,00
Valor global
R$ 451.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 451.260,00
Valor acumulado
R$ 451.260,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 400045.50.00020.2022
ID
176322
Identificador do contrato
40004550000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL - MTE
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
400045
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19955/1010
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
02/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 231.150,00
Valor global
R$ 231.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 231.150,00
Valor acumulado
R$ 231.150,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155910.50.00031.2022
ID
176466
Identificador do contrato
15591050000312022
Número
00031/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUL-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO
Código da unidade de origem
155910
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23817.013912/2022-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
03/01/2023
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 24.840,00
Valor global
R$ 24.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.840,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 183023.50.00034.2022
ID
176528
Identificador do contrato
18302350000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52600.003415/2022-93
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
03/01/2023
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 396.750,00
Valor global
R$ 396.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 396.750,00
Valor acumulado
R$ 396.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183023
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00129.2022
ID
176572
Identificador do contrato
15442150001292022
Número
00129/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.042496/2022-85
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
21/12/2022
Data da publicação
03/01/2023
Início da vigência
21/12/2022
Fim da vigência
21/12/2023
Valor inicial
R$ 7.590,00
Valor global
R$ 8.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.970,00
Valor acumulado
R$ 16.560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
MONITOR COMPUTADOR AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN, TIPO DE TELA: LED, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, TAMANHO TELA: 23 A 30 PO. 11 UNIDADES
-
Contrato 110001.50.00071.2022
ID
176630
Identificador do contrato
11000150000712022
Número
00071/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ESP.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00094.000837/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
03/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
30/12/2023
Valor inicial
R$ 388.470,00
Valor global
R$ 388.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 388.470,00
Valor acumulado
R$ 388.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153029.50.00034.2022
ID
176735
Identificador do contrato
15302950000342022
Número
00034/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MEDIANEIRA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Código da unidade de origem
153029
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23064.062223/2022-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
22/12/2022
Data da publicação
04/01/2023
Início da vigência
22/12/2022
Fim da vigência
08/11/2023
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153029
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 443033.50.00079.2022
ID
176743
Identificador do contrato
44303350000792022
Número
00079/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGFIN - SEDE
Nome da unidade
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código da unidade de origem
443033
Nome da unidade de origem
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02070.014174/2022-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
31/12/2022
Data da publicação
04/01/2023
Início da vigência
31/12/2022
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 172.500,00
Valor global
R$ 172.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172.500,00
Valor acumulado
R$ 172.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443033
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158588.50.00001.2023
ID
176952
Identificador do contrato
15858850000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS JEQUIE
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código da unidade de origem
158588
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23459.001675/2022-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Valor inicial
R$ 55.200,00
Valor global
R$ 55.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.200,00
Valor acumulado
R$ 55.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155906.50.00017.2022
ID
177460
Identificador do contrato
15590650000172022
Número
00017/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MCO - UFBA
Nome da unidade
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA
Código da unidade de origem
155906
Nome da unidade de origem
MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23535.012608/2022-68
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
03/01/2023
Data da publicação
10/01/2023
Início da vigência
03/01/2023
Fim da vigência
03/01/2024
Valor inicial
R$ 41.400,00
Valor global
R$ 41.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.400,00
Valor acumulado
R$ 41.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155906
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155903.50.00043.2022
ID
177715
Identificador do contrato
15590350000432022
Número
00043/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFJF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código da unidade de origem
155903
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23765.004315/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
16/01/2023
Fim da vigência
16/01/2024
Valor inicial
R$ 28.980,00
Valor global
R$ 28.980,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.415,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155903
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 110795.50.00010.2022
ID
177729
Identificador do contrato
11079550000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANPD
Nome da unidade
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
Código da unidade de origem
110795
Nome da unidade de origem
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00261.000790/2022-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM BRASÍLIA-DF.
Data da assinatura
07/12/2022
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
07/12/2022
Fim da vigência
07/12/2023
Valor inicial
R$ 75.900,00
Valor global
R$ 75.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.900,00
Valor acumulado
R$ 75.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110795
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154050.50.00005.2023
ID
177740
Identificador do contrato
15405050000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23113.022457/2022-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI
Data da assinatura
04/01/2023
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
04/01/2023
Fim da vigência
03/01/2024
Valor inicial
R$ 66.240,00
Valor global
R$ 66.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.240,00
Valor acumulado
R$ 66.240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200128.50.00001.2023
ID
177761
Identificador do contrato
20012850000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código da unidade de origem
200128
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08669.009498/2022-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE 23 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
09/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 68.310,00
Valor global
R$ 68.310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68.310,00
Valor acumulado
R$ 68.310,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254447.50.00066.2022
ID
178038
Identificador do contrato
25444750000662022
Número
00066/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25384.000402/2022-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF) - ITEM 07 DO GRUPO 3 E ITEM 12 DO GRUPO 5, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
20/12/2022
Data da publicação
11/01/2023
Início da vigência
20/12/2022
Fim da vigência
20/12/2023
Valor inicial
R$ 148.350,00
Valor global
R$ 148.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 148.350,00
Valor acumulado
R$ 148.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 110792.50.00022.2022
ID
178197
Identificador do contrato
11079250000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DLOG/AGU
Nome da unidade
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL
Código da unidade de origem
110792
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00693.000839/2022-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
11/01/2023
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
30/12/2023
Valor inicial
R$ 3.329.250,00
Valor global
R$ 3.329.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.329.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110792
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 160069.50.00110.2022
ID
178325
Identificador do contrato
16006950001102022
Número
00110/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COEX
Nome da unidade
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160069
Nome da unidade de origem
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
65492.006501/2022-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES.
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 2.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160069
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00005.2023
ID
178581
Identificador do contrato
15442150000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045334/2022-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 20.700,00
Valor global
R$ 20.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.700,00
Valor acumulado
R$ 20.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00007.2023
ID
178583
Identificador do contrato
15442150000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045188/2022-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 2.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00009.2023
ID
178586
Identificador do contrato
15442150000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045701/2022-64
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 4.830,00
Valor global
R$ 4.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.830,00
Valor acumulado
R$ 4.830,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00010.2023
ID
178588
Identificador do contrato
15442150000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045693/2022-56
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
05/01/2023
Data da publicação
13/01/2023
Início da vigência
05/01/2023
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 6.210,00
Valor global
R$ 6.210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.210,00
Valor acumulado
R$ 6.210,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155126.50.00002.2023
ID
178638
Identificador do contrato
15512650000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUPAA-UFAL
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES
Código da unidade de origem
155126
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23540.000094/2023-18
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 73.140,00
Valor global
R$ 73.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.140,00
Valor acumulado
R$ 73.140,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155126
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: GRUPO 05, ITEM 11: (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2022 - ME (26776128)
-
Contrato 158123.50.00120.2022
ID
178868
Identificador do contrato
15812350001202022
Número
00120/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23223.003859/2022-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG
Data da assinatura
12/01/2023
Data da publicação
16/01/2023
Início da vigência
13/01/2023
Fim da vigência
13/01/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158123.50.00122.2022
ID
178871
Identificador do contrato
15812350001222022
Número
00122/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23223.003859/2022-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, PARA O CAMPUS AVANÇADO UBÁ
Data da assinatura
12/01/2023
Data da publicação
16/01/2023
Início da vigência
13/01/2023
Fim da vigência
13/01/2024
Valor inicial
R$ 18.630,00
Valor global
R$ 18.630,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.630,00
Valor acumulado
R$ 18.630,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158143.50.00006.2023
ID
178994
Identificador do contrato
15814350000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23098.000628/2022-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORIES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158154.50.05154.2023
ID
179105
Identificador do contrato
15815450051542023
Número
05154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23305.024864/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS AVANÇADO DE SÃO MIGUEL PAULISTA.
Data da assinatura
06/01/2023
Data da publicação
17/01/2023
Início da vigência
16/01/2023
Fim da vigência
15/01/2024
Valor inicial
R$ 8.970,00
Valor global
R$ 8.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.970,00
Valor acumulado
R$ 8.970,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155904.50.00007.2023
ID
179415
Identificador do contrato
15590450000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
Código da unidade de origem
155904
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23760.017595/2022-50
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
13/01/2023
Data da publicação
19/01/2023
Início da vigência
13/01/2023
Fim da vigência
13/01/2024
Valor inicial
R$ 20.700,00
Valor global
R$ 20.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.700,00
Valor acumulado
R$ 20.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155904
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158123.50.00003.2023
ID
179864
Identificador do contrato
15812350000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23222.003778/2022-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
13/01/2023
Data da publicação
24/01/2023
Início da vigência
13/01/2023
Fim da vigência
13/01/2024
Valor inicial
R$ 13.800,00
Valor global
R$ 13.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.800,00
Valor acumulado
R$ 13.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 810005.50.00006.2023
ID
179920
Identificador do contrato
81000550000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00135.207894/2022-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES EXTRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/01/2023
Data da publicação
03/02/2023
Início da vigência
19/01/2023
Fim da vigência
18/01/2025
Valor inicial
R$ 49.680,00
Valor global
R$ 62.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.100,00
Valor acumulado
R$ 111.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153052.50.00045.2023
ID
180030
Identificador do contrato
15305250000452023
Número
00045/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23070.023876/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
20/01/2023
Data da publicação
25/01/2023
Início da vigência
25/01/2023
Fim da vigência
25/01/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 48.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158154.50.13154.2023
ID
180039
Identificador do contrato
15815450131542023
Número
13154/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23305.022615/2022-81
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, PARA A DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO E CORRECIONAL (DALC-RET), ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA REITORIA, NA RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, CEP 01109-010, SÃO PAULO/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/01/2023
Data da publicação
25/01/2023
Início da vigência
20/01/2023
Fim da vigência
19/01/2024
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 2.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153028.50.00006.2023
ID
180059
Identificador do contrato
15302850000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23087.000174/2023-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO NTI, ICEX E CAPC DA UNIVERIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
Data da assinatura
24/01/2023
Data da publicação
25/01/2023
Início da vigência
24/01/2023
Fim da vigência
24/01/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158149.50.00006.2023
ID
180572
Identificador do contrato
15814950000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF S.PERNAMBUCANO
Nome da unidade
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da unidade de origem
158149
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23302.100126/2022-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFCAÇÕES E QUANTTATVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. DESCRIÇÃO DO OBJETO : 05 UN MONITOR COMPUTADOR TAMANHO 23 A 30 POL - VALOR UNITÁRIO R$ 690,00.
Data da assinatura
27/01/2023
Data da publicação
30/01/2023
Início da vigência
27/01/2023
Fim da vigência
27/01/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155020.50.00004.2023
ID
181104
Identificador do contrato
15502050000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23533.039651/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26. PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 (CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057)
Data da assinatura
27/01/2023
Data da publicação
03/02/2023
Início da vigência
27/01/2023
Fim da vigência
26/01/2024
Valor inicial
R$ 103.500,00
Valor global
R$ 103.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.625,00
Valor acumulado
R$ 103.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155020.50.00006.2023
ID
181113
Identificador do contrato
15502050000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
23533.039651/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110731/2021-26. PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 (CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057)
Data da assinatura
27/01/2023
Data da publicação
03/02/2023
Início da vigência
27/01/2023
Fim da vigência
26/01/2024
Valor inicial
R$ 69.000,00
Valor global
R$ 69.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.750,00
Valor acumulado
R$ 69.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00027.2023
ID
181345
Identificador do contrato
15442150000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045926/2022-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
02/02/2023
Data da publicação
06/02/2023
Início da vigência
02/02/2023
Fim da vigência
02/02/2024
Valor inicial
R$ 290.490,00
Valor global
R$ 290.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290.490,00
Valor acumulado
R$ 290.490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158440.50.00003.2023
ID
181936
Identificador do contrato
15844050000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS PIRAPO
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código da unidade de origem
158440
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23395.000774/2022-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
10/02/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/01/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00029.2023
ID
182244
Identificador do contrato
15442150000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045895/2022-06
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
01/02/2023
Data da publicação
14/02/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
01/02/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154421.50.00023.2023
ID
182257
Identificador do contrato
15442150000232023
Número
00023/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.045864/2022-47
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
26/01/2023
Data da publicação
14/02/2023
Início da vigência
26/01/2023
Fim da vigência
26/01/2024
Valor inicial
R$ 55.200,00
Valor global
R$ 55.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.200,00
Valor acumulado
R$ 55.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 303001.50.00003.2023
ID
182720
Identificador do contrato
30300150000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30211
Nome do órgão
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CADE/MJ
Nome da unidade
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
Código da unidade de origem
303001
Nome da unidade de origem
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08700.006066/2019-46
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
14/02/2023
Fim da vigência
14/02/2024
Valor inicial
R$ 103.500,00
Valor global
R$ 103.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103.500,00
Valor acumulado
R$ 103.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254420.50.00008.2023
ID
182845
Identificador do contrato
25442050000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25380.004276/2022-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR).
