• Contrato 511832.50.00008.2019

    ID

    47177

    Identificador do contrato

    51183250000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    511832

    Nome reduzido da unidade

    GEX/DIVINOPOLIS

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA DIVINOPOLIS

    Código da unidade de origem

    511832

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA EXECUTIVA DIVINOPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35118.000159/2019-18

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLA LÍQUIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM DIVINÓPOLIS/MG E SUAS UNIDADES VINCULADAS.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93 E 10.520/2002

    Valor inicial

    R$ 460,00

    Valor global

    R$ 2.870,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 460,00

    Valor acumulado

    R$ 460,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51207405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512074

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 512074.50.00017.2020

    ID

    48757

    Identificador do contrato

    51207450000172020

    Número

    00017/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    512074

    Nome reduzido da unidade

    SUPER SUDESTE III

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III

    Código da unidade de origem

    512074

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    37367.000619/2019-93

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO NORTE - INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02

    Valor inicial

    R$ 92,00

    Valor global

    R$ 2.870,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 92,00

    Valor acumulado

    R$ 92,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51207405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512074

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 114617.50.00008.2020

    ID

    67550

    Identificador do contrato

    11461750000082020

    Número

    00008/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114617

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/BA

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    20881.000845/2019-15

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UE-BA.

    Fundamento legal

    LEI N.º 8.666/93

    Data da assinatura

    03/08/2020

    Data da publicação

    05/10/2020

    Início da vigência

    03/08/2020

    Fim da vigência

    03/08/2021

    Valor inicial

    R$ 4.180,80

    Valor global

    R$ 4.180,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.180,80

    Valor acumulado

    R$ 4.180,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11461705000092019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114617

    Número da licitação

    00009/2019

  • Empenho 070011.99.2023N.0004

    ID

    210225

    Identificador do contrato

    07001199004492023

    Número

    2023NE000449

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70011

    Nome reduzido da unidade

    TRE/AL

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

    Código da unidade de origem

    070011

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    0002728-07.2023.6.02.8000

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ITEM: 7. RESULTADO POR FORNECEDOR (1335116). DECISÃO Nº 3111 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES (1340858). SEI 0002728-07.2023.6.02.8000.

    Data da assinatura

    25/08/2023

    Data da publicação

    25/08/2023

    Início da vigência

    25/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.290,00

    Valor global

    R$ 1.290,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.290,00

    Valor acumulado

    R$ 1.290,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07001105000192023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70011

    Número da licitação

    00019/2023

  • Empenho 158383.99.2024N.0002

    ID

    302743

    Identificador do contrato

    15838399002442024

    Número

    2024NE000244

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    158383

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS P.INDIO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.

    Código da unidade de origem

    158383

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.023950/2023-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. SRP 02/2023 - UASG 158383. PROCESSO: 23041.023950/2023-26.

    Data da assinatura

    13/08/2024

    Data da publicação

    13/08/2024

    Início da vigência

    13/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 864,00

    Valor global

    R$ 864,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 864,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15838305000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158383

    Número da licitação

    00002/2023

    Informação complementar

    15838305000022023 - UASG Minuta: 158383

  • Empenho 152803.99.2024N.0001

    ID

    314173

    Identificador do contrato

    15280399001762024

    Número

    2024NE000176

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    152803

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS MURICI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código da unidade de origem

    152803

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.038508/2023-02

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 17/09/2024. PREGÃO: 00002/2023 UASG DO PREGÃO: 158383 (PALMEIRA DOS ÍNDIOS). PROCESSO 23041.038508/2023-02

    Data da assinatura

    17/09/2024

    Data da publicação

    17/09/2024

    Início da vigência

    17/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 434,95

    Valor global

    R$ 434,95

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 434,95

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15838305000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158383

    Número da licitação

    00002/2023

    Informação complementar

    15838305000022023 - UASG Minuta: 152803

  • Empenho 070004.99.2024N.0011

    ID

    328917

    Identificador do contrato

    07000499011182024

    Número

    2024NE001118

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70004

    Nome reduzido da unidade

    TRE/PA

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

    Código da unidade de origem

    070004

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    0014041-92.2024.6.14.8000

