• Contrato 154050.50.00011.2020

    ID

    42390

    Identificador do contrato

    15405050000112020

    Número

    00011/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23113.025112/2019-10

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DOD.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    29/01/2020

    Data da publicação

    31/01/2020

    Início da vigência

    29/01/2020

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.912,95

    Valor global

    R$ 4.912,95

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.912,95

    Valor acumulado

    R$ 4.912,95

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005000742019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    00074/2019

  • Contrato 510178.50.00022.2020

    ID

    60008

    Identificador do contrato

    51017850000222020

    Número

    00022/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510178

    Nome reduzido da unidade

    SUPER SUDESTE I

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35664.000711/2018-92

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO - MOUSE DE COMPUTADOR - PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE DE SERVIDORES DO INSS, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E UNIDADES VINCULADAS

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.078/1990

    Data da assinatura

    30/06/2020

    Data da publicação

    02/07/2020

    Início da vigência

    30/06/2020

    Fim da vigência

    30/12/2020

    Valor inicial

    R$ 321,50

    Valor global

    R$ 321,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 321,50

    Valor acumulado

    R$ 321,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51017805000032020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510178

    Número da licitação

    00003/2020

  • Contrato 200340.50.00024.2020

    ID

    60182

    Identificador do contrato

    20034050000242020

    Número

    00024/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200340

    Nome reduzido da unidade

    ANP/DGP/PF

    Nome da unidade

    ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

    Código da unidade de origem

    200340

    Nome da unidade de origem

    ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08204.000436/2020-76

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TREINAMENTO P ARA DEFESA PESSOAL POLICIAL (ITEM 10).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    18/03/2020

    Data da publicação

    20/03/2020

    Início da vigência

    18/03/2020

    Fim da vigência

    18/03/2021

    Valor inicial

    R$ 620,00

    Valor global

    R$ 620,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 620,00

    Valor acumulado

    R$ 620,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20034005000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200340

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 200340.50.00033.2020

    ID

    60245

    Identificador do contrato

    20034050000332020

    Número

    00033/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200340

    Nome reduzido da unidade

    ANP/DGP/PF

    Nome da unidade

    ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

    Código da unidade de origem

    200340

    Nome da unidade de origem

    ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08204.000984/2020-04

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TREINAMENTO PARA DEFESA PESSOAL POLICIAL, CONFORME EDITALE ANEXOS - ITEM 2.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993, DECRETO 10520/2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    18/05/2020

    Data da publicação

    20/05/2020

    Início da vigência

    18/05/2020

    Fim da vigência

    18/05/2021

    Valor inicial

    R$ 660,00

    Valor global

    R$ 660,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 660,00

    Valor acumulado

    R$ 660,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20034005000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200340

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 154050.50.00009.2021

    ID

    92512

    Identificador do contrato

    15405050000092021

    Número

    00009/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23113.023105/2020-32

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER A PRODUTORA AUDIOVISUAL, O CERIMONIAL E A DIDÁTICA VII DA UFS

    Data da assinatura

    20/01/2021

    Data da publicação

    02/03/2021

    Início da vigência

    20/01/2021

    Fim da vigência

    19/01/2022

    Valor inicial

    R$ 5.240,00

    Valor global

    R$ 5.240,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.240,00

    Valor acumulado

    R$ 5.240,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005000462020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    00046/2020

  • Contrato 070007.50.00001.2022

    ID

    141280

    Identificador do contrato

    07000750000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70007

    Nome reduzido da unidade

    TRE/CE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    007270/2021

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DISCOS RÍGIDOS PADRÃO SOLID STATE DRIVE (SSD) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB

    Data da assinatura

    13/01/2022

    Data da publicação

    05/04/2022

    Início da vigência

    17/01/2022

    Fim da vigência

    17/01/2023

    Valor inicial

    R$ 14.999,85

    Valor global

    R$ 14.999,85

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.999,85

    Valor acumulado

    R$ 14.999,85

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000705000492021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70007

    Número da licitação

    00049/2021

  • Contrato 070007.50.00039.2022

    ID

    148614

    Identificador do contrato

    07000750000392022

    Número

    00039/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70007

    Nome reduzido da unidade

    TRE/CE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

    Código da unidade de origem

    070007

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    014734/2021

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA.