Data da assinatura
16/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
16/02/2023
Fim da vigência
16/02/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158155.50.00043.2023
ID
185668
Identificador do contrato
15815550000432023
Número
00043/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23421.001466/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS).
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
20/03/2023
Início da vigência
27/02/2023
Fim da vigência
27/02/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155010.50.00024.2023
ID
186308
Identificador do contrato
15501050000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.040714/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: NOTEBOOK BÁSICO CPU MARK > 7000P, SINGLE THREAD RATING > 1700 PONTOS MIN 8GB 2 RAM MULTILASER
Data da assinatura
10/03/2023
Data da publicação
23/03/2023
Início da vigência
14/03/2023
Fim da vigência
14/03/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 742050.50.00015.2023
ID
190706
Identificador do contrato
74205050000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITMSP
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código da unidade de origem
742050
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63232.002615/2022-81
Objeto
Aquisição de Monitor de Vídeo para Computador com Ajuste de Rotação
Data da assinatura
20/04/2023
Data da publicação
25/04/2023
Início da vigência
20/04/2023
Fim da vigência
20/04/2024
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 10.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 810005.50.00015.2023
ID
190912
Identificador do contrato
81000550000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00135.208782/2023-01
Objeto
A AQUISIÇÃO DE 488 MONITORES EXTRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/04/2023
Data da publicação
26/04/2023
Início da vigência
24/04/2023
Fim da vigência
23/04/2024
Valor inicial
R$ 336.720,00
Valor global
R$ 420.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420.900,00
Valor acumulado
R$ 420.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
810005
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 742050.50.00022.2023
ID
191780
Identificador do contrato
74205050000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITMSP
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código da unidade de origem
742050
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63232.002615/2022-81
Objeto
Aquisição de Monitor para Computador com Ajuste de Rotação
Data da assinatura
28/04/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
28/04/2023
Fim da vigência
28/04/2024
Valor inicial
R$ 4.140,00
Valor global
R$ 4.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.140,00
Valor acumulado
R$ 4.140,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 160327.50.00024.2023
ID
194316
Identificador do contrato
16032750000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IME
Nome da unidade
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Código da unidade de origem
160327
Nome da unidade de origem
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64613.006167/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES - MONITOR E NOTEBOOK TIPO 1 (ALTA MOBILIDADE)
Data da assinatura
19/05/2023
Data da publicação
22/05/2023
Início da vigência
19/05/2023
Fim da vigência
19/05/2024
Valor inicial
R$ 248.400,00
Valor global
R$ 248.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 248.400,00
Valor acumulado
R$ 248.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160327
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154502.50.00017.2023
ID
196785
Identificador do contrato
15450250000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23005.010801/2022-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
Data da assinatura
26/05/2023
Data da publicação
05/06/2023
Início da vigência
26/05/2023
Fim da vigência
26/05/2024
Valor inicial
R$ 13.800,00
Valor global
R$ 13.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.800,00
Valor acumulado
R$ 13.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155908.50.00015.2023
ID
198331
Identificador do contrato
15590850000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FURG-RS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.
Código da unidade de origem
155908
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23764.006802/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
15/06/2023
Data da publicação
16/06/2023
Início da vigência
16/06/2023
Fim da vigência
16/06/2024
Valor inicial
R$ 15.180,00
Valor global
R$ 15.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.180,00
Valor acumulado
R$ 15.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155908
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153163.50.00081.2023
ID
201595
Identificador do contrato
15316350000812023
Número
00081/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23080.022029/2023-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
05/07/2023
Data da publicação
07/07/2023
Início da vigência
05/07/2023
Fim da vigência
05/07/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254420.50.00084.2023
ID
202708
Identificador do contrato
25442050000842023
Número
00084/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25380.004454/2022-77
Objeto
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (2326783), ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
12/07/2023
Data da publicação
14/07/2023
Início da vigência
12/07/2023
Fim da vigência
12/07/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00072.2023
ID
203452
Identificador do contrato
15307950000722023
Número
00072/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.038315/2023-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
17/07/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153254.50.00198.2023
ID
203723
Identificador do contrato
15325450001982023
Número
00198/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23072.270815/2022-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA PRORH/UFMG
Data da assinatura
31/05/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
31/05/2023
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 9.660,00
Valor global
R$ 9.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.660,00
Valor acumulado
R$ 9.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153254.50.00067.2023
ID
203727
Identificador do contrato
15325450000672023
Número
00067/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23072.270815/2022-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL (NOTEBOOK) PARA PRORH/UFMG
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
13/04/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153273.50.00316.2023
ID
204086
Identificador do contrato
15327350003162023
Número
00316/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
P.REIT.PESQ./UFMG
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG
Código da unidade de origem
153273
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23072.221401/2022-77
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. SIGNATÁRIOS: PROF. FERNANDO MARCOS DOS REIS, PRÓ-REITOR DE PESQUISA/UFMG; ANDREIA RENOSTRO DO NASCIMENTO, MULTILASER INDUSTRIAL S/A; ANA KARLA SILVA REIS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO; ANA FLAVIA ASSUMPCAO D URCO, AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO.
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
26/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
19/07/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158364.50.06364.2023
ID
206423
Identificador do contrato
15836450063642023
Número
06364/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SALTO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SALTO
Código da unidade de origem
158364
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SALTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23313.002220/2022-63
Objeto
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 06-364/2023 QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A, QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, POR MEIO DA SRP 8/2022 (CENTRAL DE COMPRAS), PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP. PROCESSO ORIGINAL (CENTRAL DE COMPRAS) Nº 19973.110731/2021-26. PROCESSO IFSP SALTO Nº 23313.002220.2022-63.
Data da assinatura
02/08/2023
Data da publicação
10/08/2023
Início da vigência
04/08/2023
Fim da vigência
03/08/2024
Valor inicial
R$ 82.800,00
Valor global
R$ 82.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.800,00
Valor acumulado
R$ 82.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 130005.50.00018.2023
ID
207928
Identificador do contrato
13000550000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.038777/2022-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 356.040,00
Valor global
R$ 356.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 356.040,00
Valor acumulado
R$ 356.040,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153115.50.00038.2023
ID
207971
Identificador do contrato
15311550000382023
Número
00038/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23079.226708/2023-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS).
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
17/08/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158712.50.08712.2023
ID
208196
Identificador do contrato
15871250087122023
Número
08712/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAPIVARI
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAPIVARI
Código da unidade de origem
158712
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAPIVARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23430.001628/2023-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ITEM 6 - NOTEBOOK DE ALTA MOBILIDADE
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
27/08/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153032.50.00047.2023
ID
209239
Identificador do contrato
15303250000472023
Número
00047/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23090.014572/2023-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
25/08/2024
Valor inicial
R$ 8.970,00
Valor global
R$ 8.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.970,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158146.50.00031.2023
ID
209729
Identificador do contrato
15814650000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23172.000769/2022-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
28/08/2024
Valor inicial
R$ 39.330,00
Valor global
R$ 39.330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.330,00
Valor acumulado
R$ 39.330,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200394.50.00017.2023
ID
209739
Identificador do contrato
20039450000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código da unidade de origem
200394
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08420.003030/2022-52
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
21/08/2024
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200352.50.00005.2023
ID
210268
Identificador do contrato
20035250000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/ES
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código da unidade de origem
200352
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08285.001951/2022-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
29/09/2023
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200350.50.00017.2023
ID
210627
Identificador do contrato
20035050000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código da unidade de origem
200350
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08350.004583/2022-01
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
04/09/2023
Fim da vigência
04/09/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00100.2023
ID
210679
Identificador do contrato
15307950001002023
Número
00100/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.074672/2022-05
Objeto
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00102.2023
ID
210719
Identificador do contrato
15307950001022023
Número
00102/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.007528/2023-36
Objeto
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 1.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200358.50.00009.2023
ID
210742
Identificador do contrato
20035850000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL
Código da unidade de origem
200358
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08230.002621/2022-40
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200386.50.00011.2023
ID
210805
Identificador do contrato
20038650000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código da unidade de origem
200386
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08360.002753/2022-96
Objeto
OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 52.440,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.440,00
Valor acumulado
R$ 52.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200366.50.00015.2023
ID
210844
Identificador do contrato
20036650000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPF/FIG/PR
Nome da unidade
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
Código da unidade de origem
200366
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08389.002771/2022-50
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
30/08/2024
Valor inicial
R$ 42.780,00
Valor global
R$ 42.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.780,00
Valor acumulado
R$ 42.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200378.50.00019.2023
ID
211541
Identificador do contrato
20037850000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código da unidade de origem
200378
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08475.002109/2022-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE 12 MONITORES DE COMPUTADOR C AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY , FORMATO TELA: WIDESCREEN , TIPO DE TELA: LED , GARANTIA ON SITE: 36 MESES, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE , QUALIDADE DE IMAGEM: FULL HD , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , TAMANHO TELA: 23 A 30 POE
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
12/09/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00112.2023
ID
211596
Identificador do contrato
15307950001122023
Número
00112/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.048079/2023-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES: MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS 2 UNIDADES
Data da assinatura
06/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
06/09/2023
Fim da vigência
06/09/2024
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 1.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 443033.50.00029.2023
ID
212028
Identificador do contrato
44303350000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGFIN - SEDE
Nome da unidade
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código da unidade de origem
443033
Nome da unidade de origem
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02070.011383/2023-48
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO SRP 08/2022, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
12/09/2024
Valor inicial
R$ 690.000,00
Valor global
R$ 690.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690.000,00
Valor acumulado
R$ 690.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154080.50.00044.2023
ID
212057
Identificador do contrato
15408050000442023
Número
00044/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23129.009731/2023-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 26.910,00
Valor global
R$ 26.910,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.910,00
Valor acumulado
R$ 26.910,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200374.50.00010.2023
ID
212441
Identificador do contrato
20037450000102023
Número
00010/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT
Código da unidade de origem
200374
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08320.007848/2022-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 194035.50.00244.2023
ID
212705
Identificador do contrato
19403550002442023
Número
00244/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI-BRASILIA/DF
Nome da unidade
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código da unidade de origem
194035
Nome da unidade de origem
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08620.003230/2022-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
14/09/2024
Valor inicial
R$ 15.180,00
Valor global
R$ 15.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.180,00
Valor acumulado
R$ 15.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200382.50.00021.2023
ID
213146
Identificador do contrato
20038250000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código da unidade de origem
200382
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08240.003009/2022-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE 38 MONITORES DE 23 POLEGADAS.
