• Contrato 060001.50.00031.2020

    ID

    67054

    Identificador do contrato

    06000150000312020

    Número

    00031/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    13000

    Nome do órgão

    JUSTICA MILITAR

    Código da UASG

    60001

    Nome reduzido da unidade

    STM

    Nome da unidade

    SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    006704200001

    Objeto

    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, NA MODALIDADE "ON SITE".

    Fundamento legal

    LEIS NºS 10.520/02, 8.666/93,DECRETO Nº 10.024/19.

    Data da assinatura

    17/09/2020

    Data da publicação

    21/09/2020

    Início da vigência

    17/09/2020

    Fim da vigência

    20/02/2021

    Valor inicial

    R$ 133.490,00

    Valor global

    R$ 133.490,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 133.490,00

    Valor acumulado

    R$ 133.490,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    06000105000262020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    60001

    Número da licitação

    00026/2020

  • Contrato 070004.50.00020.2021

    ID

    105739

    Identificador do contrato

    07000450000202021

    Número

    00020/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70004

    Nome reduzido da unidade

    TRE/PA

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    0005303-23.2021.6.14.8000

    Objeto

    A AQUISIÇÃO DE HEADSET COM CONEXÃO USB?, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

    Data da assinatura

    22/06/2021

    Data da publicação

    23/06/2021

    Início da vigência

    22/06/2021

    Fim da vigência

    20/09/2021

    Valor inicial

    R$ 27.930,00

    Valor global

    R$ 27.930,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 27.930,00

    Valor acumulado

    R$ 27.930,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000405000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70004

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 070004.50.00041.2021

    ID

    113206

    Identificador do contrato

    07000450000412021

    Número

    00041/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70004

    Nome reduzido da unidade

    TRE/PA

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    0005303-23.2021.6.14.8000

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE HEADSET COM CONEXÃO USB

    Data da assinatura

    27/08/2021

    Data da publicação

    30/08/2021

    Início da vigência

    27/08/2021

    Fim da vigência

    25/11/2021

    Valor inicial

    R$ 91.770,00

    Valor global

    R$ 91.770,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 91.770,00

    Valor acumulado

    R$ 91.770,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000405000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70004

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158588.50.00022.2024

    ID

    258117

    Identificador do contrato

    15858850000222024

    Número

    00022/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26427

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

    Código da UASG

    158588

    Nome reduzido da unidade

    IFBA/CAMPUS JEQUIE

    Nome da unidade

    INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE

    Código da unidade de origem

    158588

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23459.000131/2024-90

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA O IFBA JEQUIÉ

    Data da assinatura

    22/03/2024

    Data da publicação

    26/03/2024

    Início da vigência

    25/03/2024

    Fim da vigência

    24/03/2025

    Valor inicial

    R$ 740,00

    Valor global

    R$ 740,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 740,00

    Valor acumulado

    R$ 740,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814505000112022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158145

    Número da licitação

    00011/2022

  • Empenho 925195.99.2024N.0784

    ID

    292179

    Identificador do contrato

    92519599784382024

    Número

    2024NE078438

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95470

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

    Código da UASG

    925195

    Nome reduzido da unidade

    PMSP/DRE/FREGUE

    Nome da unidade

    PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND

    Código da unidade de origem

    925195

    Nome da unidade de origem

    PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6016.2024/0027519-0

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIAS (PROJETOR, MICROFONE, CAIXA ACÚSTICA ATIVA, MESA DE SOM E PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA) PARA USO PEDAGÓGICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES RELATIVAS À REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS, CURSOS, FORMAÇÕES E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA (DRE-FB).

    Data da assinatura

    24/06/2024

    Início da vigência

    24/06/2024

    Fim da vigência

    27/07/2024

    Valor inicial

    R$ 18.809,78

    Valor global

    R$ 18.809,78

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.809,78

    Valor acumulado

    R$ 18.809,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92519505900042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925195

    Número da licitação

    90004/2024

  • Empenho 080001.99.2024N.0012

    ID

    295474

    Identificador do contrato

    08000199012632024

    Número

    2024NE001263

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    15000

    Nome do órgão

    JUSTICA DO TRABALHO

    Código da UASG

    80001

    Nome reduzido da unidade

    TST

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

    Código da unidade de origem

    080001

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6011678/2024-00

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MICROFONES.

