• Contrato 110096.50.00010.2019

    ID

    3078

    Identificador do contrato

    11009650000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110096

    Nome reduzido da unidade

    SAD5R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110096

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    00587.000219/2019-83

    Objeto

    SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DA PARAÍBA

    Data da assinatura

    27/08/2019

    Data da publicação

    04/09/2019

    Início da vigência

    03/09/2019

    Fim da vigência

    03/09/2024

    Valor inicial

    R$ 287.694,72

    Valor global

    R$ 379.813,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 31.651,16

    Valor acumulado

    R$ 1.671.818,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11009605000072019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110096

    Número da licitação

    00007/2019

  • Contrato 240107.50.00040.2019

    ID

    39132

    Identificador do contrato

    24010750000402019

    Número

    00040/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240107

    Nome reduzido da unidade

    INPE/NATAL/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE

    Código da unidade de origem

    240107

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    01340.001607/2019-37

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE NATAL/RN DO CENTRO REGIONALDO NORDESTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISASESPACIAIS - CRCRN/INPE/MCTIC.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9.507/2

    Data da assinatura

    10/07/2019

    Data da publicação

    11/07/2019

    Início da vigência

    10/07/2019

    Fim da vigência

    10/10/2022

    Valor inicial

    R$ 104.083,92

    Valor global

    R$ 28.311,51

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 7.077,88

    Valor acumulado

    R$ 317.076,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010705000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240107

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 158281.50.00008.2019

    ID

    43170

    Identificador do contrato

    15828150000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158281

    Nome reduzido da unidade

    IFPB/CAMPINA GRANDE

    Nome da unidade

    IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Código da unidade de origem

    158281

    Nome da unidade de origem

    IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23325.004823/2019-65

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO IFPB-CAMPUS CAMPINA GRANDE.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    29/11/2019

    Data da publicação

    02/12/2019

    Início da vigência

    02/12/2019

    Fim da vigência

    02/12/2023

    Valor inicial

    R$ 627.860,69

    Valor global

    R$ 627.860,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 627.860,64

    Valor acumulado

    R$ 1.255.721,33

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIREL

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15828105000052019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158281

    Número da licitação

    00005/2019

  • Contrato 158473.50.00002.2019

    ID

    43925

    Identificador do contrato

    15847350000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158473

    Nome reduzido da unidade

    IFPB/PICUI

    Nome da unidade

    IFPB - CAMPUS PICUI

    Código da unidade de origem

    158473

    Nome da unidade de origem

    IFPB - CAMPUS PICUI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23167.000460/2019-59

    Objeto

    CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EQUIPAMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DEDEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02

    Data da assinatura

    26/07/2019

    Data da publicação

    29/07/2019

    Início da vigência

    29/07/2022

    Fim da vigência

    29/07/2024

    Valor inicial

    R$ 460.052,76

    Valor global

    R$ 575.816,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 575.816,52

    Valor acumulado

    R$ 17.915.307,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847305000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158473

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 158370.50.00141.2019

    ID

    45095

    Identificador do contrato

    15837050001412019

    Número

    00141/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158370

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS CAICO

    Nome da unidade

    INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23139.001206/2019-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E IMOBILIÁRIAS DO IFRN CAMPUS CAICÓ.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    31/10/2019

    Data da publicação

    06/11/2019

    Início da vigência

    04/11/2019

    Fim da vigência

    04/01/2022

    Valor inicial

    R$ 309.888,70

    Valor global

    R$ 56.171,06

    Número de parcelas

    2

    Valor da Parcela

    R$ 28.085,53

    Valor acumulado

    R$ 611.568,35

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIREL

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15837005000042019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158370

    Número da licitação

    00004/2019

  • Contrato 510677.50.00011.2019

    ID

    47617

    Identificador do contrato

    51067750000112019

    Número

    00011/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510677

    Nome reduzido da unidade

    SUPER NORDESTE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

    Código da unidade de origem

    510510

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA EXECUTIVA JOAO PESSOA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    35172.000725/2019-29

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JOÃO PESSOA/PB E DEMAIS UNIDADES DE SUA ABRANGÊNCIA,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEIS NOS 10.520/02 E 8.666/93

    Data da assinatura

    19/12/2019

    Data da publicação

    09/01/2020

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    20/09/2024

    Valor inicial

    R$ 1.435.298,40

    Valor global

    R$ 2.212.782,48

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 184.398,54

    Valor acumulado

    R$ 12.785.045,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51051005000042019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510510

    Número da licitação

    00004/2019

  • Contrato 158195.50.00015.2020

    ID

    57777

    Identificador do contrato

    15819550000152020

    Número

    00015/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26252

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da UASG

    158195

    Nome reduzido da unidade

    UFCG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código da unidade de origem

    158195

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23096.008357//19--38

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE EPIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CFP-UFCG.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR.

    Data da assinatura

    17/07/2020

    Data da publicação

    22/07/2020

    Início da vigência

    01/08/2020

    Fim da vigência

    01/08/2024

    Valor inicial

    R$ 4.516.552,00

    Valor global

    R$ 2.312.402,76

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 385.400,46

    Valor acumulado

    R$ 19.403.853,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15819505000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158195

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 158369.50.00101.2022

    ID

    141428

    Identificador do contrato

    15836950001012022

    Número

    00101/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158369

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS NATAL C

    Nome da unidade

    INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23057.001486/2022-67

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000050.

    Data da assinatura

    04/04/2022

    Data da publicação

    05/04/2022

    Início da vigência

    04/04/2022

    Fim da vigência

    04/10/2022

    Valor inicial

    R$ 1.375.227,08

    Valor global

    R$ 1.375.227,08

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 229.204,51

    Valor acumulado

    R$ 1.375.227,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIREL

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15836906000022022

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    158369

    Número da licitação

    00002/2022

  • Contrato 560010.50.00151.2022

    ID

    170099

    Identificador do contrato

    56001050001512022

    Número

    00151/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    56000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS CIDADES

    Código da UASG

    560010

    Nome reduzido da unidade

    CGSL-MCID

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID

    Código da unidade de origem

    255000

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25100.001419/2022-03

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COPEIRAGEM, GARÇOM, CARREGADOR/ESTIVA E ENCARREGADO-GERAL QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS:COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    25/11/2022

    Data da publicação

    28/11/2022

    Início da vigência

    01/12/2022

    Fim da vigência

    01/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.014.408,68

    Valor global

    R$ 2.130.499,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 177.541,65

    Valor acumulado

    R$ 4.231.976,82

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25500005000072022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255000

    Número da licitação

    00007/2022

  • Contrato 158281.50.00010.2023

    ID

    230929

    Identificador do contrato

    15828150000102023

    Número

    00010/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158281

    Nome reduzido da unidade

    IFPB/CAMPINA GRANDE

    Nome da unidade

    IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Código da unidade de origem

    158281

    Nome da unidade de origem

    IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    23325.003830/2023-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB-CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Data da assinatura

    24/11/2023

    Data da publicação

    01/12/2023

    Início da vigência

    04/12/2023

    Fim da vigência

    04/12/2024

    Valor inicial

    R$ 945.360,00

    Valor global

    R$ 945.360,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 945.360,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.879.821/0001-42

    Nome do fonecedor

    DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15828105000172023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158281

    Número da licitação

    00017/2023