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
15/09/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158155.50.00200.2023
ID
214580
Identificador do contrato
15815550002002023
Número
00200/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23037.001162/2023-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS IPANGUAÇU
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
19/09/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Outros 120071.98.00065.2023
ID
214709
Identificador do contrato
12007198000652023
Número
00065/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CELOG
Nome da unidade
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120071
Nome da unidade de origem
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
67101.001894/2023-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
12/09/2024
Valor inicial
R$ 690.000,00
Valor global
R$ 690.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690.000,00
Valor acumulado
R$ 690.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200370.50.00015.2023
ID
216343
Identificador do contrato
20037050000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC
Código da unidade de origem
200370
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08490.002039/2022-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
01/10/2023
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00123.2023
ID
216352
Identificador do contrato
15307950001232023
Número
00123/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.053983/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS - 3 UNIDADES
Data da assinatura
22/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
22/09/2023
Fim da vigência
22/09/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00130.2023
ID
216404
Identificador do contrato
15307950001302023
Número
00130/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.058970/2023-21
Objeto
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
22/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
22/09/2023
Fim da vigência
22/09/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153163.50.00155.2023
ID
216534
Identificador do contrato
15316350001552023
Número
00155/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23080.056063/2023-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
27/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
24/09/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200376.50.00013.2023
ID
218243
Identificador do contrato
20037650000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código da unidade de origem
200376
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08295.003399/2022-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158331.50.12331.2023
ID
218399
Identificador do contrato
15833150123312023
Número
12331/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SERTAOZINHO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código da unidade de origem
158331
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23309.002459/2022-01
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 4.830,00
Valor global
R$ 4.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.830,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200404.50.00017.2023
ID
219029
Identificador do contrato
20040450000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código da unidade de origem
200404
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08297.001680/2022-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
29/08/2024
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 440075.50.00002.2023
ID
219568
Identificador do contrato
44007550000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44208
Nome do órgão
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFB/MMA
Nome da unidade
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Código da unidade de origem
440075
Nome da unidade de origem
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02209.000671/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
02/10/2024
Valor inicial
R$ 69.000,00
Valor global
R$ 86.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 86.250,00
Valor acumulado
R$ 69.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200356.50.00018.2023
ID
219678
Identificador do contrato
20035650000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código da unidade de origem
200356
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08455.018898/2023-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
28/09/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 070005.50.00032.2023
ID
219886
Identificador do contrato
07000550000322023
Número
00032/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Código da unidade de origem
070005
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0008741-26.2023.6.27.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE 265 MONITORES PARA COMPUTADOR.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 182.850,00
Valor global
R$ 182.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182.850,00
Valor acumulado
R$ 182.850,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70005
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
220339
Identificador do contrato
15303699011022023
Número
2023NE001102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 12.420,00
Valor global
R$ 12.420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.420,00
Valor acumulado
R$ 12.420,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
220342
Identificador do contrato
15303699011032023
Número
2023NE001103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 17.250,00
Valor global
R$ 17.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.250,00
Valor acumulado
R$ 17.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
220344
Identificador do contrato
15303699011052023
Número
2023NE001105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI FAMMUC.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
220345
Identificador do contrato
15303699011062023
Número
2023NE001106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
220347
Identificador do contrato
15303699011072023
Número
2023NE001107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DA UFVJM.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 138.000,00
Valor global
R$ 138.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138.000,00
Valor acumulado
R$ 138.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254463.50.00013.2023
ID
220593
Identificador do contrato
25446350000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IOC/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254463
Nome da unidade de origem
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25030.001316/2022-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
06/12/2023
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200334.50.00028.2023
ID
220720
Identificador do contrato
20033450000282023
Número
00028/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGAD/DLOG/PF
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código da unidade de origem
200334
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08200.026440/2023-47
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
10/10/2024
Valor inicial
R$ 200.790,00
Valor global
R$ 200.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200.790,00
Valor acumulado
R$ 200.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153163.50.00171.2023
ID
220898
Identificador do contrato
15316350001712023
Número
00171/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23080.059608/2023-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
10/10/2024
Valor inicial
R$ 127.650,00
Valor global
R$ 127.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 127.650,00
Valor acumulado
R$ 127.650,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200334.50.00030.2023
ID
220956
Identificador do contrato
20033450000302023
Número
00030/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGAD/DLOG/PF
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código da unidade de origem
200334
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08200.023423/2023-58
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
13/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 507.150,00
Valor global
R$ 507.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 507.150,00
Valor acumulado
R$ 507.150,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254420.50.00128.2023
ID
221405
Identificador do contrato
25442050001282023
Número
00128/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25380.004454/2022-77
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
17/10/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
221609
Identificador do contrato
15303699011642023
Número
2023NE001164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
23/02/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0011
ID
221610
Identificador do contrato
15303699011652023
Número
2023NE001165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017693/2022-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITOR COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS.
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
23/02/2024
Valor inicial
R$ 4.140,00
Valor global
R$ 4.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.140,00
Valor acumulado
R$ 4.140,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158128.50.00023.2023
ID
221862
Identificador do contrato
15812850000232023
Número
00023/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO MARANHAO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da unidade de origem
158128
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
19973.110731/2021-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS MÓVEIS.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
20/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
06/10/2024
Valor inicial
R$ 207.000,00
Valor global
R$ 215.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215.280,00
Valor acumulado
R$ 852.840,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 110001.50.00027.2023
ID
222004
Identificador do contrato
11000150000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00094.000837/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES.
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
20/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
18/10/2024
Valor inicial
R$ 621.000,00
Valor global
R$ 621.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 621.000,00
Valor acumulado
R$ 621.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Outros 155007.98.00014.2023
ID
222159
Identificador do contrato
15500798000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da unidade de origem
170002
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23477.019128/2023-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
19/10/2024
Valor inicial
R$ 97.980,00
Valor global
R$ 97.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 97.980,00
Valor acumulado
R$ 97.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170002
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254420.50.00107.2023
ID
222261
Identificador do contrato
25442050001072023
Número
00107/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25380.004453/2022-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (MONITOR COMPUTADOR).
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
19/10/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200398.50.00013.2023
ID
222704
Identificador do contrato
20039850000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código da unidade de origem
200398
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08400.002373/2022-38
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES.
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 26.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158155.50.00227.2023
ID
223379
Identificador do contrato
15815550002272023
Número
00227/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23057.007145/2023-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O CAMPUS AVANÇADO NATAL ZONA LESTE
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
27/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 130005.50.00034.2023
ID
223509
Identificador do contrato
13000550000342023
Número
00034/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.038777/2022-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER NECESSIDADE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – MDA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
26/10/2023
Fim da vigência
26/10/2024
Valor inicial
R$ 270.480,00
Valor global
R$ 270.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 270.480,00
Valor acumulado
R$ 540.960,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153163.50.00119.2023
ID
223576
Identificador do contrato
15316350001192023
Número
00119/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23080.053763/2023-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS, MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
16/08/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
16/08/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200396.50.00016.2023
ID
224304
Identificador do contrato
20039650000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código da unidade de origem
200396
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08375.005263/2023-63
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 26 UNIDADES - MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
18/09/2024
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158440.50.00012.2023
ID
224577
Identificador do contrato
15844050000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS PIRAPO
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código da unidade de origem
158440
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23395.000774/2022-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00162.2023
ID
224644
Identificador do contrato
15307950001622023
Número
00162/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.066191/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 254452.50.00027.2023
ID
224752
Identificador do contrato
25445250000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNDAÇÃO OSWALD
Nome da unidade
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254452
Nome da unidade de origem
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25027.000340/2022-87
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES EXTRA - 23 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400 E 2299402). ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400 E 2299402), IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DO ITEM 12 (MONITOR EXTRA – 23 POL) DO GRUPO Nº 05 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP ME Nº 08/2022 (DOCUMENTOS SEI Nº 2299400/2299402) E ITEM 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022 (3135075).
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153079.50.00157.2023
ID
224759
Identificador do contrato
15307950001572023
Número
00157/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.066394/2023-95
Objeto
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
03/11/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 1.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 154579.50.00029.2023
ID
225541
Identificador do contrato
15457950000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO VALENCA
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA
Código da unidade de origem
154579
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23336.250565/2022-63
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
06/11/2024
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
CONTRATO 29/2023
-
Contrato 153079.50.00169.2023
ID
225592
Identificador do contrato
15307950001692023
Número
00169/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23075.068511/2023-55
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
07/11/2024
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 1.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 393001.50.00029.2023
ID
225822
Identificador do contrato
39300150000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50500.322502/2023-21
Objeto
FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) MONITORES DE VÍDEO, MARCA MULTILASER, MODELO MN801, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 414.000,00
Valor global
R$ 414.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 414.000,00
Valor acumulado
R$ 414.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 130005.50.00048.2023
ID
225882
Identificador do contrato
13000550000482023
Número
00048/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.038777/2022-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 523.020,00
Valor global
R$ 616.170,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 616.170,00
Valor acumulado
R$ 1.139.190,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158155.50.00237.2023
ID
226004
Identificador do contrato
15815550002372023
Número
00237/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23421.004994/2023-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA A REITOIRA DO IFRN
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
06/11/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 742050.50.00128.2023
ID
226058
Identificador do contrato
74205050001282023
Número
00128/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITMSP
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código da unidade de origem
742050
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
63232.002615/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR COM AJUSTE DE ROTAÇÃO
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 27.600,00
Valor global
R$ 27.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.600,00
Valor acumulado
R$ 27.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200384.50.00017.2023
ID
226144
Identificador do contrato
20038450000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR
Código da unidade de origem
200384
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08485.002221/2022-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 - ME.
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 240101.50.00019.2023
ID
226166
Identificador do contrato
24010150000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01245.005364/2022-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 255.300,00
Valor global
R$ 255.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 255.300,00
Valor acumulado
R$ 255.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 194035.50.00316.2023
ID
226167
Identificador do contrato
19403550003162023
Número
00316/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI-BRASILIA/DF
Nome da unidade
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código da unidade de origem
194035
Nome da unidade de origem
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08620.003230/2022-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 246.330,00
Valor global
R$ 246.330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 246.330,00
Valor acumulado
R$ 246.330,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158123.50.00088.2023
ID
226168
Identificador do contrato
15812350000882023
Número
00088/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23222.003778/2022-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
12/01/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 120071.50.00087.2023
ID
226438
Identificador do contrato
12007150000872023
Número
00087/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CELOG
Nome da unidade
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120071
Nome da unidade de origem
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67101.002532/2023-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 100.050,00
Valor global
R$ 100.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100.050,00
Valor acumulado
R$ 100.050,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 320004.50.00014.2023
ID
226442
Identificador do contrato
32000450000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32000
Nome do órgão
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CSG/M.M.E
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
Código da unidade de origem
320004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
48340.000935/2023-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 241.500,00
Valor global
R$ 241.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.500,00
Valor acumulado
R$ 241.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
320004
Número da licitação
00011/2023
-
Contrato 153032.50.00066.2023
ID
226448
Identificador do contrato
15303250000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23090.027106/2023-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 4.140,00
Valor global
R$ 4.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.140,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 130005.50.00052.2023
ID
226464
Identificador do contrato
13000550000522023
Número
00052/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.038777/2022-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 51.060,00
Valor global
R$ 51.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.060,00
Valor acumulado
R$ 51.060,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158143.50.00029.2023
ID
226557
Identificador do contrato
15814350000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23098.000628/2022-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTRATO N° 29/2023 FL. Nº 2/5ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 2.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158440.50.00014.2023
ID
226859
Identificador do contrato
15844050000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS PIRAPO
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código da unidade de origem
158440
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23395.000774/2022-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Carta Contrato 158129.94.00015.2023
ID
227094
Identificador do contrato
15812994000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF BAIANO-REITORIA
Nome da unidade
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código da unidade de origem
158129
Nome da unidade de origem
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23327.252859/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE COMPUTADORES PARA O IF BAIANO/REITORIA.
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 13.800,00
Valor global
R$ 13.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.800,00
Valor acumulado
R$ 13.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158092.50.00022.2023
ID
227305
Identificador do contrato
15809250000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26351
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da unidade de origem
158092
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23007.027252/2022-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E MONITORES.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 20.700,00
Valor global
R$ 20.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158740.50.00031.2023
ID
227523
Identificador do contrato
15874050000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS PE SANTA MARIA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
Código da unidade de origem
158740
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19973.110731/2021-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA IF SERTÃO-PE – CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158442.50.00015.2023
ID
228013
Identificador do contrato
15844250000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS GUANAMB
Nome da unidade
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
Código da unidade de origem
158442
Nome da unidade de origem
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19973.110731/2021-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFBAIANO CAMPUS GUANAMBI.