    Data da assinatura

    25/07/2024

    Data da publicação

    01/08/2024

    Início da vigência

    01/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 55.673,60

    Valor global

    R$ 55.673,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.673,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    08000105900562024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    80001

    Número da licitação

    90056/2024

  • Contrato 130005.50.00039.2024

    ID

    298013

    Identificador do contrato

    13000550000392024

    Número

    00039/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.062449/2023-36

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ORIUNDAS DE 03 MINISTÉRIOS, MOTIVADAS PELA REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (MPV Nº 1.154/2023, TRANSFORMADA POSTERIORMENTE NA LEI 14.600, DE 19/07/2023) E O ESTABELECIMENTO DAS ESTRUTURAS REGIMENTAIS DOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA (DECRETO Nº 11.332/2023), DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA (DECRETO Nº 11.338/2023, REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.396/2023) E PESCA E AQUICULTURA - MPA (DECRETO Nº 11.352/2023), EM RAZÃO TANTO DO COMPARTILHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, LOGÍSTICA E CONTRATOS, QUANTO PELA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS OCUPADOS PELOS REFERIDOS MINISTÉRIOS, AS QUAIS ESTÃO À CARGO DESTE MAPA, ENQUANTO MINISTÉRIO PROVEDOR DO ARRANJO COLABORATIVO ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA MGI Nº 43/2023, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

    Data da assinatura

    07/08/2024

    Data da publicação

    09/08/2024

    Início da vigência

    07/08/2024

    Fim da vigência

    07/08/2025

    Valor inicial

    R$ 121.098,10

    Valor global

    R$ 121.098,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 121.098,10

    Valor acumulado

    R$ 121.098,10

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505900072024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    90007/2024

  • Empenho 152803.99.2024N.0001

    ID

    304011

    Identificador do contrato

    15280399001202024

    Número

    2024NE000120

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    152803

    Nome reduzido da unidade

    IFAL/CAMPUS MURICI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código da unidade de origem

    152803

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.000472/2023-86

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO 5233 (EQUIP. PARA ÁUDIO,FOTO E VÍDEO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 28/06/2024. PREGÃO 00011/2023 UASG DO PREGÃO 158147 (REITORIA). PROCESSO 23041.000472/2023-86

    Data da assinatura

    28/06/2024

    Data da publicação

    28/06/2024

    Início da vigência

    28/06/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.428,00

    Valor global

    R$ 1.428,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.428,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814705000112023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158147

    Número da licitação

    00011/2023

    Informação complementar

    15814705000112023 - UASG Minuta: 152803

  • Contrato 130005.50.00048.2024

    ID

    326574

    Identificador do contrato

    13000550000482024

    Número

    00048/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.062449/2023-36

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ORIUNDAS DE 03 MINISTÉRIOS, MOTIVADAS PELA REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (MPV Nº 1.154/2023, TRANSFORMADA POSTERIORMENTE NA LEI 14.600, DE 19/07/2023) E O ESTABELECIMENTO DAS ESTRUTURAS REGIMENTAIS DOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA (DECRETO Nº 11.332/2023), DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA (DECRETO Nº 11.338/2023, REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.396/2023) E PESCA E AQUICULTURA - MPA (DECRETO Nº 11.352/2023), EM RAZÃO TANTO DO COMPARTILHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, LOGÍSTICA E CONTRATOS, QUANTO PELA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS OCUPADOS PELOS REFERIDOS MINISTÉRIOS, AS QUAIS ESTÃO À CARGO DESTE MAPA, ENQUANTO MINISTÉRIO PROVEDOR DO ARRANJO COLABORATIVO ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA MGI Nº 43/2023, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    18/10/2024

    Data da publicação

    21/10/2024

    Início da vigência

    18/10/2024

    Fim da vigência

    18/10/2025

    Valor inicial

    R$ 66.229,11

    Valor global

    R$ 66.229,11

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 66.229,11

    Valor acumulado

    R$ 66.229,11

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505900072024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    90007/2024

  • Empenho 156656.99.2024N.0000

    ID

    326960

    Identificador do contrato

    15665699000362024

    Número

    2024NE000036

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26402

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

    Código da UASG

    156656

    Nome reduzido da unidade

    IFAL-CAMPUS VICOSA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA

    Código da unidade de origem

    156656

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23041.030714/2024-47

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM, PREGÃO 11/2023-158147.

    Data da assinatura

    28/08/2024

    Data da publicação

    28/08/2024

    Início da vigência

    28/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.856,00

    Valor global

    R$ 2.856,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.856,00

    Valor acumulado

    R$ 2.856,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814705000112023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158147

    Número da licitação

    00011/2023

  • Empenho 158658.99.2024N.0005

    ID

    337679

    Identificador do contrato

    15865899005492024

    Número

    2024NE000549

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26267

    Nome do órgão

    UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA

    Código da UASG

    158658

    Nome reduzido da unidade

    UNILA

    Nome da unidade

    UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA

    Código da unidade de origem

    158658

    Nome da unidade de origem

    UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23422.000158/2024-08

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA CFE TR// ATA 01/2024 // PREGÃO 25/2023 // PROCESSO 23422.000158/2024-08

    Data da assinatura

    13/11/2024

    Início da vigência

    13/11/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 11.737,00

    Valor global

    R$ 11.737,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.737,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15865805000252023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158658

