• Contrato 154421.50.00064.2020

    ID

    40733

    Identificador do contrato

    15442150000642020

    Número

    00064/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23402.025840/2019-76

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS TONER IMPRESSORA, REFERÊNCIA MLT-D208L, TIPO ORIGINAL, COR TINTA PRETA E DEMAIS CARACTERÍSTICS CONTIDAS NOTERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E LEI Nº 10

    Data da assinatura

    21/02/2020

    Data da publicação

    06/03/2020

    Início da vigência

    21/02/2020

    Fim da vigência

    21/02/2021

    Valor inicial

    R$ 1.880,00

    Valor global

    R$ 1.880,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.880,00

    Valor acumulado

    R$ 1.880,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    26.668.902/0001-94

    Nome do fonecedor

    R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15442105000372018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154421

    Número da licitação

    00037/2018

  • Empenho 183039.99.2020N.8001

    ID

    126402

    Identificador do contrato

    18303999001652020

    Número

    2020NE800165

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183039

    Nome reduzido da unidade

    SURRS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS

    Código da unidade de origem

    183039

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    52602.004601/2019-24

    Objeto

    MATERIAL ALMOX

    Data da assinatura

    25/03/2020

    Data da publicação

    26/03/2020

    Início da vigência

    25/03/2020

    Fim da vigência

    26/03/2020

    Valor inicial

    R$ 159,90

    Valor global

    R$ 159,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 159,90

    Valor acumulado

    R$ 159,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    26.668.902/0001-94

    Nome do fonecedor

    R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18303905000232019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183039

    Número da licitação

    00023/2019