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
21/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
06/02/2024
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 6.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158500.50.00013.2023
ID
229277
Identificador do contrato
15850050000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS FLORES
Nome da unidade
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA
Código da unidade de origem
158500
Nome da unidade de origem
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23304.100024/2022-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
27/11/2023
Início da vigência
21/11/2023
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 9.660,00
Valor global
R$ 9.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.660,00
Valor acumulado
R$ 9.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158741.50.00016.2023
ID
229875
Identificador do contrato
15874150000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE SERRA TALHADA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código da unidade de origem
158741
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23758.100018/2022-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IF SERTÃO-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Outros 120071.98.00090.2023
ID
231947
Identificador do contrato
12007198000902023
Número
00090/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CELOG
Nome da unidade
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120071
Nome da unidade de origem
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
67101.002635/2023-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MONITORES.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 106.950,00
Valor global
R$ 106.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106.950,00
Valor acumulado
R$ 106.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 155014.50.00014.2023
ID
232658
Identificador do contrato
15501450000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUAB-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
Código da unidade de origem
155014
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23527.005924/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
14/12/2023
Fim da vigência
14/12/2024
Valor inicial
R$ 103.500,00
Valor global
R$ 103.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 420001.50.00005.2023
ID
233433
Identificador do contrato
42000150000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01400.001135/2023-47
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
31/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
22/05/2024
Valor inicial
R$ 414.000,00
Valor global
R$ 414.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 414.000,00
Valor acumulado
R$ 828.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 200390.50.00011.2023
ID
233744
Identificador do contrato
20039050000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código da unidade de origem
200390
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08410.001570/2022-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
07/12/2024
Valor inicial
R$ 17.940,00
Valor global
R$ 17.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.940,00
Valor acumulado
R$ 17.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 158136.50.00031.2023
ID
233806
Identificador do contrato
15813650000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE-REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
158136
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23294.023006/2023-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA A REITORIA DO IFPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 34.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 160249.50.00169.2023
ID
235232
Identificador do contrato
16024950001692023
Número
00169/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19973110731202126
Objeto
AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES.
Data da assinatura
24/11/2023
Data da publicação
18/12/2023
Início da vigência
24/11/2023
Fim da vigência
24/11/2024
Valor inicial
R$ 301.530,00
Valor global
R$ 301.530,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 301.530,00
Valor acumulado
R$ 301.530,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236718
Identificador do contrato
15816199002362023
Número
2023NE000236
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001909/2022-40
Objeto
SOLIC.039/2023/ICT/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 11.040,00
Valor global
R$ 11.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236776
Identificador do contrato
15816199002142023
Número
2023NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001909/2022-40
Objeto
SOLIC.025/2023/IEI/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II E MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS - CGLAB - LABORATÓRIOS DE PESQUISA - IEI.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236779
Identificador do contrato
15816199002162023
Número
2023NE000216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001909/2022-40
Objeto
SOLIC.026/2023/IEI/CAMPUS ITAJUBA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II E MONITOR EXTRA 23 POLEGADAS - RECURSOS DA UNIDADE.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0001
ID
236824
Identificador do contrato
15816199001282023
Número
2023NE000128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001909/2022-40
Objeto
SOLIC.011/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - AQUISIÇÃO VIA IRP Nº 06/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA UASG 201057 DE MONITORES, NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES - CGLAB/LABORATÓRIO DE ENSINO.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158161
-
Contrato 130005.50.00074.2023
ID
237965
Identificador do contrato
13000550000742023
Número
00074/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21000.086208/2023-82
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DRONES E LANCHAS PARA RESPOSTA À EMERGÊNCIA ZOOSSANITÁRIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 1.129.727,60
Valor global
R$ 1.129.727,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.129.727,60
Valor acumulado
R$ 1.129.727,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
130005
Número da licitação
90180/2023
-
Contrato 120071.50.00010.2024
ID
275402
Identificador do contrato
12007150000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CELOG
Nome da unidade
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120071
Nome da unidade de origem
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67101.000552/2024-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (DESKTOPS, ESTAÇÕES GRÁFICAS COM FORNECIMENTO DE MONITORES)
Valor inicial
R$ 6.298.036,50
Valor global
R$ 6.298.036,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.298.036,50
Valor acumulado
R$ 7.894.333,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120071
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 158278.50.00006.2024
ID
284225
Identificador do contrato
15827850000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PETROLINA
Nome da unidade
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL
Código da unidade de origem
158278
Nome da unidade de origem
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23303.000281/2022-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), E QUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
Data da assinatura
19/06/2024
Data da publicação
05/07/2024
Início da vigência
19/06/2024
Fim da vigência
19/06/2025
Valor inicial
R$ 241.500,00
Valor global
R$ 241.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.500,00
Valor acumulado
R$ 241.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Comodato 155016.52.52024.2024
ID
308407
Identificador do contrato
15501652520242024
Número
52024/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
23529.011093/2023-49
Objeto
TERMO DE COMODATO - GLICOSIMETRO
Data da assinatura
05/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
06/09/2024
Fim da vigência
06/09/2025
Valor inicial
R$ 2.000,00
Valor global
R$ 2.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.000,00
Valor acumulado
R$ 2.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155016
Número da licitação
00056/2023
-
Comodato 155016.52.62024.2024
ID
315004
Identificador do contrato
15501652620242024
Número
62024/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Compras
Processo
23529.011093/2023-49
Objeto
TERMO DE COMODATO PREGÃO 56/2023/ITEM 72 - GLICOSIMETRO
Data da assinatura
20/09/2024
Data da publicação
24/09/2024
Início da vigência
23/09/2024
Fim da vigência
23/09/2025
Valor inicial
R$ 1.080,00
Valor global
R$ 1.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.080,00
Valor acumulado
R$ 1.080,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155016
Número da licitação
00056/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0568
ID
337644
Identificador do contrato
92500399568072024
Número
2024NE056807
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0038746-1
Objeto
SMS - ATENÇÃO BÁSICA - ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, INFANTIL, PEQUENO; ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE, MEDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE - RECURSO 1168
Data da assinatura
06/05/2024
Data da publicação
07/05/2024
Início da vigência
07/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 239.760,00
Valor global
R$ 239.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 239.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0568
ID
337654
Identificador do contrato
92500399568152024
Número
2024NE056815
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0038746-1
Objeto
SMS - HOSPITAIS - RECURSO 1168 ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, INFANTIL, PEQUENO; ESPACADOR VALVULADO, MASCARA, ADULTO, GRANDE.
Data da assinatura
06/05/2024
Data da publicação
07/05/2024
Início da vigência
07/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 29.970,00
Valor global
R$ 29.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.970,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 160195.99.2023N.0002
ID
365211
Identificador do contrato
16019599002472023
Número
2023NE000247
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.000905/2023-28
Objeto
*2023NC404538*SECTI*SGT R. ANTONIO*013/2023*NOTEBOOK E MONITOR*OE06
Data da assinatura
18/04/2023
Data da publicação
18/04/2023
Início da vigência
18/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 34.500,00
Valor global
R$ 34.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153031.99.2023N.0021
ID
378770
Identificador do contrato
15303199021342023
Número
2023NE002134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23089.019171/2021-18
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME SOLICITAÇÃO DOC. SEI 1893681. ADESÃO A ATA PREGAO 08/2022 ITEM 06 UASG 201057 PREGAO INTERNO 16/2023 RL 937/2023 - VERBA TESOURO. PROCESSO 23089.0119171/2021-18.
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
07/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 24.150,00
Valor global
R$ 24.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153031
-
Empenho 153065.99.2022N.0040
ID
381235
Identificador do contrato
15306599040682022
Número
2022NE004068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.038866/2022-28
Objeto
SM6043/2022 PARA CCEN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 58.650,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2022N.0040
ID
381299
Identificador do contrato
15306599040752022
Número
2022NE004075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.103931/2022-40
Objeto
SM6076/2022 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
13/12/2022
Data da publicação
13/12/2022
Início da vigência
13/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2022N.0040
ID
381300
Identificador do contrato
15306599040802022
Número
2022NE004080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.038866/2022-28
Objeto
SM6077/2022 PARA CCEN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/12/2022
Data da publicação
13/12/2022
Início da vigência
13/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 58.650,00
Valor global
R$ 58.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2022N.0041
ID
381318
Identificador do contrato
15306599041372022
Número
2022NE004137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.103931/2022-40
Objeto
SM6106/2022 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
14/12/2022
Data da publicação
14/12/2022
Início da vigência
14/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0007
ID
381785
Identificador do contrato
15306599007992023
Número
2023NE000799
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM2038/2023 P/CCJ ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
17/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
17/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0009
ID
381921
Identificador do contrato
15306599009792023
Número
2023NE000979
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM2196/2023 P/CCS ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0009
ID
381924
Identificador do contrato
15306599009782023
Número
2023NE000978
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM2197/2023 PARA CCS. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0012
ID
382235
Identificador do contrato
15306599012912023
Número
2023NE001291
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM3199/2023 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
23/06/2023
Data da publicação
23/06/2023
Início da vigência
23/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0016
ID
382398
Identificador do contrato
15306599016032023
Número
2023NE001603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM3704/2023 P/CCJ ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0018
ID
382564
Identificador do contrato
15306599018732023
Número
2023NE001873
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM4006/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
28/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
28/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0024
ID
383011
Identificador do contrato
15306599024082023
Número
2023NE002408
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM4735/2023 PARA REITORIA- ARQUIVO CENTRAL. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0025
ID
383120
Identificador do contrato
15306599025292023
Número
2023NE002529
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM4147/2023 PARA CT (TED Nº 5/2022- IFRN/UFPB). ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.520,00
Valor global
R$ 5.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0026
ID
383213
Identificador do contrato
15306599026922023
Número
2023NE002692
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM4003/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0028
ID
383416
Identificador do contrato
15306599028882023
Número
2023NE002888
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.118364/2022-95
Objeto
SM5351/2023 P/PRPG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383470
Identificador do contrato
15306599029772023
Número
2023NE002977
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.118364/2022-95
Objeto
SM5422/2023 P/PRG - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0030
ID
383601
Identificador do contrato
15306599030902023
Número
2023NE003090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM5538/2023 PARA CCJ. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0031
ID
383617
Identificador do contrato
15306599031282023
Número
2023NE003128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM5427/2023 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
21/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
21/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 57.960,00
Valor global
R$ 57.960,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.960,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0032
ID
383800
Identificador do contrato
15306599032962023
Número
2023NE003296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.118364/2022-95
Objeto
SM5721/2023 P/CCM - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
27/09/2023
Data da publicação
27/09/2023
Início da vigência
27/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0037
ID
384215
Identificador do contrato
15306599037972023
Número
2023NE003797
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.105243/2022-21
Objeto
SM6027/2023 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0041
ID
384495
Identificador do contrato
15306599041282023
Número
2023NE004128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.118364/2022-95
Objeto
SM6364/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158155.99.2023N.0003
ID
386716
Identificador do contrato
15815599003752023
Número
2023NE000375
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.001716.2023-17
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITORES) DESTINADO AO CAMPUS IFRN-LAJES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 08/2022 - UG:201057 (ITEM 11) E CONFORME PROCESSO Nº 23134.001716.2023-17.