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/APONTADOR)

    Data da assinatura

    23/10/2024

    Data da publicação

    24/10/2024

    Início da vigência

    23/10/2024

    Fim da vigência

    21/01/2025

    Valor inicial

    R$ 90,00

    Valor global

    R$ 90,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 90,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000405000452023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70004

    Número da licitação

    00045/2023

    Informação complementar

    ARP TRE/PA N. 87/2023

  • Empenho 102125.99.2024N.0404

    ID

    355441

    Identificador do contrato

    10212599404252024

    Número

    2024NE040425

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95596

    Nome do órgão

    ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

    Código da UASG

    102125

    Nome reduzido da unidade

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Nome da unidade

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Código da unidade de origem

    102125

    Nome da unidade de origem

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    154.00004228/2024-19

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO.

    Data da assinatura

    05/12/2024

    Início da vigência

    05/12/2024

    Fim da vigência

    13/01/2025

    Valor inicial

    R$ 208,50

    Valor global

    R$ 208,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 208,50

    Valor acumulado

    R$ 208,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    10212505947002024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    102125

    Número da licitação

    94700/2024

  • Empenho 102125.99.2024N.0402

    ID

    355470

    Identificador do contrato

    10212599402582024

    Número

    2024NE040258

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95596

    Nome do órgão

    ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

    Código da UASG

    102125

    Nome reduzido da unidade

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Nome da unidade

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Código da unidade de origem

    102125

    Nome da unidade de origem

    ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    154.00004228/2024-19

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO.

    Data da assinatura

    05/12/2024

    Início da vigência

    05/12/2024

    Fim da vigência

    13/01/2025

    Valor inicial

    R$ 4.436,20

    Valor global

    R$ 4.436,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.436,20

    Valor acumulado

    R$ 4.436,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    10212505947002024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    102125

    Número da licitação

    94700/2024

  • Empenho 090163.99.2024N.0008

    ID

    362597

    Identificador do contrato

    09016399008582024

    Número

    2024NE000858

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90163

    Nome reduzido da unidade

    ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS

    Nome da unidade

    ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS

    Código da unidade de origem

    090163

    Nome da unidade de origem

    ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00196752/2024-65

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

    Data da assinatura

    23/12/2024

    Data da publicação

    27/12/2024

    Início da vigência

    23/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.850,00

    Valor global

    R$ 2.850,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.850,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09016305901422024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90163

    Número da licitação

    90142/2024

  • Empenho 090203.99.2024N.0010

    ID

    373988

    Identificador do contrato

    09020399010312024

    Número

    2024NE001031

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90203

    Nome reduzido da unidade

    ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE

    Nome da unidade

    ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE

    Código da unidade de origem

    090203

    Nome da unidade de origem

    ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00181702/2024-83

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

    Data da assinatura

    24/12/2024

    Data da publicação

    02/01/2025

    Início da vigência

    25/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 652,00

    Valor global

    R$ 652,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 652,00

    Valor acumulado

    R$ 652,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09020305900442024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90203

    Número da licitação

    90044/2024

  • Empenho 153065.99.2022N.0024

    ID

    379592

    Identificador do contrato

    15306599024092022

    Número

    2022NE002409

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    230740697822021-81

    Objeto

    SM4057/2022 PARA IDEP. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    02/09/2022

    Data da publicação

    02/09/2022

    Início da vigência

    02/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 57,75

    Valor global

    R$ 57,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 57,75

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0026

    ID

    379812

    Identificador do contrato

    15306599026782022

    Número

    2022NE002678

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM3647/2022 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB. EM SUBSTITUIÇÃO A 2022NE002069.

