• ID

    586060

    Identificador do contrato

    18015299004702025

    Número

    2025NE000470

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95559

    Nome do órgão

    ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    180152

    Nome reduzido da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Nome da unidade

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código da unidade de origem

    180152

    Nome da unidade de origem

    ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    057.002927142025-27

    Objeto

    OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO COR BRANCA; OBREIA, EM PAPEL ADESIVO FOSCO,COR PRETA,.

    Data da assinatura

    02/07/2025

    Data da publicação

    02/08/2025

    Início da vigência

    02/07/2025

    Fim da vigência

    02/08/2025

    Valor inicial

    R$ 364,00

    Valor global

    R$ 364,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 364,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.075.962/0001-23

    Nome do fonecedor

    MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18015205900382024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    180152

    Número da licitação

    90038/2024