• Contrato 158565.50.00003.2021

    ID

    91596

    Identificador do contrato

    15856550000032021

    Número

    00003/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26442

    Nome do órgão

    UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

    Código da UASG

    158565

    Nome reduzido da unidade

    UNILAB

    Nome da unidade

    UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23282.507755/2019-35

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE ENGENHARIA DE ENERGIAS E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, A TÍTULO ONEROSO, DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CONSISTENTE NOS BENS, INSUMOS, NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADE DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA OU INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DISCRIMINADOS EM PROJETO DE PESQUISA APROVADO PELA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

    Data da assinatura

    23/02/2021

    Data da publicação

    25/02/2021

    Início da vigência

    23/02/2021

    Fim da vigência

    23/02/2022

    Valor inicial

    R$ 83.794,80

    Valor global

    R$ 83.794,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 83.794,80

    Valor acumulado

    R$ 83.794,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15856506000332020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    158565

    Número da licitação

    00033/2020

  • Empenho 153010.99.2022N.0004

    ID

    425780

    Identificador do contrato

    15301099004722022

    Número

    2022NE000472

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.000923/2022-46

    Objeto

    PROCESSO 923/2022-46 - ANGRA - CONVÊNIO ELETRONUCLEAR

    Data da assinatura

    16/12/2022

    Data da publicação

    16/12/2022

    Início da vigência

    16/12/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 289.600,00

    Valor global

    R$ 289.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 289.600,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000132022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00013/2022

    Informação complementar

    15301005000132022 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 158154.99.2024N.0001

    ID

    469957

    Identificador do contrato

    15815499001142024

    Número

    2024NE000114

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158364

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SALTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23313.002170.2024-86

    Objeto

    PREGÃO 91211/2024 UASG: 00158154- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO - PROCESSO 23313.002170.2024-86- OFICIO N.º 208/2024 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITANTE PROF-IND/SLT -DRG/SLT - CONFORME LEI Nº 14.133, DE 2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - EMENDA PARL. CARLOS ZARATTINI E VITOR LIPPI

    Data da assinatura

    27/12/2024

    Início da vigência

    27/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 117.900,00

    Valor global

    R$ 117.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 117.900,00

    Valor acumulado

    R$ 117.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405912112024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    91211/2024

    Informação complementar

    15815405912112024 - UASG Minuta: 158154

  • Empenho 158154.99.2024N.0001

    ID

    469971

    Identificador do contrato

    15815499001132024

    Número

    2024NE000113

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    158364

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SALTO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23313.002170.2024-86

    Objeto

    PREGÃO 91211/2024 UASG: 00158154- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO - PROCESSO 23313.002170.2024-86- OFICIO N.º 208/2024 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITANTE PROF-IND/SLT -DRG/SLT - CONFORME LEI Nº 14.133, DE 2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - EMENDA PARL. CARLOS ZARATTINI E VITOR LIPPI

    Data da assinatura

    27/12/2024

    Início da vigência

    27/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 117.900,00

    Valor global

    R$ 117.900,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 117.900,00

    Valor acumulado

    R$ 117.900,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405912112024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    91211/2024

    Informação complementar

    15815405912112024 - UASG Minuta: 158154

  • Empenho 154051.99.2024N.0014

    ID

    505259

    Identificador do contrato

    15405199014112024

    Número

    2024NE001411

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26282

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código da UASG

    154051

    Nome reduzido da unidade

    UFV-VICOSA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código da unidade de origem

    154051

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23114.911203/2024-27

    Objeto

    02 - IMEDIATO

    Data da assinatura

    31/10/2024

    Início da vigência

    31/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 63.500,00

    Valor global

    R$ 63.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 63.500,00

    Valor acumulado

    R$ 63.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405105900742024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154051

    Número da licitação

    90074/2024

    Informação complementar

    15405105900742024 - UASG Minuta: 154051

  • Empenho 153010.99.2025N.0003

    ID

    659040

    Identificador do contrato

    15301099003142025

    Número

    2025NE000314

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.003504/2024-28

    Objeto

    PROCESSO 3504/2024-28 - PEDIDO MARÇO/2025 - VERBA ELETRONUCLEAR - ANGRA - SUBSTITUTIVO DO EMPENHO 2025NE000248

    Valor inicial

    R$ 184.000,00

    Valor global

    R$ 184.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 184.000,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.312.196/0001-24

    Nome do fonecedor

    AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005900452024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    90045/2024

    Informação complementar

    15301005900452024 - UASG Minuta: 153010