    Data da assinatura

    24/03/2022

    Data da publicação

    08/06/2022

    Início da vigência

    03/06/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 6.179,55

    Valor global

    R$ 6.179,55

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.179,55

    Valor acumulado

    R$ 6.179,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000705000392022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70007

    Número da licitação

    00039/2022

  • Outros 070024.98.00082.2022

    ID

    164835

    Identificador do contrato

    07002498000822022

    Número

    00082/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70024

    Nome reduzido da unidade

    TRE/RO

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

    Código da unidade de origem

    070024

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Compras

    Processo

    0002229-02.2022.6.22.8000

    Objeto

    ITEM 1 DO EDITAL (ITEM ÚNICO). DISCO SSD 256GB. MODELO DE REFERÊNCIA: SSD KINGSTON MSATA 256GB. MARCA: CEAMERE.

    Data da assinatura

    14/10/2022

    Data da publicação

    17/10/2022

    Início da vigência

    17/10/2022

    Fim da vigência

    17/10/2023

    Valor inicial

    R$ 14.000,00

    Valor global

    R$ 14.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.000,00

    Valor acumulado

    R$ 14.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07002405000412022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70024

    Número da licitação

    00041/2022

  • Empenho 070024.99.2022N.0007

    ID

    166174

    Identificador do contrato

    07002499007372022

    Número

    2022NE000737

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70024

    Nome reduzido da unidade

    TRE/RO

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

    Código da unidade de origem

    070024

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    0002229-02.2022.6.22.8000

    Objeto

    : ITEM 1 DO EDITAL (ITEM ÚNICO). DISCO SSD 256GB. MODELO DE REFERÊNCIA: SSD KINGSTON MSATA 256GB. MARCA: CEAMERE.

    Data da assinatura

    20/10/2022

    Data da publicação

    26/10/2022

    Início da vigência

    24/10/2022

    Fim da vigência

    24/11/2022

    Valor inicial

    R$ 14.000,00

    Valor global

    R$ 14.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.000,00

    Valor acumulado

    R$ 14.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07002405000412022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70024

    Número da licitação

    00041/2022

    Informação complementar

    AMPARO LEGAL: ARP 82/2022, VINCULADA AO PE 41/2022/TRE-RO.

  • Empenho 244001.99.2023N.0000

    ID

    224782

    Identificador do contrato

    24400199000822023

    Número

    2023NE000082

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35201

    Nome do órgão

    FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

    Código da UASG

    244001

    Nome reduzido da unidade

    FUNAG

    Nome da unidade

    FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

    Código da unidade de origem

    244001

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    09100.000133/2023-27

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO N° 09100.000241/2022-19.

    Data da assinatura

    24/03/2023

    Data da publicação

    27/03/2023

    Início da vigência

    21/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 4.219,76

    Valor global

    R$ 4.219,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.219,76

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24400105000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    244001

    Número da licitação

    00001/2023

  • Empenho 154704.99.2023N.0000

    ID

    232986

    Identificador do contrato

    15470499000912023

    Número

    2023NE000091

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    154704

    Nome reduzido da unidade

    IFPI/SAO JOAO DO PI

    Nome da unidade

    INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    154704

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23186.001395/2023-37

    Objeto

    VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME OFÍCIO 5/2023 - CTI/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI, PREGÃO 82/2022

    Data da assinatura

    04/10/2023

    Data da publicação

    04/10/2023

    Início da vigência

    04/10/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 884,34

    Valor global

    R$ 884,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 884,34

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814605000822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158146

    Número da licitação

    00082/2022

    Informação complementar

    15814605000822022 - UASG Minuta: 154704

  • Contrato 158195.50.00019.2024

    ID

    249209

    Identificador do contrato

    15819550000192024

    Número

    00019/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26252

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da UASG

    158195

    Nome reduzido da unidade

    UFCG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da unidade de origem

    158195

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23096.002093/2024-76

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    30/01/2024

    Data da publicação

    06/02/2024

    Início da vigência

    05/02/2024

    Fim da vigência

    05/02/2025

    Valor inicial

    R$ 6.339,00

    Valor global

    R$ 6.339,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.339,00

    Valor acumulado

    R$ 6.339,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15819505000482023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158195