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158155
-
Empenho 153137.99.2023N.0000
ID
390557
Identificador do contrato
15313799000202023
Número
2023NE000020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCS_153137
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código da unidade de origem
153137
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.258204/2022-43
Objeto
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ, QUE É PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153137
-
Empenho 153137.99.2023N.0000
ID
390559
Identificador do contrato
15313799000162023
Número
2023NE000016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCS_153137
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código da unidade de origem
153137
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.258204/2022-43
Objeto
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRJ, PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153137
-
Empenho 153137.99.2023N.0000
ID
390561
Identificador do contrato
15313799000242023
Número
2023NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCS_153137
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código da unidade de origem
153137
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.258204/2022-43
Objeto
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUTES/UFRJ, QUE É PARTICIPANTE DO PREGÃO 0008/2022 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153137
-
Empenho 158149.99.2023N.0001
ID
394665
Identificador do contrato
15814999001582023
Número
2023NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF S.PERNAMBUCANO
Nome da unidade
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da unidade de origem
158149
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23302.100126/2022-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) PARA ATENDER A REITORIA DO IF SERTÃO - PE.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2023
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 10.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409368
Identificador do contrato
15304699018552022
Número
2022NE001855
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409369
Identificador do contrato
15304699018382022
Número
2022NE001838
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.111867/2022-24.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409370
Identificador do contrato
15304699018562022
Número
2022NE001856
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409371
Identificador do contrato
15304699018402022
Número
2022NE001840
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.111867/2022-24.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 9.660,00
Valor global
R$ 9.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.660,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409372
Identificador do contrato
15304699018542022
Número
2022NE001854
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER A DEMANDAS DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108363/2022-27.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409639
Identificador do contrato
15304699021452022
Número
2022NE002145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA PROAD - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409640
Identificador do contrato
15304699021432022
Número
2022NE002143
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA STI - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 11.040,00
Valor global
R$ 11.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409641
Identificador do contrato
15304699021412022
Número
2022NE002141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 20.700,00
Valor global
R$ 20.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409642
Identificador do contrato
15304699021462022
Número
2022NE002146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.112663/2022-19.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0008
ID
409819
Identificador do contrato
15304699008952023
Número
2023NE000895
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 008/2022, UASG 201057, PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS – PROCESSO N° 23068.031295/2023-81.
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
04/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0010
ID
409851
Identificador do contrato
15304699010582023
Número
2023NE001058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0010
ID
409853
Identificador do contrato
15304699010592023
Número
2023NE001059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCE - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0010
ID
409857
Identificador do contrato
15304699010602023
Número
2023NE001060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.034666/2023-87.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.280,00
Valor global
R$ 8.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0011
ID
409881
Identificador do contrato
15304699011692023
Número
2023NE001169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO N° 0008/2022, UASG 201057, PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO DP/ CCHN – PROCESSO N° 23068.038731/2023-43.
Data da assinatura
02/08/2023
Data da publicação
02/08/2023
Início da vigência
02/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410012
Identificador do contrato
15304699015302023
Número
2023NE001530
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2022 - UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER A SEAD. PROCESSO DIGITAL 23068.055730/2023-63.
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
24/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.210,00
Valor global
R$ 6.210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410042
Identificador do contrato
15304699015932023
Número
2023NE001593
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410043
Identificador do contrato
15304699015952023
Número
2023NE001595
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410050
Identificador do contrato
15304699015942023
Número
2023NE001594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DA OUVIDORIA.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410051
Identificador do contrato
15304699015922023
Número
2023NE001592
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO DTI/CT.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0016
ID
410054
Identificador do contrato
15304699016002023
Número
2023NE001600
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.105931/2022-38
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 08/2022 DA UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE MONITORES 23 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153046
-
Contrato 200352.50.00026.2024
ID
413463
Identificador do contrato
20035250000262024
Número
00026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/ES
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código da unidade de origem
200352
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08285.003907/2024-79
Objeto
AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - DRONES E BATERIAS PARA DRONES POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO.
Data da assinatura
02/01/2025
Data da publicação
21/01/2025
Início da vigência
02/01/2025
Fim da vigência
02/01/2026
Valor inicial
R$ 9.018,00
Valor global
R$ 9.018,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.018,00
Valor acumulado
R$ 9.018,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200331
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153010.99.2023N.0006
ID
426211
Identificador do contrato
15301099006212023
Número
2023NE000621
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PROCESSO 3837/2022-95 - DIPPG
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0006
ID
426217
Identificador do contrato
15301099006242023
Número
2023NE000624
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PROCESSO 3837/2022-95 - ANGRA
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0006
ID
426239
Identificador do contrato
15301099006662023
Número
2023NE000666
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PEDIDO 08.22-36-020 - DIRAP - DECOF
Data da assinatura
10/08/2023
Data da publicação
10/08/2023
Início da vigência
10/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0006
ID
426245
Identificador do contrato
15301099006642023
Número
2023NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PEDIDO 08.22-36-020 - DIPPG
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0006
ID
426246
Identificador do contrato
15301099006592023
Número
2023NE000659
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PEDIDO 08.22-36-007 - DIGES
Data da assinatura
10/08/2023
Data da publicação
10/08/2023
Início da vigência
10/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0009
ID
426439
Identificador do contrato
15301099009432023
Número
2023NE000943
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
PROCESSO 3837/2022-95 - PE-IRP-08/22-45-003 - DEMET
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.900,00
Valor global
R$ 6.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0010
ID
426506
Identificador do contrato
15301099010312023
Número
2023NE001031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
23063.003837/2022-95
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0010
ID
426507
Identificador do contrato
15301099010352023
Número
2023NE001035
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
23063.003837/2022-95
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0010
ID
426508
Identificador do contrato
15301099010372023
Número
2023NE001037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003837/2022-95
Objeto
23063.003837/2022-95
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153114.99.2023N.0024
ID
436895
Identificador do contrato
15311499024692023
Número
2023NE002469
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.523329/2022-60
Objeto
ITEM 11 - MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS. 2023NE03621.
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0028
ID
437228
Identificador do contrato
15311499028842023
Número
2023NE002884
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.523329/2022-60
Objeto
ITEM 11 - MONITOR EXTRA - 23 POLEGADAS MULTILASER MN801. 2023NE04138
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 158154.99.2022N.0010
ID
469883
Identificador do contrato
15815499010482022
Número
2022NE001048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.024864.2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: COMPUTADORES - SRP Nº 08/2022. UASG GERENCIADORA 201057 - PROCESSO ORIGINAL Nº 19973.110731/2021-26 -PROCESSO 23305.024864.2022-10
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 2.070,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 925003.99.2024N.0806
ID
469982
Identificador do contrato
92500399806652024
Número
2024NE080665
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0035067-3
Objeto
SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO
Data da assinatura
26/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 89.910,00
Valor global
R$ 89.910,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.910,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0806
ID
470062
Identificador do contrato
92500399806662024
Número
2024NE080666
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0035067-3
Objeto
SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO
Data da assinatura
26/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.988,00
Valor global
R$ 11.988,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.988,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0806
ID
470088
Identificador do contrato
92500399806672024
Número
2024NE080667
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0035067-3
Objeto
SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL ; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO
Data da assinatura
26/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.997,00
Valor global
R$ 2.997,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.997,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0930
ID
470124
Identificador do contrato
92500399930422024
Número
2024NE093042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0063066-8
Objeto
: SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
23/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.996,00
Valor global
R$ 3.996,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.996,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0930
ID
470178
Identificador do contrato
92500399930442024
Número
2024NE093044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0063066-8
Objeto
SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 259.740,00
Valor global
R$ 259.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 259.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 925003.99.2024N.0980
ID
470272
Identificador do contrato
92500399980442024
Número
2024NE098044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2024/0063066-8
Objeto
SMS - ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, INFATIL PEQUENO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADOLESCENTE MÉDIO; ESPAÇADOR, VALVULADO, MASCARA, ADULTO GRANDE
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 19.980,00
Valor global
R$ 19.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00872/2023
-
Empenho 153079.99.2022N.0050
ID
511759
Identificador do contrato
15307999050522022
Número
2022NE005052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.074977/2022-17
Objeto
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - TC - 23075.074977/2022-17 - DHS - DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO - REFERÊNCIA: 90123457862
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0029
ID
513860
Identificador do contrato
15307999029992023
Número
2023NE002999
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.041118/2023-14
Objeto
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - SD - 23075.041118/2023-14 - UASG 201057
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
19/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0041
ID
514595
Identificador do contrato
15307999041882023
Número
2023NE004188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.056256/2023-06
Objeto
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - AG - 23075.056256/2023-06
Data da assinatura
11/09/2023
Data da publicação
11/09/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0042
ID
514606
Identificador do contrato
15307999042432023
Número
2023NE004243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.057535/2023-89
Objeto
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - CT - 23075.057535/2023-89 - REFERÊNCIA: 90123458334
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0060
ID
515923
Identificador do contrato
15307999060592023
Número
2023NE006059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.056912/2023-62
Objeto
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - PRPPG - 23075.056912/2023-62 - REFERÊNCIA: 90123458835
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 154358.99.2023N.0003
ID
519593
Identificador do contrato
15435899003142023
Número
2023NE000314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.062098/2022-63
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 191/2023, REQUISIÇÃO 425/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSOS PRÓPRIOS.
Data da assinatura
30/06/2023
Data da publicação
30/06/2023
Início da vigência
30/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.380,00
Valor global
R$ 1.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 154358
-
Empenho 154358.99.2023N.0009
ID
519693
Identificador do contrato
15435899009832023
Número
2023NE000983
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.062098/2022-63
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 942/2023, REQUISIÇÃO 1437/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSO 1000000000 AÇÃO 8282 - PI M8282Q60MEN.
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 154358
-
Empenho 154358.99.2023N.0010
ID
519733
Identificador do contrato
15435899010422023
Número
2023NE001042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.062098/2022-63
Objeto
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 990/2023, REQUISIÇÃO 1491/2023. PROC SEI 23064.062098/2022-63. RECURSOS PRÓPRIOS.
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 154358
-
Empenho 200346.99.2023N.0001
ID
520999
Identificador do contrato
20034699001982023
Número
2023NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código da unidade de origem
200346
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08200.019738/2023-09
Objeto
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER OFÍCIO 7 - UGE/SAD/DICOR/CGPRE/DICOR/PF (29936364), REF. A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONF. PREGÃO Nº. 08/2022-UG:201057, QT.: 38.
