• Contrato 130005.50.00010.2018

    ID

    288

    Identificador do contrato

    13000550000102018

    Número

    00010/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21000.035042/2017-98

    Objeto

    SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING) PARA REDE WAN (WIDE AREA NETWORK) DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.

    Data da assinatura

    30/05/2018

    Data da publicação

    01/06/2018

    Início da vigência

    30/05/2018

    Fim da vigência

    30/05/2023

    Valor inicial

    R$ 1.058.054,83

    Valor global

    R$ 1.793.097,72

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 149.424,81

    Valor acumulado

    R$ 5.858.010,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    LINK

  • Contrato 114702.50.00001.2019

    ID

    377

    Identificador do contrato

    11470250000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20202

    Nome do órgão

    FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

    Código da UASG

    114702

    Nome reduzido da unidade

    ENAP/MP

    Nome da unidade

    FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    04600.001487/2018-77

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    11/03/2018

    Data da publicação

    14/03/2019

    Início da vigência

    11/03/2018

    Fim da vigência

    11/03/2019

    Valor inicial

    R$ 2.325.365,92

    Valor global

    R$ 2.325.365,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 193.780,49

    Valor acumulado

    R$ 2.325.365,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da modalidade

    ATARP

    Modalidade

    Ata RP

    Número da licitação

    00029/2018

    Informação complementar

    PARTICIPAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.29/2018 - MP

  • Contrato 170607.50.00006.2016

    ID

    404

    Identificador do contrato

    17060750000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10167.000764/2016-21

    Objeto

    CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL-STFC, NA MODALIDADEDDG, UTILIZANDO O PREFIXO 0800,NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, PARA POSSIBILITAR RECEBER LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM ÂMBITO NACIONAL, DESTINADASAO MF/DF.

    Data da assinatura

    19/04/2016

    Data da publicação

    31/05/2016

    Início da vigência

    19/04/2016

    Fim da vigência

    18/05/2021

    Valor inicial

    R$ 28.000,00

    Valor global

    R$ 19.337,39

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 28.000,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17053106000062016

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    170531

    Número da licitação

    00006/2016

  • Outros 170607.98.00022.2015

    ID

    534

    Identificador do contrato

    17060798000222015

    Número

    00022/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    46130.000936/2013-89

    Objeto

    SERVIÇO FIXO-COMUTADO (STFC) – CÓDIGO DE ACESSO A SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 158.

    Data da assinatura

    20/03/2015

    Data da publicação

    26/03/2015

    Início da vigência

    21/03/2015

    Fim da vigência

    20/03/2016

    Valor inicial

    R$ 6.413.977,50

    Valor global

    R$ 1.278.852,13

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 485.640,05

    Valor acumulado

    R$ 32.488.244,87

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000642014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00064/2014

    Informação complementar

    PRORROGADO POR 79 DIAS

  • Contrato 240010.50.00005.2016

    ID

    554

    Identificador do contrato

    24001050000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

    Código da UASG

    240010

    Nome reduzido da unidade

    DTIC

    Nome da unidade

    DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    09020.000020/2016-92

    Objeto

    SERVIÇO DE ACESSO IP, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM SERVIÇO ANTI-DDOS, 24/7.

    Data da assinatura

    19/09/2016

    Data da publicação

    22/09/2016

    Início da vigência

    19/09/2016

    Fim da vigência

    19/09/2022

    Valor inicial

    R$ 322.066,98

    Valor global

    R$ 322.066,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 26.838,91

    Valor acumulado

    R$ 1.184.157,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24001005000032016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240010

    Número da licitação

    00003/2016

    Informação complementar

    4º TERMO ADITIVO

  • Contrato 170607.50.00006.2015

    ID

    788

    Identificador do contrato

    17060750000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    03110.000909/2015-01

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUNTADO (STFC), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO.

    Data da assinatura

    13/04/2015

    Data da publicação

    27/04/2015

    Início da vigência

    13/04/2015

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 993.824,76

    Valor global

    R$ 743.502,59

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 743.502,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

    Informação complementar

    PREGÃO DA CENTRAL DE COMPRAS.

  • Contrato 240013.50.00016.2019

    ID

    828

    Identificador do contrato

    24001350000162019

    Número

    00016/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

    Código da UASG

    240013

    Nome reduzido da unidade

    CGLOG

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    240013

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    09013.000206/2018-01

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI)

    Data da assinatura

    07/06/2019

    Data da publicação

    14/06/2019

    Início da vigência

    07/06/2019

    Fim da vigência

    06/06/2021

    Valor inicial

    R$ 0,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 117.087,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24001305000052018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240013

    Número da licitação

    00005/2018

  • Contrato 130018.50.00002.2019

    ID

    861

    Identificador do contrato

    13001850000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130018

    Nome reduzido da unidade

    SFA/TO/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/TO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21056.000558/2019-38

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    19/06/2019

    Data da publicação

    25/06/2019

    Início da vigência

    19/06/2019

    Fim da vigência

    19/06/2024

    Valor inicial

    R$ 4.939,80

    Valor global

    R$ 7.409,52

    Número de parcelas

    36

    Valor da Parcela

    R$ 205,82

    Valor acumulado

    R$ 12.349,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 243001.50.00015.2018

    ID

    863

    Identificador do contrato

    24300150000152018

    Número

    00015/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24208

    Nome do órgão

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI

    Código da UASG

    243001

    Nome reduzido da unidade

    ITI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI

    Código da unidade de origem

    243001

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00100.007536/2018-65

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCA, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    09/11/2018

    Data da publicação

    14/11/2018

    Início da vigência

    26/11/2018

    Fim da vigência

    26/11/2023

    Valor inicial

    R$ 4.130,18

    Valor global

    R$ 5.977,40

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 249,06

    Valor acumulado

    R$ 4.616,66

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 682010.50.00008.2017

    ID

    1103

    Identificador do contrato

    68201050000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    68201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da UASG

    682010

    Nome reduzido da unidade

    ANTAQ

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da unidade de origem

    682010

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50300.011383/2016-19

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PROMOVA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE REDES IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, NAS UNIDADES DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - ANTAQ, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

    Data da assinatura

    18/05/2017

    Data da publicação

    22/05/2017

    Início da vigência

    18/05/2017

    Fim da vigência

    18/05/2023

    Valor inicial

    R$ 1.299.668,70

    Valor global

    R$ 679.076,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 56.589,70

    Valor acumulado

    R$ 3.740.426,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    68201005000172015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    682010

    Número da licitação

    00017/2015

  • Contrato 682010.50.00008.2016

    ID

    1141

    Identificador do contrato

    68201050000082016

    Número

    00008/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    68201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da UASG

    682010

    Nome reduzido da unidade

    ANTAQ

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da unidade de origem

    682010

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50300.000841/2016-86

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS.

    Data da assinatura

    01/04/2016

    Data da publicação

    07/04/2016

    Início da vigência

    01/04/2016

    Fim da vigência

    01/04/2021

    Valor inicial

    R$ 1.767.491,00

    Valor global

    R$ 1.799.186,00

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 29.986,43

    Valor acumulado

    R$ 1.830.880,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    68201005000632015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    682010

    Número da licitação

    00063/2015

  • Contrato 253002.50.00024.2019

    ID

    1310

    Identificador do contrato

    25300250000242019

    Número

    00024/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36212

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da UASG

    253002

    Nome reduzido da unidade

    ANVISA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da unidade de origem

    253002

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25351.939968/2018-14

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EM NÍVEL NACIONAL, PARA A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANVISA A TODOS OS SEUS PONTOS DE PRESENÇA.

    Data da assinatura

    25/11/2019

    Data da publicação

    03/12/2019

    Início da vigência

    01/12/2019

    Fim da vigência

    01/12/2024

    Valor inicial

    R$ 3.072.657,40

    Valor global

    R$ 3.755.577,64

    Número de parcelas

    20

    Valor da Parcela

    R$ 187.778,88

    Valor acumulado

    R$ 10.536.685,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25300205000082019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    253002

    Número da licitação

    00008/2019

  • Contrato 253002.50.00017.2019

    ID

    1333

    Identificador do contrato

    25300250000172019

    Número

    00017/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36212

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da UASG

    253002

    Nome reduzido da unidade

    ANVISA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da unidade de origem

    253002

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25351.942865/2018-23

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - 0800.

    Data da assinatura

    08/08/2019

    Data da publicação

    14/08/2019

    Início da vigência

    08/08/2019

    Fim da vigência

    08/08/2024

    Valor inicial

    R$ 264.625,56

    Valor global

    R$ 448.849,03

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 37.404,09

    Valor acumulado

    R$ 1.610.975,41

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25300205000052019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    253002

    Número da licitação

    00005/2019

  • Contrato 253002.50.00028.2018

    ID

    1358

    Identificador do contrato

    25300250000282018

    Número

    00028/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36212

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da UASG

    253002

    Nome reduzido da unidade

    ANVISA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código da unidade de origem

    253002

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25351.923389/2018-41

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.

    Data da assinatura

    01/11/2018

    Data da publicação

    08/11/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    01/05/2024

    Valor inicial

    R$ 34.347,99

    Valor global

    R$ 43.400,99

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 7.233,50

    Valor acumulado

    R$ 122.469,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 115406.50.00015.2019

    ID

    1589

    Identificador do contrato

    11540650000152019

    Número

    00015/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20415

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC

    Código da UASG

    115406

    Nome reduzido da unidade

    EBC

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código da unidade de origem

    115406

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.001704/2018-18

    Objeto

    PRESTAR SERVIÇOS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO, NÃO INTRUSIVA, INCLUINDO O SUPORTE TÉCNICO

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    20/01/2020

    Início da vigência

    27/12/2019

    Fim da vigência

    27/12/2024

    Valor inicial

    R$ 205.323,00

    Valor global

    R$ 251.866,26

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 20.988,86

    Valor acumulado

    R$ 1.259.331,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11540605017042018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    115406

    Número da licitação

    01704/2018

    Informação complementar

    CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ 27/12/2024.

  • Contrato 550005.50.00014.2018

    ID

    1657

    Identificador do contrato

    55000550000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    55000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIDADANIA

    Código da UASG

    550005

    Nome reduzido da unidade

    C.G.L.C./ MC

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.

    Código da unidade de origem

    550005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    58000.001176/2015-53

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA. - LOTE 3, DDD 21.

    Data da assinatura

    11/12/2018

    Data da publicação

    14/12/2018

    Início da vigência

    11/12/2018

    Fim da vigência

    11/12/2023

    Valor inicial

    R$ 14.827,86

    Valor global

    R$ 7.413,93

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 617,83

    Valor acumulado

    R$ 37.069,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    55000505000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    550005

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 550005.50.00031.2019

    ID

    1730

    Identificador do contrato

    55000550000312019

    Número

    00031/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    55000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIDADANIA

    Código da UASG

    550005

    Nome reduzido da unidade

    C.G.L.C./ MC

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.

    Código da unidade de origem

    550005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    71000.015580/2018-15

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - SFTC, NA MODALIDADE DISCAGEM GRATUITA-DDG, UTILIZANDO O PREFIXO 0800 E/OU CÓDIGO DE ACESSO DE FÁCIL MEMORIZAÇÃO - TRI DÍGITO NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, PARA ATENDERE AOS USUÁRIOS DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA - MC.

    Data da assinatura

    16/05/2019

    Data da publicação

    21/05/2019

    Início da vigência

    16/05/2019

    Fim da vigência

    16/05/2024

    Valor inicial

    R$ 3.047.505,00

    Valor global

    R$ 3.022.178,82

    Número de parcelas

    18

    Valor da Parcela

    R$ 167.898,82

    Valor acumulado

    R$ 279.583.635,73

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    55000505000082019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    550005

    Número da licitação

    00008/2019

  • Contrato 390004.50.00006.2015

    ID

    2055

    Identificador do contrato

    39000450000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

    Código da UASG

    390004

    Nome reduzido da unidade

    SPOA-ADMINISTRATIVO

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código da unidade de origem

    390004

    Nome da unidade de origem

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50000.001341/2015-65

    Objeto

    TELEFONIA NAS UNIDADES REGIONAIS DEFOM

    Data da assinatura

    25/03/2015

    Data da publicação

    02/10/2015

    Início da vigência

    25/03/2015

    Fim da vigência

    25/03/2016

    Valor inicial

    R$ 296.584,60

    Valor global

    R$ 311.390,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 25.949,23

    Valor acumulado

    R$ 1.474.097,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 390004.50.00006.2015

    ID

    2113

    Identificador do contrato

    39000450000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

    Código da UASG

    390004

    Nome reduzido da unidade

    SPOA-ADMINISTRATIVO

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código da unidade de origem

    277001

    Nome da unidade de origem

    FUNDO DA MARINHA MERCANTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50770.000048/2015-60

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), ORIGINADOS VIA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NAS UNIDADES REGIONAIS DO DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE – DMM, LOCALIZADOS NAS REGIÕES II, CONFORME PLANO DE OUTORGAS DA ANATEL

    Data da assinatura

    20/08/2015

    Data da publicação

    02/10/2015

    Início da vigência

    21/08/2015

    Fim da vigência

    21/08/2020

    Valor inicial

    R$ 0,00

    Valor global

    R$ 7.608,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 634,00

    Valor acumulado

    R$ 78.840,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39000405000012015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    390004

    Número da licitação

    00001/2015

    Informação complementar

    QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2015 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/08/2019 ATÉ 21/08/2020

  • Contrato 170607.50.00040.2019

    ID

    2151

    Identificador do contrato

    17060750000402019

    Número

    00040/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    12804.101021/2019-93

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDAINCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÄO GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE LNFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS), EM NUVEM PÚBLICA, COFORME ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXONO EDITAL DO PREGÃO.

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    20/02/2020

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    19/12/2024

    Valor inicial

    R$ 4.556.690,95

    Valor global

    R$ 5.944.468,68

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 198.148,96

    Valor acumulado

    R$ 10.463.265,97

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 170607.50.00041.2019

    ID

    2152

    Identificador do contrato

    17060750000412019

    Número

    00041/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    19974.101262/2019-20

    Objeto

    SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO EGESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO(IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO(PAAS) EM NUVEM PÚBLICA.

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    16/01/2020

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    19/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.902.162,55

    Valor global

    R$ 2.440.961,46

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 81.365,38

    Valor acumulado

    R$ 4.063.837,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 115406.50.00057.2018

    ID

    2302

    Identificador do contrato

    11540650000572018

    Número

    00057/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20415

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC

    Código da UASG

    115406

    Nome reduzido da unidade

    EBC

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código da unidade de origem

    115406

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.000507/2018-18

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE "TRANSMISSÃO DE VÍDEO DIGITAL PARA CONTRIBUIÇÃO ENTRE ESTÚDIOS POR MEIO TERRESTRE, INCLUINDO EXTENSÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO DIGITAL ENTRE ESTÚDIOS E CENTRO DE OPERAÇÕES", PARA USO DAS EMISSORAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E SERVIÇOS EM NÍVEL NACIONAL

    Data da assinatura

    30/10/2018

    Data da publicação

    13/11/2018

    Início da vigência

    30/10/2018

    Fim da vigência

    30/10/2023

    Valor inicial

    R$ 3.322.899,92

    Valor global

    R$ 3.322.899,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 276.908,33

    Valor acumulado

    R$ 16.614.499,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11540605005072018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    115406

    Número da licitação

    00507/2018

  • Contrato 115406.50.00058.2018

    ID

    2306

    Identificador do contrato

    11540650000582018

    Número

    00058/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20415

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC

    Código da UASG

    115406

    Nome reduzido da unidade

    EBC

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código da unidade de origem

    115406

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.000507/2018-18

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE "TRANSMISSÃO DEDICADA DE VÍDEO DIGITAL PONTO A PONTO", PARA USO DAS EMISSORAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E SERVIÇOS DA CONTRANTE EM NÍVEL NACIONAL

    Data da assinatura

    30/10/2018

    Data da publicação

    13/11/2018

    Início da vigência

    30/10/2018

    Fim da vigência

    30/10/2023

    Valor inicial

    R$ 886.899,96

    Valor global

    R$ 886.899,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 73.908,33

    Valor acumulado

    R$ 4.434.499,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11540605005072018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    115406

    Número da licitação

    00507/2018

  • Contrato 130067.50.00006.2019

    ID

    2321

    Identificador do contrato

    13006750000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130067

    Nome reduzido da unidade

    SFA/SP/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código da unidade de origem

    130067

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21052.019650/2017-40

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) EM PROVEITO DA SFA-SP(SEDE).

    Data da assinatura

    06/05/2019

    Data da publicação

    23/05/2019

    Início da vigência

    13/05/2019

    Fim da vigência

    12/05/2024

    Valor inicial

    R$ 42.381,80

    Valor global

    R$ 21.380,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.781,67

    Valor acumulado

    R$ 64.140,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UASG 201057 - PROC 04310.000241/2016-81 (SFA/SP ÓRGÃO PARTICIPANTE)

  • Contrato 370003.50.00021.2018

    ID

    2652

    Identificador do contrato

    37000350000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37000

    Nome do órgão

    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    370003

    Nome reduzido da unidade

    CGLCD/DGC/SE/CGU

    Nome da unidade

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código da unidade de origem

    370003

    Nome da unidade de origem

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00190.105653/2017-41

    Objeto

    O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EXTERNA DEEQUIPAMENTOS DE TI, NO REGIME COLOCOTION, EM AMBIENTE DE DATACENTER, OM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃODE DADOS, PARA O MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLAORIA-GERAL DA UNIÃO-CGU.

    Data da assinatura

    12/09/2018

    Data da publicação

    17/09/2018

    Início da vigência

    04/10/2018

    Fim da vigência

    04/10/2023

    Valor inicial

    R$ 1.140.426,60

    Valor global

    R$ 1.452.117,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 121.009,75

    Valor acumulado

    R$ 3.968.696,87

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37000305000052018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    370003

    Número da licitação

    00005/2018

    Informação complementar

    05/10/2023

  • Contrato 370003.50.00006.2019

    ID

    2664

    Identificador do contrato

    37000350000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37000

    Nome do órgão

    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    370003

    Nome reduzido da unidade

    CGLCD/DGC/SE/CGU

    Nome da unidade

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código da unidade de origem

    370003

    Nome da unidade de origem

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00190.105180/2019-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    05/06/2019

    Data da publicação

    27/01/2020

    Início da vigência

    07/06/2019

    Fim da vigência

    07/06/2024

    Valor inicial

    R$ 29.184,03

    Valor global

    R$ 29.184,02

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 1.216,00

    Valor acumulado

    R$ 72.960,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

  • Contrato 370003.50.00009.2017

    ID

    2677

    Identificador do contrato

    37000350000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37000

    Nome do órgão

    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    370003

    Nome reduzido da unidade

    CGLCD/DGI/SE/CGU

    Nome da unidade

    COORD-GERAL LICITACAO, CONT.E DOCUMENTACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00190.100922/2017-82

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), COM ÁREA DE REGISTRO EM BRASÍLIA E TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, A SER EXECUTADODE FORMA CONTÍNUA, COM CESSÃO DE 163 APARELHOSCELULARES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATOS E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    21/03/2017

    Data da publicação

    27/03/2017

    Início da vigência

    21/03/2017

    Fim da vigência

    21/03/2022

    Valor inicial

    R$ 208.883,49

    Valor global

    R$ 148.699,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 12.391,63

    Valor acumulado

    R$ 549.059,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37000305000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    370003

    Número da licitação

    00002/2017

    Informação complementar

    GARANTIA 1% DO VALOR DO CONTRATO

  • Contrato 370003.50.00021.2019

    ID

    2689

    Identificador do contrato

    37000350000212019

    Número

    00021/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37000

    Nome do órgão

    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    370003

    Nome reduzido da unidade

    CGLCD/DGC/SE/CGU

    Nome da unidade

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código da unidade de origem

    370003

    Nome da unidade de origem

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00190.105490/2019-68

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECUSROS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) EPLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    21/10/2019

    Data da publicação

    23/10/2019

    Início da vigência

    01/12/2019

    Fim da vigência

    01/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.433.091,32

    Valor global

    R$ 3.345.166,50

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 111.505,55

    Valor acumulado

    R$ 5.263.454,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

    Informação complementar

    01/12/2023

  • Contrato 110792.50.00007.2019

    ID

    3042

    Identificador do contrato

    11079250000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110792

    Nome reduzido da unidade

    DLOG/AGU

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL

    Código da unidade de origem

    110161

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00676.001973/2014-27

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EMREGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PRESENTES NO CONTRATO.

    Data da assinatura

    08/04/2019

    Data da publicação

    09/04/2019

    Início da vigência

    08/04/2019

    Fim da vigência

    09/04/2023

    Valor inicial

    R$ 74.000,49

    Valor global

    R$ 85.204,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 85.204,16

    Valor acumulado

    R$ 677.208,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 110097.50.00006.2019

    ID

    3047

    Identificador do contrato

    11009750000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110097

    Nome reduzido da unidade

    SAD4R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110097

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00588.002321/2018-22

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE LOCAL,PARA ATENDER A PROCURADORIA SECCIONAL DA UNIÃOEM LONDRINA

    Data da assinatura

    22/03/2019

    Data da publicação

    09/04/2019

    Início da vigência

    01/04/2019

    Fim da vigência

    30/09/2023

    Valor inicial

    R$ 5.299,92

    Valor global

    R$ 2.979,00

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 496,50

    Valor acumulado

    R$ 24.849,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11009705000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110097

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 110097.50.00020.2018

    ID

    3092

    Identificador do contrato

    11009750000202018

    Número

    00020/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110097

    Nome reduzido da unidade

    SAD4R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110097

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00588.002254/2018-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃOP DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL,COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL DDR, LINK DIGITAL E1 E/OU LINHAS ANALÓGICAS NÃO RESIDENCIAIS, DE FORMA CONTINUA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADESE EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    07/11/2018

    Data da publicação

    12/11/2018

    Início da vigência

    07/11/2018

    Fim da vigência

    06/11/2023

    Valor inicial

    R$ 37.390,66

    Valor global

    R$ 22.876,73

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.906,39

    Valor acumulado

    R$ 96.529,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11009705000112018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110097

    Número da licitação

    00011/2018

  • Contrato 110102.50.00003.2019

    ID

    3105

    Identificador do contrato

    11010250000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110102

    Nome reduzido da unidade

    SAD2R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110102

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00592.000585/2018-82

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL X MÓVEL, FIXO X FIXO EDADOS), COM FORNECIMENTO DE APARELHO CELULAR COM REGIME DE COMODATO, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2018 - MPOG, COM SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    15/04/2019

    Data da publicação

    17/04/2019

    Início da vigência

    15/04/2019

    Fim da vigência

    15/04/2024

    Valor inicial

    R$ 6.371,64

    Valor global

    R$ 3.400,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 283,34

    Valor acumulado

    R$ 16.143,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 110096.50.00039.2019

    ID

    3408

    Identificador do contrato

    11009650000392019

    Número

    00039/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110096

    Nome reduzido da unidade

    SAD5R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110096

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00587.000399/2016-51

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO EMÓVEL PARA AS UNIDADES DA AGU VINCULADAS A SAD/PE.

    Data da assinatura

    30/04/2019

    Data da publicação

    20/05/2019

    Início da vigência

    30/04/2019

    Fim da vigência

    30/04/2024

    Valor inicial

    R$ 36.096.496,20

    Valor global

    R$ 11.072,52

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 1.845,42

    Valor acumulado

    R$ 272.190,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 250110.50.00035.2016

    ID

    3628

    Identificador do contrato

    25011050000352016

    Número

    00035/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250110

    Nome reduzido da unidade

    CGMAP/SAA

    Nome da unidade

    CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25000.120673/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL - QUE PERMITA O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE LOCALIDADES A NÍVEL NACIONAL SIMULTANEAMENTE, ACESSOREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DE SEGURANÇA DE ACESSO E DADOS E MONITORAMENTO.

    Data da assinatura

    05/08/2016

    Data da publicação

    10/08/2016

    Início da vigência

    15/08/2016

    Fim da vigência

    14/08/2022

    Valor inicial

    R$ 64.956.291,12

    Valor global

    R$ 72.951.171,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 72.951.171,44

    Valor acumulado

    R$ 1.022.543.506,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25011005000182016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250110

    Número da licitação

    00018/2016

  • Contrato 115406.50.00045.2018

    ID

    3696

    Identificador do contrato

    11540650000452018

    Número

    00045/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20415

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC

    Código da UASG

    115406

    Nome reduzido da unidade

    EBC

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código da unidade de origem

    115406

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.000506/2018-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ENLACES UNIDIRECIONAIS DE ÁUDIO E VÍDEO ASSOCIADOS, VIA FIBRA ÓPTICA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, PARA USO DAS EMISSORAS DE RÁDIO E TV DA EBC, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

    Data da assinatura

    06/09/2018

    Data da publicação

    10/10/2019

    Início da vigência

    06/09/2018

    Fim da vigência

    06/03/2024

    Valor inicial

    R$ 511.701,30

    Valor global

    R$ 511.701,24

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 85.283,54

    Valor acumulado

    R$ 4.861.162,35

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11540605000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    115406

    Número da licitação

    00012/2018

    Informação complementar

    VIGÊNCIA FINAL EM 06/09/2023

  • Contrato 343026.50.00012.2019

    ID

    3798

    Identificador do contrato

    34302650000122019

    Número

    00012/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20411

    Nome do órgão

    INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

    Código da UASG

    343026

    Nome reduzido da unidade

    IPHAN

    Nome da unidade

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código da unidade de origem

    343026

    Nome da unidade de origem

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01450.000249/2019-06

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO.

    Data da assinatura

    09/05/2019

    Data da publicação

    14/05/2019

    Início da vigência

    09/05/2019

    Fim da vigência

    09/05/2024

    Valor inicial

    R$ 293.004,65

    Valor global

    R$ 302.589,21

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 12.607,88

    Valor acumulado

    R$ 607.400,03

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 183023.50.00005.2018

    ID

    3980

    Identificador do contrato

    18302350000052018

    Número

    00005/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183023

    Nome reduzido da unidade

    INMETRO

    Nome da unidade

    INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    52600.003105/2018-92

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI), PARA TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, CONFORMEAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.

    Data da assinatura

    03/04/2018

    Data da publicação

    02/05/2018

    Início da vigência

    03/04/2018

    Fim da vigência

    03/04/2023

    Valor inicial

    R$ 413.215,72

    Valor global

    R$ 247.669,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 20.639,09

    Valor acumulado

    R$ 892.592,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18302305000022018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183023

    Número da licitação

    00002/2018

  • Contrato 130027.50.00004.2018

    ID

    4287

    Identificador do contrato

    13002750000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Receita

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130027

    Nome reduzido da unidade

    SFA/AL/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL

    Código da unidade de origem

    130027

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21006.001249/2018-90

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NASMODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ,COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO.

    Data da assinatura

    18/10/2018

    Data da publicação

    10/12/2018

    Início da vigência

    18/10/2018

    Fim da vigência

    18/10/2024

    Valor inicial

    R$ 5.675,67

    Valor global

    R$ 3.309,91

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 275,83

    Valor acumulado

    R$ 6.589,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 183039.50.00015.2016

    ID

    4319

    Identificador do contrato

    18303950000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183039

    Nome reduzido da unidade

    SURRS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS

    Código da unidade de origem

    183039

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    52602.007248/0018-53

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA PARA O INMETRO-SURRS.

    Data da assinatura

    19/10/2016

    Data da publicação

    01/11/2016

    Início da vigência

    01/11/2016

    Fim da vigência

    31/12/2021

    Valor inicial

    R$ 16.999,80

    Valor global

    R$ 2.990,06

    Número de parcelas

    2

    Valor da Parcela

    R$ 1.495,03

    Valor acumulado

    R$ 5.980,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18303905000202016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183039

    Número da licitação

    00020/2016

    Informação complementar

    5º TERMO ADITIVO - 5º Nº 29/2021 (SEI Nº 1044229).