    Data da assinatura

    15/09/2022

    Data da publicação

    15/09/2022

    Início da vigência

    15/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 49,20

    Valor global

    R$ 49,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 49,20

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0027

    ID

    379844

    Identificador do contrato

    15306599027202022

    Número

    2022NE002720

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069788/2021-81

    Objeto

    SM4335/2022 P/ CCM ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    16/09/2022

    Data da publicação

    16/09/2022

    Início da vigência

    16/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 660,70

    Valor global

    R$ 660,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 660,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0028

    ID

    379924

    Identificador do contrato

    15306599028402022

    Número

    2022NE002840

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    230740697822021-81

    Objeto

    SM4458/2022 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    20/09/2022

    Data da publicação

    20/09/2022

    Início da vigência

    20/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 144,85

    Valor global

    R$ 144,85

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 144,85

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0028

    ID

    379925

    Identificador do contrato

    15306599028212022

    Número

    2022NE002821

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM4452/2022 P/CRAS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    20/09/2022

    Data da publicação

    20/09/2022

    Início da vigência

    20/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 214,50

    Valor global

    R$ 214,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 214,50

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0029

    ID

    380061

    Identificador do contrato

    15306599029562022

    Número

    2022NE002956

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM4565/2022 P/ CCTA ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    23/09/2022

    Data da publicação

    23/09/2022

    Início da vigência

    23/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 50,56

    Valor global

    R$ 50,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 50,56

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0030

    ID

    380134

    Identificador do contrato

    15306599030452022

    Número

    2022NE003045

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    230740697822021-81

    Objeto

    SM4650/2022 PARA CBIOTEC. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    27/09/2022

    Data da publicação

    27/09/2022

    Início da vigência

    27/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 82,20

    Valor global

    R$ 82,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 82,20

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0031

    ID

    380243

    Identificador do contrato

    15306599031212022

    Número

    2022NE003121

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM4731/2022 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    28/09/2022

    Data da publicação

    28/09/2022

    Início da vigência

    28/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 643,50

    Valor global

    R$ 643,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 643,50

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0032

    ID

    380496

    Identificador do contrato

    15306599032922022

    Número

    2022NE003292

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM4886/2022 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    30/09/2022

    Data da publicação

    30/09/2022

    Início da vigência

    30/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 73,98

    Valor global

    R$ 73,98

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 73,98

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0035

    ID

    380828

    Identificador do contrato

    15306599035582022

    Número

    2022NE003558

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM5177/2022 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    05/10/2022

    Data da publicação

    05/10/2022

    Início da vigência

    05/10/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 205,50

    Valor global

    R$ 205,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 205,50

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2022N.0037

    ID

    380999

    Identificador do contrato

    15306599037132022

    Número

    2022NE003713

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.069782/2021-81

    Objeto

    SM5328/2022 P/ CI ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    25/10/2022

    Data da publicação

    25/10/2022

    Início da vigência

    25/10/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 147,00

    Valor global

    R$ 147,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 147,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000212021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00021/2021

    Informação complementar

    15306505000212021 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0038

    ID

    384240

    Identificador do contrato

    15306599038122023

    Número

    2023NE003812

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM6147/2023 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    10/10/2023

    Data da publicação

    10/10/2023

    Início da vigência

    10/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 135,84

    Valor global

    R$ 135,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 135,84

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0040

    ID

    384519

    Identificador do contrato

    15306599040622023

    Número

    2023NE004062

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM6516/2023 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    19/10/2023

    Data da publicação

    19/10/2023

    Início da vigência

    19/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 203,76

    Valor global

    R$ 203,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 203,76

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2023N.0042

    ID

    384653

    Identificador do contrato

    15306599042422023

    Número

    2023NE004242

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM6549/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    24/10/2023

    Início da vigência

    24/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 127,35

    Valor global

    R$ 127,35

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 127,35

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2024N.0011

    ID

    392598

    Identificador do contrato

    15306599011692024

    Número

    2024NE001169

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM1661/2024 P/CE-ESC.BASICA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    27/05/2024

    Data da publicação

    27/05/2024

    Início da vigência

    27/05/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 263,19

    Valor global

    R$ 263,19

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 263,19

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2024N.0015

    ID

    392853

    Identificador do contrato

    15306599015462024

    Número

    2024NE001546

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM2376/2024 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    20/06/2024

    Data da publicação

    20/06/2024

    Início da vigência

    20/06/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 203,76

    Valor global

    R$ 203,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 203,76

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2024N.0021

    ID

    393226

    Identificador do contrato

    15306599021042024

    Número

    2024NE002104

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM1331/2024 P/CE/ESC.EDU.BASICA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    19/07/2024