    Número da licitação

    00048/2023

  • Empenho 152803.99.2024N.0001

    ID

    279358

    Identificador do contrato

    15280399001012024

    Número

    2024NE000101

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    152803

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS MURICI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código da unidade de origem

    152803

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    30241.018921/2024-23

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS SATUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 06/06/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 30241.018921/2024-23

    Data da assinatura

    10/06/2024

    Data da publicação

    10/06/2024

    Início da vigência

    10/06/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.516,08

    Valor global

    R$ 1.516,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.516,08

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15665505000072023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156655

    Número da licitação

    00007/2023

    Informação complementar

    15665505000072023 - UASG Minuta: 152803

  • Empenho 158383.99.2024N.0001

    ID

    295585

    Identificador do contrato

    15838399001642024

    Número

    2024NE000164

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    158383

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS P.INDIO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.

    Código da unidade de origem

    158383

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.017480/2023-61

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 01/2023 - UASG 158383. PROC 23041.017480/2023-61

    Data da assinatura

    12/06/2024

    Data da publicação

    12/06/2024

    Início da vigência

    12/06/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 382,77

    Valor global

    R$ 382,77

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 382,77

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15838305000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158383

    Número da licitação

    00001/2023

    Informação complementar

    15838305000012023 - UASG Minuta: 158383

  • Empenho 180196.99.2024N.0003

    ID

    305321

    Identificador do contrato

    18019699003712024

    Número

    2024NE000371

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180196

    Nome reduzido da unidade

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Nome da unidade

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Código da unidade de origem

    180196

    Nome da unidade de origem

    ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    057.00259396/2024-10

    Objeto

    DISCO RÍGIDO

    Data da assinatura

    29/07/2024

    Início da vigência

    23/08/2024

    Fim da vigência

    19/09/2024

    Valor inicial

    R$ 6.680,00

    Valor global

    R$ 6.680,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.680,00

    Valor acumulado

    R$ 6.680,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18019605900112024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180196

    Número da licitação

    90011/2024

  • Empenho 990059.99.2024N.0001

    ID

    306186

    Identificador do contrato

    99005999001242024

    Número

    2024NE000124

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95558

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

    Código da UASG

    990059

    Nome reduzido da unidade

    ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA

    Nome da unidade

    ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA

    Código da unidade de origem

    990059

    Nome da unidade de origem

    ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    017.00126391/2024-42

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: BOMBA DE DRENAGEM E CAPACITOR 50 UF, 03 POLOS

    Data da assinatura

    15/07/2024

    Data da publicação

    17/07/2024

    Início da vigência

    15/07/2024

    Fim da vigência

    15/08/2024

    Valor inicial

    R$ 2.583,80

    Valor global

    R$ 2.583,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.583,80

    Valor acumulado

    R$ 2.583,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    99005906900022024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    990059

    Número da licitação

    90002/2024

  • Empenho 152800.99.2024N.0000

    ID

    327462

    Identificador do contrato

    15280099000862024

    Número

    2024NE000086

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    152800

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS PENEDO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO

    Código da unidade de origem

    152800

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.019082/2024-61

    Objeto

    MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA OS CONTÊINERS DO CAMPUS PENEDO - PLACA ELETRÔNICA, APLICAÇÃO DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PREGÃO 07/2023 - GERENCIADOR CAMPUS CORURIPE - MACEIÓ -AL

    Data da assinatura

    27/06/2024

    Data da publicação

    27/06/2024

    Início da vigência

    27/06/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.516,08

    Valor global

    R$ 1.516,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.516,08

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15665505000072023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156655

    Número da licitação

    00007/2023

    Informação complementar

    15665505000072023 - UASG Minuta: 152800

  • Empenho 240104.99.2024N.0000

    ID

    360191

    Identificador do contrato

    24010499000812024

    Número

    2024NE000081

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240104

    Nome reduzido da unidade

    INT/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT

    Código da unidade de origem

    240104

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    01240.000097/2024-76

    Objeto

    EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SSD M.2 NVME, CAPACIDADE DE 1TB PCIE - DITIC.