  • Contrato 130090.50.00004.2018

    ID

    4361

    Identificador do contrato

    13009050000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130090

    Nome reduzido da unidade

    SFA/AM/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM

    Código da unidade de origem

    130090

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21010.001641/2018-70

    Objeto

    REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,STFC, SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE FORMA CONTINUA, COM A EMPRESA CLARO S/A , ATRAVES DO PROCESSODE ADESAO - SRP PREGÃO ELETRONICO 01/2018 - UASG 201057 - MP - CENTRAL DE COMPRAS.

    Data da assinatura

    03/12/2018

    Data da publicação

    05/02/2019

    Início da vigência

    03/12/2018

    Fim da vigência

    03/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.089,68

    Valor global

    R$ 2.661,97

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 221,83

    Valor acumulado

    R$ 11.488,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 130022.50.00005.2015

    ID

    4401

    Identificador do contrato

    13002250000052015

    Número

    00005/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130022

    Nome reduzido da unidade

    SFA/CE/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/CE

    Código da unidade de origem

    130022

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/CE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21014.000324/2015-53

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, MDEIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER A SFA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA.

    Data da assinatura

    08/09/2015

    Data da publicação

    23/09/2015

    Início da vigência

    08/09/2015

    Fim da vigência

    08/09/2021

    Valor inicial

    R$ 90.945,60

    Valor global

    R$ 90.945,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.578,80

    Valor acumulado

    R$ 545.673,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13002205000022015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130022

    Número da licitação

    00002/2015

  • Contrato 443001.50.00045.2019

    ID

    4432

    Identificador do contrato

    44300150000452019

    Número

    00045/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44205

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código da UASG

    443001

    Nome reduzido da unidade

    COGEF/SAF/ANA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código da unidade de origem

    443001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    02501.005316/2019-91

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) EPLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    19/12/2019

    Data da publicação

    23/12/2019

    Início da vigência

    19/12/2019

    Fim da vigência

    19/12/2022

    Valor inicial

    R$ 2.929.987,87

    Valor global

    R$ 3.142.430,21

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 104.747,67

    Valor acumulado

    R$ 3.135.426,57

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 130062.50.00003.2015

    ID

    4568

    Identificador do contrato

    13006250000032015

    Número

    00003/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130062

    Nome reduzido da unidade

    SFA/MS/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MS

    Código da unidade de origem

    130062

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21026.000348/2015-73

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL, INTRA REGIONAL E INTER REGIONAL E INTERNET 4G.

    Data da assinatura

    21/09/2015

    Data da publicação

    24/09/2015

    Início da vigência

    21/09/2015

    Fim da vigência

    21/09/2021

    Valor inicial

    R$ 9.645,96

    Valor global

    R$ 9.645,90

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 803,82

    Valor acumulado

    R$ 28.937,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13006205000062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130062

    Número da licitação

    00006/2015

  • Contrato 130056.50.00001.2019

    ID

    4847

    Identificador do contrato

    13005650000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130056

    Nome reduzido da unidade

    SFA/MG/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MG

    Código da unidade de origem

    130056

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21028.011708/2018-95

    Objeto

    SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL),NAS MODALIDADES LOCALE LONGA DISTANCIA LDN, DE FORMA CONTINUA CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL E ANEXO DO PREGÃO 01/2018.

    Data da assinatura

    29/01/2019

    Data da publicação

    08/02/2019

    Início da vigência

    29/01/2019

    Fim da vigência

    29/01/2024

    Valor inicial

    R$ 9.733,94

    Valor global

    R$ 4.847,98

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 404,00

    Valor acumulado

    R$ 24.277,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Termo de Adesão 130021.56.00001.2019

    ID

    4860

    Identificador do contrato

    13002156000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130021

    Nome reduzido da unidade

    SFA/PI/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI

    Código da unidade de origem

    130021

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PI

    Código do tipo

    56

    Tipo

    Termo de Adesão

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21038.000656/2018-11

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE STFC NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA ATENDER A SFA-PI.

    Data da assinatura

    17/01/2019

    Data da publicação

    21/01/2019

    Início da vigência

    17/01/2019

    Fim da vigência

    17/01/2024

    Valor inicial

    R$ 2.515,80

    Valor global

    R$ 2.734,45

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 227,87

    Valor acumulado

    R$ 2.734,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 533018.50.00020.2019

    ID

    5058

    Identificador do contrato

    53301850000202019

    Número

    00020/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    53207

    Nome do órgão

    SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

    Código da UASG

    533018

    Nome reduzido da unidade

    SUDECO

    Nome da unidade

    SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

    Código da unidade de origem

    533018

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    59800.001933/2019-60

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL)

    Data da assinatura

    23/12/2019

    Data da publicação

    31/12/2019

    Início da vigência

    26/12/2019

    Fim da vigência

    09/04/2023

    Valor inicial

    R$ 26.769,01

    Valor global

    R$ 25.569,01

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.130,75

    Valor acumulado

    R$ 79.107,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53301805000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    533018

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 290002.50.00090.2014

    ID

    5207

    Identificador do contrato

    29000250000902014

    Número

    00090/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29000

    Nome do órgão

    DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

    Código da UASG

    290002

    Nome reduzido da unidade

    SEOF - DPU

    Nome da unidade

    DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08038.008541/2014-74

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM AP, GO, MA, MG, MT, PR, RR, SP, TO E NACIONAL (LDN).

    Data da assinatura

    17/09/2014

    Data da publicação

    19/09/2014

    Início da vigência

    19/09/2014

    Fim da vigência

    18/09/2020

    Valor inicial

    R$ 3.345.053,28

    Valor global

    R$ 3.627.482,73

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 18.463.239,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    29000205000052014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    290002

    Número da licitação

    00005/2014

  • Contrato 290002.50.00042.2019

    ID

    5212

    Identificador do contrato

    29000250000422019

    Número

    00042/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29000

    Nome do órgão

    DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

    Código da UASG

    290002

    Nome reduzido da unidade

    SEOF - DPU

    Nome da unidade

    DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08038.001994/2019-84

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MOVEL, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI)A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    22/05/2019

    Data da publicação

    27/05/2019

    Início da vigência

    22/05/2019

    Fim da vigência

    21/05/2023

    Valor inicial

    R$ 1.002.932,79

    Valor global

    R$ 1.002.932,79

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 41.788,87

    Valor acumulado

    R$ 2.005.865,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    2. A ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUANTO A RENÚNCIA EXPRESSA, POR PARTE DA CONTRATADA, DO DIREITO AO REAJUSTE DE PREÇOS, COM O OBJETIVO DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, NÃO EFETIVANDO A TROCA DE 100% DO PARQUE DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO, PARA O NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA, AUTORIZANDO EM CARÁTER EXCEPCIONAL A TROCA DE 150 APARELHOS PELO MODELO LG K52 64GB, E CONSIDERANDO AINDA OS APARELHOS INSERVÍVEIS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME ACORDADO EM CARTA PELA CONTRATADA, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO.

  • Contrato 183025.50.00003.2016

    ID

    5247

    Identificador do contrato

    18302550000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183025

    Nome reduzido da unidade

    INMETRO/SURGO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    52624.008588/2018-43

    Objeto

    PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO - FIXO-FIXO FIXO MOVEL LOCAL E LONGA DISTANCIA - VIA TRONCO DIGITAL SERVICO DE DDR DE 20 CANAIS 100 RAMAIS PARA INMETRO-GOIÂNIA.

    Data da assinatura

    25/07/2016

    Data da publicação

    05/08/2016

    Início da vigência

    25/07/2016

    Fim da vigência

    25/07/2021

    Valor inicial

    R$ 35.558,24

    Valor global

    R$ 35.558,24

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.963,19

    Valor acumulado

    R$ 177.795,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18302505000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183025

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 130025.50.00004.2017

    ID

    5459

    Identificador do contrato

    13002550000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130025

    Nome reduzido da unidade

    SFA/PE/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE

    Código da unidade de origem

    130025

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21036.000467/2016-98

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA SFA-PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

    Data da assinatura

    11/10/2017

    Data da publicação

    16/11/2017

    Início da vigência

    23/10/2017

    Fim da vigência

    22/10/2018

    Valor inicial

    R$ 111.802,93

    Valor global

    R$ 111.802,93

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.990,82

    Valor acumulado

    R$ 327.575,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13002505000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130025

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 130077.50.00004.2020

    ID

    5613

    Identificador do contrato

    13007750000042020

    Número

    00004/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130077

    Nome reduzido da unidade

    SFA/MT/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT

    Código da unidade de origem

    130077

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21024.000002/2020-52

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    25/08/2020

    Data da publicação

    27/08/2020

    Início da vigência

    25/08/2020

    Fim da vigência

    25/08/2024

    Valor inicial

    R$ 15.574,76

    Valor global

    R$ 15.574,76

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.297,90

    Valor acumulado

    R$ 47.011,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13007705000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130077

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 130069.50.00006.2015

    ID

    5687

    Identificador do contrato

    13006950000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130069

    Nome reduzido da unidade

    SFA/MA/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MA

    Código da unidade de origem

    130069

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/MA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21022.001186/2014-40

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA -STF.

    Data da assinatura

    23/06/2015

    Data da publicação

    01/09/2015

    Início da vigência

    01/09/2015

    Fim da vigência

    01/03/2021

    Valor inicial

    R$ 63.942,11

    Valor global

    R$ 31.971,05

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 58.613,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13006905000062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130069

    Número da licitação

    00006/2015

    Informação complementar

    O MOTIVO EXCEPCIONAL QUE JUSTFCA A PRORROGAÇÃO ALÉM DOA 60 MESES É A RECENTE PANDEMIA, CUJA PRNCIPAL CONSEQUENCA FOI A REDUÇÃO, AINDA MAIOR, DA FORÇA DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO. OS TRÂMITES DOS AUTOS FICARAM AINDA MAIS DEMORADOS.

  • Contrato 070001.50.00104.2016

    ID

    5788

    Identificador do contrato

    07000150001042016

    Número

    00104/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70001

    Nome reduzido da unidade

    TSE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    02016.000000/1072-23

    Objeto

    Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade longa distância internacional (LDI).

    Data da assinatura

    19/12/2016

    Data da publicação

    21/12/2016

    Início da vigência

    30/12/2016

    Fim da vigência

    30/12/2021

    Valor inicial

    R$ 2.505,16

    Valor global

    R$ 2.567,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 213,96

    Valor acumulado

    R$ 12.133,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000106000000000

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    70001

    Número da licitação

    00000/0000

    Informação complementar

    PRORROGÁVEL

  • Contrato 070001.50.00046.2018

    ID

    5790

    Identificador do contrato

    07000150000462018

    Número

    00046/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70001

    Nome reduzido da unidade

    TSE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    2017.00.000006367-1

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

    Data da assinatura

    22/05/2018

    Data da publicação

    20/06/2018

    Início da vigência

    20/06/2018

    Fim da vigência

    14/01/2022

    Valor inicial

    R$ 133.282,51

    Valor global

    R$ 119.402,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 119.402,16

    Valor acumulado

    R$ 358.206,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000105000242018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70001

    Número da licitação

    00024/2018

    Informação complementar

    PRORROGÁVEL

  • Contrato 070001.50.00051.2017

    ID

    5791

    Identificador do contrato

    07000150000512017

    Número

    00051/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70001

    Nome reduzido da unidade

    TSE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código da unidade de origem

    070001

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    2017.00.000001349-5

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TSE E A INTERNET (ITEM 2 DO PREGÃO-TSE Nº 41/2017), INCLUINDO SERVIÇOS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO PROATIVO E MITIGAÇÃO DE ATAQUES DE NEGAÇÃO DISTRIBUÍDA DE SERVIÇOS (DDOS) - CONSORCIO TSE INTERNET-ANTIDDOS (LÍDER CLARO SA)

    Data da assinatura

    28/08/2017

    Data da publicação

    30/08/2017

    Início da vigência

    30/08/2017

    Fim da vigência

    29/08/2022

    Valor inicial

    R$ 407.981,79

    Valor global

    R$ 487.215,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 487.215,00

    Valor acumulado

    R$ 2.277.608,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000105000412017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70001

    Número da licitação

    00041/2017

    Informação complementar

    PRORROGÁVEL

  • Contrato 070001.50.00035.2017

    ID

    6118

    Identificador do contrato

    07000150000352017

    Número

    00035/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70001

    Nome reduzido da unidade

    TSE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    2016.00.000016387-5

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) ATRAVÉS DO PREFIXO 0800, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 40/2017 E SEU ANEXO I, MODALIDADE PREGÃO, E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NO QUE NÃO CONFLITAR COM AS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO.

    Data da assinatura

    12/06/2017

    Data da publicação

    13/06/2017

    Início da vigência

    13/06/2017

    Fim da vigência

    14/01/2022

    Valor inicial

    R$ 12.717,92

    Valor global

    R$ 12.687,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.057,33

    Valor acumulado

    R$ 12.687,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000105000402017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70001

    Número da licitação

    00040/2017

    Informação complementar

    PRORROGÁVEL

  • Contrato 070001.50.00044.2020

    ID

    6157

    Identificador do contrato

    07000150000442020

    Número

    00044/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70001

    Nome reduzido da unidade

    TSE

    Nome da unidade

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código da unidade de origem

    070001

    Nome da unidade de origem

    TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    0202.00.000000312-5

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E OS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DA CONTRATADA.

    Data da assinatura

    04/06/2020

    Data da publicação

    05/06/2020

    Início da vigência

    04/06/2020

    Fim da vigência

    01/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4,23

    Valor global

    R$ 4,23

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4,23

    Valor acumulado

    R$ 4,23

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07000106000152020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    70001

    Número da licitação

    00015/2020

    Informação complementar

    NÃO PRORROGÁVEL

  • Contrato 115406.50.00074.2020

    ID

    6312

    Identificador do contrato

    11540650000742020

    Número

    00074/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20415

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC

    Código da UASG

    115406

    Nome reduzido da unidade

    EBC

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código da unidade de origem

    115406

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.000076/2020-20

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC DIGITAL, NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBC, NO QUE SE REFERE À COMUNICAÇÃO ENTRE PONTOS FIXOS, POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS, VÍDEO E DE OUTROS SINAIS, UTILIZANDO PROCESSO DE TELEFONIA DIGITAL, NAS CIDADES DE BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP.

    Data da assinatura

    18/09/2020

    Data da publicação

    30/09/2020

    Início da vigência

    18/09/2020

    Fim da vigência

    18/09/2024

    Valor inicial

    R$ 44.438,11

    Valor global

    R$ 55.548,91

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.629,08

    Valor acumulado

    R$ 155.536,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11540605000102020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    115406

    Número da licitação

    00010/2020

  • Contrato 323028.50.00007.2014

    ID

    7220

    Identificador do contrato

    32302850000072014

    Número

    00007/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32210

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

    Código da UASG

    323028

    Nome reduzido da unidade

    ANEEL

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    48500.000208/2014-28

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEIS N. 8666/93 E 10520/2002, DECRETOS N. 3555/2000, 3931

    Data da assinatura

    28/01/2014

    Data da publicação

    03/02/2014

    Início da vigência

    01/02/2014

    Fim da vigência

    31/01/2019

    Valor inicial

    R$ 7.257.629,61

    Valor global

    R$ 57.605,77

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 57.605,77

    Valor acumulado

    R$ 7.488.052,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000342013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00034/2013

  • Contrato 160495.50.00006.2013

    ID

    7229

    Identificador do contrato

    16049550000062013

    Número

    00006/2013

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160495

    Nome reduzido da unidade

    H MIL A SAO PAULO

    Nome da unidade

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    160495

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04300.002724/2013-97

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    20/03/2014

    Data da publicação

    25/03/2014

    Início da vigência

    20/03/2014

    Fim da vigência

    20/03/2017

    Valor inicial

    R$ 162.942,62

    Valor global

    R$ 162.942,62

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.578,55

    Valor acumulado

    R$ 488.827,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000342013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00034/2013

  • Contrato 423002.50.00030.2014

    ID

    7402

    Identificador do contrato

    42300250000302014

    Número

    00030/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423002

    Nome reduzido da unidade

    IBRAM - SEDE

    Nome da unidade

    IBRAM - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.001809/2013-72

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A PARTIR DA CIDADE DE BRASÍLIA PARA O IBRAM.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    13/11/2014

    Data da publicação

    17/12/2014

    Início da vigência

    13/11/2014

    Fim da vigência

    12/11/2020

    Valor inicial

    R$ 7.257.629,61

    Valor global

    R$ 44.636,30

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000342013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00034/2013

  • Contrato 343016.50.00031.2014

    ID

    7404

    Identificador do contrato

    34301650000312014

    Número

    00031/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    343016

    Nome reduzido da unidade

    MUS.HIST.NAC.RIO

    Nome da unidade

    MUSEU HISTORICO NACIONAL - RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.001809/2013-72

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), MODALIDADE LOCAL A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, ATRAVÉS DE ENTROCAMENTO DIGITAL E NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    13/11/2014

    Data da publicação

    17/12/2014

    Início da vigência

    13/11/2014

    Fim da vigência

    13/11/2020

    Valor inicial

    R$ 13.932,75

    Valor global

    R$ 13.932,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.932,75

    Valor acumulado

    R$ 97.529,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000342013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00034/2013

  • Contrato 153115.50.00006.2015

    ID

    7877

    Identificador do contrato

    15311550000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153115

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    058552/2014-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL INCLUINDO VOZ E DADOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.

    Data da assinatura

    10/08/2015

    Data da publicação

    20/08/2015

    Início da vigência

    10/08/2015

    Fim da vigência

    09/08/2021

    Valor inicial

    R$ 96.332,28

    Valor global

    R$ 22.301,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 96.332,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 110001.50.00130.2015

    ID

    7878

    Identificador do contrato

    11000150001302015

    Número

    00130/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20101

    Nome do órgão

    PRESIDENCIA DA REPUBLICA

    Código da UASG

    110001

    Nome reduzido da unidade

    SEC.ESP.ADM/PR

    Nome da unidade

    SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00094.001521/2013-13

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. (O VALOR DESTE CONTRATO É DER$ 2.480.596,01)

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    03/06/2015

    Data da publicação

    07/07/2015

    Início da vigência

    03/06/2015

    Fim da vigência

    03/06/2021

    Valor inicial

    R$ 1.680.691,75

    Valor global

    -R$ 1.461.490,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.680.691,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 240104.50.94500.2015

    ID

    7887

    Identificador do contrato

    24010450945002015

    Número

    94500/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240104

    Nome reduzido da unidade

    INT/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01240.000485/2015-66

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA VIA SATÉLITE (SERVIÇOS DE DADOS: ACESSO A INTERNET BANDA LARGA),NO PADRÃO 4G, COM ALCANCE NACIONAL E SEM LIMITE DE TRÁFEGO DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1/2014 DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    09/10/2015

    Data da publicação

    10/12/2015

    Início da vigência

    09/10/2015

    Fim da vigência

    09/10/2018

    Valor inicial

    R$ 1.563.864,64

    Valor global

    R$ 5.397,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.563.864,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 194035.50.00143.2015

    ID

    7891

    Identificador do contrato

    19403550001432015

    Número

    00143/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194035

    Nome reduzido da unidade

    FUNAI-BRASILIA/DF

    Nome da unidade

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código da unidade de origem

    194035

    Nome da unidade de origem

    FUNAI-SEDE BRASILIA/DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08620.003626/2015-77

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (SPFC), COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    01/12/2015

    Data da publicação

    23/02/2016

    Início da vigência

    01/12/2015

    Fim da vigência

    01/12/2017

    Valor inicial

    R$ 188.511,04

    Valor global

    R$ 150.818,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 160091.50.00005.2015

    ID

    7893

    Identificador do contrato

    16009150000052015

    Número

    00005/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160091

    Nome reduzido da unidade

    CITEX

    Nome da unidade

    CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04300.002983/2013-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTÁVEL (STFC) NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

    Fundamento legal

    ART. 60 DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/04/2015

    Data da publicação

    30/03/2016

    Início da vigência

    10/04/2015

    Fim da vigência

    09/04/2016

    Valor inicial

    R$ 21.984.396,06

    Valor global

    R$ 85.530,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 21.984.396,06

    Valor acumulado

    R$ 21.984.396,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 240104.50.92600.2015

    ID

    7894

    Identificador do contrato

    24010450926002015

    Número

    92600/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240104

    Nome reduzido da unidade

    INT/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01240.000008/2015-09

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, INCLUINDO SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CAIXA POSTAL E ACESSO À INTERNET, SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NA REGIÃO COM O CÓDIGO NACIONAL 21.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    06/05/2015

    Data da publicação

    01/06/2016

    Início da vigência

    06/05/2015

    Fim da vigência

    06/05/2021

    Valor inicial

    R$ 3.428.965,79

    Valor global

    R$ 20.127,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2014

  • Contrato 158129.50.00005.2015

    ID

    8007

    Identificador do contrato

    15812950000052015

    Número

    00005/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    158129

    Nome reduzido da unidade

    IF BAIANO-REITORIA

    Nome da unidade

    INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23327.000611/2015-65

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO MÓVEL PESSOAL CORPORATIVO PARA O IF BAIANO - REITORIA E CAMPI DEITAPETINGA, URUÇUCAM, GOVERNADOR MANGABEIRA, VALENÇA, TEIXEIRA DE FREITAS, BOM JESUS DA LAPA,SANTA INÊS, CATU E GUANAMBI.

    Fundamento legal

    866693/93

    Data da assinatura

    04/05/2015

    Data da publicação

    07/05/2015

    Início da vigência

    04/05/2015

    Fim da vigência

    03/06/2021

    Valor inicial

    R$ 3.319.612,00

    Valor global

    R$ 125.069,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 125.069,28

    Valor acumulado

    R$ 3.444.681,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17908705000322014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    179087

    Número da licitação

    00032/2014

  • Contrato 160109.50.00002.2015

    ID

    8812

    Identificador do contrato

    16010950000022015

    Número

    00002/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160109

    Nome reduzido da unidade

    4ª CIA COM L MTH

    Nome da unidade

    4ª COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE-MONTANHA

    Código da unidade de origem

    160109

    Nome da unidade de origem

    4ª COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE-MONTANHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64059.003275/2013-35

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DALEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    01/04/2015

    Data da publicação

    04/05/2015

    Início da vigência

    01/04/2015

    Fim da vigência

    01/04/2021

    Valor inicial

    R$ 10.708,74

    Valor global

    -R$ 10.708,74

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 10.172,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16011405000152014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160114

    Número da licitação

    00015/2014

  • Contrato 393009.50.01023.2014

    ID

    8840

    Identificador do contrato

    39300950010232014

    Número

    01023/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393009

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG.AM-DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50601.000355/2013-21

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIAPARA A SR-DNIT/AM.

    Fundamento legal

    EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 683/2013, LEI Nº 10.520/0

    Data da assinatura

    28/11/2014

    Data da publicação

    30/12/2014

    Início da vigência

    01/12/2014

    Fim da vigência

    30/11/2020

    Valor inicial

    R$ 101.963,88

    Valor global

    R$ 101.963,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300905006832013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393009

    Número da licitação

    00683/2013

  • Contrato 120630.50.00016.2014

    ID

    8920

    Identificador do contrato

    12063050000162014

    Número

    00016/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    BAMN

    Nome da unidade

    BASE AEREA DE DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67292.003653/2014-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO NA MODALIDADE LOCAL, DDD E DDI, COM EXECUÇÃO MEDIANTE MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BASE AÉREA DE MANAUS.

    Fundamento legal

    LEI 10520 DE 17/07/2002 E DECRETO 5450 DE 31/05/2005.

    Data da assinatura

    13/10/2014

    Data da publicação

    22/10/2014

    Início da vigência

    13/10/2014

    Fim da vigência

    12/10/2020

    Valor inicial

    R$ 196.575,12

    Valor global

    R$ 98.287,56

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 16.381,26

    Valor acumulado

    R$ 589.725,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12008205000122014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120082

    Número da licitação

    00012/2014

  • Contrato 160407.50.00004.2014

    ID

    8947

    Identificador do contrato

    16040750000042014

    Número

    00004/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160407

    Nome reduzido da unidade

    29 BIB

    Nome da unidade

    29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

    Código da unidade de origem

    160407

    Nome da unidade de origem

    29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64558.005783/2014-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666 DE JUNHO DE 1993

    Data da assinatura

    12/12/2014

    Data da publicação

    08/04/2015

    Início da vigência

    12/12/2014

    Fim da vigência

    20/12/2020

    Valor inicial

    R$ 32.013,44

    Valor global

    R$ 1.503,18

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 501,06

    Valor acumulado

    R$ 182.699,07

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16037505000102014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160375

    Número da licitação

    00010/2014

  • Contrato 393013.50.00792.2014

    ID

    8966

    Identificador do contrato

    39301350007922014

    Número

    00792/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393013

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG. SC - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT

    Código da unidade de origem

    393013

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50600.004479/2013-95

    Objeto

    CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE SAÍDA E ENTRADA, EM CONFORMIDADE COM O "PLANO GERAL DE OUTORGAS" DA AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES.

    Fundamento legal

    EDITAL 552/2013, LEI 10520/2002, DECRETOS 3555/2000, 3693

    Data da assinatura

    01/09/2014

    Data da publicação

    08/09/2014

    Início da vigência

    01/09/2014

    Fim da vigência

    12/08/2018

    Valor inicial

    R$ 17.143,20

    Valor global

    R$ 17.143,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 15.714,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300305005522013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393003

    Número da licitação

    00552/2013

  • Contrato 393026.50.00711.2014

    ID

    8973

    Identificador do contrato

    39302650007112014

    Número

    00711/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393026

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG. AL - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50620.000908/2014-06

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE ENTRADA E DE SAÍDA, CHAMADAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA REGIONAIS E INTER REGIONAIS, CHAMADAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAIS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    03/10/2014

    Data da publicação

    28/10/2014

    Início da vigência

    31/10/2014

    Fim da vigência

    30/10/2020

    Valor inicial

    R$ 1.675,68

    Valor global

    R$ 1.675,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.675,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300305005522013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393003

    Número da licitação

    00552/2013

  • Contrato 393028.50.00938.2014

    ID

    8984

    Identificador do contrato

    39302850009382014

    Número

    00938/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393028

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG. PR - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50609.001159/2014-84

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE ENTRADA E SAÍDA, PREVISTOS NOS GRUPOS 16 E 52 DOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 552/2013, À SR-DNIT/PR E SUAS UNIDADES LOCAIS.

    Fundamento legal

    LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    11/12/2014

    Data da publicação

    23/02/2015

    Início da vigência

    11/12/2014

    Fim da vigência

    11/12/2020

    Valor inicial

    R$ 14.125,56

    Valor global

    R$ 14.125,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 14.125,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300305005522013

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393003

    Número da licitação

    00552/2013

  • Contrato 120630.50.00018.2014

    ID

    9000

    Identificador do contrato

    12063050000182014

    Número

    00018/2014

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    BAMN

    Nome da unidade

    BASE AEREA DE DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67290.010404/2014-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSPITAL DEAERONÁUTICA DE MANAUS.

    Fundamento legal

    LEI 10520 DE 17/07/2002 E DECRETO 5450 DE 31/05/2005.

