• ID

    604136

    Identificador do contrato

    19302899001832025

    Número

    2025NE000183

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20603

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

    Código da UASG

    193028

    Nome reduzido da unidade

    SUFRAMA/AM

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

    Código da unidade de origem

    193028

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    52710.002200/2025-51

    Objeto

    CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267028, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267639, DESPACHO CEORF SEI Nº 2268435, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2263236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2268889. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 - SEI (2241451), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2238876).

    Data da assinatura

    27/05/2025

    Início da vigência

    27/05/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 672,00

    Valor global

    R$ 672,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 672,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    00.295.234/0001-03

    Nome do fonecedor

    BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19302805900142024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193028

    Número da licitação

    90014/2024

    Informação complementar

    19302805900142024 - UASG Minuta: 193028