    Data da assinatura

    10/09/2024

    Início da vigência

    10/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 3.820,70

    Valor global

    R$ 3.820,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.820,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010406900272024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    240104

    Número da licitação

    90027/2024

    Informação complementar

    24010406900272024 - UASG Minuta: 240104

  • Empenho 261101.99.2024N.0020

    ID

    373447

    Identificador do contrato

    26110199020732024

    Número

    2024NE002073

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95578

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG

    Código da UASG

    261101

    Nome reduzido da unidade

    ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP

    Nome da unidade

    ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP

    Código da unidade de origem

    261101

    Nome da unidade de origem

    ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    262.00003939/2024-49

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO

    Data da assinatura

    22/07/2024

    Início da vigência

    22/07/2024

    Fim da vigência

    22/08/2024

    Valor inicial

    R$ 10.438,00

    Valor global

    R$ 10.438,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.438,00

    Valor acumulado

    R$ 10.438,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    26110105900112024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    261101

    Número da licitação

    90011/2024

  • Empenho 153061.99.2022N.0009

    ID

    377558

    Identificador do contrato

    15306199009292022

    Número

    2022NE000929

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26237

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da UASG

    153061

    Nome reduzido da unidade

    UFJF

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da unidade de origem

    153061

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23071.011526/2022-09

    Objeto

    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

    Data da assinatura

    23/09/2022

    Data da publicação

    23/09/2022

    Início da vigência

    23/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 412,00

    Valor global

    R$ 412,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 412,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306105000362022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153061

    Número da licitação

    00036/2022

    Informação complementar

    15306105000362022 - UASG Minuta: 153061

  • Empenho 153061.99.2022N.0009

    ID

    377559

    Identificador do contrato

    15306199009302022

    Número

    2022NE000930

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26237

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da UASG

    153061

    Nome reduzido da unidade

    UFJF

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da unidade de origem

    153061

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23071.011526/2022-09

    Objeto

    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

    Data da assinatura

    23/09/2022

    Data da publicação

    23/09/2022

    Início da vigência

    23/09/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 1.718,00

    Valor global

    R$ 1.718,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.718,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306105000362022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153061

    Número da licitação

    00036/2022

    Informação complementar

    15306105000362022 - UASG Minuta: 153061

  • Empenho 403201.99.2024N.0003

    ID

    378626

    Identificador do contrato

    40320199003352024

    Número

    2024NE000335

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20412

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da UASG

    403201

    Nome reduzido da unidade

    FUNARTE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da unidade de origem

    403201

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    01531001593202471

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INVESTIMENTO PARA ATENDER À COTIC.

    Data da assinatura

    03/09/2024

    Início da vigência

    03/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 4.721,00

    Valor global

    R$ 4.721,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.721,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    40320106901262024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    403201

    Número da licitação

    90126/2024

    Informação complementar

    40320106901262024 - UASG Minuta: 403201

  • Empenho 153028.99.2024N.0007

    ID

    387106

    Identificador do contrato

    15302899007842024

    Número

    2024NE000784

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.008277/2024-59

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NTI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. FRETE: CIF

    Data da assinatura

    21/08/2024

    Início da vigência

    21/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 38.684,25

    Valor global

    R$ 38.684,25

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 38.684,25

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302806900632024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    153028

    Número da licitação

    90063/2024

    Informação complementar

    15302806900632024 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 153065.99.2024N.0024

    ID

    393353

    Identificador do contrato

    15306599024672024

    Número

    2024NE002467

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153065

    Nome reduzido da unidade

    UFPB

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    153065

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.062373/2023-07

    Objeto

    SM3523/ 2024 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.

