• ID

    542352

    Identificador do contrato

    15484099001232023

    Número

    2023NE000123

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    154840

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS SPP

    Nome da unidade

    INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI

    Código da unidade de origem

    154840

    Nome da unidade de origem

    INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23515.000979.2023-16

    Objeto

    EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.

    Data da assinatura

    22/08/2023

    Data da publicação

    22/08/2023

    Início da vigência

    22/08/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 13.247,70

    Valor global

    R$ 13.247,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.247,70

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    11.205.406/0001-27

    Nome do fonecedor

    J DE MOURA VALE

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15275605000062022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152756

    Número da licitação

    00006/2022

    Informação complementar

    15275605000062022 - UASG Minuta: 154840