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ID
711984
Identificador do contrato
15851699029462023
Número
2023NE002946
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292012838/2022-80
Objeto
EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇOES - MEMO 227/2023 - PHBCTMPR
Valor inicial
R$ 2.447,20
Valor global
R$ 2.447,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.447,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.163.447/0001-06
Nome do fonecedor
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2022
Informação complementar
15851605110042022 - UASG Minuta: 158516