    Data da assinatura

    30/10/2014

    Data da publicação

    02/12/2014

    Início da vigência

    30/10/2014

    Fim da vigência

    29/10/2020

    Valor inicial

    R$ 117.824,88

    Valor global

    R$ 58.912,44

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 9.818,74

    Valor acumulado

    R$ 353.474,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12008305000422014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120083

    Número da licitação

    00042/2014

  • Contrato 160407.50.00001.2015

    ID

    9093

    Identificador do contrato

    16040750000012015

    Número

    00001/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160407

    Nome reduzido da unidade

    29 BIB

    Nome da unidade

    29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

    Código da unidade de origem

    160407

    Nome da unidade de origem

    29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64079.002396/2014-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    05/02/2015

    Data da publicação

    23/06/2015

    Início da vigência

    05/02/2015

    Fim da vigência

    04/02/2021

    Valor inicial

    R$ 139.321,40

    Valor global

    R$ 3.134,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 261,17

    Valor acumulado

    R$ 184.245,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16040705000052014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160407

    Número da licitação

    00005/2014

  • Contrato 130078.50.00002.2015

    ID

    9297

    Identificador do contrato

    13007850000022015

    Número

    00002/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130078

    Nome reduzido da unidade

    9.DISME/MT

    Nome da unidade

    DISTRITO DE METEOROLOGIA DE CUIABA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    21178.000005/2015-75

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA ATENDER A SEDE E ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DO 9º DISME/MT, CONFORMEEDITAL DO PREGÃO 01/2015.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 LEI 10520/02 DEC 3555/00 DEC 5450/05 LEI 9472

    Data da assinatura

    10/06/2015

    Data da publicação

    11/06/2015

    Início da vigência

    10/06/2015

    Fim da vigência

    08/06/2021

    Valor inicial

    R$ 5.970,90

    Valor global

    R$ 946,71

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 5.970,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13007805000012015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130078

    Número da licitação

    00001/2015

  • Contrato 240106.50.00030.2016

    ID

    9343

    Identificador do contrato

    24010650000302016

    Número

    00030/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000946/2015-72

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE UNIDADE DO INPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E ÀPROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (RD Nº 01.06.003.0/2016).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93; LEI 10520/2002; DECRETO 2271/97 E DA IN Nº 0

    Data da assinatura

    14/01/2016

    Data da publicação

    18/01/2016

    Início da vigência

    14/01/2016

    Fim da vigência

    14/01/2021

    Valor inicial

    R$ 2.949.710,02

    Valor global

    R$ 1.978.885,06

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 2.949.710,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605005352015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00535/2015

  • Contrato 158719.50.00001.2016

    ID

    9570

    Identificador do contrato

    15871950000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26449

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código da UASG

    158719

    Nome reduzido da unidade

    UFCA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código da unidade de origem

    158719

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23067.009913/2015-15

    Objeto

    A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, E SUAS AGREGAÇÕES, POR INTERMÉDIO DE RAMAIS DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) ELINHAS DO TIPO NÃO RESIDÊNCIAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFCA, NAS CIDADES DE BARBALHA, BREJO SANTO, CRATO, ICÓ E JUAZEIRO DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    25/01/2016

    Data da publicação

    27/01/2016

    Início da vigência

    28/01/2016

    Fim da vigência

    27/01/2021

    Valor inicial

    R$ 167.159,44

    Valor global

    R$ 167.159,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 167.159,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304505001032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153045

    Número da licitação

    00103/2015

  • Contrato 153103.50.00040.2015

    ID

    9739

    Identificador do contrato

    15310350000402015

    Número

    00040/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26243

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da UASG

    153103

    Nome reduzido da unidade

    UFRN

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23077.007799/2015-61

    Objeto

    O PRESNETE CONTRATO TEM COMO OBJETO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_DE TELECOMUNICAÇÕES COMOUTORGA DA ANATEL COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA EM NATAL E REGIÃO PARA ATENDER AS DEMANDASDAS UNIDADES PERTENCENTES A UFRN

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    07/05/2015

    Data da publicação

    05/06/2015

    Início da vigência

    07/05/2015

    Fim da vigência

    07/05/2021

    Valor inicial

    R$ 1.351.622,35

    Valor global

    R$ 1.116.422,35

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15310305000082015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153103

    Número da licitação

    00008/2015

  • Contrato 153030.50.00019.2015

    ID

    9763

    Identificador do contrato

    15303050000192015

    Número

    00019/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26261

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da UASG

    153030

    Nome reduzido da unidade

    UNIFEI - MG

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código da unidade de origem

    153030

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23088.008295/2015-30

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DETELEFONIA MÓVEL PESSOAL-STMP, EM SISTEMA PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DEAPARELHOS TELEFÔNICOS E EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE ACESSO À INTERNET MÓVEL COM FORNECIMENTO DEMODENS USB, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTE NOEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2015.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    21/08/2015

    Data da publicação

    02/09/2015

    Início da vigência

    18/10/2015

    Fim da vigência

    18/10/2020

    Valor inicial

    R$ 488.304,00

    Valor global

    R$ 10.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 488.304,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303005000382015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153030

    Número da licitação

    00038/2015

  • Contrato 154050.50.00074.2015

    ID

    9834

    Identificador do contrato

    15405050000742015

    Número

    00074/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23113.006419/2014-15

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, NO PLANO PÓS-PAGO, COM O FORNECIMENTO DE 65 LINHAS, COM 58 APARELHOS COMUNS, 2SMARTPHONES, 5 LINHAS SEM APARELHO PARA USO EMERGENCIAL, E 5 ACESSOS DE DADOS COM OS RESPECTIVOS MODEM 3G, INCLUSO ACESSÓRIOS, SOB COMODATO, DE FORMA CONTÍNUA À UFS

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    11/11/2015

    Data da publicação

    10/12/2015

    Início da vigência

    11/11/2015

    Fim da vigência

    10/11/2021

    Valor inicial

    R$ 94.564,80

    Valor global

    R$ 102.182,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 94.564,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005000852015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    00085/2015

  • Contrato 153079.50.00092.2015

    ID

    9860

    Identificador do contrato

    15307950000922015

    Número

    00092/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26241

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    153079

    Nome reduzido da unidade

    UFPR

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23075.060905/2015-55

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS DIGITAIS E 2MBPS E/OI IP PARA SERVIÇO DDR E LINHAS CONVENCIONAIS PARA ATENDIMENTO À UFPR EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    07/12/2015

    Data da publicação

    18/02/2016

    Início da vigência

    07/12/2015

    Fim da vigência

    07/12/2021

    Valor inicial

    R$ 404.827,20

    Valor global

    R$ 467.439,76

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 38.953,31

    Valor acumulado

    R$ 1.972.663,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15307905000362015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153079

    Número da licitação

    00036/2015

  • Contrato 154054.50.00047.2015

    ID

    9939

    Identificador do contrato

    15405450000472015

    Número

    00047/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26283

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

    Código da UASG

    154054

    Nome reduzido da unidade

    FUFMS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23104.008239/2013-98

    Objeto

    O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, ADJUDICADO NO PROCESSO Nº 23104.008239/2013-98, PREGÃO ELETRÔNICO 183/2014, DO QUAL ESTE É INTEGRANTE.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    27/04/2015

    Data da publicação

    26/05/2015

    Início da vigência

    27/04/2015

    Fim da vigência

    27/04/2021

    Valor inicial

    R$ 139.688,08

    Valor global

    R$ 100.945,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 139.688,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405405001832014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154054

    Número da licitação

    00183/2014

  • Contrato 154502.50.00033.2015

    ID

    10000

    Identificador do contrato

    15450250000332015

    Número

    00033/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26350

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código da UASG

    154502

    Nome reduzido da unidade

    UFGD

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23005.000524/2015-41

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STF, NAS FORMAS FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E ASSINATURA E TRÁFEGO LOCAL NA MODALIDADE NÃO RESIDENCIAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    06/11/2015

    Data da publicação

    30/11/2015

    Início da vigência

    06/11/2015

    Fim da vigência

    07/11/2020

    Valor inicial

    R$ 71.352,36

    Valor global

    R$ 71.352,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 71.352,36

    Valor acumulado

    R$ 356.761,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15450205000592015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154502

    Número da licitação

    00059/2015

  • Contrato 155016.50.00001.2016

    ID

    10067

    Identificador do contrato

    15501650000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155016

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Nome da unidade

    EBSERH HU-UFGD

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23005.000975/2014-05

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    12/01/2016

    Data da publicação

    21/01/2016

    Início da vigência

    13/01/2016

    Fim da vigência

    12/01/2021

    Valor inicial

    R$ 231.089,38

    Valor global

    R$ 231.089,38

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 19.257,44

    Valor acumulado

    R$ 1.155.446,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15024805000722015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150248

    Número da licitação

    00072/2015

  • Contrato 158123.50.00009.2015

    ID

    10121

    Identificador do contrato

    15812350000092015

    Número

    00009/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158414

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23225.000898/2015-71

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/10/2015

    Data da publicação

    27/11/2015

    Início da vigência

    14/10/2015

    Fim da vigência

    17/06/2021

    Valor inicial

    R$ 120.164,80

    Valor global

    R$ 44.766,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 44.766,84

    Valor acumulado

    R$ 164.931,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000192015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00019/2015

  • Contrato 158138.50.00089.2015

    ID

    10237

    Identificador do contrato

    15813850000892015

    Número

    00089/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158138

    Nome reduzido da unidade

    IF DA PARAIBA

    Nome da unidade

    IFPB - REITORIA

    Código da unidade de origem

    158138

    Nome da unidade de origem

    IFPB - REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23381.006005/2015-07

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOSMÓVEIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    28/09/2015

    Data da publicação

    01/10/2015

    Início da vigência

    28/09/2015

    Fim da vigência

    28/03/2021

    Valor inicial

    R$ 65.781,60

    Valor global

    R$ 24.668,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 158123.50.00011.2015

    ID

    10239

    Identificador do contrato

    15812350000112015

    Número

    00011/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código da unidade de origem

    158415

    Nome da unidade de origem

    INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23503.000241/2015-88

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    25/09/2015

    Data da publicação

    07/10/2015

    Início da vigência

    01/10/2015

    Fim da vigência

    30/09/2021

    Valor inicial

    R$ 97.624,32

    Valor global

    R$ 97.624,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 97.624,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 155912.50.00005.2015

    ID

    10245

    Identificador do contrato

    15591250000052015

    Número

    00005/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155912

    Nome reduzido da unidade

    HUJB-UFCGIO

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23096.041121/2015-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    20/11/2015

    Data da publicação

    24/11/2015

    Início da vigência

    20/11/2015

    Fim da vigência

    22/11/2020

    Valor inicial

    R$ 216.003,36

    Valor global

    R$ 3.772,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.772,56

    Valor acumulado

    R$ 231.093,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 158123.50.00036.2015

    ID

    10247

    Identificador do contrato

    15812350000362015

    Número

    00036/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23223.000670/2015-00

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CAMPUS MANHUAÇU

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E DEMAIS DIP

    Data da assinatura

    28/09/2015

    Data da publicação

    26/11/2015

    Início da vigência

    01/10/2015

    Fim da vigência

    01/10/2021

    Valor inicial

    R$ 70.506,72

    Valor global

    R$ 70.506,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 70.506,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 158124.50.00003.2016

    ID

    10249

    Identificador do contrato

    15812450000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26407

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO

    Código da UASG

    158124

    Nome reduzido da unidade

    IF GOIANO - REITORI

    Nome da unidade

    IF GOIANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23216.000825/2015-99

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E CONECTIVIDADE POR DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF GOIANO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    15/03/2016

    Data da publicação

    18/03/2016

    Início da vigência

    15/03/2016

    Fim da vigência

    15/03/2022

    Valor inicial

    R$ 500.014,56

    Valor global

    R$ 768.308,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 64.025,70

    Valor acumulado

    R$ 2.718.880,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 168006.50.00002.2016

    ID

    10251

    Identificador do contrato

    16800650000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52221

    Nome do órgão

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

    Código da UASG

    168006

    Nome reduzido da unidade

    IMBEL/FJF

    Nome da unidade

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF

    Código da unidade de origem

    168006

    Nome da unidade de origem

    INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    2015/000320-FJF

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) CORPORATIVO.

    Fundamento legal

    ART. 61, DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    28/03/2016

    Data da publicação

    05/05/2016

    Início da vigência

    28/03/2016

    Fim da vigência

    27/03/2020

    Valor inicial

    R$ 768.308,36

    Valor global

    R$ 12.957,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 768.308,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15476205000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154762

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 158437.50.00003.2016

    ID

    10381

    Identificador do contrato

    15843750000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158437

    Nome reduzido da unidade

    IFNMG/CAMPUS M.CLAR

    Nome da unidade

    INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23394.000369/2015-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃODE TRONCO DIGITAL (E1).

    Fundamento legal

    LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    24/02/2016

    Data da publicação

    01/03/2016

    Início da vigência

    25/02/2016

    Fim da vigência

    24/02/2021

    Valor inicial

    R$ 56.598,61

    Valor global

    R$ 120.164,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.013,73

    Valor acumulado

    R$ 240.329,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000192015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00019/2015

  • Contrato 154581.50.00002.2016

    ID

    10382

    Identificador do contrato

    15458150000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    154581

    Nome reduzido da unidade

    IFBAIANO T. FREITAS

    Nome da unidade

    INST. FED. BAIANO -CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23334.000686/2015-57

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIAONAL,PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    23/02/2016

    Data da publicação

    02/03/2016

    Início da vigência

    23/02/2016

    Fim da vigência

    24/02/2022

    Valor inicial

    R$ 38.900,00

    Valor global

    R$ 59.642,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.970,17

    Valor acumulado

    R$ 283.963,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000192015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00019/2015

    Informação complementar

    VALOR MENSAL: R$ 3.241,67 VALOR GLOBAL: R$ 19.450,00 ASSINATURA DIRETORA: 11/08/2021 ASSINATURA CONTRATADA: 13/08/2021

  • Contrato 158123.50.00032.2015

    ID

    10387

    Identificador do contrato

    15812350000322015

    Número

    00032/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26411

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

    Código da UASG

    158123

    Nome reduzido da unidade

    IF SUDESTE MG

    Nome da unidade

    INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23223.000429/2015-72

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA (STFC) PARA A REITORIA

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E DEMAIS DIP

    Data da assinatura

    27/08/2015

    Data da publicação

    04/11/2016

    Início da vigência

    07/09/2015

    Fim da vigência

    07/09/2021

    Valor inicial

    R$ 31.578,60

    Valor global

    R$ 32.126,61

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 32.126,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812305000192015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158123

    Número da licitação

    00019/2015

  • Contrato 158460.50.00007.2015

    ID

    10426

    Identificador do contrato

    15846050000072015

    Número

    00007/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    158460

    Nome reduzido da unidade

    IFC/CAMBORIU

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23350.002533/2015-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    8666/93

    Data da assinatura

    12/11/2015

    Data da publicação

    11/03/2016

    Início da vigência

    12/11/2015

    Fim da vigência

    10/11/2021

    Valor inicial

    R$ 28.039,04

    Valor global

    R$ 12.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 28.039,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15846005000152015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158460

    Número da licitação

    00015/2015

  • Contrato 158278.50.00001.2016

    ID

    10547

    Identificador do contrato

    15827850000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158278

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PETROLINA

    Nome da unidade

    INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23302.000651/2014-12

    Objeto

    CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL PARA O IFSERTÃO/PE CPZR.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02 E 8.666/93.

    Data da assinatura

    12/01/2016

    Data da publicação

    25/02/2016

    Início da vigência

    12/01/2016

    Fim da vigência

    12/01/2021

    Valor inicial

    R$ 115.769,81

    Valor global

    R$ 115.769,81

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 115.769,81

    Valor acumulado

    R$ 578.849,05

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814905000312015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158149

    Número da licitação

    00031/2015

  • Contrato 158149.50.00045.2015

    ID

    10548

    Identificador do contrato

    15814950000452015

    Número

    00045/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158149

    Nome reduzido da unidade

    IF S.PERNAMBUCANO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23302.000651/2014-12

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LOAL, LONGA DISTÂNCIA E OU INTERNACIONAL PARA IF SERTÃO, REITORIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, 10.520/2002 E DEC. 5.450/2005.

    Data da assinatura

    28/12/2015

    Data da publicação

    13/01/2016

    Início da vigência

    31/12/2015

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 121.860,58

    Valor global

    R$ 55.543,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 121.860,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814905000312015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158149

    Número da licitação

    00031/2015

  • Contrato 158276.50.00029.2016

    ID

    10551

    Identificador do contrato

    15827650000292016

    Número

    00029/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26408

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código da UASG

    158276

    Nome reduzido da unidade

    IFMA/CAMPUS S.LUIS

    Nome da unidade

    INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23249.030579/2016-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIAPARA O IFMA CAMPUS MARACANÃ.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    08/08/2016

    Data da publicação

    09/08/2016

    Início da vigência

    08/08/2016

    Fim da vigência

    31/07/2021

    Valor inicial

    R$ 105.773,09

    Valor global

    R$ 105.773,09

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 105.773,09

    Valor acumulado

    R$ 528.865,45

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814905000312015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158149

    Número da licitação

    00031/2015

  • Contrato 158568.50.00004.2016

    ID

    10553

    Identificador do contrato

    15856850000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158568

    Nome reduzido da unidade

    IFSPE/CAMPUS SALG

    Nome da unidade

    IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23418.000361/2015-44

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEFONIA FIXA COMUTADA ( FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL ), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, PARA ATENDER AO IF SERTÃO PERNAMBUCANO CAMPUS SALGUEIRO.

    Fundamento legal

    LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    15/04/2016

    Data da publicação

    11/11/2016

    Início da vigência

    15/04/2016

    Fim da vigência

    15/04/2021

    Valor inicial

    R$ 61.405,64

    Valor global

    R$ 60.766,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 184.216,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814905000312015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158149

    Número da licitação

    00031/2015

  • Contrato 250038.50.00003.2015

    ID

    10599

    Identificador do contrato

    25003850000032015

    Número

    00003/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250038

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/SE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25021.000208/2015-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DAS CHAMADAS DE FIXO PARA FIXO, ORIGINADAS DE 30 (TRINTA) TELEFONES FIXOS DONÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (NE/MS/SE).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/1993, LEI Nº 10520/2002, DECRETO Nº 2271/1997

    Data da assinatura

    29/05/2015

    Data da publicação

    16/06/2015

    Início da vigência

    29/05/2015

    Fim da vigência

    29/05/2021

    Valor inicial

    R$ 41.008,56

    Valor global

    R$ 41.008,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.417,38

    Valor acumulado

    R$ 246.051,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25003805000052015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250038

    Número da licitação

    00005/2015

  • Contrato 250031.50.00021.2015

    ID

    10802

    Identificador do contrato

    25003150000212015

    Número

    00021/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250031

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25001.078779/2015-94

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC)DESTINADO AO TAFEGO DE LIGAÇÕES DE LONGAS DISTANCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS INTERNACIONAIS DE APARELHOS FIXOS E MÓVEIS ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO E A REDE PUBLICA DE TELEFONIA, COM VIGENCIA A PARTIR DE 19.11.2015 EENCERRAMENTO EM 18.11.2016.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    19/11/2015

    Data da publicação

    08/12/2015

    Início da vigência

    19/11/2015

    Fim da vigência

    19/11/2021

    Valor inicial

    R$ 88.985,76

    Valor global

    R$ 97.777,98

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 97.777,98

    Valor acumulado

    R$ 97.777,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25003105000262015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250031

    Número da licitação

    00026/2015

  • Contrato 155020.50.00041.2016

    ID

    10947

    Identificador do contrato

    15502050000412016

    Número

    00041/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155020

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFC

    Nome da unidade

    EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23067.008883/2016-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUWC.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

    Data da assinatura

    03/06/2016

    Data da publicação

    08/06/2016

    Início da vigência

    03/06/2016

    Fim da vigência

    15/02/2022

    Valor inicial

    R$ 764.668,80

    Valor global

    R$ 712.078,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 59.339,90

    Valor acumulado

    R$ 7.941.893,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20010005000632015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200100

    Número da licitação

    00063/2015

  • Contrato 158128.50.00061.2016

    ID

    10951

    Identificador do contrato

    15812850000612016

    Número

    00061/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26408

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código da UASG

    158128

    Nome reduzido da unidade

    IF DO MARANHAO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23249.030304/2016-61

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    31/08/2016

    Data da publicação

    19/10/2016

    Início da vigência

    01/09/2016

    Fim da vigência

    31/08/2022

    Valor inicial

    R$ 344.548,77

    Valor global

    R$ 13.655.933,49

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.137.994,46

    Valor acumulado

    R$ 28.690.062,09

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20010005000632015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200100

    Número da licitação

    00063/2015

  • Contrato 158009.50.00017.2016

    ID

    11364

    Identificador do contrato

    15800950000172016

    Número

    00017/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código da unidade de origem

    158009

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS CAMPO LARGO

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/02/2017

    Valor inicial

    R$ 13.154,40

    Valor global

    R$ 7.805,27

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.805,27

    Valor acumulado

    R$ 7.805,27

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00018.2016

    ID

    11365

    Identificador do contrato

    15800950000182016

    Número

    00018/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS CASCAVEL

    Fundamento legal

    LEI 10250/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    16/02/2021

    Valor inicial

    R$ 14.620,80

    Valor global

    R$ 12.499,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 14.620,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00020.2016

    ID

    11367

    Identificador do contrato

    15800950000202016

    Número

    00020/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código da unidade de origem

    158009

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS CURITIBA

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/02/2017

    Valor inicial

    R$ 34.893,00

    Valor global

    R$ 20.750,04

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.750,04

    Valor acumulado

    R$ 65.995,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

    Informação complementar

    O CONTRATO PODERÁ TER SUA VIGÊNCIA ENCERRADA ANTECIPADAMENTE, MEDIANTE AVISO EXPRESSO DO CONTRATANTE, ENCAMINHADO À CONTRATADA COM 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA.

  • Contrato 158009.50.00021.2016

    ID

    11368

    Identificador do contrato

    15800950000212016

    Número

    00021/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS EAD

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    16/08/2021

    Valor inicial

    R$ 51.564,00

    Valor global

    R$ 51.564,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51.564,00

    Valor acumulado

    R$ 51.564,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00022.2016

    ID

    11369

    Identificador do contrato

    15800950000222016

    Número

    00022/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 8.268,00

    Valor global

    R$ 3.679,41

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.679,41

    Valor acumulado

    R$ 20.215,41

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00023.2016

    ID

    11370

    Identificador do contrato

    15800950000232016

    Número

    00023/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código da unidade de origem

    158009

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS IRATI

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/02/2017

    Valor inicial

    R$ 7.908,00

    Valor global

    R$ 4.692,30

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 782,05

    Valor acumulado

    R$ 192.222,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00024.2016

    ID

    11371

    Identificador do contrato

    15800950000242016

    Número

    00024/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS JACAREZINHO

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 25.689,12

    Valor global

    R$ 25.689,12

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 4.281,52

    Valor acumulado

    R$ 67.748,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

    Informação complementar

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021

  • Contrato 158009.50.00025.2016

    ID

    11372

    Identificador do contrato

    15800950000252016

    Número

    00025/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - CAMPUS LONDRINA

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    16/08/2021

    Valor inicial

    R$ 16.466,40

    Valor global

    R$ 7.022,38

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.022,38

    Valor acumulado

    R$ 7.022,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00027.2016

    ID

    11373

    Identificador do contrato

    15800950000272016

    Número

    00027/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS PARANAVAÍ

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    18/04/2021

    Valor inicial

    R$ 12.126,00

    Valor global

    R$ 2.398,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.398,36

    Valor acumulado

    R$ 2.398,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00026.2016

    ID

    11374

    Identificador do contrato

    15800950000262016

    Número

    00026/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - CAMPUS PARANAGUÁ

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 14.870,40

    Valor global

    R$ 14.870,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.870,40

    Valor acumulado

    R$ 14.870,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00029.2016

    ID

    11375

    Identificador do contrato

    15800950000292016

    Número

    00029/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS TELEMACO BORBA

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    16/08/2021

    Valor inicial

    R$ 9.600,00

    Valor global

    R$ 9.600,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.600,00

    Valor acumulado

    R$ 9.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

    Informação complementar

    CAMPUS TELÊMACO BORBA

  • Contrato 158009.50.00030.2016

    ID

    11377

    Identificador do contrato

    15800950000302016

    Número

    00030/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -CAMPUS UMUARAMA

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 18.045,12

    Valor global

    R$ 18.045,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.045,12

    Valor acumulado

    R$ 18.045,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 158009.50.00031.2016

    ID

    11378

    Identificador do contrato

    15800950000312016

    Número

    00031/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23411.002243/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -REITORIA

    Fundamento legal

    LEI 10520/02 E 8666/93

    Data da assinatura

    17/02/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    17/02/2016

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 154.839,84

    Valor global

    R$ 154.839,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 154.839,84

    Valor acumulado

    R$ 309.679,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000092015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00009/2015

  • Contrato 120625.50.00010.2016

    ID

    11450

    Identificador do contrato

    12062550000102016

    Número

    00010/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120625

    Nome reduzido da unidade

    GAP DF

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código da unidade de origem

    120625

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67612.019088/2015-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEDE DO CINDACTA I, BEM COMO PARA AS ORGANIZAÇÕES SEDIADAS NO ESPÍRITO SANTO E SÃO PAULO, LISTADAS NO ITEM 4.3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    26/04/2016

    Data da publicação

    17/05/2016

    Início da vigência

    17/05/2016

    Fim da vigência

    17/05/2022

    Valor inicial

    R$ 41.620,36

    Valor global

    R$ 41.620,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 41.620,36

    Valor acumulado

    R$ 83.240,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12000805000272015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120008

    Número da licitação

    00027/2015

  • Contrato 120039.50.00090.2015

    ID

    11454

    Identificador do contrato

    12003950000902015

    Número

    00090/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120039

    Nome reduzido da unidade

    GAP RJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67246.008966/2014-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA DE TELEFONIA FIXA AO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/12/2015

    Data da publicação

    07/01/2016

    Início da vigência

    01/01/2016

    Fim da vigência

    01/01/2022

    Valor inicial

    R$ 493.472,18

    Valor global

    R$ 233.940,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 233.940,60

    Valor acumulado

    R$ 2.827.892,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12003905000262015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120039

    Número da licitação

    00026/2015

    Informação complementar

    DOU Nº 15

  • Contrato 120623.50.00047.2015

    ID

    11523

    Identificador do contrato

    12062350000472015

    Número

    00047/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120623

    Nome reduzido da unidade

    BAAF

    Nome da unidade

    BASE AEREA DOS AFONSOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67560.500381/2015-42

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO STFC, LDN E LDI, PROVENIENTE DE LINHA TELEFÔNICA DEFEIXE DIGITAL DA UNIFA OU ORIUNDOS DE LINHA DIRETA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93

    Data da assinatura

    23/12/2015

    Data da publicação

    30/12/2015

    Início da vigência

    23/12/2015

    Fim da vigência

    22/12/2021

    Valor inicial

    R$ 13.696,81

    Valor global

    R$ 18.824,71

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.824,71

    Valor acumulado

    R$ 101.643,95

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12005405000632015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120054

    Número da licitação

    00063/2015

    Informação complementar

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO STFC, LDN E LDI, PROVENIENTE DE LINHA TELEFÔNICA DE FEIXE DIGITAL DA UNIFA OU ORIUNDOS DE LINHA DIRETA

  • Contrato 120195.50.00004.2015

    ID

    11569

    Identificador do contrato

    12019550000042015

    Número

    00004/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120195

    Nome reduzido da unidade

    CAE

    Nome da unidade

    CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67612.035160/2014-56

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNUNICAÇÃO COM CAPACIDADE PARA O TRÁFEGO DE VOZ E DADOS, VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS LOCALIDADES DE INTERESSE DO COMAER.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520, DE 2002.