    Número da licitação

    00025/2023

    Informação complementar

    15865805000252023 - UASG Minuta: 158658

  • Empenho 153061.99.2023N.0020

    ID

    356632

    Identificador do contrato

    15306199020552023

    Número

    2023NE002055

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26237

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da UASG

    153061

    Nome reduzido da unidade

    UFJF

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código da unidade de origem

    153061

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23071.008229/2023-59

    Objeto

    PR 0043/2023 - 23071.008229/2023-59 2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344

    Data da assinatura

    12/12/2023

    Início da vigência

    12/12/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.940,00

    Valor global

    R$ 1.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.940,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306105000432023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153061

    Número da licitação

    00043/2023

    Informação complementar

    15306105000432023 - UASG Minuta: 153061

  • Contrato 130005.50.00154.2024

    ID

    366345

    Identificador do contrato

    13000550001542024

    Número

    00154/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    21000.062449/2023-36

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ORIUNDAS DE 03 MINISTÉRIOS, MOTIVADAS PELA REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (MPV Nº 1.154/2023, TRANSFORMADA POSTERIORMENTE NA LEI 14.600, DE 19/07/2023) E O ESTABELECIMENTO DAS ESTRUTURAS REGIMENTAIS DOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA (DECRETO Nº 11.332/2023), DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA (DECRETO Nº 11.338/2023, REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.396/2023) E PESCA E AQUICULTURA - MPA (DECRETO Nº 11.352/2023), EM RAZÃO TANTO DO COMPARTILHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, LOGÍSTICA E CONTRATOS, QUANTO PELA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS OCUPADOS PELOS REFERIDOS MINISTÉRIOS, AS QUAIS ESTÃO À CARGO DESTE MAPA, ENQUANTO MINISTÉRIO PROVEDOR DO ARRANJO COLABORATIVO ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA MGI Nº 43/2023, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    31/12/2024

    Data da publicação

    06/01/2025

    Início da vigência

    31/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 147.674,39

    Valor global

    R$ 147.674,39

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 147.674,39

    Valor acumulado

    R$ 147.674,39

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505900072024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    90007/2024

  • Empenho 153028.99.2024N.0015

    ID

    378258

    Identificador do contrato

    15302899015762024

    Número

    2024NE001576

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.020314/2023-16

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - NTI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Data da assinatura

    16/12/2024

    Início da vigência

    16/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 720,00

    Valor global

    R$ 720,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 720,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302805000632023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153028

    Número da licitação

    00063/2023

    Informação complementar

    15302805000632023 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 153028.99.2024N.0015

    ID

    378376

    Identificador do contrato

    15302899015302024

    Número

    2024NE001530

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.020314/2023-16

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - MMP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Data da assinatura

    05/12/2024

    Início da vigência

    05/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 360,00

    Valor global

    R$ 360,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 360,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302805000632023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153028

    Número da licitação

    00063/2023

    Informação complementar

    15302805000632023 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 153028.99.2024N.0007

    ID

    391074

    Identificador do contrato

    15302899007202024

    Número

    2024NE000720

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26260

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da UASG

    153028

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAL - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código da unidade de origem

    153028

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23087.020314/2023-16

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ÁUDIO - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

    Data da assinatura

    05/08/2024

    Início da vigência

    05/08/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.800,00

    Valor global

    R$ 1.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15302805000632023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153028

    Número da licitação

    00063/2023

    Informação complementar

    15302805000632023 - UASG Minuta: 153028

  • Empenho 158141.99.2024N.0001

    ID

    399206

    Identificador do contrato

    15814199001722024

    Número

    2024NE000172

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26419

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código da UASG

    158141

    Nome reduzido da unidade

    IFRS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código da unidade de origem

    158676

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23365.001725/2024-67

    Objeto

    PE 47/2023 - 158141 SOLICITANTE: DAP PROCESSO 23365.001725/2024-67

    Data da assinatura

    05/12/2024

    Início da vigência

    05/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 1.696,56

    Valor global

    R$ 1.696,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.696,56

    Valor acumulado

    R$ 1.696,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814105000472023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158141

    Número da licitação

    00047/2023

    Informação complementar

    15814105000472023 - UASG Minuta: 158141

  • Empenho 154047.99.2024N.0018

    ID

    400688

    Identificador do contrato

    15404799018162024

    Número

    2024NE001816

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da unidade de origem

    154047

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23110.025024/2024-13

    Objeto

    PREGÃO TRADICIONAL 90047/2024 PEDIDO 5504 CENTRO DE ARTES PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

    Data da assinatura

    07/11/2024

    Início da vigência

    07/11/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 899,70

    Valor global

    R$ 899,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 899,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404705900472024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154047