    Data da publicação

    19/07/2024

    Início da vigência

    19/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 297,15

    Valor global

    R$ 297,15

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 297,15

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2024N.0022

    ID

    393311

    Identificador do contrato

    15306599022652024

    Número

    2024NE002265

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM3433 / 2024 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    30/07/2024

    Data da publicação

    30/07/2024

    Início da vigência

    30/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 127,35

    Valor global

    R$ 127,35

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 127,35

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 153065.99.2024N.0025

    ID

    393389

    Identificador do contrato

    15306599025972024

    Número

    2024NE002597

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.061369/2023-52

    Objeto

    SM3789/2024 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB

    Data da assinatura

    09/09/2024

    Data da publicação

    09/09/2024

    Início da vigência

    09/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 101,88

    Valor global

    R$ 101,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 101,88

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000352023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00035/2023

    Informação complementar

    15306505000352023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 158280.99.2024N.0000

    ID

    396500

    Identificador do contrato

    15828099000862024

    Número

    2024NE000086

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158280

    Nome reduzido da unidade

    IFPB/CAJAZEIRAS

    Nome da unidade

    IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

    Código da unidade de origem

    158280

    Nome da unidade de origem

    IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23324.002200.2024-25

    Objeto

    REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO: 23324.002200.2024-25, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 10/2023. UASG 158138

    Data da assinatura

    30/08/2024

    Data da publicação

    30/08/2024

    Início da vigência

    30/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 527,50

    Valor global

    R$ 527,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 527,50

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813805000102023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158138

    Número da licitação

    00010/2023

    Informação complementar

    15813805000102023 - UASG Minuta: 158280

  • Empenho 090165.99.2024N.0008

    ID

    421177

    Identificador do contrato

    09016599008792024

    Número

    2024NE000879

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90165

    Nome reduzido da unidade

    ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

    Nome da unidade

    ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

    Código da unidade de origem

    090165

    Nome da unidade de origem

    ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00178719/2024-53

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS)

    Data da assinatura

    26/11/2024

    Data da publicação

    20/12/2024

    Início da vigência

    24/01/2025

    Fim da vigência

    12/02/2025

    Valor inicial

    R$ 840,00

    Valor global

    R$ 840,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 840,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09016505901072024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90165

    Número da licitação

    90107/2024

  • Empenho 153010.99.2023N.0003

    ID

    426046

    Identificador do contrato

    15301099003562023

    Número

    2023NE000356

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 - ANGRA

    Data da assinatura

    03/05/2023

    Data da publicação

    03/05/2023

    Início da vigência

    03/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 184,42

    Valor global

    R$ 184,42

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 184,42

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0004

    ID

    426076

    Identificador do contrato

    15301099004072023

    Número

    2023NE000407

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 - PEDIDO 54.22-FRIB-001

    Data da assinatura

    12/06/2023

    Data da publicação

    12/06/2023

    Início da vigência

    12/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 128,33

    Valor global

    R$ 128,33

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 128,33

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0004

    ID

    426077

    Identificador do contrato

    15301099004142023

    Número

    2023NE000414

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 - PEDIDO 54.22-PET-003

    Data da assinatura

    12/06/2023

    Data da publicação

    12/06/2023

    Início da vigência

    12/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 390,22

    Valor global

    R$ 390,22

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 390,22

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0004

    ID

    426095

    Identificador do contrato

    15301099004322023

    Número

    2023NE000432

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PEDIDO 54.22-29-006 DIMAT ABR-23

    Data da assinatura

    13/06/2023

    Data da publicação

    13/06/2023

    Início da vigência

    13/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 520,60

    Valor global

    R$ 520,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 520,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0004

    ID

    426096

    Identificador do contrato

    15301099004202023

    Número

    2023NE000420

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PEDIDO 54.22-NI-004 - ABR-23

    Data da assinatura

    13/06/2023

    Data da publicação

    13/06/2023

    Início da vigência

    13/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 312,90

    Valor global

    R$ 312,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 312,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0004