    Data da assinatura

    23/08/2024

    Data da publicação

    23/08/2024

    Início da vigência

    23/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 240,72

    Valor global

    R$ 240,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 240,72

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306505000372023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153065

    Número da licitação

    00037/2023

    Informação complementar

    15306505000372023 - UASG Minuta: 153065

  • Empenho 158395.99.2024N.0002

    ID

    401091

    Identificador do contrato

    15839599002722024

    Número

    2024NE000272

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158395

    Nome reduzido da unidade

    IFPR/CAMPUS CURITIB

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA

    Código da unidade de origem

    158395

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23411.016244/2024-53

    Objeto

    PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO DE TI - CAMPUS CURITIBA - PE 25/2023- UASG 158009 - PROCESSO 23411.016244/2024-53

    Data da assinatura

    04/10/2024

    Data da publicação

    04/10/2024

    Início da vigência

    04/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 2.388,75

    Valor global

    R$ 2.388,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.388,75

    Valor acumulado

    R$ 2.388,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000252023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00025/2023

    Informação complementar

    15800905000252023 - UASG Minuta: 158395

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409403

    Identificador do contrato

    15304699018982022

    Número

    2022NE001898

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 71,32

    Valor global

    R$ 71,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 71,32

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409404

    Identificador do contrato

    15304699018972022

    Número

    2022NE001897

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CAR.

    Valor inicial

    R$ 267,45

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 267,45

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409437

    Identificador do contrato

    15304699019222022

    Número

    2022NE001922

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DA STI.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 89,15

    Valor global

    R$ 89,15

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 89,15

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409438

    Identificador do contrato

    15304699019212022

    Número

    2022NE001921

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO IOUFES.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 53,49

    Valor global

    R$ 53,49

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 53,49

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409439

    Identificador do contrato

    15304699019202022

    Número

    2022NE001920

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DA PROAD.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 89,15

    Valor global

    R$ 89,15

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 89,15

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409440

    Identificador do contrato

    15304699019192022

    Número

    2022NE001919

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DA PROGEP.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 89,15

    Valor global

    R$ 89,15

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 89,15

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409441

    Identificador do contrato

    15304699019172022

    Número

    2022NE001917

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CT.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 142,64

    Valor global

    R$ 142,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 142,64

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409442

    Identificador do contrato

    15304699019002022

    Número

    2022NE001900

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 356,60

    Valor global

    R$ 356,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 356,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0018

    ID

    409443

    Identificador do contrato

    15304699018992022

    Número

    2022NE001899

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CAR.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 267,45

    Valor global

    R$ 267,45

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 267,45

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409446

    Identificador do contrato

    15304699019022022

    Número

    2022NE001902

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CCHN.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 178,30

    Valor global

    R$ 178,30

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 178,30

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153046.99.2022N.0019

    ID

    409447

    Identificador do contrato

    15304699019012022

    Número

    2022NE001901

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23068.075436/2022-97

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    27/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 713,20

    Valor global

    R$ 713,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 713,20

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000292022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00029/2022

    Informação complementar

    15304605000292022 - UASG Minuta: 153046

  • Empenho 153103.99.2024N.0021

    ID

    424270

    Identificador do contrato

    15310399021152024

    Número

    2024NE002115

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26243

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da UASG

    153103

    Nome reduzido da unidade

    UFRN

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da unidade de origem

    153103

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23077018197202340

    Objeto

    SM 22186/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.22

    Data da assinatura

    28/08/2024

    Data da publicação

    28/08/2024

    Início da vigência

    28/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.120,00

    Valor global

    R$ 1.120,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.120,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15310305000042023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153103

    Número da licitação

    00004/2023

    Informação complementar

    15310305000042023 - UASG Minuta: 153103

  • Empenho 153103.99.2024N.0027

    ID

    424442

    Identificador do contrato

    15310399027802024

    Número

    2024NE002780

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26243

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da UASG

    153103

    Nome reduzido da unidade

    UFRN

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da unidade de origem

    153103

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23077018197202340

    Objeto

    SM 23360/2024 UNIDADE DE CUSTO 14.35

    Data da assinatura

    04/10/2024

    Data da publicação

    04/10/2024

    Início da vigência

    04/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 560,00

    Valor global

    R$ 560,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 560,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15310305000042023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153103

    Número da licitação

    00004/2023

    Informação complementar

    15310305000042023 - UASG Minuta: 153103

  • Empenho 153114.99.2023N.0014

    ID

    436106

    Identificador do contrato

    15311499014932023

    Número

    2023NE001493

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.534994/2023-60

    Objeto

    MEMÓRIA EM CARTÃO CAPACIDADE MEMÓRIA: 128 G - ITEM 43. 2023NE02283.