    Número da licitação

    90047/2024

    Informação complementar

    15404705900472024 - UASG Minuta: 154047

  • Empenho 156678.99.2024N.0003

    ID

    414656

    Identificador do contrato

    15667899003922024

    Número

    2024NE000392

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26453

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

    Código da UASG

    156678

    Nome reduzido da unidade

    UFJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

    Código da unidade de origem

    156678

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23854.007018/2023-91

    Objeto

    PROT.:1522(1949,50){RE 55/2024:}$ - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354780

    Data da assinatura

    25/11/2024

    Início da vigência

    25/11/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.949,50

    Valor global

    R$ 1.949,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.949,50

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15667805000162023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156678

    Número da licitação

    00016/2023

    Informação complementar

    15667805000162023 - UASG Minuta: 156678

  • Empenho 168005.99.2022N.0010

    ID

    416703

    Identificador do contrato

    16800599010572022

    Número

    2022NE001057

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52221

    Nome do órgão

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

    Código da UASG

    168005

    Nome reduzido da unidade

    IMBEL/FI

    Nome da unidade

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

    Código da unidade de origem

    168005

    Nome da unidade de origem

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    2022/000186-FI

    Objeto

    2022NC000808 - 2022DL000186 - PC 65.602 - EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - SI 33 - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRASNET /CATMAT, PODERÁ OCORRER DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E CONFORME SUA PROPOSTA.

    Data da assinatura

    28/11/2022

    Data da publicação

    28/11/2022

    Início da vigência

    28/11/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 615,52

    Valor global

    R$ 615,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 615,52

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16800506001862022

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    168005

    Número da licitação

    00186/2022

    Informação complementar

    16800506001862022 - UASG Minuta: 168005

  • Empenho 168005.99.2023N.0003

    ID

    416879

    Identificador do contrato

    16800599003012023

    Número

    2023NE000301

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52221

    Nome do órgão

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

    Código da UASG

    168005

    Nome reduzido da unidade

    IMBEL/FI

    Nome da unidade

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

    Código da unidade de origem

    168005

    Nome da unidade de origem

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    2023/000026-FI

    Objeto

    ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000524 - 2023PR000026 - PC 66.530 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.

    Data da assinatura

    04/05/2023

    Data da publicação

    04/05/2023

    Início da vigência

    04/05/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 12.980,00

    Valor global

    R$ 12.980,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.980,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16800505000262023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    168005

    Número da licitação

    00026/2023

    Informação complementar

    16800505000262023 - UASG Minuta: 168005

  • Empenho 153010.99.2024N.0002

    ID

    427624

    Identificador do contrato

    15301099002782024

    Número

    2024NE000278

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23063.004606/2023-80

    Objeto

    PROCESSO 4606/2023-80 - ANGRA - VERBA ELETRONUCLEAR

    Data da assinatura

    25/03/2024

    Data da publicação

    25/03/2024

    Início da vigência

    25/03/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 14.679,00

    Valor global

    R$ 14.679,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.679,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301005000372023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153010

    Número da licitação

    00037/2023

    Informação complementar

    15301005000372023 - UASG Minuta: 153010

  • Empenho 158150.99.2024N.0002

    ID

    430723

    Identificador do contrato

    15815099002182024

    Número

    2024NE000218

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26426

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código da UASG

    158150

    Nome reduzido da unidade

    IF DO AMAPA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código da unidade de origem

    158150

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23228.002287/2024-29

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS PELA ARP N.º 10/2024 - IFAP/REITORIA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA DICOM/REITORIA-CCD 173/2024-PROCESSO 23228.002287/2024-29.

    Data da assinatura

    03/10/2024

    Início da vigência

    03/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.589,00

    Valor global

    R$ 1.589,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.589,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815005900042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158150

    Número da licitação

    90004/2024

    Informação complementar

    15815005900042024 - UASG Minuta: 158150

  • Empenho 158505.99.2024N.0002

    ID

    440804

    Identificador do contrato

    15850599002572024

    Número

    2024NE000257

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26420

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código da UASG

    158505

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PANAMBI

    Nome da unidade

    INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI

    Código da unidade de origem

    158505

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23240.003501/2024-04

    Objeto

    EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONE DE OUVIDO) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90013/2024 UASG 158127, PROCESSO 23240.003501/2024-04, FONTE 1000A001CN. EXERCICIO FINANCEIRO 2024.