    ID

    426097

    Identificador do contrato

    15301099004272023

    Número

    2023NE000427

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PEDIDO 54.22-ITA-005 ABR-23

    Data da assinatura

    13/06/2023

    Data da publicação

    13/06/2023

    Início da vigência

    13/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 519,12

    Valor global

    R$ 519,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 519,12

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0011

    ID

    427343

    Identificador do contrato

    15301099011362023

    Número

    2023NE001136

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 -PEDIDO 52/22-012-ITA SET-23 - ITAGUAÍ

    Data da assinatura

    26/10/2023

    Data da publicação

    26/10/2023

    Início da vigência

    26/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 88,60

    Valor global

    R$ 88,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 88,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0011

    ID

    427345

    Identificador do contrato

    15301099011292023

    Número

    2023NE001129

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 -PEDIDO 52/22-011-MG SET-23 - MARIA DA GRAÇA

    Data da assinatura

    26/10/2023

    Data da publicação

    26/10/2023

    Início da vigência

    26/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 545,71

    Valor global

    R$ 545,71

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 545,71

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 153010.99.2023N.0011

    ID

    427347

    Identificador do contrato

    15301099011262023

    Número

    2023NE001126

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.001982/2022-31

    Objeto

    PROCESSO 1982/2022-31 - PEDIDO 010-29 SET/23 - DIRAP

    Data da assinatura

    26/10/2023

    Data da publicação

    26/10/2023

    Início da vigência

    26/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 551,96

    Valor global

    R$ 551,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 551,96

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000542022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00054/2022

    Informação complementar

    15301005000542022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 090162.99.2024N.0012

    ID

    430324

    Identificador do contrato

    09016299012992024

    Número

    2024NE001299

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90162

    Nome reduzido da unidade

    ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA

    Nome da unidade

    ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA

    Código da unidade de origem

    090162

    Nome da unidade de origem

    ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    20241068326

    Objeto

    VANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA

    Data da assinatura

    31/12/2024

    Data da publicação

    02/01/2025

    Início da vigência

    02/01/2025

    Fim da vigência

    17/01/2025

    Valor inicial

    R$ 1.363,00

    Valor global

    R$ 1.363,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.363,00

    Valor acumulado

    R$ 1.363,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09016205902092024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90162

    Número da licitação

    90209/2024

  • Empenho 180152.99.2025N.0000

    ID

    442502

    Identificador do contrato

    18015299000232025

    Número

    2025NE000023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180152

    Nome reduzido da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Nome da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código da unidade de origem

    180152

    Nome da unidade de origem

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    057.00010991_2025-21

    Objeto

    OBRÉIA NA COR BRANCA E OBRÉIA NA COR PRETA

    Data da assinatura

    30/01/2025

    Início da vigência

    30/01/2025

    Fim da vigência

    28/02/2025

    Valor inicial

    R$ 91,00

    Valor global

    R$ 91,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 91,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18015205900382024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180152

    Número da licitação

    90038/2024

  • Empenho 090169.99.2024N.0009

    ID

    451036

    Identificador do contrato

    09016999009842024

    Número

    2024NE000984

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90169

    Nome reduzido da unidade

    ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA

    Nome da unidade

    ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA

    Código da unidade de origem

    090169

    Nome da unidade de origem

    ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00155699/2024-42

    Objeto

    ETIQUETAS PARA INK-JET/LASER

    Data da assinatura

    23/12/2024

    Data da publicação

    06/01/2025

    Início da vigência

    04/01/2025

    Fim da vigência

    04/01/2025

    Valor inicial

    R$ 3.577,80

    Valor global

    R$ 3.577,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.577,80

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09016905901042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90169

    Número da licitação

    90104/2024

  • Empenho 154040.99.2025N.0000

    ID

    466287

    Identificador do contrato

    15404099000412025

    Número

    2025NE000041

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23106.001365/2025-35

    Objeto

    C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM17/2025(159,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0017/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA BRANCA - 90 GR MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35

    Data da assinatura

    15/01/2025

    Início da vigência

    15/01/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 159,00

    Valor global

    R$ 159,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 159,00

    Valor acumulado

    R$ 159,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005000302023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    00030/2023