    Data da assinatura

    29/04/2015

    Data da publicação

    30/04/2015

    Início da vigência

    01/05/2015

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 6.161.550,00

    Valor global

    R$ 6.607.955,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 6.161.550,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12000805000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120008

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 373047.50.00025.2015

    ID

    11727

    Identificador do contrato

    37304750000252015

    Número

    00025/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22201

    Nome do órgão

    INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

    Código da UASG

    373047

    Nome reduzido da unidade

    INCRA-J.PESSOA/PB

    Nome da unidade

    SUPERINTEND.ESTADUAL DA PARAIBA-INCRA/SR-18

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    5432000017721515

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADAMEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL DDD E DDI A SEREM EXECUTADOS NO INCRA/PB

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇOES

    Data da assinatura

    01/09/2015

    Data da publicação

    29/09/2015

    Início da vigência

    01/09/2015

    Fim da vigência

    01/03/2021

    Valor inicial

    R$ 96.000,00

    Valor global

    R$ 96.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 96.000,00

    Valor acumulado

    R$ 576.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37304705000012015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    373047

    Número da licitação

    00001/2015

  • Contrato 120039.50.00044.2015

    ID

    11846

    Identificador do contrato

    12003950000442015

    Número

    00044/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120039

    Nome reduzido da unidade

    GAP RJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67600.015376/2014-34

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI, PARA ATENDER O PRIMEIRO ESQUADRÃO DO PRIMEIRO GRUPO DE COMUNICAÇÕES E CONTROLE.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21/06/93; LEI Nº 9.472, DE 16/07/97; LEI

    Data da assinatura

    15/12/2015

    Data da publicação

    08/01/2016

    Início da vigência

    15/12/2015

    Fim da vigência

    01/02/2021

    Valor inicial

    R$ 99.023,86

    Valor global

    R$ 1.469,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.469,24

    Valor acumulado

    R$ 525.419,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12003605000062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120036

    Número da licitação

    00006/2015

  • Contrato 120073.50.00001.2016

    ID

    11848

    Identificador do contrato

    12007350000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120073

    Nome reduzido da unidade

    BAFL

    Nome da unidade

    BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67272.000298/2015-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIASTFC E LDN PARA A BAFL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993

    Data da assinatura

    29/12/2015

    Data da publicação

    28/01/2016

    Início da vigência

    01/01/2016

    Fim da vigência

    30/06/2021

    Valor inicial

    R$ 38.507,44

    Valor global

    R$ 21.842,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 218.873,82

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12007305000722015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120073

    Número da licitação

    00072/2015

  • Contrato 158129.50.00006.2016

    ID

    11849

    Identificador do contrato

    15812950000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26404

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

    Código da UASG

    158129

    Nome reduzido da unidade

    IF BAIANO-REITORIA

    Nome da unidade

    INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23327.000535/2016-79

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO NO IF BAIANO/REITORIA.

    Fundamento legal

    8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    19/04/2016

    Data da publicação

    26/04/2016

    Início da vigência

    25/04/2016

    Fim da vigência

    24/04/2021

    Valor inicial

    R$ 23.423,44

    Valor global

    R$ 19.742,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.742,44

    Valor acumulado

    R$ 102.393,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12007305000722015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120073

    Número da licitação

    00072/2015

  • Contrato 250036.50.00002.2016

    ID

    11851

    Identificador do contrato

    25003650000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250036

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/SC

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC

    Código da unidade de origem

    250036

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25024.004640/2015-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) PARA O NEMS/SC.

    Fundamento legal

    DECRETO 7.892/2013, LEI 8666/1993 E ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    12/05/2016

    Data da publicação

    01/06/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    31/05/2021

    Valor inicial

    R$ 38.489,44

    Valor global

    R$ 38.489,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 38.489,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12007305000722015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120073

    Número da licitação

    00072/2015

  • Contrato 373040.50.11000.2015

    ID

    12071

    Identificador do contrato

    37304050110002015

    Número

    11000/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22201

    Nome do órgão

    INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

    Código da UASG

    373040

    Nome reduzido da unidade

    INCRA/MA

    Nome da unidade

    SUPERINTEND.ESTADUAL DO MARANHAO-INCRA/SR-12

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    54230.003110/2015-33

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA, NACIONAL E INTERREGIONAL, PARA ATENDER ESTA SR/12/MA E UNIDADES AVANÇADAS CONFORME O TEERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICAO 15/2015.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇOES

    Data da assinatura

    24/11/2015

    Data da publicação

    25/11/2015

    Início da vigência

    24/11/2015

    Fim da vigência

    23/11/2021

    Valor inicial

    R$ 91.803,03

    Valor global

    R$ 91.803,03

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.650,25

    Valor acumulado

    R$ 550.818,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37304005000152015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    373040

    Número da licitação

    00015/2015

  • Contrato 120195.50.00034.2015

    ID

    12074

    Identificador do contrato

    12019550000342015

    Número

    00034/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120195

    Nome reduzido da unidade

    CAE

    Nome da unidade

    CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67614.005449/2015-10

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ, DETERMINÍSTICOS E ESTATÍSTICOS, VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS LOCALIDADES DE INTERESSE DO COMAER E AS NECESSIDADES DOCINDACTA III.

    Fundamento legal

    LEI 8.663/93

    Data da assinatura

    02/08/2015

    Data da publicação

    18/08/2015

    Início da vigência

    02/08/2015

    Fim da vigência

    02/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.914.221,84

    Valor global

    R$ 1.104.843,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 6.472.435,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12002105000132015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120021

    Número da licitação

    00013/2015

  • Contrato 120195.50.00027.2015

    ID

    12118

    Identificador do contrato

    12019550000272015

    Número

    00027/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120195

    Nome reduzido da unidade

    CAE

    Nome da unidade

    CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67606.002422/2014-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA INTERLIGAÇÃO DO TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREAE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA III) COM23 (VINTE E TRÊS) SÍTIOS SOB SUA JURISDIÇÃO, INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO - SISCEAB.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/2002.

    Data da assinatura

    15/06/2015

    Data da publicação

    16/06/2015

    Início da vigência

    15/06/2015

    Fim da vigência

    01/07/2021

    Valor inicial

    R$ 41.990.114,63

    Valor global

    R$ 6.131.212,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.131.212,52

    Valor acumulado

    R$ 6.131.212,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12012705000062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120127

    Número da licitação

    00006/2015

  • Contrato 160175.50.00006.2015

    ID

    12168

    Identificador do contrato

    16017550000062015

    Número

    00006/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160175

    Nome reduzido da unidade

    B ADM GU JP

    Nome da unidade

    BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP

    Código da unidade de origem

    160175

    Nome da unidade de origem

    BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64240.002017/2015-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO ART.61 DA LEINº 8.666/93

    Data da assinatura

    15/07/2015

    Data da publicação

    01/09/2015

    Início da vigência

    15/07/2015

    Fim da vigência

    14/07/2020

    Valor inicial

    R$ 6.571,00

    Valor global

    R$ 6.571,00

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 1.093,01

    Valor acumulado

    R$ 32.790,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160198.50.00009.2015

    ID

    12171

    Identificador do contrato

    16019850000092015

    Número

    00009/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160198

    Nome reduzido da unidade

    7º D SUP

    Nome da unidade

    7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO

    Código da unidade de origem

    160198

    Nome da unidade de origem

    7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64453.001871/2015-90

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    03/08/2015

    Data da publicação

    24/09/2015

    Início da vigência

    03/08/2015

    Fim da vigência

    03/08/2020

    Valor inicial

    R$ 19.827,24

    Valor global

    R$ 16.735,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 16.735,88

    Valor acumulado

    R$ 77.299,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160176.50.00024.2015

    ID

    12173

    Identificador do contrato

    16017650000242015

    Número

    00024/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160176

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 1º GPT E

    Nome da unidade

    COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

    Código da unidade de origem

    160176

    Nome da unidade de origem

    COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64278.020603/2015-45

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    27/11/2015

    Data da publicação

    30/11/2015

    Início da vigência

    28/11/2015

    Fim da vigência

    27/11/2018

    Valor inicial

    R$ 51.840,00

    Valor global

    R$ 51.840,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51.840,00

    Valor acumulado

    R$ 155.520,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 170069.50.00003.2016

    ID

    12175

    Identificador do contrato

    17006950000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170069

    Nome reduzido da unidade

    GRA/SE

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - SERGIPE

    Código da unidade de origem

    170069

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10583.000123/2015-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIALOCAL FIXO CUMUTADO E1, PARA ATENDER A SAM/SE,PFN/SE E SPU/SE.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    15/02/2016

    Data da publicação

    01/03/2016

    Início da vigência

    01/03/2016

    Fim da vigência

    14/02/2021

    Valor inicial

    R$ 91.250,68

    Valor global

    R$ 49.788,97

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 164.636,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160018.50.00002.2016

    ID

    12176

    Identificador do contrato

    16001850000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160018

    Nome reduzido da unidade

    12. B SUP

    Nome da unidade

    12. BATALHAO DE SUPRIMENTO

    Código da unidade de origem

    160018

    Nome da unidade de origem

    12. BATALHAO DE SUPRIMENTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80523.000014/6620-16

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA, LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL

    Fundamento legal

    PARAGRAFO UNICO DO ART. 61 DALEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/03/2016

    Data da publicação

    31/03/2016

    Início da vigência

    01/03/2016

    Fim da vigência

    01/03/2021

    Valor inicial

    R$ 58.744,72

    Valor global

    R$ 58.744,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.895,40

    Valor acumulado

    R$ 228.978,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160352.50.00001.2016

    ID

    12177

    Identificador do contrato

    16035250000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160352

    Nome reduzido da unidade

    CMDO FRON RR/7 BIS

    Nome da unidade

    COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS

    Código da unidade de origem

    160352

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    80551.014698/2016-06

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02 E DECRETO LEI Nº 7.892/2013.

    Data da assinatura

    19/04/2016

    Data da publicação

    12/05/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    31/05/2019

    Valor inicial

    R$ 2.817,56

    Valor global

    R$ 35.477,59

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 33.463,10

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160537.50.00001.2016

    ID

    12178

    Identificador do contrato

    16053750000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160537

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 16A BDA INF SL

    Nome da unidade

    COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00001874/2016-07

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 9.666/93

    Data da assinatura

    23/03/2016

    Data da publicação

    19/05/2016

    Início da vigência

    23/03/2016

    Fim da vigência

    23/03/2021

    Valor inicial

    R$ 98.370,00

    Valor global

    R$ 103.773,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.647,82

    Valor acumulado

    R$ 515.748,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160345.50.00004.2016

    ID

    12179

    Identificador do contrato

    16034550000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160345

    Nome reduzido da unidade

    H GU NATAL

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

    Código da unidade de origem

    160345

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64592.038653/2016-04

    Objeto

    CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIAFIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61, DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/06/2016

    Data da publicação

    06/06/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    01/06/2022

    Valor inicial

    R$ 148.010,68

    Valor global

    R$ 75.379,87

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.281,66

    Valor acumulado

    R$ 475.696,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16017205000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160172

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 160518.50.10168.2015

    ID

    12183

    Identificador do contrato

    16051850101682015

    Número

    10168/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160518

    Nome reduzido da unidade

    B AV T

    Nome da unidade

    BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

    Código da unidade de origem

    160518

    Nome da unidade de origem

    BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    PE 35/2014

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    01/12/2015

    Data da publicação

    15/02/2016

    Início da vigência

    01/12/2015

    Fim da vigência

    01/12/2020

    Valor inicial

    R$ 54.332,64

    Valor global

    R$ 241.830,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 54.332,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16051805000352014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160518

    Número da licitação

    00035/2014

  • Contrato 160006.50.00015.2016

    ID

    12196

    Identificador do contrato

    16000650000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160006

    Nome reduzido da unidade

    1 B I S (AMV)

    Nome da unidade

    1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL)

    Código da unidade de origem

    160006

    Nome da unidade de origem

    1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL)

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64114.004333/2016-89

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL.

    Fundamento legal

    INC II DO ART 24, DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    17/06/2016

    Data da publicação

    14/07/2016

    Início da vigência

    18/06/2016

    Fim da vigência

    17/06/2021

    Valor inicial

    R$ 350.370,08

    Valor global

    R$ 22.392,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 400,00

    Valor acumulado

    R$ 759.924,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001805000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160018

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 160022.50.00005.2016

    ID

    12199

    Identificador do contrato

    16002250000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160022

    Nome reduzido da unidade

    21 CIA E CNST

    Nome da unidade

    21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO

    Código da unidade de origem

    160022

    Nome da unidade de origem

    21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64411.004546/2015-75

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM PROVEITO DA 21ª CIA E CNST.

    Fundamento legal

    ART. 57, INCISO II

    Data da assinatura

    12/08/2016

    Data da publicação

    08/11/2016

    Início da vigência

    12/08/2016

    Fim da vigência

    30/09/2019

    Valor inicial

    R$ 7.007,84

    Valor global

    R$ 253,19

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 253,19

    Valor acumulado

    R$ 14.521,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001805000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160018

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 160020.50.00012.2016

    ID

    12200

    Identificador do contrato

    16002050000122016

    Número

    00012/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160020

    Nome reduzido da unidade

    H MIL A MANAUS

    Nome da unidade

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    160020

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    6415600351620151

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP).

    Fundamento legal

    INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    01/08/2016

    Data da publicação

    11/11/2016

    Início da vigência

    01/08/2016

    Fim da vigência

    31/07/2021

    Valor inicial

    R$ 16.611,68

    Valor global

    R$ 30.810,53

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 16.611,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001805000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160018

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 160529.50.00003.2016

    ID

    12202

    Identificador do contrato

    16052950000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160529

    Nome reduzido da unidade

    AGSP

    Nome da unidade

    ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    160529

    Nome da unidade de origem

    ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64156.003516/2015-18

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL

    Fundamento legal

    ART 061 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/08/2016

    Data da publicação

    09/12/2016

    Início da vigência

    30/08/2016

    Fim da vigência

    23/10/2021

    Valor inicial

    R$ 14.457,16

    Valor global

    R$ 14.633,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.633,10

    Valor acumulado

    R$ 43.899,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001805000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160018

    Número da licitação

    00014/2015

    Informação complementar

    PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

  • Contrato 160091.50.00003.2016

    ID

    12203

    Identificador do contrato

    16009150000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160091

    Nome reduzido da unidade

    CITEX

    Nome da unidade

    CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    29172.006057/2016-37

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELAANATEL E ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP), COM COBERTURA DE ROAMING NACIONAL, HABILITADOS OS SERVIÇOS EM PLANOS PÓS-PAGOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL AO CENTROINTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - CITEX, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DALEI 8.666/93

    Data da assinatura

    08/04/2016

    Data da publicação

    24/02/2017

    Início da vigência

    10/04/2016

    Fim da vigência

    09/04/2018

    Valor inicial

    R$ 98.978,48

    Valor global

    R$ 171.302,64

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 14.275,22

    Valor acumulado

    R$ 342.605,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001805000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160018

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 114617.50.00006.2016

    ID

    12351

    Identificador do contrato

    11461750000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114617

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/BA

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03629.000283/2016-76

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO_STFC, PARA LIGAÇÕES LOCAIS, PARA FIXO, PARA MÓVEL, COM FONRCIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITALPARA ATENDER A SEDE DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA.

    Fundamento legal

    PREGÃO ELETRÔNICO - LEI 8.666/1993 E DECRETO 5.450/2005

    Data da assinatura

    02/05/2016

    Data da publicação

    31/05/2016

    Início da vigência

    02/05/2016

    Fim da vigência

    02/05/2021

    Valor inicial

    R$ 34.861,25

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.905,10

    Valor acumulado

    R$ 104.583,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11461705000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114617

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 170078.50.00009.2016

    ID

    12564

    Identificador do contrato

    17007850000092016

    Número

    00009/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170078

    Nome reduzido da unidade

    SRRF05

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10580.728067/2015-77

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NAS MODALIDADES LOCAL E DDD, PARA CHAMADAS ORIGINADAS NA SRRF05 EM SALVADOR-BA, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL SRRF05 Nº03/2016.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    17/05/2016

    Data da publicação

    23/05/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    31/05/2021

    Valor inicial

    R$ 182.572,20

    Valor global

    R$ 208.694,64

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 17.391,22

    Valor acumulado

    R$ 808.656,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17007805000092016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170078

    Número da licitação

    00009/2016

  • Contrato 170081.50.00004.2016

    ID

    12565

    Identificador do contrato

    17008150000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170081

    Nome reduzido da unidade

    DRF VIT.CONQUISTA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM VITORIA DA CONQUISTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10580.728067/2015-77

    Objeto

    PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA, NAS MODALIDADES LOCAL E DDD, PARA A DRF/VCA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    30/05/2016

    Data da publicação

    20/06/2016

    Início da vigência

    20/06/2016

    Fim da vigência

    19/06/2021

    Valor inicial

    R$ 93.438,32

    Valor global

    R$ 98.110,27

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.175,85

    Valor acumulado

    R$ 471.863,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17007805000032016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170078

    Número da licitação

    00003/2016

  • Contrato 170080.50.00002.2016

    ID

    12566

    Identificador do contrato

    17008050000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170080

    Nome reduzido da unidade

    DRF FEIRA SANTANA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10530.722469/2016-34

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA, NA MODALIDADE LOCAL E DDD, PARA AS CHAMADAS, A SEREM PRESTADOS À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM FEIRA DE SANTANA/BA

    Fundamento legal

    LEI Nº 10520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI Nº8666/93 E

    Data da assinatura

    01/06/2016

    Data da publicação

    21/06/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    31/05/2021

    Valor inicial

    R$ 61.686,44

    Valor global

    R$ 61.686,48

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.140,54

    Valor acumulado

    R$ 308.432,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17007805000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170078

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 154039.50.00006.2016

    ID

    12813

    Identificador do contrato

    15403950000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26270

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

    Código da UASG

    154039

    Nome reduzido da unidade

    FUAM

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23105..06794/0/20-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DEENTRADA E SAÍDA EM CONFORMIDADE COM O "PLANO GERAL DE OUTORGAS" DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    07/03/2016

    Data da publicação

    18/03/2016

    Início da vigência

    14/03/2016

    Fim da vigência

    13/03/2021

    Valor inicial

    R$ 519.235,80

    Valor global

    R$ 519.235,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 519.235,80

    Valor acumulado

    R$ 2.596.179,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15403905000752015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154039

    Número da licitação

    00075/2015

  • Contrato 173039.50.00002.2016

    ID

    12849

    Identificador do contrato

    17303950000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25208

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

    Código da UASG

    173039

    Nome reduzido da unidade

    SUSEP/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    15414.002174/2015-15

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, PARA CHAMADAS LOCAIS, INTRA E INTERESTADUAIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02.

    Data da assinatura

    23/03/2016

    Data da publicação

    24/03/2016

    Início da vigência

    23/03/2016

    Fim da vigência

    22/03/2021

    Valor inicial

    R$ 218.795,02

    Valor global

    R$ 181.980,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 218.795,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17303905000352015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    173039

    Número da licitação

    00035/2015

  • Contrato 153037.50.00001.2017

    ID

    12917

    Identificador do contrato

    15303750000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26231

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

    Código da UASG

    153037

    Nome reduzido da unidade

    UFAL

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23065.012758/2016-15

    Objeto

    A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA COMUTADA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (NACIONAL E INTERNACIONAL).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    20/01/2017

    Data da publicação

    15/02/2017

    Início da vigência

    01/02/2017

    Fim da vigência

    01/02/2023

    Valor inicial

    R$ 160.615,93

    Valor global

    R$ 160.615,93

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.384,66

    Valor acumulado

    R$ 963.695,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303705000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153037

    Número da licitação

    00007/2016

    Informação complementar

    HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-CONTINUADOS-C-MAO-DE-OBRA/2017/01_CLARO-S-A/ADITIVO-5O-PRORROGACAO-DE-VIGENCIA-EXCEPCIONAL-DOC.PDF/VIEW

  • Contrato 240106.50.00130.2016

    ID

    12959

    Identificador do contrato

    24010650001302016

    Número

    00130/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000986/2015-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ PARA AS UNIDADES DO INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CACHOEIRA PAULISTA - SP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. (R.D. Nº 01.06.013.0/2016)

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97 E

    Data da assinatura

    15/04/2016

    Data da publicação

    18/04/2016

    Início da vigência

    15/04/2016

    Fim da vigência

    15/04/2021

    Valor inicial

    R$ 195.052,80

    Valor global

    R$ 195.052,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 195.052,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605005602015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00560/2015

  • Contrato 114629.50.00002.2016

    ID

    13088

    Identificador do contrato

    11462950000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114629

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/DERE/CO-DF

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03653.000702/2016-72

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO- STFC.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 - 10.520

    Data da assinatura

    28/09/2016

    Data da publicação

    24/10/2016

    Início da vigência

    30/09/2016

    Fim da vigência

    29/09/2021

    Valor inicial

    R$ 22.437,68

    Valor global

    R$ 22.437,68

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.869,81

    Valor acumulado

    R$ 67.313,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11462905000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114629

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 114626.50.00004.2016

    ID

    13154

    Identificador do contrato

    11462650000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114626

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/MT

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    03651.000223/2016-76

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO, PARA LIGAÇÕES LOCAIS, VISANDO ATENDER A UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MATO GROSSO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    14/06/2016

    Data da publicação

    12/07/2016

    Início da vigência

    14/06/2016

    Fim da vigência

    13/06/2021

    Valor inicial

    R$ 41.426,97

    Valor global

    R$ 41.564,47

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.463,70

    Valor acumulado

    R$ 124.555,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11462605000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114626

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 240106.50.00170.2016

    ID

    13161

    Identificador do contrato

    24010650001702016

    Número

    00170/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000904/2015-31

    Objeto

    SERV.TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES: LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL; LNGA DISTÂNCIA NACIONAL, INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, FIXO-FIXO, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REG.SUL DE PESQ.ESPACIAIS - CRS/INPE, SANTA MARIA - RS, QUE SERÃO PRESTADOSCF ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL, VINCULADOS AO EDITAL DO PR IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D.Nº 01.06.017.0/16)

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97 E

    Data da assinatura

    02/05/2016

    Data da publicação

    03/05/2016

    Início da vigência

    03/05/2016

    Fim da vigência

    03/05/2021

    Valor inicial

    R$ 27.740,40

    Valor global

    R$ 27.740,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 27.740,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605005062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00506/2015

  • Contrato 173039.50.00026.2016

    ID

    13323

    Identificador do contrato

    17303950000262016

    Número

    00026/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25208

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

    Código da UASG

    173039

    Nome reduzido da unidade

    SUSEP/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    15414.000567/2016-67

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO, NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS NA SEDE DA SUSEP E EM SEUS ESCRITÓRIOS REGIONAIS.

    Fundamento legal

    LEI 10.520 DE 2002.

    Data da assinatura

    19/12/2016

    Data da publicação

    20/12/2016

    Início da vigência

    19/12/2016

    Fim da vigência

    18/12/2021

    Valor inicial

    R$ 88.677,73

    Valor global

    R$ 82.501,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 88.677,73

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17303905000212016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    173039

    Número da licitação

    00021/2016

  • Contrato 155180.50.00005.2016

    ID

    13325

    Identificador do contrato

    15518050000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155180

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UNIVASF

    Nome da unidade

    HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO

    Código da unidade de origem

    154716

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE ENSINO DR WASHINGTON A. DE BARROS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23542.000013/2016-22

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃODE TRONCO DIGITAL (E1) QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDOS NAS CONDIÇÕES DO TERMODE REFERÊNCIA DO PROCESSO EM TELA.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    28/04/2016

    Data da publicação

    16/05/2016

    Início da vigência

    28/04/2016

    Fim da vigência

    26/04/2021

    Valor inicial

    R$ 97.266,24

    Valor global

    R$ 99.793,82

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 97.266,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15471605000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154716

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 154421.50.00220.2016

    ID

    13326

    Identificador do contrato

    15442150002202016

    Número

    00220/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26230

    Nome do órgão

    FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código da UASG

    154421

    Nome reduzido da unidade

    UNIVASF

    Nome da unidade

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23402.001338/2016-27

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRONCO DIGITAL QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANESO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E A LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    01/07/2016

    Data da publicação

    05/08/2016

    Início da vigência

    03/07/2016

    Fim da vigência

    03/07/2021

    Valor inicial

    R$ 223.898,34

    Valor global

    R$ 223.898,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 223.898,34

    Valor acumulado

    R$ 1.119.491,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15471605000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154716

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 158316.50.00009.2016

    ID

    13327

    Identificador do contrato

    15831650000092016

    Número

    00009/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158316

    Nome reduzido da unidade

    IFCE/CAMPUS J.NORTE

    Nome da unidade

    CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23261.053119/2016-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC).

    Fundamento legal

    8666/93

    Data da assinatura

    09/12/2016

    Data da publicação

    26/12/2016

    Início da vigência

    09/12/2016

    Fim da vigência

    25/11/2020

    Valor inicial

    R$ 41.884,63

    Valor global

    R$ 41.230,49

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 41.884,63

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15471605000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154716

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 153165.50.00005.2016

    ID

    13342

    Identificador do contrato

    15316550000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26248

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    153165

    Nome reduzido da unidade

    UFRPE

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23082..00396/1/20-15

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), INCLUINDO SERVIÇO DE DADOS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTATO (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS POR INTERMÉDIO DO SMP.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93 E LEI N° 10.520/2002.

    Data da assinatura

    03/05/2016

    Data da publicação

    27/05/2016

    Início da vigência

    11/05/2016

    Fim da vigência

    10/05/2022

    Valor inicial

    R$ 47.863,20

    Valor global

    R$ 58.803,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 58.803,36

    Valor acumulado

    R$ 58.803,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316505000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153165

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 114623.50.00008.2016

    ID

    13493

    Identificador do contrato

    11462350000082016

    Número

    00008/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114623

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/PR

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    03641.000346/2016-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL, LIGAÇÕES ORIUNDAS DE PABX, PARA A SEDE DA UE/PR.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 2271/97 E IN SLTI/MPOG

    Data da assinatura

    16/05/2016

    Data da publicação

    20/06/2016

    Início da vigência

    01/07/2016

    Fim da vigência

    01/10/2021

    Valor inicial

    R$ 33.699,70

    Valor global

    R$ 9.096,39

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 3.032,13

    Valor acumulado

    R$ 175.662,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11462305000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114623

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 240106.50.00090.2016

    ID

    13498

    Identificador do contrato

    24010650000902016

    Número

    00090/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000987/2015-69

    Objeto

    SERVIÇO DE DISCAGEM LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN E DISCAGEM LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - LDI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.009.0/2016)

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97 E

    Data da assinatura

    01/04/2016

    Data da publicação

    05/04/2016

    Início da vigência

    05/04/2016

    Fim da vigência

    05/04/2021

    Valor inicial

    R$ 867.412,80

    Valor global

    R$ 578.275,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 867.412,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605005612015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00561/2015

  • Contrato 240106.50.00100.2016

    ID

    13499

    Identificador do contrato

    24010650001002016

    Número

    00100/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000987/2015-69

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DDR- CACHOEIRA PAULISTA - SP, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, INDENTIFICADO NOPREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.010.0/2016)

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DEC. 2.271/97 E IN SLT

    Data da assinatura

    01/04/2016

    Data da publicação

    08/04/2016

    Início da vigência

    08/04/2016

    Fim da vigência

    08/04/2021

    Valor inicial

    R$ 697.900,68

    Valor global

    R$ 465.267,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 697.900,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605005612015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00561/2015

  • Contrato 135013.50.00009.2016

    ID

    13567

    Identificador do contrato

    13501350000092016

    Número

    00009/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22202

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

    Código da UASG

    135013

    Nome reduzido da unidade

    EMBRAPA/CPATC

    Nome da unidade

    EMBRAPA/CPATC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    44/2016

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC),NAS MODALIDADES LOCAL/LDN/LDI/MODALIDADE LINHA ANALOGICA

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    29/07/2016

    Data da publicação

    10/11/2017

    Início da vigência

    29/07/2016

    Fim da vigência

    29/07/2021

    Valor inicial

    R$ 121.999,92

    Valor global

    R$ 121.999,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 121.999,92

    Valor acumulado

    R$ 609.999,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13501305000152016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    135013

    Número da licitação

    00015/2016

  • Credenciamento 240224.51.00002.2016

    ID

    13637

    Identificador do contrato

    24022451000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240224

    Nome reduzido da unidade

    CEMADEN/MCTI

    Nome da unidade

    CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU

    Código do tipo

    51

    Tipo

    Credenciamento

    Categoria

    A definir

    Processo

    01200.005083/2015-24

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA M2M DE REDE DE DADOS MÓVEL VIA GSM, PADRÃO GPRS, VIA REDE DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL INCLUINDOCARTÕES SIM.