    Data da assinatura

    23/12/2024

    Início da vigência

    23/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 350,00

    Valor global

    R$ 350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 350,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812705900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158127

    Número da licitação

    90013/2024

    Informação complementar

    15812705900132024 - UASG Minuta: 158505

  • Empenho 154044.99.2024N.0006

    ID

    442608

    Identificador do contrato

    15404499006442024

    Número

    2024NE000644

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26275

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código da UASG

    154044

    Nome reduzido da unidade

    FUFAC

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código da unidade de origem

    154044

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23107.033397/2023-28

    Objeto

    VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROFONE BASTÃO DE MÃO) PARA O CURSO BACHARELADO EM JORNALISMO. PREGÃO Nº Nº 08/2024. PROCESSO 23107.033397/2023-28

    Data da assinatura

    23/09/2024

    Início da vigência

    23/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 700,00

    Valor global

    R$ 700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404405900082024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154044

    Número da licitação

    90008/2024

    Informação complementar

    15404405900082024 - UASG Minuta: 154044

  • Empenho 254420.99.2024N.0018

    ID

    447555

    Identificador do contrato

    25442099018552024

    Número

    2024NE001855

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    25380.004224/2024-70

    Objeto

    AQUISICAO DE MICROFONE DIRECIONAL CONFORME OF.19090

    Data da assinatura

    15/10/2024

    Início da vigência

    15/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 879,60

    Valor global

    R$ 879,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 879,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005900162024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    90016/2024

    Informação complementar

    25442005900162024 - UASG Minuta: 254420

  • Empenho 254420.99.2024N.0018

    ID

    447588

    Identificador do contrato

    25442099018542024

    Número

    2024NE001854

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254420

    Nome reduzido da unidade

    FIOCRUZ/PRESIDENCIA

    Nome da unidade

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254420

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    25380.004224/2024-70

    Objeto

    AQUISICAO DE MICROFONE, TIPO LAPELA CONFORME OF.19089

    Data da assinatura

    15/10/2024

    Início da vigência

    15/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 800,00

    Valor global

    R$ 800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 800,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005900162024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    90016/2024

    Informação complementar

    25442005900162024 - UASG Minuta: 254420

  • Empenho 158503.99.2024N.0002

    ID

    450270

    Identificador do contrato

    15850399002692024

    Número

    2024NE000269

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26420

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código da UASG

    158503

    Nome reduzido da unidade

    AFFAR/CAMPUS S.BORJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA

    Código da unidade de origem

    158503

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23873000273202466

    Objeto

    NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO CFE. REQ. GERE 011.002.2024 - DOC 5. PE 90013/2024 -UASG 158127 - FORNECEDOR: TECNO TRADE

    Data da assinatura

    25/10/2024

    Início da vigência

    25/10/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 210,00

    Valor global

    R$ 210,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 210,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812705900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158127

    Número da licitação

    90013/2024

    Informação complementar

    15812705900132024 - UASG Minuta: 158503

  • Empenho 158159.99.2024N.0001

    ID

    471824

    Identificador do contrato

    15815999001102024

    Número

    2024NE000110

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26426

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código da UASG

    158159

    Nome reduzido da unidade

    IF CAMPUS MACAPA

    Nome da unidade

    INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA

    Código da unidade de origem

    158159

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23228.002205.2024-46

    Objeto

    EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO PARA O CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 56/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.002205.2024-46

    Data da assinatura

    10/09/2024

    Início da vigência

    10/09/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 6.720,00

    Valor global

    R$ 6.720,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.720,00

    Valor acumulado

    R$ 6.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815005900042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158150

    Número da licitação

    90004/2024

    Informação complementar

    15815005900042024 - UASG Minuta: 158159

  • Empenho 080025.99.2024N.0008

    ID

    475389

    Identificador do contrato

    08002599008762024

    Número

    2024NE000876

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    15000

    Nome do órgão

    JUSTICA DO TRABALHO

    Código da UASG

    80025

    Nome reduzido da unidade

    TRT-23A.REGIAO/MT

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO

    Código da unidade de origem

    080025

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    13911/2024

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO

    Data da assinatura

    19/12/2024

    Início da vigência

    19/12/2024

    Fim da vigência

    06/02/2025

    Valor inicial

    R$ 1.020,00

    Valor global

    R$ 1.020,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.020,00

    Valor acumulado

    R$ 1.020,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    08002505900182024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    80025

    Número da licitação

    90018/2024

  • Contrato 154045.50.00049.2025

    ID

    483554

    Identificador do contrato

    15404550000492025

    Número

    00049/2025

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26276

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

    Código da UASG

    154045

    Nome reduzido da unidade

    FUFMT

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

    Código da unidade de origem

    154045

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23108.096298/2024-28

    Objeto

    OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ÁUDIO E VÍDEO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUFMT, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

    Data da assinatura

    07/03/2025

    Data da publicação

    11/03/2025

    Início da vigência

    07/03/2025

    Fim da vigência

    07/03/2026

    Valor inicial

    R$ 12.852,80

    Valor global

    R$ 12.852,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.852,80

    Valor acumulado

    R$ 12.852,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505900072024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    90007/2024

  • Empenho 155592.99.2024N.0002

    ID

    486153

    Identificador do contrato

    15559299002902024

    Número

    2024NE000290

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26426

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código da UASG

    155592

    Nome reduzido da unidade

    IFAP SANTANA

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA

    Código da unidade de origem

    158150

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23228.002832/2024-87

    Objeto

    REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PROCESSO 23228.002832/2024-87

