• Contrato 110161.50.00017.2020

    ID

    3931

    Identificador do contrato

    11016150000172020

    Número

    00017/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110161

    Nome reduzido da unidade

    SAD1R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110161

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    00457.011054/2019-51

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO PARÁ, COM VIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA CLÁUSULAPRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO.

    Data da assinatura

    02/03/2020

    Data da publicação

    24/03/2020

    Início da vigência

    02/03/2020

    Fim da vigência

    02/03/2022

    Valor inicial

    R$ 1.083.793,56

    Valor global

    R$ 1.161.925,44

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 96.827,12

    Valor acumulado

    R$ 2.260.432,89

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11016105000522019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110161

    Número da licitação

    00052/2019

  • Contrato 200109.50.00055.2019

    ID

    46078

    Identificador do contrato

    20010950000552019

    Número

    00055/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200109

    Nome reduzido da unidade

    DIAD - PRF

    Nome da unidade

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código da unidade de origem

    200109

    Nome da unidade de origem

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    08650.006842/2018-60

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUANDONECESSÁRIOS, PARA CADA POSTO DE SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666,DE 1993, DECRETO 2271 DE 1997 E IN 05 DE 201

    Data da assinatura

    31/01/2020

    Data da publicação

    07/04/2020

    Início da vigência

    31/01/2020

    Fim da vigência

    30/01/2022

    Valor inicial

    R$ 101.570,16

    Valor global

    R$ 104.585,28

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.715,44

    Valor acumulado

    R$ 208.919,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20010905000262019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200109

    Número da licitação

    00026/2019

  • Contrato 200603.50.00022.2020

    ID

    59659

    Identificador do contrato

    20060350000222020

    Número

    00022/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30907

    Nome do órgão

    FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL

    Código da UASG

    200603

    Nome reduzido da unidade

    PENIT.PORTO VELHO

    Nome da unidade

    PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO

    Código da unidade de origem

    200603

    Nome da unidade de origem

    PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08120.005149/2019-49

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

    Data da assinatura

    29/05/2020

    Data da publicação

    03/06/2020

    Início da vigência

    29/05/2020

    Fim da vigência

    14/03/2022

    Valor inicial

    R$ 609.033,48

    Valor global

    R$ 570.257,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 570.257,76

    Valor acumulado

    R$ 570.257,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20032605000162020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200326

    Número da licitação

    00016/2020

  • Contrato 257031.50.00012.2020

    ID

    59900

    Identificador do contrato

    25703150000122020

    Número

    00012/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257031

    Nome reduzido da unidade

    DSEI/AMAPA

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA

    Código da unidade de origem

    257031

    Nome da unidade de origem

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25042.000897/2020-68

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVAÇÃO PREDIAL NO ÂMBITO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - AMAPÁ E NORTE DO PARÁ(DSEI/AMP), EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS SANEANTES, MATERIAIS, UTENSÍLIOS,MAQUINASE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA,DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE HIGIENE EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS.

    Fundamento legal

    LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, DA LEI Nº 8.666

    Valor inicial

    R$ 232.764,09

    Valor global

    R$ 232.764,09

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 75.631,06

    Valor acumulado

    R$ 459.657,27

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25703106000062020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    257031

    Número da licitação

    00006/2020

  • Contrato 200378.50.00011.2020

    ID

    60046

    Identificador do contrato

    20037850000112020

    Número

    00011/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200378

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO

    Código da unidade de origem

    200378

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    08475.003504/2020-69

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO POSTO DE 40 HORAS SEMANAIS, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002, DECRETO 9.507/2018 E IN

    Data da assinatura

    27/08/2020

    Data da publicação

    28/08/2020

    Início da vigência

    01/09/2020

    Fim da vigência

    01/09/2021

    Valor inicial

    R$ 49.856,52

    Valor global

    R$ 49.856,52

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 16.618,84

    Valor acumulado

    R$ 87.248,91

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20037805000052020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200378

    Número da licitação

    00005/2020

  • Contrato 120628.50.00039.2020

    ID

    68305

    Identificador do contrato

    12062850000392020

    Número

    00039/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120628

    Nome reduzido da unidade

    GAP-BE

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

    Código da unidade de origem

    120628

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67215.043432/2020-12

    Objeto

    SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O HABE. ND 339039 PROGRAMA DE TRABALHO05301003220040001.

    Fundamento legal

    ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.

    Data da assinatura

    18/11/2020

    Data da publicação

    04/12/2020

    Início da vigência

    06/12/2020

    Fim da vigência

    06/04/2022

    Valor inicial

    R$ 1.152.341,56

    Valor global

    R$ 1.279.905,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.279.905,72

    Valor acumulado

    R$ 2.432.247,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12062805000552020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120628

    Número da licitação

    00055/2020

  • Contrato 070029.50.00014.2019

    ID

    99258

    Identificador do contrato

    07002950000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70029

    Nome reduzido da unidade

    TRE/AP

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA

    Código da unidade de origem

    070029

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00001.161120/1960-38

    Objeto

    SERVIÇO TERCEIRIZADO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.

    Data da assinatura

    01/08/2019

    Data da publicação

    27/04/2021

    Início da vigência

    16/09/2019

    Fim da vigência

    16/09/2022

    Valor inicial

    R$ 1.108.914,88

    Valor global

    R$ 1.696.743,29

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 141.395,27

    Valor acumulado

    R$ 2.757.528,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07002905000072019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70029

    Número da licitação

    00007/2019

    Informação complementar

    COM O 5º TERMO ADITIVO FICA INCLUÍDO O ANEXO QUE DIZ RESPEITO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

  • Contrato 290002.50.00049.2021

    ID

    104023

    Identificador do contrato

    29000250000492021

    Número

    00049/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29000

    Nome do órgão

    DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

    Código da UASG

    290002

    Nome reduzido da unidade

    SEOF - DPU

    Nome da unidade

    DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08038.000173/2021-45

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021.

    Data da assinatura

    02/06/2021

    Data da publicação

    09/06/2021

    Início da vigência

    07/06/2021

    Fim da vigência

    06/06/2022

    Valor inicial

    R$ 134.992,08

    Valor global

    R$ 134.992,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 11.249,34

    Valor acumulado

    R$ 134.992,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    29000205000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    290002

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 070029.50.00008.2021

    ID

    113773

    Identificador do contrato

    07002950000082021

    Número

    00008/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70029

    Nome reduzido da unidade

    TRE/AP

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA

    Código da unidade de origem

    070029

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00008.517320/2160-38

    Objeto

    SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO DE PRÉDIO.

    Data da assinatura

    31/08/2021

    Data da publicação

    02/09/2021

    Início da vigência

    01/10/2021

    Fim da vigência

    01/10/2022

    Valor inicial

    R$ 346.418,48

    Valor global

    R$ 468.125,95

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 39.010,50

    Valor acumulado

    R$ 450.374,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    23.066.228/0001-80

    Nome do fonecedor

    FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07002905000082021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70029

    Número da licitação

    00008/2021