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    27/06/2023

    Início da vigência

    27/06/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.859,76

    Valor global

    R$ 1.859,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.859,76

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24400105000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    244001

    Número da licitação

    00001/2023

    Informação complementar

    24400105000012023 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 200603.99.2024N.0000

    ID

    438842

    Identificador do contrato

    20060399000902024

    Número

    2024NE000090

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30907

    Nome do órgão

    FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL

    Código da UASG

    200603

    Nome reduzido da unidade

    PENIT.PORTO VELHO

    Nome da unidade

    PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO

    Código da unidade de origem

    200603

    Nome da unidade de origem

    PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    08120.000887/2024-67

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 20 UNIADES DE SSD - 512, PARA USO NA PFPV. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº Nº 90029/2024 (28893353). SEI 08120.000887/2024-67

    Data da assinatura

    09/09/2024

    Início da vigência

    09/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 4.958,60

    Valor global

    R$ 4.958,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.958,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20060306900292024

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    200603

    Número da licitação

    90029/2024

    Informação complementar

    20060306900292024 - UASG Minuta: 200603

  • Empenho 152803.99.2024N.0002

    ID

    455149

    Identificador do contrato

    15280399002632024

    Número

    2024NE000263

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    152803

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS MURICI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código da unidade de origem

    152803

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.018921/2024-23

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE RASPBERRY PI ZERO W . CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 23/12/2024. PREGÃO 07/2023 – UASG 156655 .PROC: 23041.018921/2024-23

    Data da assinatura

    23/12/2024

    Data da publicação

    23/12/2024

    Início da vigência

    23/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.516,08

    Valor global

    R$ 1.516,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.516,08

    Valor acumulado

    R$ 1.516,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15665505000072023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156655

    Número da licitação

    00007/2023

    Informação complementar

    15665505000072023 - UASG Minuta: 152803

  • Empenho 153074.99.2023N.0001

    ID

    471091

    Identificador do contrato

    15307499001302023

    Número

    2023NE000130

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26240

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

    Código da UASG

    153074

    Nome reduzido da unidade

    CCHSA DA UFPB

    Nome da unidade

    CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB

    Código da unidade de origem

    153074

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23074.092468/2023-11

    Objeto

    EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 148/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 157/ 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.092468/2023-11 PE. 20/2023 UASG 158148

    Data da assinatura

    08/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    08/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 548,00

    Valor global

    R$ 548,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 548,00

    Valor acumulado

    R$ 548,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814805000202023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158148

    Número da licitação

    00020/2023

    Informação complementar

    15814805000202023 - UASG Minuta: 153074

  • Empenho 158147.99.2024N.0007

    ID

    495171

    Identificador do contrato

    15814799007222024

    Número

    2024NE000722

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    158147

    Nome reduzido da unidade

    IF DE ALAGOAS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da unidade de origem

    158147

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.018776/2024-81

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 04/07/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO:156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23. PROCESSO CÓPIA 23041.018776/2024-81.

    Data da assinatura

    23/12/2024

    Data da publicação

    23/12/2024

    Início da vigência

    23/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.516,08

    Valor global

    R$ 1.516,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.516,08

    Valor acumulado

    R$ 1.516,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15665505000072023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156655

    Número da licitação

    00007/2023

    Informação complementar

    15665505000072023 - UASG Minuta: 158147

  • Empenho 153079.99.2024N.0038

    ID

    498158

    Identificador do contrato

    15307999038242024

    Número

    2024NE003824

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.042587/2024-31

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - PRPPG - 23075.042587/2024-31

    Data da assinatura

    23/08/2024

    Data da publicação

    23/08/2024

    Início da vigência

    23/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 128,00

    Valor global

    R$ 128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 128,00

    Valor acumulado

    R$ 128,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2022N.0045

    ID

    511385

    Identificador do contrato

    15307999045802022

    Número

    2022NE004580

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.067418/2022-42

    Objeto

    MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SEPT - 23075.067418/2022-42

    Data da assinatura

    20/10/2022

    Data da publicação

    20/10/2022

    Início da vigência

    20/10/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 8.596,00

    Valor global

    R$ 8.596,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.596,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905001062022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00106/2022

    Informação complementar

    15307905001062022 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0015

    ID

    517215

    Identificador do contrato

    15307999015322024

    Número

    2024NE001532

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.024348/2024-08

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SUCOM - 23075.024348/2024-08.