    Data da assinatura

    06/12/2024

    Data da publicação

    06/12/2024

    Início da vigência

    06/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 7.450,00

    Valor global

    R$ 7.450,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.450,00

    Valor acumulado

    R$ 7.450,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815005900042024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158150

    Número da licitação

    90004/2024

    Informação complementar

    15815005900042024 - UASG Minuta: 155592

  • Empenho 155146.99.2024N.0000

    ID

    489715

    Identificador do contrato

    15514699000552024

    Número

    2024NE000055

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26436

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

    Código da UASG

    155146

    Nome reduzido da unidade

    IFSUL/SAPIRANGA

    Nome da unidade

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA

    Código da unidade de origem

    155146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23703.000984.2024-92

    Objeto

    PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS - PE 9006/2024 - UASG 158339, AREA REQ.:SG-COEFE - CONFORME PROCESSO 23703.000984.2024-92.

    Data da assinatura

    19/12/2024

    Início da vigência

    19/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 760,00

    Valor global

    R$ 760,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 760,00

    Valor acumulado

    R$ 760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15833905900062024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158339

    Número da licitação

    90006/2024

    Informação complementar

    15833905900062024 - UASG Minuta: 155146

  • Empenho 151879.99.2024N.0001

    ID

    494649

    Identificador do contrato

    15187999001392024

    Número

    2024NE000139

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26436

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

    Código da UASG

    151879

    Nome reduzido da unidade

    IFSUL/BAGE

    Nome da unidade

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE

    Código da unidade de origem

    151879

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23164.001504.2024-55

    Objeto

    PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 85.000. DSP201. NC ORIGEM: 2024NC000297. DI 90006/2024 UG: 158339. AUTORIZADO PELO DEAP/BAGÉ EM 10/12/2024 - PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000736.2024-16. SOLICITAÇÃO BG-GABDIR.

    Data da assinatura

    13/12/2024

    Início da vigência

    13/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 380,00

    Valor global

    R$ 380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 380,00

    Valor acumulado

    R$ 380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15833905900062024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158339

    Número da licitação

    90006/2024

    Informação complementar

    15833905900062024 - UASG Minuta: 151879

  • Empenho 151895.99.2024N.0002

    ID

    510427

    Identificador do contrato

    15189599002072024

    Número

    2024NE000207

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26436

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

    Código da UASG

    151895

    Nome reduzido da unidade

    IFSUL/CAVG

    Nome da unidade

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA

    Código da unidade de origem

    151895

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23341.001993.2024-57

    Objeto

    EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE CAMPUS CAVG. PE. 90006/2024 - UG 158339. PROCESSO SUAP 23341.001993.2024-57. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-DIRGER.

    Data da assinatura

    24/12/2024

    Início da vigência

    24/12/2024

    Fim da vigência

    31/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.520,00

    Valor global

    R$ 1.520,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.520,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15833905900062024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158339

    Número da licitação

    90006/2024

    Informação complementar

    15833905900062024 - UASG Minuta: 151895

  • Empenho 153114.99.2025N.0016

    ID

    582900

    Identificador do contrato

    15311499016332025

    Número

    2025NE001633

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.517255/2024-94

    Objeto

    ITEM 34 - FONE OUVIDO, TIPO HEADSET - 2025NE02476

    Data da assinatura

    27/06/2025

    Início da vigência

    27/06/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 2.100,00

    Valor global

    R$ 2.100,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.100,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812705900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158127

    Número da licitação

    90013/2024

    Informação complementar

    15812705900132024 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 153114.99.2025N.0016

    ID

    582902

    Identificador do contrato

    15311499016292025

    Número

    2025NE001629

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.517255/2024-94

    Objeto

    ITEM 34 - FONE OUVIDO. 2025NE02502.

    Data da assinatura

    27/06/2025

    Início da vigência

    27/06/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 700,00

    Valor global

    R$ 700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812705900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158127

    Número da licitação

    90013/2024

    Informação complementar

    15812705900132024 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 153114.99.2025N.0016

    ID

    588369

    Identificador do contrato

    15311499016822025

    Número

    2025NE001682

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    153114

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23078.517255/2024-94

    Objeto

    ITEM 34-FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 100 -2025NE02672

    Data da assinatura

    03/07/2025

    Início da vigência

    03/07/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 700,00

    Valor global

    R$ 700,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 700,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812705900132024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158127