    Informação complementar

    15404005000302023 - UASG Minuta: 154040

  • Empenho 180388.99.2025N.0000

    ID

    485809

    Identificador do contrato

    18038899000572025

    Número

    2025NE000057

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180388

    Nome reduzido da unidade

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Nome da unidade

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Código da unidade de origem

    180388

    Nome da unidade de origem

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    20241302563

    Objeto

    AQUISIÇÃO ITENS DE PAPELARIA

    Data da assinatura

    19/02/2025

    Início da vigência

    19/02/2025

    Fim da vigência

    27/02/2025

    Valor inicial

    R$ 417,00

    Valor global

    R$ 417,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 417,00

    Valor acumulado

    R$ 417,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18038805900322024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180388

    Número da licitação

    90032/2024

  • Empenho 180388.99.2025N.0000

    ID

    485824

    Identificador do contrato

    18038899000582025

    Número

    2025NE000058

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180388

    Nome reduzido da unidade

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Nome da unidade

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Código da unidade de origem

    180388

    Nome da unidade de origem

    ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    20241302563

    Objeto

    AQUISIÇÃO ITENS DE PAPELARIA

    Data da assinatura

    19/02/2025

    Início da vigência

    19/02/2025

    Fim da vigência

    27/02/2025

    Valor inicial

    R$ 240,00

    Valor global

    R$ 240,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 240,00

    Valor acumulado

    R$ 240,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18038805900322024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180388

    Número da licitação

    90032/2024

  • Empenho 153079.99.2023N.0044

    ID

    514712

    Identificador do contrato

    15307999044122023

    Número

    2023NE004412

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.058342/2023-45

    Objeto

    MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRA/USUP - 23075.058342/2023-45.

    Data da assinatura

    18/09/2023

    Data da publicação

    18/09/2023

    Início da vigência

    18/09/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 140,00

    Valor global

    R$ 140,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 140,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905001222022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00122/2022

    Informação complementar

    15307905001222022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 180152.99.2025N.0004

    ID

    586060

    Identificador do contrato

    18015299004702025

    Número

    2025NE000470

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180152

    Nome reduzido da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Nome da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código da unidade de origem

    180152

    Nome da unidade de origem

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    057.002927142025-27

    Objeto

    OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO COR BRANCA; OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO,COR PRETA,.

    Data da assinatura

    02/07/2025

    Data da publicação

    02/08/2025

    Início da vigência

    02/07/2025

    Fim da vigência

    02/08/2025

    Valor inicial

    R$ 364,00

    Valor global

    R$ 364,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 364,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18015205900382024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180152

    Número da licitação

    90038/2024

  • Empenho 153038.99.2025N.0011

    ID

    619073

    Identificador do contrato

    15303899011392025

    Número

    2025NE001139

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26232

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

    Código da UASG

    153038

    Nome reduzido da unidade

    UFBA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

    Código da unidade de origem

    153038

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23066.047584/2024-01

    Objeto

    AQUISIÇÃO ETIQUETA E PAPEL. SM 5846/2025. IMS. PROCESSO 23066.053034/2025-02.

    Data da assinatura

    01/08/2025

    Início da vigência

    01/08/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 712,80

    Valor global

    R$ 712,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 712,80

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303805900282024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153038

    Número da licitação

    90028/2024

    Informação complementar

    15303805900282024 - UASG Minuta: 153038

  • Empenho 154034.99.2023N.0003

    ID

    677470

    Identificador do contrato

    15403499003712023

    Número

    2023NE000371

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26269

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    154034

    Nome reduzido da unidade

    UNIRIO

    Nome da unidade

    UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

    Código da unidade de origem

    154034

    Nome da unidade de origem

    UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23102.003807/2022-75

    Objeto

    PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REPOSIÇÃO/RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE, NA DIVISÃO DE SUPRIMENTO, A FIM DE ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIRIO.

    Valor inicial

    R$ 36,90

    Valor global

    R$ 36,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 36,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15403405000182023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154034

    Número da licitação

    00018/2023

    Informação complementar

    15403405000182023 - UASG Minuta: 154034