• Contrato 440001.50.00002.2023

    ID

    201572

    Identificador do contrato

    44000150000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

    Código da UASG

    440001

    Nome reduzido da unidade

    CEOFI/SPOA/SECEX

    Nome da unidade

    SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA

    Código da unidade de origem

    440001

    Nome da unidade de origem

    SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    02000.005849/2022-19

    Objeto

    CONTRATAÇÃO MEDIANTE O REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SOLID STATE DRIVE (SSD), PARA COMPUTADORES DE MESA (DESKTOPS), COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    05/07/2023

    Data da publicação

    06/07/2023

    Início da vigência

    06/07/2023

    Fim da vigência

    06/07/2024

    Valor inicial

    R$ 86.716,00

    Valor global

    R$ 86.716,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 86.716,00

    Valor acumulado

    R$ 86.716,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    44000105000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    440001

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 787000.50.00077.2023

    ID

    209705

    Identificador do contrato

    78700050000772023

    Número

    00077/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    787000

    Nome reduzido da unidade

    COM7DN

    Nome da unidade

    COMANDO DO 7.DN

    Código da unidade de origem

    787000

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DO 7.DN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    62055.005907/2022-09

    Objeto

    REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 14/2022, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

    Data da assinatura

    28/08/2023

    Data da publicação

    30/08/2023

    Início da vigência

    28/08/2023

    Fim da vigência

    28/08/2024

    Valor inicial

    R$ 52.003,00

    Valor global

    R$ 52.003,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 52.003,00

    Valor acumulado

    R$ 52.003,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    78700005000142022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    787000

    Número da licitação

    00014/2022

  • Empenho 158135.99.2023N.0000

    ID

    229785

    Identificador do contrato

    15813599000412023

    Número

    2023NE000041

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26416

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da UASG

    158135

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da unidade de origem

    156104

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO PARA/CAMPUS ANANINDEUA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23051.018401/2023-54

    Objeto

    EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI (10 MICROCOMPUTADORES) (2023NC000475-EMENDA DE BANCADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS ANANINDEUA. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 30/2023. PROCESSO 23051.018401/2023-54.

    Data da assinatura

    17/11/2023

    Data da publicação

    17/11/2023

    Início da vigência

    17/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 49.000,00

    Valor global

    R$ 49.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 49.000,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813506000302023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    158135

    Número da licitação

    00030/2023

    Informação complementar

    15813506000302023 - UASG Minuta: 158135

  • Contrato 110511.50.00027.2024

    ID

    253155

    Identificador do contrato

    11051150000272024

    Número

    00027/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA DEFESA

    Código da UASG

    110511

    Nome reduzido da unidade

    CENSIPAM

    Nome da unidade

    CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

    Código da unidade de origem

    110511

    Nome da unidade de origem

    CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    60092.000023/2023-69

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    23/02/2024

    Data da publicação

    27/02/2024

    Início da vigência

    23/02/2024

    Fim da vigência

    23/06/2024

    Valor inicial

    R$ 3.600,00

    Valor global

    R$ 3.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.600,00

    Valor acumulado

    R$ 3.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11051106000182023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    110511

    Número da licitação

    00018/2023

    Informação complementar

    DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

  • Empenho 158719.99.2023N.0003

    ID

    259239

    Identificador do contrato

    15871999003982023

    Número

    2023NE000398

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26449

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código da UASG

    158719

    Nome reduzido da unidade

    UFCA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código da unidade de origem

    158719

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23507.004539/2023-37

    Objeto

    REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IISCA SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE MOTIVO: DESPACHO Nº 102 / 2023 - PROAD (11.04) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004539/2023-37

    Data da assinatura

    20/12/2023

    Data da publicação

    20/12/2023

    Início da vigência

    20/12/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.500,00

    Valor global

    R$ 3.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.500,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15871906000102023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    158719

    Número da licitação

    00010/2023

    Informação complementar

    15871906000102023 - UASG Minuta: 158719

  • Contrato 160282.50.00003.2024

    ID

    293352

    Identificador do contrato

    16028250000032024

    Número

    00003/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160282

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 5º GPT E

    Nome da unidade

    COMANDO DO 5º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

    Código da unidade de origem

    160282

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DO 5º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    65400.003559/2024-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA HP PLOTTER T730 COM TROCA DO KIT DE TRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    24/07/2024

    Data da publicação

    30/07/2024

    Início da vigência

    24/07/2024

    Fim da vigência

    24/07/2025

    Valor inicial

    R$ 5.699,00

    Valor global

    R$ 5.699,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.699,00

    Valor acumulado

    R$ 5.699,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16028206900022024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    160282

    Número da licitação

    90002/2024

  • Empenho 180279.99.2024N.0001

    ID

    304938

    Identificador do contrato

    18027999001682024

    Número

    2024NE000168

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180279

    Nome reduzido da unidade

    ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA

    Nome da unidade

    ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA

    Código da unidade de origem

    180279

    Nome da unidade de origem

    ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    058.00086844/2024-13

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 30 TONERS ORIGINAIS REF. 50F4H00.

    Data da assinatura

    27/08/2024

    Data da publicação

    28/08/2024

    Início da vigência

    28/08/2024

    Fim da vigência

    06/09/2024

    Valor inicial

    R$ 6.000,00

    Valor global

    R$ 6.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.000,00

    Valor acumulado

    R$ 6.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18027906900032024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    180279

    Número da licitação

    90003/2024

  • Contrato 100001.50.00156.2024

    ID

    305442

    Identificador do contrato

    10000150001562024

    Número

    00156/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    16000

    Nome do órgão

    JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

    Código da UASG

    100001

    Nome reduzido da unidade

    TJDF/DF

    Nome da unidade

    TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS

    Código da unidade de origem

    100001

    Nome da unidade de origem

    TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    35836/2023

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS FIDO2 USB-A COM NFC, NOS TERMOS DO EDITAL, DO CONTRATO E DOS SEUS ANEXOS

    Data da assinatura

    27/08/2024

    Início da vigência

    27/08/2024

    Fim da vigência

    27/08/2025

    Valor inicial

    R$ 167.996,50

    Valor global

    R$ 167.996,50

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.999,71

    Valor acumulado

    R$ 167.996,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    10000105900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    100001

    Número da licitação

    90013/2024

  • Contrato 070012.50.00024.2024

    ID

    308324

    Identificador do contrato

    07001250000242024

    Número

    00024/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70012

    Nome reduzido da unidade

    TRE/SE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    070012

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    0007363-55.2024.6.25.8000

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (HARDWARE TOKEN)

    Data da assinatura

    05/09/2024

    Data da publicação

    06/09/2024

    Início da vigência

    05/09/2024

    Fim da vigência

    04/12/2024

    Valor inicial

    R$ 283.276,00

    Valor global

    R$ 283.276,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 283.276,00

    Valor acumulado

    R$ 283.276,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    28.521.211/0001-99

    Nome do fonecedor

    C DO VALE LOPES

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07001205900222024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70012

    Número da licitação

    90022/2024