• Contrato 510181.50.00036.2020

    ID

    48627

    Identificador do contrato

    51018150000362020

    Número

    00036/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510181

    Nome reduzido da unidade

    SUPER SUL

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL

    Código da unidade de origem

    510686

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35194.000178/2019-23

    Objeto

    NQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS GEXS E UNIDADES SUBORDINADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Valor inicial

    R$ 82.728,25

    Valor global

    R$ 217.795,99

    Número de parcelas

    513

    Valor da Parcela

    R$ 161,40

    Valor acumulado

    R$ 82.798,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    29.199.910/0001-27

    Nome do fonecedor

    VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51068605000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510686

    Número da licitação

    00003/2019

  • Outros 926349.98.00013.2021

    ID

    111901

    Identificador do contrato

    92634998000132021

    Número

    00013/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    38644

    Nome do órgão

    CONS REG DE FIS E TERAPIA OCUP DA 8ª REGIÃO

    Código da UASG

    926349

    Nome reduzido da unidade

    CONSELHO REGION

    Nome da unidade

    CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    0000021/20

    Objeto

    AQUISIÇÃO POR SRP DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.

    Data da assinatura

    13/08/2021

    Data da publicação

    18/08/2021

    Início da vigência

    17/08/2021

    Fim da vigência

    17/08/2022

    Valor inicial

    R$ 223.838,31

    Valor global

    R$ 223.838,31

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 223.838,31

    Valor acumulado

    R$ 223.838,31

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    29.199.910/0001-27

    Nome do fonecedor

    LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    38910705000072021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    389107

    Número da licitação

    00007/2021

  • Contrato 926349.50.01728.2023

    ID

    191778

    Identificador do contrato

    92634950017282023

    Número

    01728/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    38644

    Nome do órgão

    CONS REG DE FIS E TERAPIA OCUP DA 8ª REGIÃO

    Código da UASG

    926349

    Nome reduzido da unidade

    CONSELHO REGION

    Nome da unidade

    CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA

    Código da unidade de origem

    926349

    Nome da unidade de origem

    CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    0000007/22

    Objeto

    A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.

    Data da assinatura

    02/05/2023

    Data da publicação

    03/05/2023

    Início da vigência

    03/05/2023

    Fim da vigência

    03/05/2024

    Valor inicial

    R$ 30.099,90

    Valor global

    R$ 30.099,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 30.099,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    29.199.910/0001-27

    Nome do fonecedor

    VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    38910705000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    389107

    Número da licitação

    00002/2023

  • Empenho 413004.99.2023N.0000

    ID

    207555

    Identificador do contrato

    41300499000662023

    Número

    2023NE000066

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41231

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

    Código da UASG

    413004

    Nome reduzido da unidade

    ANATEL-PR

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR

    Código da unidade de origem

    413004

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    53516.010910/2022-71

    Objeto

    O OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA - GR03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO

    Data da assinatura

    30/05/2023

    Data da publicação

    16/08/2023

    Início da vigência

    30/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.529,72

    Valor global

    R$ 1.529,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.529,72

    Valor acumulado

    R$ 1.529,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    29.199.910/0001-27

    Nome do fonecedor

    VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    41300405000032023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    413004

    Número da licitação

    00003/2023