• Contrato 257051.50.00033.2022

    ID

    154206

    Identificador do contrato

    25705150000332022

    Número

    00033/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257051

    Nome reduzido da unidade

    DSEI/LESTE RR

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR

    Código da unidade de origem

    257051

    Nome da unidade de origem

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25063.000839/2021-77

    Objeto

    O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ITENS ENTRE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE MALÁRIA, PARA O ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO/LRR PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS POLOS BASES E COMUNIDADES QUE ESTÃO NA JURISDIÇÃO DO DSEI LESTE/RR, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    21/07/2022

    Data da publicação

    26/07/2022

    Início da vigência

    21/07/2022

    Fim da vigência

    21/07/2023

    Valor inicial

    R$ 2.058,00

    Valor global

    R$ 2.058,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.058,00

    Valor acumulado

    R$ 2.058,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    44.837.833/0001-87

    Nome do fonecedor

    CLNA7 COMERCIAL LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25705105000032022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    257051

    Número da licitação

    00003/2022

  • Empenho 158586.99.2024N.0000

    ID

    393955

    Identificador do contrato

    15858699000602024

    Número

    2024NE000060

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158586

    Nome reduzido da unidade

    IFSP REGISTRO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS REGISTRO

    Código da unidade de origem

    158586

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS REGISTRO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23436.001070/2024-46

    Objeto

    SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PROCESSO: 23436.001070.2024-46 - OFÍCIO Nº 93/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CCM-RGT - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - CAMPUS REGISTRO.

    Data da assinatura

    18/09/2024

    Data da publicação

    18/09/2024

    Início da vigência

    18/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 280,00

    Valor global

    R$ 280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 280,00

    Valor acumulado

    R$ 280,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    44.837.833/0001-87

    Nome do fonecedor

    CLNA7 COMERCIAL LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000042023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00004/2023

    Informação complementar

    15815405000042023 - UASG Minuta: 158586

  • Empenho 158270.99.2023N.0000

    ID

    451909

    Identificador do contrato

    15827099000862023

    Número

    2023NE000086

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158270

    Nome reduzido da unidade

    IFSP S.PAULO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158270

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SAO PAULO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23306.007218/2023-51

    Objeto

    AQUISIÇÃO SR P04_2023 - OBJETO- CONSUMO MATERIAL ELETRÔNICO

    Data da assinatura

    01/01/2025

    Data da publicação

    01/01/2025

    Início da vigência

    01/01/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 14,00

    Valor global

    R$ 14,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14,00

    Valor acumulado

    R$ 14,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    44.837.833/0001-87

    Nome do fonecedor

    CLNA7 COMERCIAL LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000042023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00004/2023

  • Empenho 158584.99.2023N.0001

    ID

    454614

    Identificador do contrato

    15858499001642023

    Número

    2023NE000164

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158584

    Nome reduzido da unidade

    IFSP PRES.EPITACIO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO

    Código da unidade de origem

    158584

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23305.002938.2022-59

    Objeto

    SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - MATERIAL ELETRÔNICO - PROCESSO 23440.002619.2023-70- OFÍCIO Nº 197/2023 - DRG-PEP/DRG/PEP/IFSP - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    28/12/2023

    Data da publicação

    28/12/2023

    Início da vigência

    28/12/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 560,00

    Valor global

    R$ 560,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 560,00

    Valor acumulado

    R$ 560,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    44.837.833/0001-87

    Nome do fonecedor

    CLNA7 COMERCIAL LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000042023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00004/2023

    Informação complementar

    15815405000042023 - UASG Minuta: 158584

  • Empenho 153163.99.2022N.0025

    ID

    459214

    Identificador do contrato

    15316399025942022

    Número

    2022NE002594

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.062484/2022-57

    Objeto

    SNE 202208691

    Data da assinatura

    17/10/2022

    Data da publicação

    17/10/2022

    Início da vigência

    17/10/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 1.186,80

    Valor global

    R$ 1.186,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.186,80

    Valor acumulado

    R$ 1.186,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    44.837.833/0001-87

    Nome do fonecedor

    CLNA7 COMERCIAL LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305000312022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00031/2022

    Informação complementar

    15316305000312022 - UASG Minuta: 153163