Data da assinatura
16/08/2023
Data da publicação
16/08/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 26.220,00
Valor global
R$ 26.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 200346
-
Empenho 158526.99.2022N.0001
ID
548557
Identificador do contrato
15852699001052022
Número
2022NE000105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.001780.2022-34
Objeto
SPR 08/2022 - MATERIAL PERMANENTE – UASG:158154– PROC: 23433.001780.2022-34 – EMENDA TÁBATA AMARAL Nº 4132 0006 – PRAZO: 75 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - CONF LEI 8666/1993 TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158526
-
Empenho 158526.99.2022N.0001
ID
548558
Identificador do contrato
15852699001072022
Número
2022NE000107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.001780.2022-34
Objeto
SPR 08/2022 - MATERIAL PERMANENTE – UASG: 201057– PROC: 23433.001780.2022-34 – EMENDA TÁBATA AMARAL Nº 4132 0006 – PRAZO: 75 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - CONF LEI 8666/1993 TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
27/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158526
-
Contrato 130005.50.00056.2025
ID
584121
Identificador do contrato
13000550000562025
Número
00056/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.040428/2025-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
30/06/2025
Data da publicação
01/07/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
30/06/2026
Valor inicial
R$ 95.640,00
Valor global
R$ 95.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.640,00
Valor acumulado
R$ 95.640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0008
ID
588500
Identificador do contrato
15306599008622025
Número
2025NE000862
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM3061/2025 P/CT ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
01/07/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158135.99.2023N.0000
ID
590969
Identificador do contrato
15813599000912023
Número
2023NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26416
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PARA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Código da unidade de origem
158506
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23051.020144/2023-38
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MONITORES, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022, DA UASG 201057 - PE 8/2022. COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N° 202339470003 (EMENDA 3) DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL CRISTIANO VALE , CONFORME PROCESSO DE COMPRA - 23051.024021/2023-22.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158135
-
Contrato 153052.50.00346.2025
ID
591935
Identificador do contrato
15305250003462025
Número
00346/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23070.045767/2024-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TI
Data da assinatura
09/07/2025
Data da publicação
10/07/2025
Início da vigência
10/07/2025
Fim da vigência
10/07/2026
Valor inicial
R$ 25.504,00
Valor global
R$ 25.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.504,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0009
ID
593925
Identificador do contrato
15306599009472025
Número
2025NE000947
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM3227/2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
11/07/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 194035.50.00173.2025
ID
594280
Identificador do contrato
19403550001732025
Número
00173/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI-BRASILIA/DF
Nome da unidade
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código da unidade de origem
194035
Nome da unidade de origem
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08620.007369/2024-33
Objeto
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Data da assinatura
14/07/2025
Data da publicação
14/07/2025
Início da vigência
14/07/2025
Fim da vigência
14/07/2026
Valor inicial
R$ 318.800,00
Valor global
R$ 318.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 318.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0009
ID
596119
Identificador do contrato
15306599009842025
Número
2025NE000984
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM3275 /2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
15/07/2025
Início da vigência
15/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.974,00
Valor global
R$ 3.974,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.974,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0010
ID
600655
Identificador do contrato
15306599010742025
Número
2025NE001074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-0
Objeto
SM3341/2025 PARA CBIOTEC. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 254420.50.00070.2025
ID
602054
Identificador do contrato
25442050000702025
Número
00070/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25380.003776/2025-41
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/07/2025
Data da publicação
23/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
22/07/2026
Valor inicial
R$ 1.074.300,00
Valor global
R$ 1.074.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.074.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 130005.50.00079.2025
ID
611236
Identificador do contrato
13000550000792025
Número
00079/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.048787/2025-27
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 79/2025 AO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 49.381.076/0001-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DESTE CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 580003. COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 49.381.076/0001-01. VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA; O EDITAL DA LICITAÇÃO; A PROPOSTA DO CONTRATADO; EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
Data da assinatura
04/08/2025
Data da publicação
05/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
04/08/2026
Valor inicial
R$ 283.620,00
Valor global
R$ 283.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 283.620,00
Valor acumulado
R$ 283.620,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612207
Identificador do contrato
15312899005362023
Número
2023NE000536
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244124/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.800,00
Valor global
R$ 13.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612216
Identificador do contrato
15312899005472023
Número
2023NE000547
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244124/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612226
Identificador do contrato
15312899005442023
Número
2023NE000544
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244124/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612231
Identificador do contrato
15312899005432023
Número
2023NE000543
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244124/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612232
Identificador do contrato
15312899005402023
Número
2023NE000540
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.244124/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.350,00
Valor global
R$ 10.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 153128
-
Contrato 160070.50.00013.2025
ID
614360
Identificador do contrato
16007050000132025
Número
00013/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DGP
Nome da unidade
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código da unidade de origem
160070
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64446.005995/2025-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/08/2025
Data da publicação
08/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
06/11/2025
Valor inicial
R$ 9.564,00
Valor global
R$ 9.564,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.564,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 130005.50.00090.2025
ID
616114
Identificador do contrato
13000550000902025
Número
00090/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.052503/2025-05
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/08/2025
Data da publicação
11/08/2025
Início da vigência
08/08/2025
Fim da vigência
08/08/2026
Valor inicial
R$ 106.418,00
Valor global
R$ 106.418,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106.418,00
Valor acumulado
R$ 106.418,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153080.99.2025N.0001
ID
618827
Identificador do contrato
15308099001512025
Número
2025NE000151
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153409
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.067091/2025-7
Objeto
AQUISIÇÃO DE 60 NOTEBOOKS PARA ATENDER CAMPUS SERTANIA PE 90001/2025 UASG 201057 PROC. CAPA 23076.067091/2025-70 PORT. 1010/2025 DORC PROPLAN
Data da assinatura
11/08/2025
Início da vigência
11/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 191.280,00
Valor global
R$ 191.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153080
-
Contrato 158429.50.00006.2025
ID
628606
Identificador do contrato
15842950000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS V.N.IMI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código da unidade de origem
158429
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23186.002184/2024-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES.
Data da assinatura
19/08/2025
Data da publicação
25/08/2025
Início da vigência
19/08/2025
Fim da vigência
19/08/2026
Valor inicial
R$ 31.880,00
Valor global
R$ 31.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.880,00
Valor acumulado
R$ 31.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0020
ID
646336
Identificador do contrato
15306599020872025
Número
2025NE002087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM4202/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0021
ID
648246
Identificador do contrato
15306599021102025
Número
2025NE002110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.0618592025-08
Objeto
SM4120/2025 -P/CCM ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB ________________________________
Valor inicial
R$ 4.716,00
Valor global
R$ 4.716,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.716,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Outros 154502.98.00037.2025
ID
650140
Identificador do contrato
15450298000372025
Número
00037/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23005.000703/2024-79
Objeto
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS),
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0020
ID
650383
Identificador do contrato
15316399020582025
Número
2025NE002058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.051612/2025-80
Objeto
SNE 202507890.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0021
ID
657757
Identificador do contrato
15316399021862025
Número
2025NE002186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.053497/2025-88
Objeto
SNE 202507996
Valor inicial
R$ 19.128,00
Valor global
R$ 19.128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.128,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153065.99.2025N.0023
ID
659424
Identificador do contrato
15306599023182025
Número
2025NE002318
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5078 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 250057.50.00222.2025
ID
659544
Identificador do contrato
25005750002222025
Número
00222/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
19973.007136/2024-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Valor inicial
R$ 127.520,00
Valor global
R$ 127.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 127.520,00
Valor acumulado
R$ 127.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0024
ID
660880
Identificador do contrato
15306599024772025
Número
2025NE002477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5239 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0024
ID
661770
Identificador do contrato
15306599024812025
Número
2025NE002481
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.0618592025-08
Objeto
SM5244/2025 -P/CCEN ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153046.99.2025N.0012
ID
661824
Identificador do contrato
15304699012992025
Número
2025NE001299
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE - PARTICIPAÇÃO EM IRP 90001/2025 - UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.047679/2025-88.
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0013
ID
661829
Identificador do contrato
15304699013042025
Número
2025NE001304
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES PARA ATENDER DEMANDA DO CCE - PARTICIPAÇÃO EM IRP 90001/2025 - UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.047679/2025-88.
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Contrato 254492.50.00060.2025
ID
662376
Identificador do contrato
25449250000602025
Número
00060/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INI/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código da unidade de origem
254492
Nome da unidade de origem
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25029.000560/2025-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL (NOTEBOOKS E MONITORES)
Valor inicial
R$ 17.512,00
Valor global
R$ 17.512,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.512,00
Valor acumulado
R$ 17.512,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0025
ID
664517
Identificador do contrato
15306599025342025
Número
2025NE002534
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5296/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153163.99.2025N.0022
ID
665343
Identificador do contrato
15316399022212025
Número
2025NE002221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.052422/2025-80
Objeto
SNE 202507993.
Valor inicial
R$ 19.128,00
Valor global
R$ 19.128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.128,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153046.99.2025N.0013
ID
667988
Identificador do contrato
15304699013242025
Número
2025NE001324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CCS - CARONA SRP 90001/2025 UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.052126/2025-47.
Valor inicial
R$ 25.504,00
Valor global
R$ 25.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.504,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0013
ID
667996
Identificador do contrato
15304699013272025
Número
2025NE001327
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO CRIARTE / CE - CARONA SRP 90001/2025 UASG 201057 - PROCESSO DIGITAL 23068.052126/2025-47.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153163.99.2025N.0023
ID
668057
Identificador do contrato
15316399023092025
Número
2025NE002309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.052452/2025-96
Objeto
SNE 202507889
Valor inicial
R$ 73.324,00
Valor global
R$ 73.324,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.324,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Contrato 110001.50.00039.2025
ID
670312
Identificador do contrato
11000150000392025
Número
00039/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00094.001155/2024-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS),
Valor inicial
R$ 637.600,00
Valor global
R$ 637.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 637.600,00
Valor acumulado
R$ 637.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0024
ID
671794
Identificador do contrato
15316399024612025
Número
2025NE002461
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.052452/2025-96
Objeto
SNE 202507889
Valor inicial
R$ 73.324,00
Valor global
R$ 73.324,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.324,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Contrato 153032.50.00057.2025
ID
676596
Identificador do contrato
15303250000572025
Número
00057/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23090.022248/2025-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 38.256,00
Valor global
R$ 38.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.256,00
Valor acumulado
R$ 38.256,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 153052.50.00516.2025
ID
676597
Identificador do contrato
15305250005162025
Número
00516/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23070.045767/2024-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Valor inicial
R$ 35.810,00
Valor global
R$ 35.810,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.810,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 130005.50.00152.2025
ID
677960
Identificador do contrato
13000550001522025
Número
00152/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.069615/2025-97
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 318.800,00
Valor global
R$ 318.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 318.800,00
Valor acumulado
R$ 318.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0031
ID
680828
Identificador do contrato
15306599031672025
Número
2025NE003167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5950/2025 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0032
ID
681550
Identificador do contrato
15306599032192025
Número
2025NE003219
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6028/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 9.564,00
Valor global
R$ 9.564,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.564,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0031
ID
682010
Identificador do contrato
15306599031812025
Número
2025NE003181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5975 /2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 19.128,00
Valor global
R$ 19.128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.128,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0035
ID
686239
Identificador do contrato
15306599035882025
Número
2025NE003588
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6364 /2025 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 23.580,00
Valor global
R$ 23.580,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.580,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0036
ID
687516
Identificador do contrato
15306599036862025
Número
2025NE003686
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM5859/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 2.358,00
Valor global
R$ 2.358,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.358,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0039
ID
688852
Identificador do contrato
15306599039182025
Número
2025NE003918
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6544 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 786,00
Valor global
R$ 786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0038
ID
688855
Identificador do contrato
15306599038732025
Número
2025NE003873
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6552 /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. SM /2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 1.572,00
Valor global
R$ 1.572,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.572,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0036
ID
689441
Identificador do contrato
15306599036232025
Número
2025NE003623
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6225/2025 P/PRPG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0038
ID
689486
Identificador do contrato
15306599038232025
Número
2025NE003823
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6604/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 27.510,00
Valor global
R$ 27.510,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.510,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0039
ID
689527
Identificador do contrato
15306599039662025
Número
2025NE003966
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6696/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 786,00
Valor global
R$ 786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0039
ID
689529
Identificador do contrato
15306599039672025
Número
2025NE003967
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6686/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 786,00
Valor global
R$ 786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0039
ID
689536
Identificador do contrato
15306599039652025
Número
2025NE003965
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM6703/2025 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 786,00
Valor global
R$ 786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 194035.50.00324.2025
ID
690989
Identificador do contrato
19403550003242025
Número
00324/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI-BRASILIA/DF
Nome da unidade
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código da unidade de origem
194035
Nome da unidade de origem
FUNAI-SEDE BRASILIA/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08620.007369/2024-33
Objeto
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Valor inicial
R$ 28.692,00
Valor global
R$ 28.692,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.692,00
Valor acumulado
R$ 28.692,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 158374.50.00265.2025
ID
693014
Identificador do contrato
15837450002652025
Número
00265/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS P. FER.
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código da unidade de origem
158374
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23137.002208/2025-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTEBOOK (10 UND).
Valor inicial
R$ 31.880,00
Valor global
R$ 31.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0031
ID
693059
Identificador do contrato
15316399031302025
Número
2025NE003130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.060646/2025-65
Objeto
SNE 20509826.