    Número da licitação

    90013/2024

    Informação complementar

    15812705900132024 - UASG Minuta: 153114

  • Empenho 080001.99.2025N.0011

    ID

    631819

    Identificador do contrato

    08000199011122025

    Número

    2025NE001112

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    15000

    Nome do órgão

    JUSTICA DO TRABALHO

    Código da UASG

    80001

    Nome reduzido da unidade

    TST

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

    Código da unidade de origem

    080001

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    6010621/2025-00

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MICROFONES

    Data da assinatura

    26/08/2025

    Data da publicação

    26/08/2025

    Início da vigência

    26/08/2025

    Fim da vigência

    09/10/2025

    Valor inicial

    R$ 65.520,00

    Valor global

    R$ 65.520,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 65.520,00

    Valor acumulado

    R$ 65.520,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    08000105900552025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    80001

    Número da licitação

    90055/2025

  • Empenho 153163.99.2025N.0021

    ID

    657766

    Identificador do contrato

    15316399021912025

    Número

    2025NE002191

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23080.053685/2025

    Objeto

    SNE 202508154

    Valor inicial

    R$ 2.956,00

    Valor global

    R$ 2.956,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.956,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305901482024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    90148/2024

    Informação complementar

    15316305901482024 - UASG Minuta: 153163

  • Empenho 154050.99.2025N.0008

    ID

    667127

    Identificador do contrato

    15405099008002025

    Número

    2025NE000800

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    154050

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23113.028784/2025-25

    Objeto

    AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PROMEC

    Valor inicial

    R$ 1.210,00

    Valor global

    R$ 1.210,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.210,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005900182024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    90018/2024

    Informação complementar

    15405005900182024 - UASG Minuta: 154050

  • Empenho 154055.99.2025N.0003

    ID

    672496

    Identificador do contrato

    15405599003002025

    Número

    2025NE000300

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26268

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

    Código da UASG

    154055

    Nome reduzido da unidade

    UNIR

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

    Código da unidade de origem

    154055

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23118.009728/2025-41

    Objeto

    AQUISICAO DE MICROFONE TIPO LAPELA PARA ATENDER A PROPLAN

    Valor inicial

    R$ 954,00

    Valor global

    R$ 954,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 954,00

    Valor acumulado

    R$ 954,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405505000402023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154055

    Número da licitação

    00040/2023

  • Empenho 154050.99.2025N.0007

    ID

    678089

    Identificador do contrato

    15405099007782025

    Número

    2025NE000778

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    154050

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23113.035420/2023-30

    Objeto

    AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO ACOES PEDAGOGICAS E CONSCIENTIZACAO DE SUJEITOS ECOLOGICOS EM ESCOLAS. PUBLICAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE)

    Valor inicial

    R$ 1.040,00

    Valor global

    R$ 1.040,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.040,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005900182024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    90018/2024

    Informação complementar

    15405005900182024 - UASG Minuta: 154050

  • Empenho 150182.99.2025N.0011

    ID

    679976

    Identificador do contrato

    15018299011992025

    Número

    2025NE001199

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26236

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

    Código da UASG

    150182

    Nome reduzido da unidade

    PROAD/UFF

    Nome da unidade

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código da unidade de origem

    150182

    Nome da unidade de origem

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23069.175823/2025-65

    Objeto

    SIACOMPRAS 18245 PROGEPE, AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM 2025NC001184

    Valor inicial

    R$ 359,90

    Valor global

    R$ 359,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 359,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15018205900152025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150182

    Número da licitação

    90015/2025

    Informação complementar

    15018205900152025 - UASG Minuta: 150182

  • Empenho 158339.99.2025N.0001

    ID

    681983

    Identificador do contrato

    15833999001122025

    Número

    2025NE000112

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26436

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

    Código da UASG

    158339

    Nome reduzido da unidade

    IFSUL/SAPUCAIA

    Nome da unidade

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA

    Código da unidade de origem

    158339

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23164.001895.2025-99

    Objeto

    PREGAO 06/2024 CAMPUS SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DEPEN. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.

    Valor inicial

    R$ 1.000,00

    Valor global

    R$ 1.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.000,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15833905900062024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158339

    Número da licitação

    90006/2024

    Informação complementar

    15833905900062024 - UASG Minuta: 158339

  • Empenho 158141.99.2025N.0001

    ID

    716892

    Identificador do contrato

    15814199001142025

    Número

    2025NE000114

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26419

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código da UASG

    158141

    Nome reduzido da unidade

    IFRS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

    Código da unidade de origem

    158745

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23739.000620/2025-86

    Objeto

    EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: MICROFONE DIRECIONAL TIPO LINHA PREGÃO 47/2023, ITEM 34 UASG 158141- CFE. REQ. EMPENHO 31/2025 CCL-ALV. PROC. 23739.000620/2025-86.

    Valor inicial

    R$ 3.393,12

    Valor global

    R$ 3.393,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.393,12

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814105000472023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158141

    Número da licitação

    00047/2023

    Informação complementar

    15814105000472023 - UASG Minuta: 158141

  • Empenho 158134.99.2025N.0010

    ID

    718418

    Identificador do contrato

    15813499010362025

    Número

    2025NE001036

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    158134

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23832.000433/2025-34

    Objeto

    AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE AUDIO, VIDEO E FOTO (MICROFONES) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2639/2025, PREGAO 90026/2025 E PROCESSO 23832.000433/2025-34.