    Fundamento legal

    ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    02/05/2016

    Data da publicação

    06/05/2016

    Início da vigência

    02/05/2016

    Fim da vigência

    27/06/2021

    Valor inicial

    R$ 1.491.733,20

    Valor global

    R$ 1.491.733,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.491.733,20

    Valor acumulado

    R$ 1.491.733,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24022407000022016

    Código da modalidade

    07

    Modalidade

    Inexigibilidade

    Unidade de compra

    240224

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 173039.50.00006.2016

    ID

    13660

    Identificador do contrato

    17303950000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25208

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

    Código da UASG

    173039

    Nome reduzido da unidade

    SUSEP/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    15414.002652/2015-89

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002.

    Data da assinatura

    26/04/2016

    Data da publicação

    27/04/2016

    Início da vigência

    26/04/2016

    Fim da vigência

    25/04/2021

    Valor inicial

    R$ 203.843,58

    Valor global

    R$ 87.106,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 203.843,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17303905000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    173039

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 154047.50.00011.2016

    ID

    13836

    Identificador do contrato

    15404750000112016

    Número

    00011/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26278

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código da UASG

    154047

    Nome reduzido da unidade

    FUF/PELOTAS

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23110.003674/2015-17

    Objeto

    A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP NOSISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ(SISTEMA GSM) E DADOS, PARA USO INSTITUCIONAL DA UFPEL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666 DE 1993.

    Data da assinatura

    12/05/2016

    Data da publicação

    16/05/2016

    Início da vigência

    13/05/2016

    Fim da vigência

    12/05/2021

    Valor inicial

    R$ 306.050,00

    Valor global

    R$ 340.830,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 290.747,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404705000332015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154047

    Número da licitação

    00033/2015

  • Contrato 152142.50.00002.2016

    ID

    13891

    Identificador do contrato

    15214250000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152142

    Nome reduzido da unidade

    IFB-CAMPUS BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS BRASILIA

    Código da unidade de origem

    152142

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS BRASILIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23508.001691/2016-29

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO; FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL E INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93; DEC. 5450/05 E DEC. 9872/13.

    Data da assinatura

    29/04/2016

    Data da publicação

    09/05/2016

    Início da vigência

    29/04/2016

    Fim da vigência

    29/04/2021

    Valor inicial

    R$ 61.628,04

    Valor global

    R$ 64.899,79

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 61.628,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 152140.50.00003.2016

    ID

    13893

    Identificador do contrato

    15214050000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152140

    Nome reduzido da unidade

    IFB-TAGUATINGA NORT

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23162.000143/2016-30

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    02/05/2016

    Data da publicação

    12/05/2016

    Início da vigência

    02/05/2016

    Fim da vigência

    30/04/2021

    Valor inicial

    R$ 34.693,73

    Valor global

    R$ 45.622,33

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 34.693,73

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 152141.50.00003.2016

    ID

    13894

    Identificador do contrato

    15214150000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152141

    Nome reduzido da unidade

    IFB/CAMP SAMAMBAIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS SAMAMBAIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23160.014556/2015-31

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONALPARA O IFB CAMPUS SAMAMBAIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    29/04/2016

    Data da publicação

    13/05/2016

    Início da vigência

    01/05/2016

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 50.313,97

    Valor global

    -R$ 40.930,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 50.313,97

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 158143.50.00003.2016

    ID

    13896

    Identificador do contrato

    15814350000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158143

    Nome reduzido da unidade

    IF DE BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23098.024514/2015-17

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 5.450/2005, LEI Nº 8078/90, N

    Data da assinatura

    29/04/2016

    Data da publicação

    17/05/2016

    Início da vigência

    29/04/2016

    Fim da vigência

    29/04/2021

    Valor inicial

    R$ 82.333,54

    Valor global

    R$ 82.333,54

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 82.333,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 152139.50.00003.2016

    ID

    13898

    Identificador do contrato

    15213950000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152139

    Nome reduzido da unidade

    IFB - CAMPUS GAMA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS GAMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23161.009514/2016-59

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARAO CAMPUS GAMA DO IFB.

    Fundamento legal

    LEI N.º 8.666/93

    Data da assinatura

    01/05/2016

    Data da publicação

    27/05/2016

    Início da vigência

    01/05/2016

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 41.832,82

    Valor global

    R$ 40.247,78

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 41.699,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 158154.50.39154.2016

    ID

    14859

    Identificador do contrato

    15815450391542016

    Número

    39154/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158154

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SAO PAULO

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23305.002242/2015-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NA MODALIDADE LOCAL E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA O CÂMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ DO IFSP.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    10/08/2016

    Data da publicação

    17/08/2016

    Início da vigência

    10/08/2016

    Fim da vigência

    09/08/2021

    Valor inicial

    R$ 20.039,28

    Valor global

    R$ 20.039,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 20.039,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815405000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158154

    Número da licitação

    00022/2016

  • Contrato 155007.50.00008.2016

    ID

    14861

    Identificador do contrato

    15500750000082016

    Número

    00008/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155007

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH - SEDE

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23477.006988/2016-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTAD (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBSERH, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA.

    Fundamento legal

    LEI666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 5.450/2005, DECRETO 2

    Data da assinatura

    07/10/2016

    Data da publicação

    10/10/2016

    Início da vigência

    07/10/2016

    Fim da vigência

    06/10/2021

    Valor inicial

    R$ 114.981,96

    Valor global

    R$ 114.981,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 108.619,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000102016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00010/2016

  • Contrato 193028.50.00015.2016

    ID

    15063

    Identificador do contrato

    19302850000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20603

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

    Código da UASG

    193028

    Nome reduzido da unidade

    SUFRAMA/AM

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    52710.001911/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL, CARACTERIZADO PELA COMUNICAÇÃO ENTRE TERMINAIS NA MESMA REGIÃO. INTER-CARACTERIZADO PELA COMUNICAÇÃOENTRE TERMINAIS LOCALIZADOS EM REGIÕES DISTINTAS E DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DOTIPO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA, DOS ITENS 2,3,4,5 E 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO BNº 08/2016, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI N. 8.666/93, LEI N. 10.520/2002, DECRETO N. 2.271/97

    Data da assinatura

    01/11/2016

    Data da publicação

    07/11/2016

    Início da vigência

    01/11/2016

    Fim da vigência

    01/05/2022

    Valor inicial

    R$ 11.281,42

    Valor global

    R$ 6.760,38

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 1.126,73

    Valor acumulado

    R$ 65.357,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19302805000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193028

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 200123.50.00003.2017

    ID

    15168

    Identificador do contrato

    20012350000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200123

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-RN

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08664.004262/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO - FIXO E FIXO - MÓVEL) LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 02, 03, 04 E 05 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 05/2016.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D

    Data da assinatura

    03/01/2017

    Data da publicação

    23/01/2017

    Início da vigência

    03/01/2017

    Fim da vigência

    02/01/2023

    Valor inicial

    R$ 7.840,96

    Valor global

    R$ 5.609,87

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 467,49

    Valor acumulado

    R$ 5.609,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20012305000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200123

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 170050.50.00005.2017

    ID

    15170

    Identificador do contrato

    17005050000052017

    Número

    00005/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170050

    Nome reduzido da unidade

    GRA/PB

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - PARAIBA

    Código da unidade de origem

    380045

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    46224.001464/2017-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA (FIXO-FIXO) LOCAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.6666/93, LEI 10.520 DE 2002.

    Data da assinatura

    26/06/2017

    Data da publicação

    05/07/2017

    Início da vigência

    26/06/2017

    Fim da vigência

    26/06/2022

    Valor inicial

    R$ 13.198,24

    Valor global

    R$ 4.786,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 398,84

    Valor acumulado

    R$ 32.342,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20012305000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200123

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 152004.50.00021.2016

    ID

    15237

    Identificador do contrato

    15200450000212016

    Número

    00021/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA EDUCACAO

    Código da UASG

    152004

    Nome reduzido da unidade

    IBC/RJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ

    Código da unidade de origem

    152004

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23119.000183/2016-15

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93, DEC Nº 5.450/2005, LEIS Nº 8078/90, Nº 1

    Data da assinatura

    02/08/2016

    Data da publicação

    13/10/2016

    Início da vigência

    02/08/2016

    Fim da vigência

    01/08/2022

    Valor inicial

    R$ 70.928,53

    Valor global

    R$ 70.928,53

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 70.928,53

    Valor acumulado

    R$ 425.571,18

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 403201.50.00052.2016

    ID

    15239

    Identificador do contrato

    40320150000522016

    Número

    00052/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20412

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da UASG

    403201

    Nome reduzido da unidade

    FUNARTE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da unidade de origem

    403201

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01530.000875/2016-51

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    LEI Nº8.666/93

    Data da assinatura

    07/10/2016

    Data da publicação

    23/11/2016

    Início da vigência

    07/10/2016

    Fim da vigência

    06/10/2021

    Valor inicial

    R$ 5.560,18

    Valor global

    R$ 8.226,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 685,50

    Valor acumulado

    R$ 91.260,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000102015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00010/2015

  • Contrato 323108.50.00004.2016

    ID

    15398

    Identificador do contrato

    32310850000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32396

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO

    Código da UASG

    323108

    Nome reduzido da unidade

    GER - PA

    Nome da unidade

    GERENCIA REGIONAL DA ANM - PA

    Código da unidade de origem

    323007

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM-PA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    950298/2016

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXOCOMUTADO LOCAL (FIXO-FIXO) ORIGINADAS DA SEDE DA SUP. DO DNPM/PA E LONGA DISTANCIA NACIONAL (FIXO-FIXO), TODOS OS DEGRAUS, ORIGINADAS DA SEDEDA SUP. DO DNPM/PA E DO ESCRITORIO REGIONAL DEITAITUBA/PA, DESTINADAS A TELEFONES FIXOS DE QUALQUER OPERADORA EM ÁREAS DE CÓDIGO NACIONAL DIFERENTES DA ÁREA LOCAL.

    Fundamento legal

    PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/07/2016

    Data da publicação

    20/07/2016

    Início da vigência

    01/08/2016

    Fim da vigência

    01/08/2022

    Valor inicial

    R$ 25.459,73

    Valor global

    R$ 25.459,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.121,63

    Valor acumulado

    R$ 155.542,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    32300705000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    323007

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 200382.50.00009.2016

    ID

    15441

    Identificador do contrato

    20038250000092016

    Número

    00009/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200382

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/AM

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

    Código da unidade de origem

    200382

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08240.000780/2016-42

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE OUTROS DA MESMA NATUREZA,NO INTERESSE DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/03, LEI 10.520/02 E DECRETO 5.450/05.

    Data da assinatura

    19/10/2016

    Data da publicação

    22/11/2016

    Início da vigência

    19/10/2016

    Fim da vigência

    19/10/2021

    Valor inicial

    R$ 184.379,20

    Valor global

    R$ 185.269,57

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 184.379,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20038205000142016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200382

    Número da licitação

    00014/2016

  • Contrato 200384.50.00007.2016

    ID

    15587

    Identificador do contrato

    20038450000072016

    Número

    00007/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200384

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08485.006479/2015-99

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIAE OUTROS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMACONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSASNA CLÁUSULA PRIMEIRA, DO CONTRATO N° 07/2016-SR/PF/RR.

    Fundamento legal

    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E ART. 57, I

    Data da assinatura

    31/05/2016

    Data da publicação

    16/06/2016

    Início da vigência

    31/05/2016

    Fim da vigência

    30/05/2021

    Valor inicial

    R$ 243.051,40

    Valor global

    R$ 243.051,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 486.102,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20038405000032016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200384

    Número da licitação

    00003/2016

  • Contrato 323031.50.09021.2016

    ID

    15656

    Identificador do contrato

    32303150090212016

    Número

    09021/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32205

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO

    Código da UASG

    323031

    Nome reduzido da unidade

    ESC.CENTRAL DA ANP

    Nome da unidade

    ESCRITORIO CENTRAL DA ANP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48610.002650/2016-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - STFC ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE CHAMADAS FRANQUEADAS AO PÚBLICO EM GERAL, POR MEIO DO TELEFONE N.° 0800-970-0267OU DO CÓD. DE ACESSO A SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA N.° 164, ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS E ENCAMINHAMENTO A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANP, ALÉM DE MAIS DUAS LINHAS PARA RECEBIMENTO DE FAC-SIMILES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    09/06/2016

    Data da publicação

    14/06/2016

    Início da vigência

    16/06/2016

    Fim da vigência

    16/06/2021

    Valor inicial

    R$ 430.403,40

    Valor global

    R$ 554.726,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 554.726,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    32303105000102016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    323031

    Número da licitação

    00010/2016

  • Contrato 193100.50.00002.2016

    ID

    15797

    Identificador do contrato

    19310050000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20701

    Nome do órgão

    INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

    Código da UASG

    193100

    Nome reduzido da unidade

    IBAMA/AM

    Nome da unidade

    IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAZONAS/AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02005.000243/2016-07

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODODE 12 MESES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002

    Data da assinatura

    31/10/2016

    Data da publicação

    04/11/2016

    Início da vigência

    01/11/2016

    Fim da vigência

    31/10/2021

    Valor inicial

    R$ 16.334,93

    Valor global

    R$ 4.000,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 333,33

    Valor acumulado

    R$ 7.999,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19310005000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193100

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 393001.50.00004.2017

    ID

    15840

    Identificador do contrato

    39300150000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39250

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da UASG

    393001

    Nome reduzido da unidade

    ANTT

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50500.233709/2016-01

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA -STFC, NA MODALIDADE LOCAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002 E DECRETO 2.271/97.

    Data da assinatura

    06/03/2017

    Data da publicação

    11/05/2017

    Início da vigência

    06/03/2017

    Fim da vigência

    06/03/2022

    Valor inicial

    R$ 35.710,03

    Valor global

    R$ 47.433,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.952,82

    Valor acumulado

    R$ 207.761,67

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300105000282016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393001

    Número da licitação

    00028/2016

  • Contrato 120630.50.00003.2017

    ID

    15868

    Identificador do contrato

    12063050000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120630

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.021676/2015-74

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA (STFC), MODALIDADE LOCAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ACESSOS TELEFÔNICOS DIGITAIS COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL, COM A QUANTIDADE DE ACESSOS, POR LOCALIDADE (CINDACTA IV).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    19/01/2017

    Data da publicação

    10/02/2017

    Início da vigência

    19/01/2017

    Fim da vigência

    19/01/2022

    Valor inicial

    R$ 50.718,96

    Valor global

    R$ 63.398,70

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 114.117,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000392016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00039/2016

  • Contrato 250037.50.00003.2016

    ID

    15886

    Identificador do contrato

    25003750000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250037

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25004.002011/2015-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, IN SLTI/MPOG 02/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORE

    Data da assinatura

    11/04/2016

    Data da publicação

    16/09/2016

    Início da vigência

    13/06/2016

    Fim da vigência

    12/06/2022

    Valor inicial

    R$ 53.705,19

    Valor global

    R$ 50.915,43

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.242,95

    Valor acumulado

    R$ 305.493,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25003705000072015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250037

    Número da licitação

    00007/2015

  • Contrato 158444.50.00009.2017

    ID

    15931

    Identificador do contrato

    15844450000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26403

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

    Código da UASG

    158444

    Nome reduzido da unidade

    IFAM/CMZL

    Nome da unidade

    IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23073.001097/2017-76

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O FORNECIMENTO DE 29 LINHAS TELEFONICASMÓVEIS (CELULAR) NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO.

    Fundamento legal

    LEI N. 8.666/93, LEI N. 10520/02 E DECRETO 7894/13

    Data da assinatura

    01/08/2017

    Data da publicação

    09/10/2017

    Início da vigência

    01/08/2017

    Fim da vigência

    31/07/2022

    Valor inicial

    R$ 29.891,28

    Valor global

    R$ 55.181,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.598,46

    Valor acumulado

    R$ 172.255,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11040205000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110402

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 264010.50.00001.2016

    ID

    16111

    Identificador do contrato

    26401050000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37201

    Nome do órgão

    FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.

    Código da UASG

    264010

    Nome reduzido da unidade

    FUNDACENTRO/PR

    Nome da unidade

    FUNDACENTRO - UNIDADE DESC. DO PARANA - PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    26401.000002/1/20-15

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGADISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA A FUNDACENTRO-CEPR-CENTRO ESTADUAL DO PARANÁ, A SER PRESTADO PELAEMPRESA CLARO SA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93; LEI 10.520/02; DECRETO 5450/2005.

    Data da assinatura

    05/04/2016

    Data da publicação

    10/05/2016

    Início da vigência

    05/04/2016

    Fim da vigência

    04/04/2021

    Valor inicial

    R$ 9.070,83

    Valor global

    R$ 9.485,37

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 790,45

    Valor acumulado

    R$ 46.183,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    26401005000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    264010

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 423033.50.00077.2016

    ID

    16254

    Identificador do contrato

    42303350000772016

    Número

    00077/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013936/2016-67

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAISDIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.544,00

    Valor global

    R$ 5.544,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.544,00

    Valor acumulado

    R$ 27.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00080.2016

    ID

    16255

    Identificador do contrato

    42303450000802016

    Número

    00080/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013970/2016-31

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDÊNCIAIS PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO IBRAM MG/ES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.382,00

    Valor global

    R$ 5.382,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.382,00

    Valor acumulado

    R$ 26.910,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423033.50.00079.2016

    ID

    16256

    Identificador do contrato

    42303350000792016

    Número

    00079/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013969/2016-15

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM NO RIO DE JANEIRO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.889,60

    Valor global

    R$ 5.889,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.889,60

    Valor acumulado

    R$ 29.448,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423033.50.00074.2016

    ID

    16260

    Identificador do contrato

    42303350000742016

    Número

    00074/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013920/2016-54

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU DE ARTE RELIGIOSA E TRADICIONAL DE CABO FRIO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 21.888,00

    Valor global

    R$ 21.888,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 21.888,00

    Valor acumulado

    R$ 109.440,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423033.50.00073.2016

    ID

    16261

    Identificador do contrato

    42303350000732016

    Número

    00073/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013919/2016-20

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPU.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.544,00

    Valor global

    R$ 5.544,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.544,00

    Valor acumulado

    R$ 27.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423002.50.00071.2016

    ID

    16263

    Identificador do contrato

    42300250000712016

    Número

    00071/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423002

    Nome reduzido da unidade

    IBRAM - SEDE

    Nome da unidade

    IBRAM - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013917/2016-31

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU VICTOR MEIRELLES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.148,00

    Valor global

    R$ 5.793,55

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 5.148,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00070.2016

    ID

    16264

    Identificador do contrato

    42303450000702016

    Número

    00070/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013904/2016-61

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU DO OURO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 6.794,40

    Valor global

    R$ 6.794,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.794,40

    Valor acumulado

    R$ 33.972,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00069.2016

    ID

    16265

    Identificador do contrato

    42303450000692016

    Número

    00069/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013903/2016-17

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU SOLAR MONJARDIM.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.148,00

    Valor global

    R$ 5.148,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.148,00

    Valor acumulado

    R$ 25.740,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00067.2016

    ID

    16267

    Identificador do contrato

    42303450000672016

    Número

    00067/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013901/2016-28

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 7.308,00

    Valor global

    R$ 7.308,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.308,00

    Valor acumulado

    R$ 36.540,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423033.50.00066.2016

    ID

    16268

    Identificador do contrato

    42303350000662016

    Número

    00066/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013900/2016-83

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU CASA DA HERA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.544,00

    Valor global

    R$ 5.544,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.544,00

    Valor acumulado

    R$ 27.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00065.2016

    ID

    16269

    Identificador do contrato

    42303450000652016

    Número

    00065/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013899/2016-97

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU REGIONAL DE CAETÉ.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.382,00

    Valor global

    R$ 5.382,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.382,00

    Valor acumulado

    R$ 26.910,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423002.50.00064.2016

    ID

    16270

    Identificador do contrato

    42300250000642016

    Número

    00064/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423002

    Nome reduzido da unidade

    IBRAM - SEDE

    Nome da unidade

    IBRAM - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013898/2016-42

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA OS MUSEUS DO IBRAMEM GOIÁS.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.436,00

    Valor global

    R$ 6.118,65

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 5.436,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00063.2016

    ID

    16271

    Identificador do contrato

    42303450000632016

    Número

    00063/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013895/2016-17

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.382,00

    Valor global

    R$ 5.382,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.382,00

    Valor acumulado

    R$ 26.910,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423033.50.00062.2016

    ID

    16272

    Identificador do contrato

    42303350000622016

    Número

    00062/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423033

    Nome reduzido da unidade

    REPRESENT.IBRAM/RJ

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01415.013894/2016-64

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU FORTE DEFENSOR PERPÉTUO E MUSEU DE ARTE SACRA DE PARATY.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    16/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    16/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.544,00

    Valor global

    R$ 5.544,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.544,00

    Valor acumulado

    R$ 27.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423002.50.00059.2016

    ID

    16274

    Identificador do contrato

    42300250000592016

    Número

    00059/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423002

    Nome reduzido da unidade

    IBRAM - SEDE

    Nome da unidade

    IBRAM - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013890/2016-86

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU DAS MISSÕES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.544,00

    Valor global

    R$ 6.239,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 5.544,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 423034.50.00060.2016

    ID

    16275

    Identificador do contrato

    42303450000602016

    Número

    00060/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42207

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

    Código da UASG

    423034

    Nome reduzido da unidade

    REPRES.IBRAM/MG-ES

    Nome da unidade

    ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01415.013891/2016-21

    Objeto

    STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,POR MEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS PARA O MUSEU DO DIAMANTE.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    05/01/2017

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2021

    Valor inicial

    R$ 5.382,00

    Valor global

    R$ 5.382,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.382,00

    Valor acumulado

    R$ 26.910,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    42300205000122016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    423002

    Número da licitação

    00012/2016

  • Contrato 203003.50.00056.2016

    ID

    16332

    Identificador do contrato

    20300350000562016

    Número

    00056/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20203

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

    Código da UASG

    203003

    Nome reduzido da unidade

    ANCINE

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01416.001862/2016-14

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS NA FORMA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO ACESSO EXCLUSIVO A REDE MUNDIAL INTERNET, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O ESCRITÓRIO DA ANCINESITUADO EM SÃO PAULO/SP.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; DECRETO 2.271/97;E INSTRUÇÕE

    Data da assinatura

    12/12/2016

    Data da publicação

    13/12/2016

    Início da vigência

    12/12/2016

    Fim da vigência

    12/12/2020

    Valor inicial

    R$ 78.113,91

    Valor global

    R$ 25.290,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 78.113,91

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20300305000312016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    203003

    Número da licitação

    00031/2016

  • Contrato 120625.50.00018.2017

    ID

    16407

    Identificador do contrato

    12062550000182017

    Número

    00018/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120625

    Nome reduzido da unidade

    GAP DF

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código da unidade de origem

    120625

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67612.007899/2016-30

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE SEM FIO, NA MODALIDADE SMP, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS E SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA REDE CELULAR, COM AS CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇO PÓS-PAGOS, VIA REDE MÓVEL, COM TECNOLOGIA DIGITAL E FACILIDADES DE ROAMING NACIONALE INTERNACIONAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CINDACTA I E RESPECTIVOS DESTACAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    30/06/2017

    Data da publicação

    03/07/2017

    Início da vigência

    30/06/2017

    Fim da vigência

    30/06/2023

    Valor inicial

    R$ 64.917,56

    Valor global

    R$ 64.896,48

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.408,04

    Valor acumulado

    R$ 194.689,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12062505000742016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120625

    Número da licitação

    00074/2016

  • Contrato 170032.50.00009.2016

    ID

    16439

    Identificador do contrato

    17003250000092016

    Número

    00009/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170032

    Nome reduzido da unidade

    GRA/PI

    Nome da unidade

    GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - PIAUI

    Código da unidade de origem

    380955

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    46214.001494/2016-19

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO CONTEMPLANDO AS LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL(REGIÃO II) E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER-REGIONAL (REGIÕES I E III) POR MEIO DE LINHAS DIRETAS PARA TELEFONES FIXOS INSTALADOS NA SRTE/PI EM TERESINA/PI,NA GRTE EM PARNAÍBA/PI E NAS ARTENAS CIDADES DE CAMPO MAIOR/PI, PICOS/PI, FLORIANO/PI E CORRENTE/PI.

    Fundamento legal

    LEI Nº.8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    11/10/2016

    Data da publicação

    18/10/2016

    Início da vigência

    18/10/2016

    Fim da vigência

    17/10/2021

    Valor inicial

    R$ 75.586,82

    Valor global

    R$ 75.658,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.304,90

    Valor acumulado

    R$ 378.222,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    38095505000042016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    380955

    Número da licitação

    00004/2016

  • Contrato 120039.50.00006.2016

    ID

    16607

    Identificador do contrato

    12003950000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120039

    Nome reduzido da unidade

    GAP RJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67606.011024/2015-31

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, COMPREENDENDO O ACESSO DA CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) À REDE TELEFÔNICA PÚBLICA DA OPERADORA DE STFC MODALIDADE LOCAL, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02

    Data da assinatura

    17/06/2016

    Data da publicação

    20/06/2016

    Início da vigência

    17/06/2016

    Fim da vigência

    17/06/2021

    Valor inicial

    R$ 47.697,00

    Valor global

    R$ 53.189,18

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 53.189,18

    Valor acumulado

    R$ 254.557,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12012705000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120127

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 120630.50.00018.2016

    ID

    16733

    Identificador do contrato

    12063050000182016

    Número

    00018/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120094

    Nome da unidade de origem

    QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR.TFG.AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.021676/2015-74

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA (STFC), MODALIDADE LOCAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ACESSOS TELEFÔNICOS DIGITAIS COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL, COM A QUANTIDADE DE ACESSOS, POR LOCALIDADE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DTCEA-SL, SÃO LUIZ - MA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    07/12/2016

    Data da publicação

    16/12/2016

    Início da vigência

    07/12/2016

    Fim da vigência

    06/12/2021

    Valor inicial

    R$ 7.184,52

    Valor global

    R$ 7.184,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 14.369,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000532016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00053/2016

  • Contrato 253003.50.00021.2016

    ID

    16782

    Identificador do contrato

    25300350000212016

    Número

    00021/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36213

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código da UASG

    253003

    Nome reduzido da unidade

    ANS

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    33902.145358/2016-21

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE E,PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE DE LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NO NÚCLEO DA AGÊNCIA NACIONAL DESAÚDE SUPLEMENTAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02

    Data da assinatura

    01/08/2016

    Data da publicação

    25/08/2016

    Início da vigência

    01/08/2016

    Fim da vigência

    31/07/2021

    Valor inicial

    R$ 76.650,00

    Valor global

    R$ 76.650,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 76.650,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25300305000232016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    253003

    Número da licitação

    00023/2016

  • Contrato 393027.50.00234.2016

    ID

    16791

    Identificador do contrato

    39302750002342016

    Número

    00234/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393027

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG. BA - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50605.000245/2016-71

    Objeto

    TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ODEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA CLARO S/A PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO (STFC) EM CONFORMIDADE COM O PLANO GERAL DE OUTORGAS DA ANATEL.