Valor inicial
R$ 31.880,00
Valor global
R$ 31.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0031
ID
693078
Identificador do contrato
15316399031512025
Número
2025NE003151
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.060240/2025-82
Objeto
SNE 202509707.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0031
ID
693147
Identificador do contrato
15316399031872025
Número
2025NE003187
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.060737/2025-09
Objeto
SNE 202509845
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153163
-
Contrato 158123.50.00151.2025
ID
693669
Identificador do contrato
15812350001512025
Número
00151/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23223.002659/2025-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 15.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695922
Identificador do contrato
15404799017532025
Número
2025NE001753
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5255 DO CLC. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 38.256,00
Valor global
R$ 38.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.256,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695924
Identificador do contrato
15404799017542025
Número
2025NE001754
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 4985 DO C.I. MERCOSUL. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695925
Identificador do contrato
15404799017482025
Número
2025NE001748
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5153 DO IFISP. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 9.564,00
Valor global
R$ 9.564,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.564,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695926
Identificador do contrato
15404799017452025
Número
2025NE001745
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5094 DA FAC. ENFERMAGEM OBSTETRÍCIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695927
Identificador do contrato
15404799017392025
Número
2025NE001739
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5070DA PROAFE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695928
Identificador do contrato
15404799017342025
Número
2025NE001734
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5001 DA FAC. NUTRIÇÃO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695929
Identificador do contrato
15404799017602025
Número
2025NE001760
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5271 DO PPG EM ENDODONTIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695931
Identificador do contrato
15404799017292025
Número
2025NE001729
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5073 DA EDITORA E LIVRARIA UNIVERSIT. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90001/2025 - ADESÃO CENTRAL DE COMPRAS -ME)
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0017
ID
695932
Identificador do contrato
15404799017592025
Número
2025NE001759
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5323 DA FAC. DIREITO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESÃO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 153028.99.2025N.0014
ID
696326
Identificador do contrato
15302899014632025
Número
2025NE001463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.014462/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153046.99.2025N.0014
ID
697163
Identificador do contrato
15304699014652025
Número
2025NE001465
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PRECO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DA AUDITORIA INTERNA - PROCESSO 23068.057755/2025-63.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0014
ID
697164
Identificador do contrato
15304699014632025
Número
2025NE001463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DO DM/CCE - PROCESSO 23068.057755/2025-63.
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0014
ID
697171
Identificador do contrato
15304699014642025
Número
2025NE001464
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA NO REGISTRO DE PRECO 90001/2025, UASG 201057 PARA AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDA DO CT - PROCESSO 23068.057755/2025-63.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 154040.99.2025N.0015
ID
699628
Identificador do contrato
15404099015092025
Número
2025NE001509
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.067078/2025-98
Objeto
C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK // REQ. 2097/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 04-SRM (12915768)/FAV // EXTRATO FAV INVESTIMENTO (13003617) // 23106.067078/2025-98
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
699629
Identificador do contrato
15404099023592025
Número
2025NE002359
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.083959/2025-56
Objeto
C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR // REQ. 2413/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 036 (13087590)/FACE/ADM // 2025ND004362 // 23106.083959/2025-56
Valor inicial
R$ 46.260,00
Valor global
R$ 46.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
699630
Identificador do contrato
15404099023402025
Número
2025NE002340
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.088383/2025-13
Objeto
C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS // REQ. 2639/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 06 (13134801)/FCTS/LICICON // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTS (13251762) // 23106.088383/2025-13
Valor inicial
R$ 296.800,00
Valor global
R$ 296.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 296.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0025
ID
701522
Identificador do contrato
15404099025242025
Número
2025NE002524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.099910/2025-15
Objeto
. CUSTO: CEAM SEI:23106.099910/2025-15 ATT: FERNANDO PAIVA SCARDUA 2025ND004139 MEMO.S.N/2025/CEAM PROT:110125{SM3361/2025(10280,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3361/2025 - PREG:206/2020 EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 10.280,00
Valor global
R$ 10.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Contrato 158315.50.00006.2025
ID
704235
Identificador do contrato
15831550000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS QUIXADA
Nome da unidade
CAMPUS QUIXADA/IFCE
Código da unidade de origem
158315
Nome da unidade de origem
CAMPUS QUIXADA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23258.002500/2025-26
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 15.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153046.99.2025N.0015
ID
706721
Identificador do contrato
15304699015382025
Número
2025NE001538
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CT - UASG 201057 PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.061414/2025-92.
Valor inicial
R$ 28.692,00
Valor global
R$ 28.692,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.692,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Contrato 158143.50.00014.2025
ID
709065
Identificador do contrato
15814350000142025
Número
00014/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23098.001560/2024-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 11.790,00
Valor global
R$ 11.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.790,00
Valor acumulado
R$ 11.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 154359.50.00038.2025
ID
710621
Identificador do contrato
15435950000382025
Número
00038/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23100.017195/2025-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
Valor inicial
R$ 589.780,00
Valor global
R$ 589.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 589.780,00
Valor acumulado
R$ 589.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 158516.99.2023N.0033
ID
712112
Identificador do contrato
15851699033502023
Número
2023NE003350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.041771/2022-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PE 8008/2022 - PROCESSO: 23292.041771/2022-30 - MEMORANDO: 18/2023- CTIC-SMO – 25SMOINT - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 2.070,00
Valor global
R$ 2.070,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
20105705000082022 - UASG Minuta: 158516
-
Termo de Execução Descentralizada (TED) 254463.97.00028.2025
ID
714518
Identificador do contrato
25446397000282025
Número
00028/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IOC/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254463
Nome da unidade de origem
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
97
Tipo
Termo de Execução Descentralizada (TED)
Categoria
Compras
Processo
25030.001123/2025-06
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 6.376,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0044
ID
715213
Identificador do contrato
15306599044882025
Número
2025NE004488
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.00982025-79
Objeto
SM7267/2025 -P/CCHSA ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB _________________________________________
Valor inicial
R$ 8.646,00
Valor global
R$ 8.646,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.646,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Contrato 153052.50.00547.2025
ID
715451
Identificador do contrato
15305250005472025
Número
00547/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23070.045767/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC
Valor inicial
R$ 3.188,00
Valor global
R$ 3.188,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.188,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153283.99.2025N.0000
ID
715943
Identificador do contrato
15328399000702025
Número
2025NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FACE/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código da unidade de origem
153283
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
19973.007136/2024-57
Objeto
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE MONITOR COMPUTADOR TAMANHO TELA 23 A 30POL MULTI MN801A.
Valor inicial
R$ 1.572,00
Valor global
R$ 1.572,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.572,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153283
-
Empenho 153050.99.2025N.0003
ID
716282
Identificador do contrato
15305099003642025
Número
2025NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.052437/2025-14
Objeto
AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS BASICOS E INTERMEDIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE. OBS: PARTICIPACAO INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO DO MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO.
Valor inicial
R$ 98.828,00
Valor global
R$ 98.828,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98.828,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2025N.0003
ID
716284
Identificador do contrato
15305099003652025
Número
2025NE000365
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.052437/2025-14
Objeto
AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS BASICOS E INTERMEDIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE. OBS: PARTICIPACAO INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO DO MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO.
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153050
-
Contrato 158517.50.00063.2025
ID
717022
Identificador do contrato
15851750000632025
Número
00063/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23205.024860/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
Valor inicial
R$ 95.640,00
Valor global
R$ 95.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.640,00
Valor acumulado
R$ 95.640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 250059.99.2025N.0020
ID
719865
Identificador do contrato
25005999020622025
Número
2025NE002062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.007482/2025-51
Objeto
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR COMPUTADOR - PREGÃO Nº 90001/2025 - ADESÃO UASG 201057 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Valor inicial
R$ 4.760,00
Valor global
R$ 4.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 250059.99.2025N.0020
ID
719870
Identificador do contrato
25005999020642025
Número
2025NE002064
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.007482/2025-51
Objeto
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR COMPUTADOR - PREGÃO Nº 90001/2025 - ADESÃO UASG 201057 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Valor inicial
R$ 233.240,00
Valor global
R$ 233.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 233.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
722876
Identificador do contrato
15812399001252025
Número
2025NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158415
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23232.000834/2024-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TELA - PREGÃO 90001 2025 - UASG GERENCIADORA 201057 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 21 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72.
Valor inicial
R$ 19.128,00
Valor global
R$ 19.128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.128,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 156677.50.00021.2025
ID
723311
Identificador do contrato
15667750000212025
Número
00021/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26454
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
Código da unidade de origem
156677
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23853.014918/2025-67
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 68.388,00
Valor global
R$ 68.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68.388,00
Valor acumulado
R$ 68.388,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 154047.99.2025N.0023
ID
724654
Identificador do contrato
15404799023172025
Número
2025NE002317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.029406/2024-16
Objeto
PEDIDO 5395 DO CDTEC. TED: TRANSF:977397 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESAO SRP 90001/2025 - UASG201057 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726297
Identificador do contrato
15304699016652025
Número
2025NE001665
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO TECNOLOGICO - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 159.400,00
Valor global
R$ 159.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 159.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726298
Identificador do contrato
15304699016632025
Número
2025NE001663
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 95.640,00
Valor global
R$ 95.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726299
Identificador do contrato
15304699016592025
Número
2025NE001659
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 191.280,00
Valor global
R$ 191.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726300
Identificador do contrato
15304699016612025
Número
2025NE001661
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE EDUCACAO - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 63.760,00
Valor global
R$ 63.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726301
Identificador do contrato
15304699016572025
Número
2025NE001657
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 25.504,00
Valor global
R$ 25.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.504,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726302
Identificador do contrato
15304699016562025
Número
2025NE001656
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E ECONOMICAS - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 41.444,00
Valor global
R$ 41.444,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.444,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2025N.0016
ID
726304
Identificador do contrato
15304699016532025
Número
2025NE001653
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044928/2025-83
Objeto
CARONA EM REGISTRO DE PREÇOS - AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INTERMEDIÁRIOS E MONITORES BÁSICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ARTES - UASG 201057 - PREGAO 90001/2025 - PROCESSO DIGITAL 23068.063906/2025-12.
Valor inicial
R$ 82.888,00
Valor global
R$ 82.888,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.888,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153046
-
Contrato 158658.50.00044.2025
ID
728420
Identificador do contrato
15865850000442025
Número
00044/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23422.025238/2025-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBBOKS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 19.128,00
Valor global
R$ 19.128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.128,00
Valor acumulado
R$ 19.128,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 158582.99.2025N.0002
ID
729331
Identificador do contrato
15858299002502025
Número
2025NE000250
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP AVARE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS AVARE
Código da unidade de origem
158582
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS AVARE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23438.001887.2025-85
Objeto
PARTICIPACAO EXTERNA - SRP 90001/2025 - UASG 201057 - COMPUTADORES - PROCESSO 23438.001887.2025-85 - OFICIO 45/2025 - DAA/AVR
Valor inicial
R$ 25.504,00
Valor global
R$ 25.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.504,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158582
-
Empenho 254421.99.2025N.0002
ID
731457
Identificador do contrato
25442199002802025
Número
2025NE000280
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000746/2025-63
Objeto
PARA ATENDER SOLICITAÇAO DO SEINFO/IAM/FIOCRUZ-PE CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
Valor inicial
R$ 47.820,00
Valor global
R$ 47.820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.820,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 254421
-
Contrato 153164.50.00104.2025
ID
732396
Identificador do contrato
15316450001042025
Número
00104/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23081.076384/2025-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS
Valor inicial
R$ 31.880,00
Valor global
R$ 31.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.880,00
Valor acumulado
R$ 31.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
735007
Identificador do contrato
15812399001312025
Número
2025NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158415
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23232.000834/2024-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - PREGÃO 90001 2025 - UASG 201057 - DESCENTRALIZAÇÃO REF. TED 16484 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 35 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 153132.99.2025N.0001
ID
737609
Identificador do contrato
15313299001232025
Número
2025NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCJE
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153132
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.245234/2025-32
Objeto
MATERIAL DE TIC (MONITORES E NOTEBOOKS) P/ A FACC, ORÇAMENTO CEDIDO PELA DECANIA
Valor inicial
R$ 10.306,00
Valor global
R$ 10.306,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.306,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153132
-
Empenho 153132.99.2025N.0001
ID
737610
Identificador do contrato
15313299001242025
Número
2025NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCJE
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153132
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.245234/2025-32
Objeto
EQUIPAMENTO DE TIC (NOTEBOOK E MONITOR) P/ O IE
Valor inicial
R$ 7.118,00
Valor global
R$ 7.118,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.118,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153132
-
Empenho 153132.99.2025N.0002
ID
737614
Identificador do contrato
15313299002122025
Número
2025NE000212
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCJE
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153132
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.245238/2025-11
Objeto
4 COMPUTADORES P/ A FND
Valor inicial
R$ 12.752,00
Valor global
R$ 12.752,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.752,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153132
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
737964
Identificador do contrato
15812399001902025
Número
2025NE000190
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
154762
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23503.001407/2025-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PREGÃO 90001/2025 - UASG 201057 (CENTRAL DE COMPRAS), TED 16484.