    Valor inicial

    R$ 894,00

    Valor global

    R$ 894,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 894,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405900262025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    90026/2025

    Informação complementar

    15813405900262025 - UASG Minuta: 158134

  • Empenho 158125.99.2025N.0001

    ID

    732970

    Identificador do contrato

    15812599001412025

    Número

    2025NE000141

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    158125

    Nome reduzido da unidade

    IF CATARINENSE

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA

    Código da unidade de origem

    152253

    Nome da unidade de origem

    IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23474.000761/2025-57

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA

    Valor inicial

    R$ 404,00

    Valor global

    R$ 404,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 404,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812505900772024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158125

    Número da licitação

    90077/2024

    Informação complementar

    15812505900772024 - UASG Minuta: 158125

  • Empenho 153030.99.2025N.0013

    ID

    738708

    Identificador do contrato

    15303099013552025

    Número

    2025NE001355

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    153030

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da unidade de origem

    153030

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23088.016719/2025-10

    Objeto

    SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 20/2025 - CASUP - P.E. 90029/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECOM E DE CAIXAS DE SOM PARA O AUDITÓRIO DA BIM - SRP - 2025 A 2026

    Valor inicial

    R$ 40.392,00

    Valor global

    R$ 40.392,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 40.392,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303005900292025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153030

    Número da licitação

    90029/2025

    Informação complementar

    15303005900292025 - UASG Minuta: 153030

  • Empenho 150182.99.2025N.0017

    ID

    752186

    Identificador do contrato

    15018299017412025

    Número

    2025NE001741

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26236

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

    Código da UASG

    150182

    Nome reduzido da unidade

    PROAD/UFF

    Nome da unidade

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código da unidade de origem

    150182

    Nome da unidade de origem

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23069.185954/2025-51

    Objeto

    SIACOMPRAS - 18747 - MSV AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM

    Valor inicial

    R$ 359,90

    Valor global

    R$ 359,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 359,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15018205900152025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150182

    Número da licitação

    90015/2025

    Informação complementar

    15018205900152025 - UASG Minuta: 150182

  • Empenho 158138.99.2025N.0005

    ID

    753295

    Identificador do contrato

    15813899005572025

    Número

    2025NE000557

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158138

    Nome reduzido da unidade

    IF DA PARAIBA

    Nome da unidade

    IFPB - REITORIA

    Código da unidade de origem

    158138

    Nome da unidade de origem

    IFPB - REITORIA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23381.006899.2025-07

    Objeto

    CAIXA ACUSTICA, POTENCIA 1.100 W, 12.800,00 TAMANHO ALTO-FALANTE 8 POL, RESPOSTA FREQUENCIA 70 HZ- 16 KHZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DISPERSAO NOMINAL 40H X 120V, IMPEDANCIA ENTRADA 8 OHM, SENSIBILIDADE 90 DB, VOLTAGEM 110- 240 V, TIPO AMPLIFICADA

    Valor inicial

    R$ 12.800,00

    Valor global

    R$ 12.800,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.800,00

    Valor acumulado

    R$ 12.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005900182024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    90018/2024

  • Empenho 150182.99.2025N.0022

    ID

    753655

    Identificador do contrato

    15018299022802025

    Número

    2025NE002280

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26236

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

    Código da UASG

    150182

    Nome reduzido da unidade

    PROAD/UFF

    Nome da unidade

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código da unidade de origem

    150182

    Nome da unidade de origem

    PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23069.189120/2025-14

    Objeto

    SIA 19323 EGH - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA

    Valor inicial

    R$ 1.079,70

    Valor global

    R$ 1.079,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.079,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15018205900152025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150182

    Número da licitação

    90015/2025

    Informação complementar

    15018205900152025 - UASG Minuta: 150182

  • Empenho 153248.99.2025N.0009

    ID

    754486

    Identificador do contrato

    15324899009492025

    Número

    2025NE000949

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26236

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

    Código da UASG

    153248

    Nome reduzido da unidade

    PROPPI

    Nome da unidade

    PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO

    Código da unidade de origem

    153248

    Nome da unidade de origem

    PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23069.190717/2025-10

    Objeto

    EMPENHO DO PREGAO 90015/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19655 DA CSC - COORDENACAO DO CURSO DE POS-GRADUACAO DE SAUDE COLETIVA . E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXARIFADO.PROPPI@GMAIL.COM

    Valor inicial

    R$ 359,90

    Valor global

    R$ 359,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 359,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    09.087.468/0001-30

    Nome do fonecedor

    TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15018205900152025

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150182

    Número da licitação

    90015/2025

    Informação complementar

    15018205900152025 - UASG Minuta: 150182