• Contrato 113210.50.00005.2020

    ID

    67621

    Identificador do contrato

    11321050000052020

    Número

    00005/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113210

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - LAPOC

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01346.000398/2020-98

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: CÂMERAS DIGITAIS E MICROFONE DE LAPELA

    Fundamento legal

    LEI 8666

    Data da assinatura

    19/11/2020

    Data da publicação

    09/12/2020

    Início da vigência

    19/11/2020

    Fim da vigência

    19/11/2021

    Valor inicial

    R$ 16.342,07

    Valor global

    R$ 16.342,07

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 16.342,07

    Valor acumulado

    R$ 16.342,07

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11321005000032020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113210

    Número da licitação

    00003/2020

  • Contrato 254447.50.00063.2020

    ID

    79476

    Identificador do contrato

    25444750000632020

    Número

    00063/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254447

    Nome reduzido da unidade

    IFF/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25384.000663/2020-40

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS AUDIOVISUAISPARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO DO IFF.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    03/12/2020

    Data da publicação

    09/12/2020

    Início da vigência

    04/12/2020

    Fim da vigência

    02/04/2021

    Valor inicial

    R$ 2.988,95

    Valor global

    R$ 2.988,95

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.988,95

    Valor acumulado

    R$ 2.988,95

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444705000512020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254447

    Número da licitação

    00051/2020

  • Outros 253002.98.09013.2021

    ID

    98088

    Identificador do contrato

    25300298090132021

    Número

    09013/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36212

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da UASG

    253002

    Nome reduzido da unidade

    ANVISA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da unidade de origem

    253002

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    25351.904403/2019-99

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS BENS PERMANENTES- PROJETOR DE IMAGEM

    Data da assinatura

    13/04/2021

    Data da publicação

    15/04/2021

    Início da vigência

    13/04/2021

    Fim da vigência

    13/04/2022

    Valor inicial

    R$ 134.540,00

    Valor global

    R$ 134.540,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 134.540,00

    Valor acumulado

    R$ 134.540,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25300205000112020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    253002

    Número da licitação

    00011/2020

    Informação complementar

    ITEM 01; PE 11/2020

  • Contrato 153163.50.00039.2023

    ID

    188945

    Identificador do contrato

    15316350000392023

    Número

    00039/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.049488/2022-76

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO – PROJETOR MULTIMIDIA, PARA ATENDER A TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

    Data da assinatura

    10/04/2023

    Data da publicação

    12/04/2023

    Início da vigência

    10/04/2023

    Fim da vigência

    10/04/2024

    Valor inicial

    R$ 232.032,94

    Valor global

    R$ 232.032,94

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 232.032,94

    Valor acumulado

    R$ 232.032,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305003022022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00302/2022

  • Contrato 257035.50.00065.2023

    ID

    222347

    Identificador do contrato

    25703550000652023

    Número

    00065/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257035

    Nome reduzido da unidade

    DSEI-MG/ES

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES

    Código da unidade de origem

    257035

    Nome da unidade de origem

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25047.001405/2022-73

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR

    Data da assinatura

    20/10/2023

    Data da publicação

    24/10/2023

    Início da vigência

    20/10/2023

    Fim da vigência

    17/01/2024

    Valor inicial

    R$ 1.770,00

    Valor global

    R$ 1.770,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.770,00

    Valor acumulado

    R$ 1.770,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25703505000332023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    257035

    Número da licitação

    00033/2023

  • Empenho 158146.99.2023N.0004

    ID

    236142

    Identificador do contrato

    15814699004032023

    Número

    2023NE000403

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    158146

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PIAUI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    158146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23055.004621/2023-27

    Objeto

    VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA ATENDER PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO AMBITO DA UAB - NOTA DE CRÉDITO 2023NC000352/154003, CONFORME OFÍCIO 81/2023 - UAB/DENSDIST E PREGÃO 26/2023.

