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ID
706670
Identificador do contrato
15814199002462025
Número
2025NE000246
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158325
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23363.000442/2025-07
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
Valor inicial
R$ 818,70
Valor global
R$ 818,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 818,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
15814105900372024 - UASG Minuta: 158141