• ID

    579819

    Identificador do contrato

    15306399009652025

    Número

    2025NE000965

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26239

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

    Código da UASG

    153063

    Nome reduzido da unidade

    UFPA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

    Código da unidade de origem

    153063

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23073.037641/2025-28

    Objeto

    EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 528/2025. PR 90017/2024. REC. SPO.

    Data da assinatura

    17/06/2025

    Início da vigência

    17/06/2025

    Fim da vigência

    31/12/2025

    Valor inicial

    R$ 2.042,30

    Valor global

    R$ 2.042,30

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.042,30

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    12.811.487/0001-71

    Nome do fonecedor

    MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15306305900172024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153063

    Número da licitação

    90017/2024

    Informação complementar

    15306305900172024 - UASG Minuta: 153063