    Data da assinatura

    13/11/2023

    Data da publicação

    13/11/2023

    Início da vigência

    13/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 9.995,99

    Valor global

    R$ 9.995,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.995,99

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814605000262023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158146

    Número da licitação

    00026/2023

    Informação complementar

    15814605000262023 - UASG Minuta: 158146

  • Contrato 193002.50.00076.2023

    ID

    237963

    Identificador do contrato

    19300250000762023

    Número

    00076/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22204

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS

    Código da UASG

    193002

    Nome reduzido da unidade

    DNOCS _ ADM.CENTRAL

    Nome da unidade

    DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS

    Código da unidade de origem

    193002

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    59400.000831/2023-16

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO DNOCS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    22/12/2023

    Data da publicação

    27/12/2023

    Início da vigência

    22/12/2023

    Fim da vigência

    22/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.409,00

    Valor global

    R$ 2.409,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.409,00

    Valor acumulado

    R$ 2.409,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19300205000132023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193002

    Número da licitação

    00013/2023

  • Contrato 254463.50.00074.2023

    ID

    242223

    Identificador do contrato

    25446350000742023

    Número

    00074/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254463

    Nome reduzido da unidade

    IOC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254463

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    25030.000758/2023-16

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 92, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/2021.

    Data da assinatura

    09/01/2024

    Data da publicação

    10/01/2024

    Início da vigência

    09/01/2024

    Fim da vigência

    24/03/2024

    Valor inicial

    R$ 4.768,00

    Valor global

    R$ 4.768,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.768,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25446305000632023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254463

    Número da licitação

    00063/2023

  • Contrato 152005.50.00013.2024

    ID

    244867

    Identificador do contrato

    15200550000132024

    Número

    00013/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA EDUCACAO

    Código da UASG

    152005

    Nome reduzido da unidade

    INES-RJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ

    Código da unidade de origem

    152005

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23121.000693/2023-64

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ESTÚDIO FLAUSINO DA GAMA E DO AUDITÓRIO CENTRAL DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS (INES) (TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR , CÂMERA FRONTAL: SUPERIOR A 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: SUPERIOR A 13 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI / 5G / BLUETOOTH , SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    22/01/2024

    Data da publicação

    23/01/2024

    Início da vigência

    04/02/2024

    Fim da vigência

    20/03/2024

    Valor inicial

    R$ 4.556,26

    Valor global

    R$ 4.556,26

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.556,26

    Valor acumulado

    R$ 4.556,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15200505000372023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152005

    Número da licitação

    00037/2023

  • Empenho 154421.99.2023N.0009

    ID

    251064

    Identificador do contrato

    15442199009222023

    Número

    2023NE000922

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da unidade de origem

    154421

    Nome da unidade de origem

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23402.044354/2023-33

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PISF/UNIVASF.

    Data da assinatura

    27/12/2023

    Data da publicação

    09/02/2024

    Início da vigência

    27/12/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.400,00

    Valor global

    R$ 3.400,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.400,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000392022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00039/2022

  • Empenho 200005.99.2024N.0002

    ID

    293332

    Identificador do contrato

    20000599002842024

    Número

    2024NE000284

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    200005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MJ

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código da unidade de origem

    200005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    08084.002287/2023-36

    Objeto

    EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROFONES, TIPO DE MÃO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAC (25338006) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SAA (28464816).

    Data da assinatura

    23/07/2024

    Data da publicação

    23/07/2024

    Início da vigência

    23/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 21.450,00

    Valor global

    R$ 21.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 21.450,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20000505000132023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200005

    Número da licitação

    00013/2023

    Informação complementar

    20000505000132023 - UASG Minuta: 200005

  • Empenho 380184.99.2024N.0008

    ID

    294529

    Identificador do contrato

    38018499008842024

    Número

    2024NE000884

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95602

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

    Código da UASG

    380184

    Nome reduzido da unidade

    ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

    Nome da unidade

    ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

    Código da unidade de origem

    380184

    Nome da unidade de origem

    ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    006.00126879/2024-35

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIO, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E ITENS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS À AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DESTA SEDE REGIONAL.

    Data da assinatura

    26/07/2024

    Início da vigência

    26/07/2024

    Fim da vigência

    25/08/2024

    Valor inicial

    R$ 13.907,18

    Valor global

    R$ 13.907,18

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.907,18

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    33.456.016/0001-62

    Nome do fonecedor

    RAUL MUELLER SCHRAMM

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    38018405900022024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    380184

    Número da licitação

    90002/2024