    Data da assinatura

    30/04/2024

    Data da publicação

    30/04/2024

    Início da vigência

    30/04/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 768,00

    Valor global

    R$ 768,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 768,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0059

    ID

    517335

    Identificador do contrato

    15307999059822024

    Número

    2024NE005982

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.060525/2024-10

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - BL - 23075.060525/2024-10

    Data da assinatura

    06/11/2024

    Data da publicação

    06/11/2024

    Início da vigência

    06/11/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 128,00

    Valor global

    R$ 128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0060

    ID

    517339

    Identificador do contrato

    15307999060522024

    Número

    2024NE006052

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.064811/2024-46

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - EP - 23075.064811/2024-46

    Data da assinatura

    08/11/2024

    Data da publicação

    08/11/2024

    Início da vigência

    08/11/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 256,00

    Valor global

    R$ 256,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 256,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0029

    ID

    518154

    Identificador do contrato

    15307999029052024

    Número

    2024NE002905

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.031842/2024-11

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - TC - 23075.031842/2024-11.

    Data da assinatura

    09/07/2024

    Data da publicação

    09/07/2024

    Início da vigência

    09/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 128,00

    Valor global

    R$ 128,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 128,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0030

    ID

    518202

    Identificador do contrato

    15307999030092024

    Número

    2024NE003009

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.037808/2024-50

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - EP - 23075.037808/2024-50

    Data da assinatura

    15/07/2024

    Data da publicação

    15/07/2024

    Início da vigência

    15/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 640,00

    Valor global

    R$ 640,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 640,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0032

    ID

    518343

    Identificador do contrato

    15307999032752024

    Número

    2024NE003275

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.038784/2024-56

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - PRPPG - 23075.038784/2024-56 - PROAP CAPES 2024 - TED SIMEC 12132 - NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA SIAFI: 1AAMSD

    Data da assinatura

    23/07/2024

    Data da publicação

    23/07/2024

    Início da vigência

    23/07/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 320,00

    Valor global

    R$ 320,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 320,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0034

    ID

    518408

    Identificador do contrato

    15307999034762024

    Número

    2024NE003476

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.041136/2024-87

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - SUCOM - 23075.041136/2024-87

    Data da assinatura

    02/08/2024

    Data da publicação

    02/08/2024

    Início da vigência

    02/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.600,00

    Valor global

    R$ 1.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.600,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 153079.99.2024N.0042

    ID

    518723

    Identificador do contrato

    15307999042992024

    Número

    2024NE004299

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da unidade de origem

    153079

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23075.045236/2024-82

    Objeto

    MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - TC - 23075.045236/2024-82 - REFERÊNCIA: 00000000090123458156

    Data da assinatura

    09/09/2024

    Data da publicação

    09/09/2024

    Início da vigência

    09/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 192,00

    Valor global

    R$ 192,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 192,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000802023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00080/2023

    Informação complementar

    15307905000802023 - UASG Minuta: 153079

  • Empenho 102147.99.2024N.0250

    ID

    636833

    Identificador do contrato

    10214799250452024

    Número

    2024NE025045

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95596

    Nome do órgão

    ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

    Código da UASG

    102147

    Nome reduzido da unidade

    ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP

    Nome da unidade

    ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP

    Código da unidade de origem

    102147

    Nome da unidade de origem

    ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    154.00002775/2024-60

    Objeto

    DISCO RÍGIDO

    Data da assinatura

    13/08/2024

    Início da vigência

    20/08/2024

    Fim da vigência

    20/09/2024

    Valor inicial

    R$ 7.838,80

    Valor global

    R$ 7.838,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.838,80

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    10214705900032024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    102147

    Número da licitação

    90003/2024

  • Empenho 158516.99.2022N.0042

    ID

    711070

    Identificador do contrato

    15851699042052022

    Número

    2022NE004205

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.019241/2022-53

    Objeto

    MEMO 14/2022 DNP REI REICOADM MATERIAL DE INFORMATICA PARA O POLO DE INOVACAO EMBRAPII PROT.: 1101 (4994,75) @

    Valor inicial

    R$ 4.994,75

    Valor global

    R$ 4.994,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.994,75

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2022N.0047

    ID

    711187

    Identificador do contrato

    15851699047792022

    Número

    2022NE004779

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292019241/2022-53

    Objeto

    EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL TIC(DISCO SSD SATA) - MEMO 279/2022 - 15PHBCOL.

