-
ID
542352
Identificador do contrato
15484099001232023
Número
2023NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.000979.2023-16
Objeto
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.247,70
Valor global
R$ 13.247,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.247,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 154840