    Fundamento legal

    LEIS 8666/93 E 10520/02

    Data da assinatura

    02/05/2016

    Data da publicação

    03/05/2016

    Início da vigência

    02/05/2016

    Fim da vigência

    02/05/2021

    Valor inicial

    R$ 142.405,52

    Valor global

    R$ 569.622,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 142.405,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39302705000642016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393027

    Número da licitação

    00064/2016

  • Contrato 120016.50.00002.2016

    ID

    16858

    Identificador do contrato

    12001650000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120067

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67610.002229/2016-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL (STFC-LO), ENGLOBANDO LIGAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O ICEA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

    Data da assinatura

    17/11/2016

    Data da publicação

    23/11/2016

    Início da vigência

    17/11/2016

    Fim da vigência

    17/01/2022

    Valor inicial

    R$ 42.513,91

    Valor global

    R$ 7.085,64

    Número de parcelas

    2

    Valor da Parcela

    R$ 3.542,82

    Valor acumulado

    R$ 212.569,66

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12006705000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120067

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 120630.50.00026.2016

    ID

    16861

    Identificador do contrato

    12063050000262016

    Número

    00026/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120094

    Nome da unidade de origem

    QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR.TFG.AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.021239/2016-31

    Objeto

    SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NA MODALIDADE PÓS-PAGO LOCAL (CV1) E LONGA DISTÂNCIA (VC2, VC3), INCLUINDO SERVIÇOS DE VOZ, DADOS, ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL AUTOMÁTICO PARA VOZ, DADOS E POSSIBILIDADES DE CONTROLE DE GASTOS DE LINHA POR PARTE DO FISCAL DE CONTRATO, COM 70 LINHAS CELULARES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    21/12/2016

    Data da publicação

    22/12/2016

    Início da vigência

    21/12/2016

    Fim da vigência

    20/12/2021

    Valor inicial

    R$ 62.646,00

    Valor global

    R$ 34.007,82

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 62.646,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000352016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00035/2016

  • Contrato 160122.50.00002.2016

    ID

    16872

    Identificador do contrato

    16012250000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160122

    Nome reduzido da unidade

    55 BI

    Nome da unidade

    55 BATALHAO DE INFANTARIA

    Código da unidade de origem

    160122

    Nome da unidade de origem

    55 BATALHAO DE INFANTARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64067.001567/2015-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL. LONGA DISTANIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8666 DE 1993.

    Data da assinatura

    06/02/2017

    Data da publicação

    18/01/2018

    Início da vigência

    06/02/2017

    Fim da vigência

    30/01/2021

    Valor inicial

    R$ 17.820,00

    Valor global

    R$ 17.820,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.485,00

    Valor acumulado

    R$ 69.795,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16012205000332016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160122

    Número da licitação

    00033/2016

  • Contrato 250031.50.00011.2016

    ID

    16885

    Identificador do contrato

    25003150000112016

    Número

    00011/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250031

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25001.037314/2015-73

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXOCOMUTADO(STFC)COM LINHAS ANALOGICAS PARA LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA ESTADUAIS E NACIONAIS COM DESTINO A APARELHOS FIXOS E MÓVEIS ENTRE O NERJ/MS E UNIDADES A ELE VINCULADAS E A REDE PUBLICA DE TELEFONIA, COM PRAZO DE VIGENCIA COM O SEU INICIO DE01.07.2016 E ENCERRAMENTO EM 30.06.2017, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/06/2016

    Data da publicação

    04/07/2016

    Início da vigência

    01/07/2016

    Fim da vigência

    30/06/2021

    Valor inicial

    R$ 31.068,49

    Valor global

    R$ 34.878,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 31.068,49

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25003105000102016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250031

    Número da licitação

    00010/2016

  • Contrato 344042.50.00017.2016

    ID

    16909

    Identificador do contrato

    34404250000172016

    Número

    00017/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20404

    Nome do órgão

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código da UASG

    344042

    Nome reduzido da unidade

    FBN

    Nome da unidade

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código da unidade de origem

    344042

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01430.000381/2016-03

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E OUTROS SINAIS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE TELEFONIA LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, VC-1,VC-2 E VC-3, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    25/01/2017

    Data da publicação

    26/01/2017

    Início da vigência

    25/01/2017

    Fim da vigência

    24/01/2023

    Valor inicial

    R$ 210.000,00

    Valor global

    R$ 210.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 210.000,00

    Valor acumulado

    R$ 1.260.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34404205000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    344042

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 255018.50.00003.2016

    ID

    17029

    Identificador do contrato

    25501850000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255018

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST.PI

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PI

    Código da unidade de origem

    255018

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25235.000850/2016-51

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE SERVIÇO LONDA DISTANCIA NACIONAL - LDN 9INTRA-REGIONAL E INTRA-REGIONAL) PARA INTERMEDIAÇÃO DE LIGAÇÕES DE TELEFONES FIXO-FIXO E DE FIXO-MOVEL. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNASA/SUEST-PI

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    17/05/2016

    Data da publicação

    25/05/2016

    Início da vigência

    17/05/2016

    Fim da vigência

    16/05/2021

    Valor inicial

    R$ 40.175,04

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.347,93

    Valor acumulado

    R$ 200.875,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25501805000042016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255018

    Número da licitação

    00004/2016

  • Contrato 120643.50.00015.2016

    ID

    17074

    Identificador do contrato

    12064350000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120643

    Nome reduzido da unidade

    BASM

    Nome da unidade

    BASE AEREA DE SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67273.009552/2016-10

    Objeto

    SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NO SISTEMADIGITAL PÓS-PAGO, DE LIGAÇÕES LOCAIS (VC1), DELONGA DISTÂNCIA (LDN) VC2 E VC3, E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL POR MEIO DEMODENS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 JUN. 1993, LEI Nº 10.520, DE 17 JUL.

    Data da assinatura

    19/12/2016

    Data da publicação

    23/12/2016

    Início da vigência

    15/01/2017

    Fim da vigência

    15/01/2021

    Valor inicial

    R$ 80.852,16

    Valor global

    R$ 80.852,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12007605000572016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120076

    Número da licitação

    00057/2016

  • Contrato 193119.50.00003.2016

    ID

    17103

    Identificador do contrato

    19311950000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20701

    Nome do órgão

    INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

    Código da UASG

    193119

    Nome reduzido da unidade

    IBAMA/RJ

    Nome da unidade

    IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02022.000647/2015-76

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA - REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER-REGIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IOBAMA NO ESTADO DO RIO E JANEIRO.

    Fundamento legal

    LEI 10520/2002, DECRETO Nº 5450/2005, IN SLTI/MPOG Nº 02/

    Data da assinatura

    01/06/2016

    Data da publicação

    20/07/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    30/11/2021

    Valor inicial

    R$ 178.300,13

    Valor global

    R$ 178.300,13

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 14.858,34

    Valor acumulado

    R$ 1.069.800,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19311905000062015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193119

    Número da licitação

    00006/2015

  • Contrato 160299.50.00035.2016

    ID

    17142

    Identificador do contrato

    16029950000352016

    Número

    00035/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160299

    Nome reduzido da unidade

    CMDO CML

    Nome da unidade

    COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE

    Código da unidade de origem

    160299

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    117 - CML/2016.

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PARA ESTE COMANDO.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    08/08/2016

    Data da publicação

    31/08/2016

    Início da vigência

    08/08/2016

    Fim da vigência

    07/08/2021

    Valor inicial

    R$ 172.274,52

    Valor global

    R$ 129.205,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 473.754,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16029905000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160299

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 160165.50.00005.2016

    ID

    17251

    Identificador do contrato

    16016550000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160165

    Nome reduzido da unidade

    8º D SUP

    Nome da unidade

    8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO

    Código da unidade de origem

    160165

    Nome da unidade de origem

    8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64454.000735/2016-53

    Objeto

    SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) NA FORMA DE SERVIÇO CONTINUADO, NAS MODAMODALIDADES SERVIÇO LOCAL E SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL (REGIÃO I) E INTER-REGIONAL (REGIÕES II E III),ASSINATURA DE FEIXES DIGITAIS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DO 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    20/06/2016

    Data da publicação

    04/01/2017

    Início da vigência

    20/06/2016

    Fim da vigência

    18/06/2021

    Valor inicial

    R$ 25.080,00

    Valor global

    R$ 74.735,13

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 134.152,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16016505000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160165

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 160344.50.00006.2016

    ID

    17300

    Identificador do contrato

    16034450000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160344

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 7ª BDA INF MTZ

    Nome da unidade

    COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64300.042574/2016-29

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) LOCAL;HABI-LITAÇAO DE TRONCODIGITAL,COM ASSINATURA BÁSICAMENSAL E BLOCOS DE RAMAIS DDR.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 2271/97 E IN 02/08.

    Data da assinatura

    29/12/2016

    Data da publicação

    13/02/2017

    Início da vigência

    30/12/2016

    Fim da vigência

    30/12/2021

    Valor inicial

    R$ 32.934,76

    Valor global

    R$ 32.934,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 32.934,76

    Valor acumulado

    R$ 131.739,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160387.50.00001.2016

    ID

    17301

    Identificador do contrato

    16038750000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160387

    Nome reduzido da unidade

    3º CGCFEX

    Nome da unidade

    3º CENTRO DE GESTAO, CONT. E FIN. DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160387

    Nome da unidade de origem

    3º CENTRO DE GESTAO, CONT. E FIN. DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64603.003627/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SV E TELEFONIA FIXA COMUTADA CONVENCIAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    28/10/2016

    Data da publicação

    17/02/2017

    Início da vigência

    04/11/2016

    Fim da vigência

    03/11/2021

    Valor inicial

    R$ 316.549,60

    Valor global

    R$ 30.609,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 382.884,59

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160150.50.00003.2016

    ID

    17302

    Identificador do contrato

    16015050000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160150

    Nome reduzido da unidade

    4ª CIA ENG CMB MEC

    Nome da unidade

    4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA

    Código da unidade de origem

    160150

    Nome da unidade de origem

    4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64419.006228/2016-50

    Objeto

    CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN).

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO UNICO DO ART. 61, DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    13/12/2016

    Data da publicação

    06/03/2017

    Início da vigência

    01/01/2017

    Fim da vigência

    31/12/2019

    Valor inicial

    R$ 14.532,00

    Valor global

    R$ 14.532,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.184,00

    Valor acumulado

    R$ 42.624,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160014.50.00002.2017

    ID

    17304

    Identificador do contrato

    16001450000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160014

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 12A RM

    Nome da unidade

    COMANDO 12 REGIAO MILITAR

    Código da unidade de origem

    160009

    Nome da unidade de origem

    12º CGCFEX - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64610.000194/2017-02

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DEFIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    31/01/2017

    Data da publicação

    16/03/2017

    Início da vigência

    31/01/2017

    Fim da vigência

    31/01/2021

    Valor inicial

    R$ 32.528,60

    Valor global

    R$ 316.549,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 26.379,13

    Valor acumulado

    R$ 409.613,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160342.50.00001.2017

    ID

    17306

    Identificador do contrato

    16034250000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160342

    Nome reduzido da unidade

    B ADM GU N

    Nome da unidade

    BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL

    Código da unidade de origem

    160342

    Nome da unidade de origem

    BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80640.036990/2017-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA.

    Fundamento legal

    ART. 62, LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    21/03/2017

    Data da publicação

    06/04/2017

    Início da vigência

    21/03/2017

    Fim da vigência

    20/03/2018

    Valor inicial

    R$ 316.549,60

    Valor global

    R$ 316.549,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 26.379,13

    Valor acumulado

    R$ 667.442,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160482.50.00007.2017

    ID

    17307

    Identificador do contrato

    16048250000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160482

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 1A BDA INF SL

    Nome da unidade

    COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código da unidade de origem

    160482

    Nome da unidade de origem

    COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64307.000997/2017-92

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    07/02/2017

    Data da publicação

    17/04/2017

    Início da vigência

    07/02/2017

    Fim da vigência

    06/02/2021

    Valor inicial

    R$ 164.166,00

    Valor global

    R$ 9.995,29

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 164.166,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160445.50.00002.2017

    ID

    17309

    Identificador do contrato

    16044550000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160445

    Nome reduzido da unidade

    H.GU.FL.

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS

    Código da unidade de origem

    160445

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64589.009273/2017-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL.

    Fundamento legal

    PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 61 DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    05/05/2017

    Data da publicação

    07/06/2017

    Início da vigência

    10/08/2017

    Fim da vigência

    09/08/2019

    Valor inicial

    R$ 17.748,36

    Valor global

    R$ 17.748,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.479,03

    Valor acumulado

    R$ 35.496,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160012.50.00001.2017

    ID

    17311

    Identificador do contrato

    16001250000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160012

    Nome reduzido da unidade

    C I G S

    Nome da unidade

    CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA

    Código da unidade de origem

    160012

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64187.017767/2016-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    05/05/2017

    Data da publicação

    08/08/2017

    Início da vigência

    05/05/2017

    Fim da vigência

    05/05/2022

    Valor inicial

    R$ 150.567,68

    Valor global

    R$ 333.313,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 27.776,13

    Valor acumulado

    R$ 967.762,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160044.50.00002.2017

    ID

    17314

    Identificador do contrato

    16004450000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160044

    Nome reduzido da unidade

    23º BC

    Nome da unidade

    23º BATALHAO DE CACADORES

    Código da unidade de origem

    160044

    Nome da unidade de origem

    23º BATALHAO DE CACADORES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64187.017767/2016-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61, DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    03/04/2017

    Data da publicação

    11/10/2017

    Início da vigência

    13/04/2017

    Fim da vigência

    12/04/2022

    Valor inicial

    R$ 54.579,68

    Valor global

    R$ 333.313,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 333.313,60

    Valor acumulado

    R$ 772.772,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160517.50.00003.2017

    ID

    17315

    Identificador do contrato

    16051750000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160517

    Nome reduzido da unidade

    3ª CIA INF MTZ

    Nome da unidade

    3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48100.113412/2016-54

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI AUNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 3ª CIA / 63º BI E AEMPRESA CLARO S.A

    Fundamento legal

    LEI 8666, DE 21JUN93, LEI 10520,DE 17JUL02, DEC 7892, DE

    Data da assinatura

    25/05/2017

    Data da publicação

    19/02/2018

    Início da vigência

    25/05/2017

    Fim da vigência

    25/05/2022

    Valor inicial

    R$ 19.358,40

    Valor global

    R$ 5.820,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 5.820,00

    Valor acumulado

    R$ 11.640,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160290.50.00008.2017

    ID

    17316

    Identificador do contrato

    16029050000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160290

    Nome reduzido da unidade

    CPOR/RJ

    Nome da unidade

    CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ

    Código da unidade de origem

    160290

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64187.017767/2016-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXOCOMUTADO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    25/10/2017

    Data da publicação

    16/03/2018

    Início da vigência

    25/10/2017

    Fim da vigência

    25/10/2018

    Valor inicial

    R$ 1,47

    Valor global

    R$ 1,47

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1,47

    Valor acumulado

    R$ 1,47

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16004505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160045

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160392.50.00010.2016

    ID

    17327

    Identificador do contrato

    16039250000102016

    Número

    00010/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160392

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 3 RM

    Nome da unidade

    COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR

    Código da unidade de origem

    160392

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    4434424233201619

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXADO QUARTEL GENERAL DO COMANDO MILITAR DO SUL.

    Fundamento legal

    ART. 61, LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    23/11/2016

    Data da publicação

    30/11/2016

    Início da vigência

    01/12/2016

    Fim da vigência

    30/11/2021

    Valor inicial

    R$ 76.594,29

    Valor global

    R$ 18.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 153.181,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16039205000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160392

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 788820.50.02201.2016

    ID

    17414

    Identificador do contrato

    78882050022012016

    Número

    02201/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    788820

    Nome reduzido da unidade

    CEIMMA

    Nome da unidade

    CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    63401.000309/2016-72

    Objeto

    SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADOSTFC - NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL ELONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHODE 2002 E LEI Nº 8.666, DE 2

    Data da assinatura

    13/06/2016

    Data da publicação

    30/03/2017

    Início da vigência

    13/06/2016

    Fim da vigência

    14/06/2021

    Valor inicial

    R$ 126.696,72

    Valor global

    R$ 126.696,72

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.558,06

    Valor acumulado

    R$ 633.483,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    78882005000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    788820

    Número da licitação

    00022/2016

  • Contrato 120645.50.00015.2016

    ID

    17425

    Identificador do contrato

    12064550000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120645

    Nome reduzido da unidade

    GAP GL

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67106.003477/2015-24

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PAMB-RJ.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    03/03/2016

    Data da publicação

    07/03/2016

    Início da vigência

    03/03/2016

    Fim da vigência

    03/03/2021

    Valor inicial

    R$ 10.132,00

    Valor global

    R$ 12.665,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 22.740,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12019505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120195

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 120645.50.00024.2016

    ID

    17432

    Identificador do contrato

    12064550000242016

    Número

    00024/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120645

    Nome reduzido da unidade

    GAP GL

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67106.003477/2015-24

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIRENG.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    14/03/2016

    Data da publicação

    15/03/2016

    Início da vigência

    14/03/2016

    Fim da vigência

    14/03/2021

    Valor inicial

    R$ 47.398,60

    Valor global

    R$ 25.644,06

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 94.212,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12019505000072016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120195

    Número da licitação

    00007/2016

  • Contrato 160106.50.00048.2016

    ID

    17441

    Identificador do contrato

    16010650000482016

    Número

    00048/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160106

    Nome reduzido da unidade

    2 B FV

    Nome da unidade

    2 BATALHAO FERROVIARIO

    Código da unidade de origem

    160106

    Nome da unidade de origem

    2 BATALHAO FERROVIARIO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    80596.003970/2016-60

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    02/12/2016

    Data da publicação

    16/12/2016

    Início da vigência

    02/12/2016

    Fim da vigência

    01/12/2020

    Valor inicial

    R$ 366.606,00

    Valor global

    R$ 366.606,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 366.606,00

    Valor acumulado

    R$ 1.466.424,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16010605000472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160106

    Número da licitação

    00047/2016

  • Contrato 160156.50.00002.2016

    ID

    17443

    Identificador do contrato

    16015650000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160156

    Nome reduzido da unidade

    44 B I MTZ

    Nome da unidade

    44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código da unidade de origem

    160156

    Nome da unidade de origem

    44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00641.041040/2016-27

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA CUMUTADA E MÓVEL COM INTERNET, FINS ATENDER NECESSIDADES DO 44ºBIMTZ.

    Fundamento legal

    LEI 10.520, DE 17 DE JULHO DE2002

    Data da assinatura

    10/06/2016

    Data da publicação

    23/06/2016

    Início da vigência

    10/06/2016

    Fim da vigência

    09/06/2021

    Valor inicial

    R$ 29.045,40

    Valor global

    R$ 29.045,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 29.045,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16015605000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160156

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 120630.50.00022.2016

    ID

    17619

    Identificador do contrato

    12063050000222016

    Número

    00022/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120094

    Nome da unidade de origem

    QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR.TFG.AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.008153/2016-13

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA (DTCEA-GM, DTCEA-PV E DTCEA-VH).

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    21/12/2016

    Data da publicação

    22/12/2016

    Início da vigência

    21/12/2016

    Fim da vigência

    20/12/2021

    Valor inicial

    R$ 11.642,28

    Valor global

    R$ 11.642,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 23.284,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000562016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00056/2016

  • Contrato 120630.50.00023.2016

    ID

    17620

    Identificador do contrato

    12063050000232016

    Número

    00023/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120094

    Nome da unidade de origem

    QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR.TFG.AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.008153/2016-13

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO (DTCEA-IZE DTCEA-SL).

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    21/12/2016

    Data da publicação

    22/12/2016

    Início da vigência

    21/12/2016

    Fim da vigência

    20/12/2021

    Valor inicial

    R$ 56.314,92

    Valor global

    R$ 56.314,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 112.629,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000562016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00056/2016

  • Contrato 120630.50.00025.2016

    ID

    17622

    Identificador do contrato

    12063050000252016

    Número

    00025/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120094

    Nome da unidade de origem

    QUARTO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR.TFG.AEREO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67615.008153/2016-13

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NO ESTADO DO ACRE (DTCEA-CZ E DTCEA-RB).

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    21/12/2016

    Data da publicação

    22/12/2016

    Início da vigência

    21/12/2016

    Fim da vigência

    20/12/2021

    Valor inicial

    R$ 12.476,28

    Valor global

    R$ 12.476,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 24.952,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12009405000562016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120094

    Número da licitação

    00056/2016

  • Contrato 160014.50.00005.2016

    ID

    17626

    Identificador do contrato

    16001450000052016

    Número

    00005/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160014

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 12A RM

    Nome da unidade

    COMANDO 12 REGIAO MILITAR

    Código da unidade de origem

    160009

    Nome da unidade de origem

    12º CGCFEX - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48100.113412/2016-54

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR)

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61 DA LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    26/10/2016

    Data da publicação

    21/12/2016

    Início da vigência

    01/11/2016

    Fim da vigência

    02/11/2021

    Valor inicial

    R$ 12.217,08

    Valor global

    R$ 12.217,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.018,09

    Valor acumulado

    R$ 61.085,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 160409.50.00001.2017

    ID

    17627

    Identificador do contrato

    16040950000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160409

    Nome reduzido da unidade

    3. GAC AP

    Nome da unidade

    3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

    Código da unidade de origem

    160409

    Nome da unidade de origem

    3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48100.113412/2016-54

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL LOCAL E LDN.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    07/02/2017

    Data da publicação

    16/02/2017

    Início da vigência

    07/02/2017

    Fim da vigência

    05/02/2021

    Valor inicial

    R$ 5.750,88

    Valor global

    R$ 5.750,88

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 479,24

    Valor acumulado

    R$ 23.003,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 160157.50.00021.2017

    ID

    17631

    Identificador do contrato

    16015750000212017

    Número

    00021/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160157

    Nome reduzido da unidade

    9 B E CNST

    Nome da unidade

    9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48100.113412/2016-54

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL

    Fundamento legal

    PARAG UNICO ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/06/2017

    Data da publicação

    04/07/2017

    Início da vigência

    13/06/2017

    Fim da vigência

    13/02/2021

    Valor inicial

    R$ 23.756,72

    Valor global

    R$ 23.756,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 153103.50.00032.2017

    ID

    17634

    Identificador do contrato

    15310350000322017

    Número

    00032/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26243

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código da UASG

    153103

    Nome reduzido da unidade

    UFRN

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23077.033301/2017-88

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELAANATEL E ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL COM COBERTURA ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    12/06/2017

    Data da publicação

    23/06/2017

    Início da vigência

    12/06/2017

    Fim da vigência

    12/06/2021

    Valor inicial

    R$ 624.867,00

    Valor global

    R$ 743.394,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 624.867,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 160012.50.00002.2017

    ID

    17636

    Identificador do contrato

    16001250000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160012

    Nome reduzido da unidade

    C I G S

    Nome da unidade

    CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA

    Código da unidade de origem

    160012

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    TC 02/2017

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    05/05/2017

    Data da publicação

    23/08/2017

    Início da vigência

    05/05/2017

    Fim da vigência

    05/05/2022

    Valor inicial

    R$ 126.271,20

    Valor global

    R$ 2.168.896,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 180.741,33

    Valor acumulado

    R$ 4.344.052,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 160091.50.00020.2017

    ID

    17637

    Identificador do contrato

    16009150000202017

    Número

    00020/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160091

    Nome reduzido da unidade

    CITEX

    Nome da unidade

    CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64222.014149/2017-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELAANATEL E ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP), COM COBERTURAROAMING NACIONAL, HABILITADOS OS SERVIÇOS EM PLANOS PÓS-PAGOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DEEMPREITADA POR PREÇO GLOBAL AO CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - CITEX.

    Fundamento legal

    ART 61 E 62 DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    09/10/2017

    Data da publicação

    30/10/2017

    Início da vigência

    09/10/2017

    Fim da vigência

    08/10/2020

    Valor inicial

    R$ 161.389,92

    Valor global

    R$ 161.389,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.449,16

    Valor acumulado

    R$ 484.169,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 155914.50.00016.2017

    ID

    17638

    Identificador do contrato

    15591450000162017

    Número

    00016/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155914

    Nome reduzido da unidade

    HUAC-UFCG

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23096.021055/2017-54

    Objeto

    CONTATAÇÃO DE EMPESA AUTORIZADA PELA ANATEL E ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) COM COBERTURA ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E OUTROS.

    Data da assinatura

    26/06/2017

    Data da publicação

    08/06/2018

    Início da vigência

    26/06/2017

    Fim da vigência

    25/06/2021

    Valor inicial

    R$ 31.261,84

    Valor global

    R$ 31.261,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.605,15

    Valor acumulado

    R$ 1.560.022,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16001605000112016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160016

    Número da licitação

    00011/2016

  • Contrato 167416.50.00039.2016

    ID

    17767

    Identificador do contrato

    16741650000392016

    Número

    00039/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52904

    Nome do órgão

    FUNDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    167416

    Nome reduzido da unidade

    H GE S M

    Nome da unidade

    HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00263.370004/3996-03

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/08/2016

    Data da publicação

    31/08/2016

    Início da vigência

    31/08/2016

    Fim da vigência

    30/08/2021

    Valor inicial

    R$ 470.882,00

    Valor global

    R$ 7.892,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 657,70

    Valor acumulado

    R$ 1.248.430,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16025005000042016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160250

    Número da licitação

    00004/2016

  • Contrato 160079.50.00002.2016

    ID

    17769

    Identificador do contrato

    16007950000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160079

    Nome reduzido da unidade

    CMSM

    Nome da unidade

    COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA

    Código da unidade de origem

    160079

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64026.003867/2015-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    15/08/2016

    Data da publicação

    19/09/2016

    Início da vigência

    15/08/2016

    Fim da vigência

    14/08/2021

    Valor inicial

    R$ 21.645,60

    Valor global

    R$ 23.346,12

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.945,51

    Valor acumulado

    R$ 92.277,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16025005000042016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160250

    Número da licitação

    00004/2016

  • Contrato 114622.50.00006.2017

    ID

    17817

    Identificador do contrato

    11462250000062017

    Número

    00006/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114622

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/SP

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03635.004139/2015-49

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE 43 AGÊNCIAS DO IBGE NO ESTADO DE SÃO PAULO PELO PERÍODO DE 20 MESES.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002 E DECRETO 5.450/2005

    Data da assinatura

    01/08/2017

    Data da publicação

    18/08/2017

    Início da vigência

    01/08/2017

    Fim da vigência

    30/11/2020

    Valor inicial

    R$ 324.836,62

    Valor global

    R$ 303.743,40

    Número de parcelas

    20

    Valor da Parcela

    R$ 15.187,17

    Valor acumulado

    R$ 607.486,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11462205000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114622

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 160349.50.00007.2016

    ID

    17840

    Identificador do contrato

    16034950000072016

    Número

    00007/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160349

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 17 BDA INF SL

    Nome da unidade

    COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código da unidade de origem

    160349

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    78610.003133/2016-39

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FI-XA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666 DE 1993.