    Valor inicial

    R$ 5.993,70

    Valor global

    R$ 5.993,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.993,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0018

    ID

    711646

    Identificador do contrato

    15851699018952023

    Número

    2023NE001895

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.19241/2022-53

    Objeto

    FLNCODAD - CONSUMO DADE - 34/2023 - DADE-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.

    Valor inicial

    R$ 2.869,65

    Valor global

    R$ 2.869,65

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.869,65

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0020

    ID

    711689

    Identificador do contrato

    15851699020062023

    Número

    2023NE002006

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.019241/2022-53

    Objeto

    FLNCODAE. - CONSUMO DAE - MEM. 055/2023 - DAE-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.

    Valor inicial

    R$ 4.457,60

    Valor global

    R$ 4.457,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.457,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0021

    ID

    711752

    Identificador do contrato

    15851699021632023

    Número

    2023NE002163

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.19241/2022-53

    Objeto

    FLNCOADM - CONSUMO ADM - 10/2023 - DTICOM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.

    Valor inicial

    R$ 2.996,85

    Valor global

    R$ 2.996,85

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.996,85

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0022

    ID

    711779

    Identificador do contrato

    15851699022802023

    Número

    2023NE002280

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.019241/2022-53

    Objeto

    FLNCOADM - CONSUMO ADM - MEM. 11/2023 - COINFRADASSFLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.

    Valor inicial

    R$ 6.992,65

    Valor global

    R$ 6.992,65

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.992,65

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0023

    ID

    711793

    Identificador do contrato

    15851699023542023

    Número

    2023NE002354

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.019241/2022-53

    Objeto

    04XXECOI - DISCO SSD - XANXERÊ - SOLICITADO PELO MEMO 4/2023 - CCTINF-XXE - PE 11010/2022 - PAT 04XXE-3.4.1/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA

    Valor inicial

    R$ 819,90

    Valor global

    R$ 819,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 819,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2022

    Informação complementar

    15851605110102022 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0050

    ID

    712579

    Identificador do contrato

    15851699050372023

    Número

    2023NE005037

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.011125/2023-27

    Objeto

    SLOCONTI - EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI - ADAPTADOR USB, CONFORME MEMO 282/2023 - DG-SLO, CAMPUS SLO.

    Valor inicial

    R$ 195,00

    Valor global

    R$ 195,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 195,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2023

    Informação complementar

    15851605110102023 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2023N.0055

    ID

    712844

    Identificador do contrato

    15851699055272023

    Número

    2023NE005527

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.11125/2023-27

    Objeto

    FLNCODAS - CONSUMO DASS - MEM. 163/2023 - DASS-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.

    Valor inicial

    R$ 390,00

    Valor global

    R$ 390,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 390,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2023

    Informação complementar

    15851605110102023 - UASG Minuta: 158516

  • Empenho 158516.99.2024N.0033

    ID

    713986

    Identificador do contrato

    15851699033972024

    Número

    2024NE003397

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.011125/2023-27

    Objeto

    CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 28/2024/CCOMP-CTE - ADAPTADOR USB - PE 11010/2023. REQUISITANTE: CAROLINE DAUFEMBACK. PROJETO PAT: 30CTE-PQINFRA/24. PROT.:110035(78,00) - CÓDIGO: 30CTECOA.

    Valor inicial

    R$ 78,00

    Valor global

    R$ 78,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 78,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    27.130.609/0001-31

    Nome do fonecedor

    APM LICITACOES E COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605110102023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    11010/2023

    Informação complementar

    15851605110102023 - UASG Minuta: 158516