• Empenho 090190.99.2024N.0001

    ID

    293434

    Identificador do contrato

    09019099001782024

    Número

    2024NE000178

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90190

    Nome reduzido da unidade

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Nome da unidade

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Código da unidade de origem

    090190

    Nome da unidade de origem

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00086513/2024-06

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (TELA DE PROTEÇÃO E OUTROS)

    Data da assinatura

    26/07/2024

    Data da publicação

    30/07/2024

    Início da vigência

    29/07/2024

    Fim da vigência

    13/08/2024

    Valor inicial

    R$ 308,10

    Valor global

    R$ 308,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 308,10

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    49.517.291/0001-89

    Nome do fonecedor

    LARA BARSI LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09019005900222024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90190

    Número da licitação

    90022/2024

  • Empenho 090190.99.2024N.0001

    ID

    293436

    Identificador do contrato

    09019099001792024

    Número

    2024NE000179

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95556

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SAUDE

    Código da UASG

    90190

    Nome reduzido da unidade

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Nome da unidade

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Código da unidade de origem

    090190

    Nome da unidade de origem

    ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    024.00086513/2024-06

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (TELA DE PROTEÇÃO E OUTROS)

    Data da assinatura

    26/07/2024

    Data da publicação

    30/07/2024

    Início da vigência

    29/07/2024

    Fim da vigência

    13/08/2024

    Valor inicial

    R$ 860,00

    Valor global

    R$ 860,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 860,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    49.517.291/0001-89

    Nome do fonecedor

    LARA BARSI LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09019005900222024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90190

    Número da licitação

    90022/2024

  • Empenho 180196.99.2024N.0002

    ID

    299962

    Identificador do contrato

    18019699002712024

    Número

    2024NE000271

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180196

    Nome reduzido da unidade

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Nome da unidade

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Código da unidade de origem

    180196

    Nome da unidade de origem

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    057.00143288/2024-18

    Objeto

    CAIXA DE PASSAGEM PVC

    Data da assinatura

    12/08/2024

    Início da vigência

    12/08/2024

    Fim da vigência

    05/09/2024

    Valor inicial

    R$ 200,00

    Valor global

    R$ 200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 200,00

    Valor acumulado

    R$ 200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    49.517.291/0001-89

    Nome do fonecedor

    LARA BARSI LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18019605900052024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180196

    Número da licitação

    90005/2024