    Data da assinatura

    01/07/2016

    Data da publicação

    10/08/2016

    Início da vigência

    01/07/2016

    Fim da vigência

    01/04/2022

    Valor inicial

    R$ 305.054,88

    Valor global

    R$ 305.054,88

    Número de parcelas

    5

    Valor da Parcela

    R$ 61.010,98

    Valor acumulado

    R$ 992.520,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 160020.50.00013.2016

    ID

    17842

    Identificador do contrato

    16002050000132016

    Número

    00013/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160020

    Nome reduzido da unidade

    H MIL A MANAUS

    Nome da unidade

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    160020

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64581.019285/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O HMAM.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93;Nº 10.520/02;DEC Nº 7.892/13; DEC Nº 2.27

    Data da assinatura

    01/09/2016

    Data da publicação

    11/11/2016

    Início da vigência

    01/09/2016

    Fim da vigência

    31/08/2021

    Valor inicial

    R$ 114.607,86

    Valor global

    R$ 114.607,86

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 114.607,86

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 160157.50.00012.2017

    ID

    17845

    Identificador do contrato

    16015750000122017

    Número

    00012/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160157

    Nome reduzido da unidade

    9 B E CNST

    Nome da unidade

    9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    78610.003133/2016-39

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

    Fundamento legal

    PARAG UNICO ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    22/02/2017

    Data da publicação

    24/02/2017

    Início da vigência

    24/02/2017

    Fim da vigência

    24/02/2021

    Valor inicial

    R$ 191.972,64

    Valor global

    R$ 191.972,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 191.972,64

    Valor acumulado

    R$ 767.890,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 160007.50.00001.2016

    ID

    17846

    Identificador do contrato

    16000750000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160007

    Nome reduzido da unidade

    4 B AV EX

    Nome da unidade

    4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160007

    Nome da unidade de origem

    4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    78610.003133/2016-39

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO

    Fundamento legal

    ART 1° DA LEI 10520 DE 17 JULHO DE 2002

    Data da assinatura

    01/09/2016

    Data da publicação

    13/04/2017

    Início da vigência

    01/09/2016

    Fim da vigência

    31/08/2020

    Valor inicial

    R$ 54.169,16

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 54.169,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 170050.50.00006.2017

    ID

    17847

    Identificador do contrato

    17005050000062017

    Número

    00006/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170050

    Nome reduzido da unidade

    GRA/PB

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - PARAIBA

    Código da unidade de origem

    380045

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/PB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    46224.001464/2017-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC) DE LONGA DISTÂNCIA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    26/06/2017

    Data da publicação

    05/07/2017

    Início da vigência

    26/06/2017

    Fim da vigência

    26/06/2022

    Valor inicial

    R$ 25.920,00

    Valor global

    R$ 21.600,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.800,00

    Valor acumulado

    R$ 112.320,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 114622.50.00021.2016

    ID

    17927

    Identificador do contrato

    11462250000212016

    Número

    00021/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114622

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/SP

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03635.001228/2016-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS E PACOTE DE DADOS PELO PERÍODO DE 20 MESES.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2001, DECRETO 5.450/2005 E DECRETO 7.892/2013.

    Data da assinatura

    01/06/2016

    Data da publicação

    28/06/2016

    Início da vigência

    01/06/2016

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 18.660,56

    Valor global

    R$ 18.874,40

    Número de parcelas

    20

    Valor da Parcela

    R$ 943,72

    Valor acumulado

    R$ 55.679,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    77100005000052016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    771000

    Número da licitação

    00005/2016

  • Contrato 160349.50.00025.2016

    ID

    17970

    Identificador do contrato

    16034950000252016

    Número

    00025/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160349

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 17 BDA INF SL

    Nome da unidade

    COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código da unidade de origem

    160349

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64315.008297/2016-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGADISTÂNCIA INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    09/12/2016

    Data da publicação

    17/02/2017

    Início da vigência

    01/01/2017

    Fim da vigência

    01/10/2021

    Valor inicial

    R$ 113.208,10

    Valor global

    R$ 113.208,10

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.434,01

    Valor acumulado

    R$ 267.324,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 160351.50.00002.2017

    ID

    17972

    Identificador do contrato

    16035150000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160351

    Nome reduzido da unidade

    H GU PV

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO

    Código da unidade de origem

    160351

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80527.030027/2016-33

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAMODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) COM FORNECIMENTO DE APARELHOS.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002 E LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    01/06/2017

    Data da publicação

    03/07/2017

    Início da vigência

    01/06/2017

    Fim da vigência

    01/06/2022

    Valor inicial

    R$ 113.208,10

    Valor global

    R$ 113.208,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 113.208,10

    Valor acumulado

    R$ 344.848,74

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00001/2016

    Informação complementar

    ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO NESTA DATA POR NÃO HAVER SIDO ENCONTRADA A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 01-2020 APÓS A MIGRAÇÃO DO SISTEMA.

  • Contrato 160403.50.00014.2016

    ID

    17973

    Identificador do contrato

    16040350000142016

    Número

    00014/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160403

    Nome reduzido da unidade

    6 G A C

    Nome da unidade

    6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64558.005783/2014-16

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.

    Fundamento legal

    LEI 8666

    Data da assinatura

    11/10/2016

    Data da publicação

    18/04/2018

    Início da vigência

    11/10/2016

    Fim da vigência

    11/01/2021

    Valor inicial

    R$ 300,00

    Valor global

    R$ 900,00

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 300,00

    Valor acumulado

    R$ 73.867,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 160152.50.00004.2017

    ID

    17974

    Identificador do contrato

    16015250000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160152

    Nome reduzido da unidade

    11 R C MEC

    Nome da unidade

    11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160152

    Nome da unidade de origem

    11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80676.002363/2017-22

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVELPESSOAL(SMP), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DA OM.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666, 21/06/93, LEI Nº10520, 17/07/2002, DEC Nº 78

    Data da assinatura

    29/08/2017

    Data da publicação

    31/08/2017

    Início da vigência

    29/08/2017

    Fim da vigência

    28/08/2022

    Valor inicial

    R$ 88.737,70

    Valor global

    R$ 88.737,70

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.394,81

    Valor acumulado

    R$ 184.675,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16034905000012016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160349

    Número da licitação

    00001/2016

  • Contrato 160545.50.00007.2016

    ID

    18107

    Identificador do contrato

    16054550000072016

    Número

    00007/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160545

    Nome reduzido da unidade

    HGUSGC

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA

    Código da unidade de origem

    160545

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64598.000387/2016-80

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTÂNCIA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93 E LEI Nº 10520/02.

    Data da assinatura

    01/07/2016

    Data da publicação

    04/08/2016

    Início da vigência

    01/07/2016

    Fim da vigência

    01/07/2021

    Valor inicial

    R$ 22.186,57

    Valor global

    R$ 18.289,77

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.524,14

    Valor acumulado

    R$ 72.094,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16054505000092016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160545

    Número da licitação

    00009/2016

  • Contrato 160156.50.00004.2016

    ID

    18146

    Identificador do contrato

    16015650000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160156

    Nome reduzido da unidade

    44 B I MTZ

    Nome da unidade

    44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código da unidade de origem

    160156

    Nome da unidade de origem

    44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64104.002975/2016-62

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO(STFCMODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO MOVEL, COMCHAMADAS ORIGINADAS DA CIDADE DE CUIABÁ-MT.

    Fundamento legal

    INCISO V, DO ART 24, DA LEI 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

    Data da assinatura

    21/07/2016

    Data da publicação

    11/08/2016

    Início da vigência

    21/07/2016

    Fim da vigência

    20/07/2021

    Valor inicial

    R$ 25.740,60

    Valor global

    R$ 24.583,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 25.740,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16015606000212016

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    160156

    Número da licitação

    00021/2016

  • Contrato 160444.50.00006.2016

    ID

    18291

    Identificador do contrato

    16044450000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160444

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 14 BDA INF MTZ

    Nome da unidade

    COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA

    Código da unidade de origem

    160444

    Nome da unidade de origem

    COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64312.000449/2016-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DIGITAL (SMP) COM DADOS, VOZ, MENSAGENS E INTERNET, COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) APARELHOS CELULARES COM CHIP EM REGIME DE COMODATO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    15/12/2016

    Data da publicação

    30/12/2016

    Início da vigência

    15/12/2016

    Fim da vigência

    14/06/2021

    Valor inicial

    R$ 46.861,20

    Valor global

    R$ 46.861,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.905,10

    Valor acumulado

    R$ 234.306,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16044405000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160444

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 152005.50.00058.2016

    ID

    18431

    Identificador do contrato

    15200550000582016

    Número

    00058/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA EDUCACAO

    Código da UASG

    152005

    Nome reduzido da unidade

    INES-RJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23121.001443/2015-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

    Fundamento legal

    DE ACORDO COM A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    23/12/2016

    Data da publicação

    25/01/2017

    Início da vigência

    23/12/2016

    Fim da vigência

    22/12/2021

    Valor inicial

    R$ 62.892,00

    Valor global

    R$ 62.892,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 62.892,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16029905000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160299

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 155010.50.00037.2017

    ID

    18432

    Identificador do contrato

    15501050000372017

    Número

    00037/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155010

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFMA

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23523.001921/2017-42

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR (VOZ E DADOS - INTERNET MÓVEL 4G -).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    21/07/2017

    Data da publicação

    24/07/2017

    Início da vigência

    24/07/2017

    Fim da vigência

    27/07/2021

    Valor inicial

    R$ 326.908,80

    Valor global

    R$ 186.562,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 326.908,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16029905000082016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160299

    Número da licitação

    00008/2016

  • Contrato 114627.50.00010.2018

    ID

    18625

    Identificador do contrato

    11462750000102018

    Número

    00010/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114627

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/GO

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03652.000552/2017-98

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, LOCAL E LDN

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    13/07/2018

    Data da publicação

    23/08/2018

    Início da vigência

    01/08/2018

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 10.216,61

    Valor global

    R$ 5.284,06

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 10.216,61

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11462705000042017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114627

    Número da licitação

    00004/2017

  • Contrato 240224.50.00008.2017

    ID

    18744

    Identificador do contrato

    24022450000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240224

    Nome reduzido da unidade

    CEMADEN/MCTI

    Nome da unidade

    CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    012500029702017

    Objeto

    O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP)E SERVIÇOSDE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES,TABLES,E MODEM 4G (NO MÍNIMO), EM REGIME DE COMODATOPARA CADA ACESSO HABILITADO, DO TIPO PÓS-PAGO,MODO DIGITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOCEMADEN.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    24/07/2017

    Data da publicação

    25/07/2017

    Início da vigência

    25/07/2017

    Fim da vigência

    25/07/2022

    Valor inicial

    R$ 44.136,96

    Valor global

    R$ 46.957,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 46.957,32

    Valor acumulado

    R$ 516.530,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24022405000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240224

    Número da licitação

    00001/2017

    Informação complementar

    FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 2.271/1997

  • Contrato 170198.50.00003.2017

    ID

    18839

    Identificador do contrato

    17019850000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170198

    Nome reduzido da unidade

    DRF GOIANIA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM GOIANIA

    Código da unidade de origem

    170198

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM GOIANIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10120.723168/2017-31

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM GOIÂNIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666 E 10520

    Data da assinatura

    01/09/2017

    Data da publicação

    25/09/2017

    Início da vigência

    01/09/2017

    Fim da vigência

    31/08/2023

    Valor inicial

    R$ 172.798,59

    Valor global

    R$ 172.798,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 14.399,87

    Valor acumulado

    R$ 664.966,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17019805000042017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170198

    Número da licitação

    00004/2017

  • Contrato 170198.50.00004.2017

    ID

    18840

    Identificador do contrato

    17019850000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170198

    Nome reduzido da unidade

    DRF GOIANIA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM GOIANIA

    Código da unidade de origem

    170198

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM GOIANIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10120.723168/2017-31

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM GOIÂNIA E UNIDADES JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEIS 8666 E 10520

    Data da assinatura

    01/09/2017

    Data da publicação

    25/09/2017

    Início da vigência

    01/09/2017

    Fim da vigência

    31/08/2023

    Valor inicial

    R$ 86.408,82

    Valor global

    R$ 86.408,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.200,73

    Valor acumulado

    R$ 251.810,61

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17019805000042017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170198

    Número da licitação

    00004/2017

  • Contrato 170175.50.00008.2017

    ID

    18908

    Identificador do contrato

    17017550000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170175

    Nome reduzido da unidade

    SRA/RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL

    Código da unidade de origem

    170175

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO GRANDE SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    11080.001472/2016-29

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, NA MODALIDADE LOCAL, ORIGINADAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER A PRFN/4ªR E SAMF/RS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93

    Data da assinatura

    01/06/2017

    Data da publicação

    27/06/2017

    Início da vigência

    01/06/2017

    Fim da vigência

    01/06/2022

    Valor inicial

    R$ 382.082,25

    Valor global

    R$ 340.756,49

    Número de parcelas

    19

    Valor da Parcela

    R$ 2.175,04

    Valor acumulado

    R$ 423.408,01

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17017505000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170175

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 170109.50.00003.2017

    ID

    19250

    Identificador do contrato

    17010950000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170109

    Nome reduzido da unidade

    DRF CAMPO GRANDE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE

    Código da unidade de origem

    170109

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10140.720170/2017-10

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - MODALIDADE LOCAL CENTRAL DIGITAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS(DRF/CGE/MS) E SEU DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS 1 (DMA1), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL (ITEM 02 - GRUPO 01).

    Fundamento legal

    LEIS 8666/93 E 10520/02

    Data da assinatura

    27/06/2017

    Data da publicação

    13/07/2017

    Início da vigência

    01/07/2017

    Fim da vigência

    30/06/2023

    Valor inicial

    R$ 34.980,00

    Valor global

    R$ 50.579,10

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.214,93

    Valor acumulado

    R$ 50.579,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17010905000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170109

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 170109.50.00004.2017

    ID

    19251

    Identificador do contrato

    17010950000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170109

    Nome reduzido da unidade

    DRF CAMPO GRANDE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE

    Código da unidade de origem

    170109

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10140.720170/2017-10

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - MODALIDADE LOCAL CENTRAL DIGITAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS (DRJ/CGE/MS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL (ITEM 03 - GRUPO 01).

    Fundamento legal

    LEIS 8666/93 E 10520/02

    Data da assinatura

    27/06/2017

    Data da publicação

    13/07/2017

    Início da vigência

    01/07/2017

    Fim da vigência

    30/06/2023

    Valor inicial

    R$ 30.000,00

    Valor global

    R$ 44.436,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.703,00

    Valor acumulado

    R$ 44.436,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17010905000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170109

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 154032.50.00009.2017

    ID

    20244

    Identificador do contrato

    15403250000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26284

    Nome do órgão

    FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE

    Código da UASG

    154032

    Nome reduzido da unidade

    UFCSPA

    Nome da unidade

    FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE

    Código da unidade de origem

    154032

    Nome da unidade de origem

    FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23103.000930/2017-67

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI FEDERAL 8666/93

    Data da assinatura

    04/07/2017

    Data da publicação

    21/07/2017

    Início da vigência

    04/07/2017

    Fim da vigência

    24/05/2022

    Valor inicial

    R$ 177.230,58

    Valor global

    R$ 177.230,58

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 177.230,58

    Valor acumulado

    R$ 708.922,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15403205000062017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154032

    Número da licitação

    00006/2017

  • Contrato 158281.50.00004.2017

    ID

    20512

    Identificador do contrato

    15828150000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26417

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

    Código da UASG

    158281

    Nome reduzido da unidade

    IFPB/CAMPINA GRANDE

    Nome da unidade

    IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23325.001036/2017-08

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIANACIONAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    08/05/2017

    Data da publicação

    24/05/2017

    Início da vigência

    01/06/2017

    Fim da vigência

    01/06/2022

    Valor inicial

    R$ 137.659,00

    Valor global

    R$ 137.658,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 137.658,92

    Valor acumulado

    R$ 688.294,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15828105000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158281

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 158145.50.00010.2017

    ID

    20727

    Identificador do contrato

    15814550000102017

    Número

    00010/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26427

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

    Código da UASG

    158145

    Nome reduzido da unidade

    IF DA BAHIA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

    Código da unidade de origem

    158145

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23278.003697/2017-72

    Objeto

    SERVIÇO TELEFONIA FIXA PARA A REITORIAE CAMPUS SALVADOR

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02

    Data da assinatura

    12/07/2017

    Data da publicação

    04/08/2017

    Início da vigência

    03/09/2017

    Fim da vigência

    03/09/2023

    Valor inicial

    R$ 124.340,43

    Valor global

    R$ 124.340,43

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 20.723,41

    Valor acumulado

    R$ 621.702,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814505000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158145

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 158477.50.00002.2017

    ID

    20874

    Identificador do contrato

    15847750000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158477

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP.PESQUEIRA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS PESQUEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23295.014313/2016-58

    Objeto

    CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO DETECNOLOGIA DE INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    8666/93

    Data da assinatura

    14/07/2017

    Data da publicação

    24/07/2017

    Início da vigência

    14/07/2017

    Fim da vigência

    14/07/2022

    Valor inicial

    R$ 18.729,03

    Valor global

    R$ 18.729,03

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.729,03

    Valor acumulado

    R$ 36.043,71

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158478.50.00007.2017

    ID

    20875

    Identificador do contrato

    15847850000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158478

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/C. BELO JARDIM

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS BELO JARDIM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23297.003104/2017-41

    Objeto

    SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS BELO JARDIM.

    Fundamento legal

    ART.61, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    13/07/2017

    Data da publicação

    24/07/2017

    Início da vigência

    13/07/2017

    Fim da vigência

    13/07/2022

    Valor inicial

    R$ 22.998,52

    Valor global

    R$ 22.998,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.916,54

    Valor acumulado

    R$ 22.998,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 151910.50.00009.2017

    ID

    20876

    Identificador do contrato

    15191050000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    151910

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAM. GARANHUNS

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS GARANHUNS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23359.002529/2017-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, PARA ATENDER À NECESSIDADE DO IFPE -CAMPUS GARANHUNS.

    Fundamento legal

    ART. 61, § ÚNICO, DA LEI N° 8.666/93

    Data da assinatura

    11/07/2017

    Data da publicação

    17/07/2017

    Início da vigência

    11/07/2017

    Fim da vigência

    11/07/2021

    Valor inicial

    R$ 18.729,03

    Valor global

    R$ 18.729,03

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.729,03

    Valor acumulado

    R$ 74.916,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158463.50.00003.2017

    ID

    20877

    Identificador do contrato

    15846350000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158463

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS IPOJUCA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS IPOJUCA

    Código da unidade de origem

    158463

    Nome da unidade de origem

    IFPE - CAMPUS IPOJUCA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23296.002745/2017-97

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

    Data da assinatura

    17/08/2017

    Data da publicação

    25/08/2017

    Início da vigência

    17/08/2017

    Fim da vigência

    17/08/2021

    Valor inicial

    R$ 18.729,03

    Valor global

    R$ 18.729,03

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 18.729,03

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158464.50.00009.2017

    ID

    20880

    Identificador do contrato

    15846450000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158464

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS RECIFE

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS RECIFE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23295.005507/2017-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO EFIXO-MÓVEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    15/09/2017

    Data da publicação

    21/09/2017

    Início da vigência

    21/09/2017

    Fim da vigência

    21/09/2022

    Valor inicial

    R$ 52.819,84

    Valor global

    R$ 52.819,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 52.819,84

    Valor acumulado

    R$ 158.459,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158465.50.00001.2017

    ID

    20882

    Identificador do contrato

    15846550000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158465

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS VITORIA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23298.011079/2017-68

    Objeto

    SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NA MODALIDADE LOCAL LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI N 8.666/93

    Data da assinatura

    31/08/2017

    Data da publicação

    23/10/2017

    Início da vigência

    31/08/2017

    Fim da vigência

    31/08/2022

    Valor inicial

    R$ 22.998,52

    Valor global

    R$ 22.998,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 22.998,52

    Valor acumulado

    R$ 114.992,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 155228.50.00001.2018

    ID

    20885

    Identificador do contrato

    15522850000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155228

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP. IGARASSU

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS IGARASSU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23735.002653/2017-91

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS IGARASSU.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    09/05/2018

    Data da publicação

    23/05/2018

    Início da vigência

    10/05/2018

    Fim da vigência

    10/05/2021

    Valor inicial

    R$ 18.169,26

    Valor global

    R$ 18.169,26

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.169,26

    Valor acumulado

    R$ 54.507,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 155217.50.00002.2018

    ID

    20886

    Identificador do contrato

    15521750000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155217

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP. PAULISTA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS PAULISTA

    Código da unidade de origem

    155217

    Nome da unidade de origem

    IFPE - CAMPUS PAULISTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23737.016588/2017-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E 10520/02.

    Data da assinatura

    08/06/2018

    Data da publicação

    11/06/2018

    Início da vigência

    11/06/2018

    Fim da vigência

    11/06/2023

    Valor inicial

    R$ 18.169,26

    Valor global

    R$ 18.169,26

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.169,26

    Valor acumulado

    R$ 272.538,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 154849.50.00009.2018

    ID

    20888

    Identificador do contrato

    15484950000092018

    Número

    00009/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    154849

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS CABO

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23518.002475/2017-62

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL),NAS MODALIDADES: LOCAL,LDN E/OU LDI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO.

    Fundamento legal

    ART.61 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI8666/93.

    Data da assinatura

    03/07/2018

    Data da publicação

    20/07/2018

    Início da vigência

    03/07/2018

    Fim da vigência

    03/07/2021

    Valor inicial

    R$ 16.754,95

    Valor global

    R$ 16.754,95

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.396,24

    Valor acumulado

    R$ 50.264,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15847705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158477

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158127.50.00010.2017

    ID

    21158

    Identificador do contrato

    15812750000102017

    Número

    00010/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26420

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código da UASG

    158127

    Nome reduzido da unidade

    IF FARROUPILHA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23243.001182/2017-35

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO - SERVIÇO MOVEL PESSOAL SMP(MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL, COM CESSÃO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 7.892/13 E 2.271/97

    Data da assinatura

    23/10/2017

    Data da publicação

    08/11/2017

    Início da vigência

    02/12/2017

    Fim da vigência

    02/12/2022

    Valor inicial

    R$ 112.971,60

    Valor global

    R$ 112.971,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.414,30

    Valor acumulado

    R$ 564.858,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15850505000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158505

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 158505.50.00005.2018

    ID

    21160

    Identificador do contrato

    15850550000052018

    Número

    00005/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26420

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código da UASG

    158505

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PANAMBI

    Nome da unidade

    INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23240.000541/2017-67

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LOCAL E LOCAL DISTÂNCIA NACIONAL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA,COM CESSÃO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DECOMODATO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    13/04/2018

    Data da publicação

    23/04/2018

    Início da vigência

    13/04/2018

    Fim da vigência

    13/04/2023

    Valor inicial

    R$ 7.407,74

    Valor global

    R$ 8.383,35

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.383,35

    Valor acumulado

    R$ 130.231,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15850505000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158505

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 155570.50.00005.2018

    ID

    21164

    Identificador do contrato

    15557050000052018

    Número

    00005/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26420

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

    Código da UASG

    155570

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS FREDERICO

    Nome da unidade

    CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23789.000222/2018-45

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    16/05/2018

    Data da publicação

    29/06/2018

    Início da vigência

    25/05/2018

    Fim da vigência

    25/05/2022

    Valor inicial

    R$ 6.275,34

    Valor global

    R$ 6.275,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.275,34

    Valor acumulado

    R$ 11.980,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15850505000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158505

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 158464.50.00007.2018

    ID

    21167

    Identificador do contrato

    15846450000072018

    Número

    00007/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158464

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS RECIFE

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS RECIFE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23295.011024/2018-69

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO,DADOS

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    27/07/2018

    Data da publicação

    24/08/2018

    Início da vigência

    27/07/2018

    Fim da vigência

    26/07/2022

    Valor inicial

    R$ 33.285,49

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 33.285,49

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15850505000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158505

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 152711.50.00017.2018

    ID

    21221

    Identificador do contrato

    15271150000172018

    Número

    00017/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    152711

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/C.CIDADE ALTA

    Nome da unidade

    INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01163.390002/2018-45

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL, PARA ATENDIMENTO AO IFRN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO Nº22/2017.

    Fundamento legal

    LEI Nº8666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    15/02/2018

    Data da publicação

    09/03/2018

    Início da vigência

    15/02/2018

    Fim da vigência

    15/02/2023

    Valor inicial

    R$ 1.822,15

    Valor global

    R$ 21.865,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.822,15

    Valor acumulado

    R$ 43.731,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815505000222017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158155

    Número da licitação

    00022/2017

  • Contrato 158368.50.00055.2018

    ID

    21222

    Identificador do contrato

    15836850000552018

    Número

    00055/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158368

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS NATAL Z

    Nome da unidade

    INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23058.000589/2018-13

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC,DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

    Data da assinatura

    20/04/2018

    Data da publicação

    25/04/2018

    Início da vigência

    20/04/2018

    Fim da vigência

    19/04/2023

    Valor inicial

    R$ 21.865,80

    Valor global

    R$ 21.865,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.822,15

    Valor acumulado

    R$ 65.597,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815505000222017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158155

    Número da licitação

    00022/2017

  • Contrato 158365.50.00065.2018

    ID

    21223

    Identificador do contrato

    15836550000652018

    Número

    00065/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158365

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS MOSSORO

    Nome da unidade

    INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23093.000651/2018-41

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARAATENDIMENTO AO IFRN.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    02/04/2018

    Data da publicação

    27/04/2018

    Início da vigência

    02/04/2018

    Fim da vigência

    01/04/2023

    Valor inicial

    R$ 27.187,32

    Valor global

    R$ 27.187,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.265,61

    Valor acumulado

    R$ 54.374,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815505000222017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158155

    Número da licitação

    00022/2017

  • Contrato 158369.50.00069.2018

    ID

    21224

    Identificador do contrato

    15836950000692018

    Número

    00069/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26435

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN

    Código da UASG

    158369

    Nome reduzido da unidade

    IFRN/CAMPUS NATAL C

    Nome da unidade

    INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL

    Código da unidade de origem

    158369

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23057.000835/2018-47

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA ESTE IFRN, CONFORME PREGÃO22/2017.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

    Data da assinatura

    03/05/2018

    Data da publicação

    08/05/2018

    Início da vigência

    03/05/2018

    Fim da vigência

    03/05/2024

    Valor inicial

    R$ 184.011,00

    Valor global

    R$ 184.011,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 15.334,25

    Valor acumulado

    R$ 552.033,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815505000222017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158155

    Número da licitação

    00022/2017

  • Contrato 158148.50.00010.2017

    ID

    21354

    Identificador do contrato

    15814850000102017

    Número

    00010/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26421

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

    Código da UASG

    158148

    Nome reduzido da unidade

    IF DE RONDONIA

    Nome da unidade

    INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA

    Código da unidade de origem

    158148

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23243.010027/2017-18

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE DE ACESSO À INTERNET, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRO/REITORIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    29/06/2017

    Data da publicação

    13/07/2017

    Início da vigência

    30/06/2017

    Fim da vigência

    30/10/2022

    Valor inicial

    R$ 53.520,98

    Valor global

    R$ 17.600,00

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 4.400,00

    Valor acumulado

    R$ 278.641,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15834205000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158342

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 160518.50.10206.2018

    ID

    21355

    Identificador do contrato

    16051850102062018

    Número

    10206/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160518

    Nome reduzido da unidade

    B AV T

    Nome da unidade

    BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

    Código da unidade de origem

    160518

    Nome da unidade de origem

    BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    PE 1/2017

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    02/04/2018

    Data da publicação

    22/05/2018

    Início da vigência

    02/04/2018

    Fim da vigência

    02/04/2022

    Valor inicial

    R$ 53.520,98

    Valor global

    R$ 53.520,98

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 53.520,98

    Valor acumulado

    R$ 107.041,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15834205000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158342

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 152290.50.00003.2017

    ID

    21705

    Identificador do contrato

    15229050000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    152290

    Nome reduzido da unidade

    IFC S.FRANCISCO SUL

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS S. FRANCISCO DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23476.000031/2017-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    25/04/2017

    Data da publicação

    10/05/2017

    Início da vigência

    25/04/2017

    Fim da vigência

    24/04/2021

    Valor inicial

    R$ 2.277,71

    Valor global

    R$ 2.277,71

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 4.556,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 154706.50.00006.2017

    ID

    21706

    Identificador do contrato

    15470650000062017

    Número

    00006/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    154706

    Nome reduzido da unidade

    IFC/BRUSQUE

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23514.000102/2017-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/05/2017

    Data da publicação

    16/05/2017

    Início da vigência

    02/05/2017

    Fim da vigência

    31/01/2022

    Valor inicial

    R$ 12.886,39

    Valor global

    R$ 12.886,39

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.886,39

    Valor acumulado

    R$ 25.772,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

    Informação complementar

    O VALOR ANUAL DO CONTRATO ERA DE R$7.473,20(SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME, TABELA ABAIXO, PASSANDO A VIGORAR NOS PRÓXIMOS 5(CINCO MESES) COM O VALOR DE R$ 3.113,80(TRÊS MIL, CENTO E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), VALOR ESTE, PROPORCIONAL AO VALOR ANUAL REPACTUADO NO 6º TERMO ADITIVO ASSINADO ENTRE AS PARTES,

  • Contrato 152662.50.00005.2017

    ID

    21707

    Identificador do contrato

    15266250000052017

    Número

    00005/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    152662

    Nome reduzido da unidade

    IFC/FRAIBURGO

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

    Código da unidade de origem

    152662

    Nome da unidade de origem

    IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23352.000300/2017-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FICO COMUTADO - STFC PARA ATENDIMENTO AO IFC - CAMPUS FRAIBURGO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    01/06/2017

    Data da publicação

    02/06/2017

    Início da vigência

    01/06/2017

    Fim da vigência

    31/05/2022

    Valor inicial

    R$ 5.102,98

    Valor global

    R$ 5.102,98

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 425,25

    Valor acumulado

    R$ 25.514,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 152663.50.00008.2017

    ID

    21709

    Identificador do contrato

    15266350000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    152663

    Nome reduzido da unidade

    IFC/LUZERNA

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23475.000635/2017-82

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC PARA O IFC - CAMPUS LUZERNA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    26/06/2017

    Data da publicação

    11/07/2017

    Início da vigência

    26/06/2017

    Fim da vigência

    25/06/2022

    Valor inicial

    R$ 8.498,99

    Valor global

    R$ 8.498,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.498,99

    Valor acumulado

    R$ 8.498,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

    Informação complementar

    ASSINADO ELETRONICAMENTE.