Valor inicial
R$ 35.068,00
Valor global
R$ 35.068,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.068,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 160070.50.00020.2025
ID
738461
Identificador do contrato
16007050000202025
Número
00020/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DGP
Nome da unidade
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código da unidade de origem
160070
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64446.005995/2025-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 158151.99.2025N.0006
ID
738931
Identificador do contrato
15815199006192025
Número
2025NE000619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da unidade de origem
158151
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23147.007405/2024-95
Objeto
NOTA DE EMEPNHO REF. PARTICIPAÇÃO NA IRP 11/2024 DA CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) - PREGÃO 90001/2025, VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE DESKTOPS E NOTEBOOKS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 66.948,00
Valor global
R$ 66.948,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.948,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158151
-
Contrato 158348.50.16348.2025
ID
739213
Identificador do contrato
15834850163482025
Número
16348/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP GUARULHOS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código da unidade de origem
158348
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS GUARULHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23308.002241/2025-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
Valor inicial
R$ 226.348,00
Valor global
R$ 226.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226.348,00
Valor acumulado
R$ 226.348,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0047
ID
739643
Identificador do contrato
15306599047122025
Número
2025NE004712
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.061859/2025-08
Objeto
SM7614/2025 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
741835
Identificador do contrato
15812399001422025
Número
2025NE000142
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158415
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23232.000834/2024-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - PREGÃO 90001 2025 - UASG GERENCIADORA 201057 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 53 DO PROCESSO 23232.000834/2024-72 - TED 16484.
Valor inicial
R$ 6.376,00
Valor global
R$ 6.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 254463.50.00034.2025
ID
745051
Identificador do contrato
25446350000342025
Número
00034/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IOC/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254463
Nome da unidade de origem
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25030.001123/2025-06
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.
Valor inicial
R$ 22.316,00
Valor global
R$ 22.316,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.316,00
Valor acumulado
R$ 22.316,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Termo de Compromisso 153280.95.00420.2025
ID
746375
Identificador do contrato
15328095004202025
Número
00420/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.ENGENHARIA/UFMG
Nome da unidade
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
Código da unidade de origem
153280
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
Código do tipo
95
Tipo
Termo de Compromisso
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23072.250984/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
Valor inicial
R$ 22.272,00
Valor global
R$ 22.272,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.272,00
Valor acumulado
R$ 22.272,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 153028.99.2025N.0019
ID
748385
Identificador do contrato
15302899019142025
Número
2025NE001914
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.014462/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 3.144,00
Valor global
R$ 3.144,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.144,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0019
ID
748388
Identificador do contrato
15302899019152025
Número
2025NE001915
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.014462/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 2.358,00
Valor global
R$ 2.358,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.358,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153028
-
Contrato 158327.50.00170.2025
ID
749899
Identificador do contrato
15832750001702025
Número
00170/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.OSORIO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23367.000529/2025-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS)
Valor inicial
R$ 318.800,00
Valor global
R$ 318.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 318.800,00
Valor acumulado
R$ 318.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 250059.50.00065.2025
ID
752286
Identificador do contrato
25005950000652025
Número
00065/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
33409.007482/2025-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 238.000,00
Valor global
R$ 238.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 238.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 158566.99.2025N.0000
ID
754444
Identificador do contrato
15856699000992025
Número
2025NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SUZANO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código da unidade de origem
158566
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23437.000987.2025-02
Objeto
SRP 90001/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS. PROCESSO ORIGINAL: 23305.016869.2024-22. UASG GERENCIADORA: 201057. UASG BENEFICIARIA: 158566. SETOR REQUISITANTE: CTI/SZN. OFÍCIO: 140/2025-CLT/SZN. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS.
Valor inicial
R$ 12.752,00
Valor global
R$ 12.752,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.752,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 158566
-
Empenho 154040.99.2025N.0007
ID
754687
Identificador do contrato
15404099007642025
Número
2025NE000764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.039656/2025-04
Objeto
C. CUSTO: DAF SEI:23106.039656/2025-04 ATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2025ND001331 MEMO.086/2025/DAF/SEC PROT:110110{SM980/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:980/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0025
ID
754699
Identificador do contrato
15404099025022025
Número
2025NE002502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.059465/2025-51
Objeto
C.CUSTO: IDA// PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS TIPO PADRÃO // REQ. 1182/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 2024/IDA / DIN (12833462) // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IDA (13270532) // 23106.059465/2025-51
Valor inicial
R$ 9.900,00
Valor global
R$ 9.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
754717
Identificador do contrato
15404099023052025
Número
2025NE002305
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.058317/2025-19
Objeto
C. CUSTO: IE SEI:23106.058317/2025-19 ATT: ANDRE LUIZ FERNANDES CANCADO 2025ND004036 MEMO.079/2025/IE/EST PROT:11010115{SM1569/2025(24750,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1569/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 24.750,00
Valor global
R$ 24.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
754746
Identificador do contrato
15404099023912025
Número
2025NE002391
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.052386/2025-19
Objeto
C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104 // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 1254/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // DESPACHO 12839221/FAU // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FAU (13258042) // 23106.052386/2025-19
Valor inicial
R$ 34.650,00
Valor global
R$ 34.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0017
ID
754758
Identificador do contrato
15404099017482025
Número
2025NE001748
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.034042/2025-28
Objeto
C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 805/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 15 (12583627)/ICS/DAN // COMPROVANTE DE SALDO (13112074) // 23106.034042/2025-28
Valor inicial
R$ 9.900,00
Valor global
R$ 9.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0022
ID
754781
Identificador do contrato
15404099022992025
Número
2025NE002299
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.087218/2025-44
Objeto
C.CUSTO:FS// AQUISIÇAÕ DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// PREG. 90.203/2024// REQ. 2515/2025// MEMORANDO Nº 133/2025/FS// 2025ND003971// SEI N. 23106.087218/2025-44
Valor inicial
R$ 14.850,00
Valor global
R$ 14.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.850,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0007
ID
754795
Identificador do contrato
15404099007622025
Número
2025NE000762
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.039656/2025-04
Objeto
C. CUSTO: DAF SEI:23106.039656/2025-04 ATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2025ND001331 MEMO.086/2025/DAF/SEC PROT:110110{SM955/2025(9900,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:955/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 9.900,00
Valor global
R$ 9.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
754804
Identificador do contrato
15404099023432025
Número
2025NE002343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.093891/2025-13
Objeto
C. CUSTO: CEAM SEI:23106.093891/2025-13 ATT: MARIO LIMA BRASIL 2025ND004139 MEMO.S.N/2025/CEAM PROT:110116{SM2971/2025(25320,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2971/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 25.320,00
Valor global
R$ 25.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.320,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0025
ID
754820
Identificador do contrato
15404099025012025
Número
2025NE002501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.082433/2025-59
Objeto
C.CUSTO: ICH// PROT: 11010118 // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS E 2 MICROCOMPUTADORES TIPO PADRÃO // REQ. 1163/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13072353/ICS // EXTRATO INVESTIMENTO ICH (13270812) // 23106.082433/2025-59
Valor inicial
R$ 20.180,00
Valor global
R$ 20.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0020
ID
754835
Identificador do contrato
15404099020882025
Número
2025NE002088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.036023/2025-36
Objeto
C. CUSTO: FAV SEI:23106.036023/2025-36 ATT: LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1509/2025(4950,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1509/2025 - PREG: 90203/2024 EQUIP. DE TIC - COMPUTADORES - NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0019
ID
754862
Identificador do contrato
15404099019092025
Número
2025NE001909
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.036631/2025-41
Objeto
C. CUSTO: FAV SEI:23106.036631/2025-41 ATT: MARLON VINICIUS BRISOLA 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1413/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1413/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK - TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0019
ID
754916
Identificador do contrato
15404099019082025
Número
2025NE001908
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.041420/2025-20
Objeto
C. CUSTO: FAV SEI:23106.041420/2025-20 ATT: FRANCISCO FAGGION 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAV PROT:11010105{SM1415/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1415/2025 - PREG:90020/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK - TELA ATÉ 14 POL - INTERATIVIDADE DA TELA
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0019
ID
754929
Identificador do contrato
15404099019232025
Número
2025NE001923
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.051366/2025-21
Objeto
C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK // REQ. 1416/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 03-SRM (12750214)/FAV // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149057) // 23106.051366/2025-21
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0012
ID
754946
Identificador do contrato
15404099012202025
Número
2025NE001220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.054141/2025-26
Objeto
C CUSTO: AUD PROT:110103(4950,00) SM 871/2025 SEI 23106.054141/2025-26 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEMONSTRATIVO DE SALDO (12902845) MEMO 0057/2025/AUD/SEC
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0023
ID
754983
Identificador do contrato
15404099023392025
Número
2025NE002339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.088341/2025-82
Objeto
C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS // REQ. 2634/2025, PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 097 / 2025 (13134077)/IG/SIS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IG-SIS (13252077) // 23106.088341/2025-82
Valor inicial
R$ 19.800,00
Valor global
R$ 19.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0025
ID
755512
Identificador do contrato
15404099025842025
Número
2025NE002584
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.062188/2025-63
Objeto
C. CUSTO: IQD SEI:23106.062188/2025-63 ATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER 2025ND000000 MEMO.052/2025/IQ/SECADM PROT:11010122{SM1619/2025(201800,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1619/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 201.800,00
Valor global
R$ 201.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 201.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0012
ID
755524
Identificador do contrato
15404099012042025
Número
2025NE001204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.039213/2025-13
Objeto
C.CUSTO: CDT // PROT: 1110 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS // REQ. 1221/2025 - PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 11/2025 (12628821)/DPI/CDT/CATI // 2025ND002253 // 23106.039213/2025-13
Valor inicial
R$ 9.900,00
Valor global
R$ 9.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 153254.99.2025N.0006
ID
756531
Identificador do contrato
15325499006952025
Número
2025NE000695
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.248726/2025-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES - DIARQ
Valor inicial
R$ 3.144,00
Valor global
R$ 3.144,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.144,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
20105705900012025 - UASG Minuta: 153254
-
Contrato 158123.50.00191.2025
ID
757265
Identificador do contrato
15812350001912025
Número
00191/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23223.003193/2025-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO
Valor inicial
R$ 15.940,00
Valor global
R$ 15.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.940,00
Valor acumulado
R$ 15.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 154054.50.00147.2025
ID
757411
Identificador do contrato
15405450001472025
Número
00147/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23104.033547/2025-95
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESTIPULAÇÕES DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 12.752,00
Valor global
R$ 12.752,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.752,00
Valor acumulado
R$ 12.752,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201057
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 154040.99.2025N.0028
ID
757945
Identificador do contrato
15404099028192025
Número
2025NE002819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.063540/2025-88
Objeto
C. CUSTO: FAV SEI:23106.063540/2025-88 ATT: JULIO BAREA PASTORE 2025ND002429 MEMO.S/N/2025/FAV PROT:11010105{SM2675/2025(4950,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2675/2025 - PREG:90203/2024 EQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
59.717.553/0006-17
Nome do fonecedor
GRUPO MULTI S.A
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15404005902032024 - UASG Minuta: 154040