  • Contrato 158125.50.00114.2017

    ID

    21710

    Identificador do contrato

    15812550001142017

    Número

    00114/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    158125

    Nome reduzido da unidade

    IF CATARINENSE

    Nome da unidade

    INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23448.006206/2017-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    03/10/2017

    Data da publicação

    23/10/2017

    Início da vigência

    01/12/2017

    Fim da vigência

    30/11/2021

    Valor inicial

    R$ 8.498,99

    Valor global

    R$ 8.498,99

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 708,25

    Valor acumulado

    R$ 33.996,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 152254.50.00007.2017

    ID

    21711

    Identificador do contrato

    15225450000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26422

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE

    Código da UASG

    152254

    Nome reduzido da unidade

    IFC/BLUMENAU

    Nome da unidade

    IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23476.000714/2017-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL - PARA ATENDIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    06/10/2017

    Data da publicação

    03/11/2017

    Início da vigência

    06/10/2017

    Fim da vigência

    05/10/2022

    Valor inicial

    R$ 8.498,99

    Valor global

    R$ 8.824,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 735,41

    Valor acumulado

    R$ 43.092,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15229005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    152290

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158148.50.00011.2017

    ID

    21788

    Identificador do contrato

    15814850000112017

    Número

    00011/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26421

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

    Código da UASG

    158148

    Nome reduzido da unidade

    IF DE RONDONIA

    Nome da unidade

    INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23243.010423/2017-37

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES: LOCAL, PROVENIENTES DE TRONCOS DIGITAIS E BIDIRECIONAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTERREGIONAL) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    12/09/2017

    Data da publicação

    19/09/2017

    Início da vigência

    12/09/2017

    Fim da vigência

    12/09/2022

    Valor inicial

    R$ 375.880,40

    Valor global

    R$ 373.204,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 31.100,37

    Valor acumulado

    R$ 1.943.197,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851505000402016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158515

    Número da licitação

    00040/2016

  • Contrato 153063.50.00034.2017

    ID

    21789

    Identificador do contrato

    15306350000342017

    Número

    00034/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26239

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

    Código da UASG

    153063

    Nome reduzido da unidade

    UFPA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    018491/2017

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES A SEGUIR: LOCAL, PROVENIENTES DE TRONCOS DIGITAIS E BIDIRECIONAIS, LONGADISTÂNCIA (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, ATRAVÉS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS (PABX) DO CAMPUS UNIVERSITÁRIODO GUAMÁ E DE OUTRAS UNIDADES DA UFPA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, COM OS RESPECTIVOS ACESSOS DDR.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, DEC. 3.555/00, LEI 10.520/

    Data da assinatura

    11/09/2017

    Data da publicação

    06/10/2017

    Início da vigência

    11/09/2017

    Fim da vigência

    13/09/2022

    Valor inicial

    R$ 312.264,62

    Valor global

    R$ 382.511,92

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 382.511,92

    Valor acumulado

    R$ 1.631.570,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851505000402016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158515

    Número da licitação

    00040/2016

  • Contrato 158135.50.00026.2017

    ID

    21790

    Identificador do contrato

    15813550000262017

    Número

    00026/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26416

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da UASG

    158135

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PARA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código da unidade de origem

    158135

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23051.014223/2017-19

    Objeto

    PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA A REITORIA E CAMPUS TUTELADOS

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

    Data da assinatura

    17/11/2017

    Data da publicação

    07/12/2017

    Início da vigência

    17/11/2017

    Fim da vigência

    19/11/2023

    Valor inicial

    R$ 124.214,48

    Valor global

    R$ 190.213,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 190.213,12

    Valor acumulado

    R$ 1.059.714,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851505000402016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158515

    Número da licitação

    00040/2016

  • Contrato 158520.50.01520.2017

    ID

    21861

    Identificador do contrato

    15852050015202017

    Número

    01520/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158520

    Nome reduzido da unidade

    IFSP CATANDUVA

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS CATANDUVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23432.000197/2017-59

    Objeto

    CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL, PARA O CAMPUS CATANDUVA DOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA - SP.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    07/06/2017

    Data da publicação

    12/06/2017

    Início da vigência

    19/06/2017

    Fim da vigência

    18/06/2021

    Valor inicial

    R$ 8.940,00

    Valor global

    R$ 8.940,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 8.940,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15852005015202017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158520

    Número da licitação

    01520/2017

  • Contrato 194019.50.00087.2017

    ID

    21930

    Identificador do contrato

    19401950000872017

    Número

    00087/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194019

    Nome reduzido da unidade

    G.VALADARES/MG

    Nome da unidade

    COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08759.000071/2017-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER A CTL DE ARACRUZ/ES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    26/09/2017

    Data da publicação

    18/10/2017

    Início da vigência

    26/09/2017

    Fim da vigência

    26/09/2021

    Valor inicial

    R$ 5.424,00

    Valor global

    R$ 5.424,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 452,00

    Valor acumulado

    R$ 10.848,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19401905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194019

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 194019.50.00085.2017

    ID

    21931

    Identificador do contrato

    19401950000852017

    Número

    00085/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194019

    Nome reduzido da unidade

    G.VALADARES/MG

    Nome da unidade

    COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08759.000069/2017-39

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), DA EMPRESA CALRO S/A, PARA ATENDER A CTL DE TEÓFILO OTONI/MG.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    26/09/2017

    Data da publicação

    18/10/2017

    Início da vigência

    26/09/2017

    Fim da vigência

    26/09/2021

    Valor inicial

    R$ 5.424,00

    Valor global

    R$ 5.424,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 10.848,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19401905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194019

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 194019.50.00089.2017

    ID

    21932

    Identificador do contrato

    19401950000892017

    Número

    00089/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194019

    Nome reduzido da unidade

    G.VALADARES/MG

    Nome da unidade

    COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08759.000073/2017-05

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), DA EMPRESA CLARO S/A, PARA ATENDER A CTL DE SANTA HELENA DE MINAS/MG.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    26/09/2017

    Data da publicação

    18/10/2017

    Início da vigência

    26/09/2017

    Fim da vigência

    26/09/2021

    Valor inicial

    R$ 5.424,00

    Valor global

    R$ 5.424,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 452,00

    Valor acumulado

    R$ 10.848,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19401905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194019

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 194019.50.00090.2017

    ID

    21933

    Identificador do contrato

    19401950000902017

    Número

    00090/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194019

    Nome reduzido da unidade

    G.VALADARES/MG

    Nome da unidade

    COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08759.000074/2017-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), DA EMPRESA CLARO S/A, PARA ATENDER A CTL DE RESPLENDOR/MG.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    26/09/2017

    Data da publicação

    18/10/2017

    Início da vigência

    26/09/2017

    Fim da vigência

    26/09/2021

    Valor inicial

    R$ 5.424,00

    Valor global

    R$ 5.424,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 452,00

    Valor acumulado

    R$ 10.848,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19401905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194019

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 194019.50.00116.2017

    ID

    21934

    Identificador do contrato

    19401950001162017

    Número

    00116/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194019

    Nome reduzido da unidade

    G.VALADARES/MG

    Nome da unidade

    COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08759.000134/2017-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - CRMES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    24/10/2017

    Data da publicação

    09/01/2018

    Início da vigência

    24/10/2017

    Fim da vigência

    24/10/2021

    Valor inicial

    R$ 35.790,03

    Valor global

    R$ 33.312,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 35.790,03

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19401905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194019

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 158528.50.02528.2017

    ID

    22033

    Identificador do contrato

    15852850025282017

    Número

    02528/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158528

    Nome reduzido da unidade

    IFSP PIRACICABA

    Nome da unidade

    9FSP - CAMPUS PIRACICABA

    Código da unidade de origem

    158528

    Nome da unidade de origem

    9FSP - CAMPUS PIRACICABA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23435.001173/2016-14

    Objeto

    CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONDA DISTANCIA NACIONAL INTRA REGIONAL E INTER REGIONAL

    Fundamento legal

    LEI 8666/90 E ALTERACOES

    Data da assinatura

    01/07/2017

    Data da publicação

    04/07/2017

    Início da vigência

    01/07/2017

    Fim da vigência

    30/06/2022

    Valor inicial

    R$ 12.780,00

    Valor global

    R$ 9.585,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 798,75

    Valor acumulado

    R$ 51.120,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15852805035282017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158528

    Número da licitação

    03528/2017

  • Contrato 200386.50.00003.2017

    ID

    22110

    Identificador do contrato

    20038650000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200386

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08360.002511/2017-33

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ESERVIÇO DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10520/02

    Data da assinatura

    03/07/2017

    Data da publicação

    19/07/2017

    Início da vigência

    03/07/2017

    Fim da vigência

    02/07/2021

    Valor inicial

    R$ 45.364,80

    Valor global

    R$ 56.706,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.725,50

    Valor acumulado

    R$ 113.412,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20038605000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200386

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 194067.50.00051.2017

    ID

    22194

    Identificador do contrato

    19406750000512017

    Número

    00051/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194067

    Nome reduzido da unidade

    CR NOROESTE MT

    Nome da unidade

    COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08789.000014/2016-91

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA A CR NOROESTE DO MATO GROSSO, EM REGIMEDE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    28/04/2017

    Data da publicação

    17/07/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2021

    Valor inicial

    R$ 11.196,24

    Valor global

    R$ 11.196,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 11.196,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19406705000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194067

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158516.50.00006.2017

    ID

    22220

    Identificador do contrato

    15851650000062017

    Número

    00006/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO DIXO COMUTADO STFC PARA O CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART., 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    24/02/2017

    Data da publicação

    06/03/2017

    Início da vigência

    22/05/2017

    Fim da vigência

    22/12/2021

    Valor inicial

    R$ 9.667,68

    Valor global

    R$ 9.667,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.667,68

    Valor acumulado

    R$ 9.667,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00007.2017

    ID

    22221

    Identificador do contrato

    15851650000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC PARA O CÂMPUS JOINVILLE DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART., 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    24/02/2017

    Data da publicação

    06/03/2017

    Início da vigência

    22/05/2017

    Fim da vigência

    22/05/2021

    Valor inicial

    R$ 15.002,52

    Valor global

    R$ 15.002,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 15.002,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00008.2017

    ID

    22222

    Identificador do contrato

    15851650000082017

    Número

    00008/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART., 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    22/05/2017

    Fim da vigência

    22/05/2021

    Valor inicial

    R$ 16.034,28

    Valor global

    R$ 16.034,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 16.034,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00009.2017

    ID

    22223

    Identificador do contrato

    15851650000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS XANXERÊ DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART., 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    24/05/2017

    Fim da vigência

    24/05/2021

    Valor inicial

    R$ 9.667,68

    Valor global

    R$ 9.667,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 9.667,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00010.2017

    ID

    22224

    Identificador do contrato

    15851650000102017

    Número

    00010/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A REITORIA DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2021

    Valor inicial

    R$ 25.592,28

    Valor global

    R$ 25.592,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 25.592,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00011.2017

    ID

    22225

    Identificador do contrato

    15851650000112017

    Número

    00011/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS ARARANGUÁ.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2021

    Valor inicial

    R$ 16.034,28

    Valor global

    R$ 16.034,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 16.034,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00012.2017

    ID

    22226

    Identificador do contrato

    15851650000122017

    Número

    00012/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS CHAPECÓ DO IFSC

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2021

    Valor inicial

    R$ 11.948,64

    Valor global

    R$ 11.948,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 11.948,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00013.2017

    ID

    22227

    Identificador do contrato

    15851650000132017

    Número

    00013/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2021

    Valor inicial

    R$ 12.979,80

    Valor global

    R$ 12.979,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 12.979,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00014.2017

    ID

    22228

    Identificador do contrato

    15851650000142017

    Número

    00014/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEÇEFONIA FIXA PARA O CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    24/05/2017

    Fim da vigência

    24/05/2021

    Valor inicial

    R$ 11.948,64

    Valor global

    R$ 11.958,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 11.948,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00015.2017

    ID

    22229

    Identificador do contrato

    15851650000152017

    Número

    00015/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS GASPAR DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    22/05/2017

    Fim da vigência

    20/08/2021

    Valor inicial

    R$ 9.667,68

    Valor global

    R$ 9.667,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.667,68

    Valor acumulado

    R$ 9.667,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

    Informação complementar

    O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO 015/2017, FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, OU SEJA, DE 22/05/2021 A 20/08/2021

  • Contrato 158516.50.00016.2017

    ID

    22230

    Identificador do contrato

    15851650000162017

    Número

    00016/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PALHOÇA DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    24/05/2017

    Fim da vigência

    24/05/2021

    Valor inicial

    R$ 9.925,44

    Valor global

    R$ 9.925,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 9.925,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 158516.50.00017.2017

    ID

    22231

    Identificador do contrato

    15851650000172017

    Número

    00017/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS CRICIÚMA DO IFSC.

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    22/05/2017

    Fim da vigência

    22/05/2022

    Valor inicial

    R$ 9.925,44

    Valor global

    R$ 9.925,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.925,44

    Valor acumulado

    R$ 9.925,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

    Informação complementar

    FICA PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA DE 22/05/2021 A 22/05/2022

  • Contrato 158516.50.00019.2017

    ID

    22232

    Identificador do contrato

    15851650000192017

    Número

    00019/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23292.023997/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL DO IFSC

    Fundamento legal

    ART. 62 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    02/03/2017

    Data da publicação

    07/03/2017

    Início da vigência

    19/05/2017

    Fim da vigência

    19/05/2021

    Valor inicial

    R$ 11.948,64

    Valor global

    R$ 8.835,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 11.948,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605001472016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    00147/2016

  • Contrato 200342.50.00009.2017

    ID

    22309

    Identificador do contrato

    20034250000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200342

    Nome reduzido da unidade

    DTI/PF

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO

    Código da unidade de origem

    200342

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08206.300286/2016-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NO FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS DEDICADOS (LINKS E1) E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA E RAMAL (DDR)QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    31/05/2017

    Data da publicação

    07/06/2017

    Início da vigência

    01/06/2017

    Fim da vigência

    01/06/2022

    Valor inicial

    R$ 376.995,24

    Valor global

    R$ 376.485,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 376.485,60

    Valor acumulado

    R$ 752.971,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20034205000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200342

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 200354.50.00003.2017

    ID

    22363

    Identificador do contrato

    20035450000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200354

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08335.302432/2016-58

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA SR/PF/MS-CAMPO GRANDE/MS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

    Data da assinatura

    17/02/2017

    Data da publicação

    24/03/2017

    Início da vigência

    02/05/2017

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 193.263,12

    Valor global

    R$ 197.492,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 193.263,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20035405000232016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200354

    Número da licitação

    00023/2016

  • Contrato 158332.50.00004.2017

    ID

    22458

    Identificador do contrato

    15833250000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158332

    Nome reduzido da unidade

    IFSP CUBATAO

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS CUBATAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23307.001121/2017-86

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA(LND),INTRA-ESTADUAL E INTER-ESTADUAL, PARA O CAMPUS CUBATÃO DO IFSP.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES VIGENTES

    Data da assinatura

    01/08/2017

    Data da publicação

    08/09/2017

    Início da vigência

    14/08/2017

    Fim da vigência

    13/08/2022

    Valor inicial

    R$ 7.448,40

    Valor global

    R$ 7.110,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.110,00

    Valor acumulado

    R$ 7.110,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15833205053322017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158332

    Número da licitação

    05332/2017

  • Contrato 158712.50.05712.2017

    ID

    22459

    Identificador do contrato

    15871250057122017

    Número

    05712/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158712

    Nome reduzido da unidade

    IFSP CAPIVARI

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS CAPIVARI

    Código da unidade de origem

    158712

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS CAPIVARI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23430.000065/2017-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL PARA O CÂMPUS CAPIVARI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI/SP COM DISPONIBILIZAÇÃODE TRONCO DIGITAL E1, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DOPREGÃO 13.712/2017 E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E ALTERAÇÕES VIGENTES

    Data da assinatura

    17/07/2017

    Data da publicação

    07/08/2017

    Início da vigência

    17/07/2017

    Fim da vigência

    16/07/2022

    Valor inicial

    R$ 12.950,40

    Valor global

    R$ 11.495,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 957,96

    Valor acumulado

    R$ 54.806,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15871205137122017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158712

    Número da licitação

    13712/2017

  • Contrato 194027.50.00015.2017

    ID

    22608

    Identificador do contrato

    19402750000152017

    Número

    00015/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30202

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

    Código da UASG

    194027

    Nome reduzido da unidade

    PASSO FUNDO/RS

    Nome da unidade

    COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS

    Código da unidade de origem

    194027

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08773.000068/2016-25

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADESDE TELECOMUNICAÇÕES DA CR PASSO FUNDO E SUAS JURISDICIONADAS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

    Data da assinatura

    22/02/2017

    Data da publicação

    13/04/2017

    Início da vigência

    01/03/2017

    Fim da vigência

    01/03/2022

    Valor inicial

    R$ 68.500,00

    Valor global

    R$ 68.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 68.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19402705000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    194027

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 200350.50.00007.2017

    ID

    22907

    Identificador do contrato

    20035050000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200350

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MG

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG

    Código da unidade de origem

    200350

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08350.005318/2017-75

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO STFC DIGITAL LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 LEI 10520/02 DECRETO 2271/97

    Data da assinatura

    28/08/2017

    Data da publicação

    04/09/2017

    Início da vigência

    01/09/2017

    Fim da vigência

    24/07/2023

    Valor inicial

    R$ 89.685,80

    Valor global

    R$ 11.716,96

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 2.929,24

    Valor acumulado

    R$ 117.560,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20035005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200350

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 120016.50.00021.2017

    ID

    23255

    Identificador do contrato

    12001650000212017

    Número

    00021/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.006733/2017-50

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    23/10/2017

    Data da publicação

    25/10/2017

    Início da vigência

    23/10/2017

    Fim da vigência

    22/10/2022

    Valor inicial

    R$ 45.862,53

    Valor global

    R$ 45.640,77

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.803,40

    Valor acumulado

    R$ 180.160,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001082017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00108/2017

  • Contrato 120016.50.00018.2017

    ID

    23325

    Identificador do contrato

    12001650000182017

    Número

    00018/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.003673/2017-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/07/2017

    Data da publicação

    09/08/2017

    Início da vigência

    30/07/2017

    Fim da vigência

    30/07/2022

    Valor inicial

    R$ 133.222,00

    Valor global

    R$ 122.213,72

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.184,48

    Valor acumulado

    R$ 585.100,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000432017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00043/2017

  • Contrato 250027.50.00002.2017

    ID

    23338

    Identificador do contrato

    25002750000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250027

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/PB

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25018.007748/2016-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEMS/PB.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02 E IN Nº 02/2008

    Data da assinatura

    01/03/2017

    Data da publicação

    18/04/2017

    Início da vigência

    01/03/2017

    Fim da vigência

    28/01/2022

    Valor inicial

    R$ 47.280,12

    Valor global

    R$ 34.099,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.099,20

    Valor acumulado

    R$ 68.198,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25002705000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250027

    Número da licitação

    00001/2017

    Informação complementar

    A VIGÊNCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO ESTÁ COMPREENDIDA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022

  • Contrato 255009.50.00004.2017

    ID

    23353

    Identificador do contrato

    25500950000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255009

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST.GO

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - GO

    Código da unidade de origem

    255009

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - GO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25160.000108/2017-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN( INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL), COMÔNUS À FUNASA, NO PERÍODO DE 05/05/2017 A 04/05/2018, NO VALOR DE R$ 14.528,16(QUATORZE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PROCESSO Nº25160.000.108/2017-47.

    Fundamento legal

    LEI 10520, DECRETO 5.450 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/9

    Data da assinatura

    05/05/2017

    Data da publicação

    11/05/2017

    Início da vigência

    05/05/2017

    Fim da vigência

    05/06/2022

    Valor inicial

    R$ 14.528,16

    Valor global

    R$ 14.528,16

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.210,68

    Valor acumulado

    R$ 59.323,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25500905000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255009

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 413001.50.00039.2017

    ID

    23373

    Identificador do contrato

    41300150000392017

    Número

    00039/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41231

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

    Código da UASG

    413001

    Nome reduzido da unidade

    ANATEL

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

    Código da unidade de origem

    413001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    53500.021627/2016-03

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC): GRUPOS 1, 19,21, 25, 26, 27 E 28

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 5.450/05; DECRETO Nº 2.271/9

    Data da assinatura

    12/05/2017

    Data da publicação

    22/05/2017

    Início da vigência

    18/05/2017

    Fim da vigência

    16/07/2022

    Valor inicial

    R$ 93.658,68

    Valor global

    R$ 17.754,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.754,56

    Valor acumulado

    R$ 200.186,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    41300105000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    413001

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 255004.50.00003.2017

    ID

    23416

    Identificador do contrato

    25500450000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255004

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST.AM

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25120.000412/2017-80

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, NAS MODALIDADES LOCAL E LDN, COM ENTRONCAMENTO DIGITAL E1, NÃO RESIDENCIAL, FIBRA ÓTICA E DDR -DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA NO AMAZONAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    28/04/2017

    Data da publicação

    04/05/2017

    Início da vigência

    28/04/2017

    Fim da vigência

    28/04/2022

    Valor inicial

    R$ 43.131,57

    Valor global

    R$ 42.672,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 42.672,96

    Valor acumulado

    R$ 172.067,67

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25500405000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255004

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 120630.50.00023.2017

    ID

    23461

    Identificador do contrato

    12063050000232017

    Número

    00023/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120630

    Nome reduzido da unidade

    GAP-MN

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código da unidade de origem

    120630

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67298.007544/2017-31

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PÓS PAGO, COM ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDN E SERVIÇO DE PACOTE DE DADOS (SMS) COM FORNECIMENTO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL EM REGIME DE COMODATO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93; LEI 10.520/02; DECRETO 7.892/13.

    Data da assinatura

    09/10/2017

    Data da publicação

    13/11/2017

    Início da vigência

    09/10/2017

    Fim da vigência

    08/10/2018

    Valor inicial

    R$ 307.198,00

    Valor global

    R$ 307.198,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 307.198,00

    Valor acumulado

    R$ 658.767,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063005000422017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120630

    Número da licitação

    00042/2017

  • Contrato 255026.50.00009.2017

    ID

    23485

    Identificador do contrato

    25502650000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255026

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST-SE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE

    Código da unidade de origem

    255026

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25280.001807/2017-48

    Objeto

    SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC ESUAS DERIVAÇÕES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    19/10/2017

    Data da publicação

    25/10/2017

    Início da vigência

    25/10/2017

    Fim da vigência

    24/01/2023

    Valor inicial

    R$ 18.521,24

    Valor global

    R$ 18.521,24

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.543,44

    Valor acumulado

    R$ 40.902,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25502605000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255026

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 250025.50.00004.2017

    ID

    23729

    Identificador do contrato

    25002550000042017

    Número

    00004/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250025

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/MG

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25003.007434/2016-71

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA O NEMS/MG.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    27/04/2017

    Data da publicação

    03/05/2017

    Início da vigência

    14/05/2017

    Fim da vigência

    14/05/2021

    Valor inicial

    R$ 52.470,80

    Valor global

    R$ 52.162,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 52.162,34

    Valor acumulado

    R$ 52.162,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25002505000142016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250025

    Número da licitação

    00014/2016

  • Contrato 254462.50.00036.2017

    ID

    23808

    Identificador do contrato

    25446250000362017

    Número

    00036/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254462

    Nome reduzido da unidade

    COGIC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI

    Código da unidade de origem

    254462

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25389.000142/2016-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM TEFONIA FIXA ATRAVES DE ENTRONCAMENTO DIGITAL PARA O CAMPI DA FIOCRUZ/RJ.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/83

    Data da assinatura

    30/08/2017

    Data da publicação

    07/02/2018

    Início da vigência

    02/10/2017

    Fim da vigência

    02/10/2023

    Valor inicial

    R$ 528.308,61

    Valor global

    R$ 528.308,61

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 528.308,61

    Valor acumulado

    R$ 30.269.339,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25446205000142017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254462

    Número da licitação

    00014/2017

  • Contrato 255010.50.00005.2017

    ID

    23810

    Identificador do contrato

    25501050000052017

    Número

    00005/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255010

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST.MA

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25170.001278/2017-20

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, NOSTIPOS FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 2.271/97, IN/SLTI/MPOG Nº 02

    Data da assinatura

    20/06/2017

    Data da publicação

    30/06/2017

    Início da vigência

    03/07/2017

    Fim da vigência

    02/07/2022

    Valor inicial

    R$ 46.220,78

    Valor global

    R$ 46.220,78

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 46.220,78

    Valor acumulado

    R$ 184.883,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25501005000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    255010

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 373070.50.02000.2017

    ID

    23907

    Identificador do contrato

    37307050020002017

    Número

    02000/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22201

    Nome do órgão

    INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

    Código da UASG

    373070

    Nome reduzido da unidade

    INCRA-FLORIAN./SC

    Nome da unidade

    SUPERINT.ESTADUAL DE S.CATARINA-INCRA/SR-10

    Código da unidade de origem

    373070

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.ESTADUAL DE S.CATARINA-INCRA/SR-10

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    54210.000515/2017-10

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL, PARA SR(10)/SC E UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM CHAPECÓ/SC.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    06/06/2017

    Data da publicação

    12/07/2017

    Início da vigência

    12/07/2017

    Fim da vigência

    12/07/2023

    Valor inicial

    R$ 5.574,52

    Valor global

    R$ 7.301,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 608,44

    Valor acumulado

    R$ 12.875,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37307005000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    373070

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 257049.50.00013.2017

    ID

    23931

    Identificador do contrato

    25704950000132017

    Número

    00013/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257049

    Nome reduzido da unidade

    DSEI/PORTO VELHO

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25061.000242/2017-66

    Objeto

    O PRESENTE OBJETO Á A CONTRATAÇÃO DE -SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL (LICAÇÃO DE FIXO PARA FIXO E LIGAÇÃO DE FIXO PARA MÓVEL) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAMUTADA DE -LONGA DISTÂNCIA (STFC - LDM)- REGIÕES I,II,III;PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NAS CASAIS DE PORTO VELHO/RO, ALTA FLORESTA/RO, JARU/RO, JI-PARANÁ/RO E HUMAITÁ E SEDE ADMINISTRATIVAEM PORTO VELHO/RO, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    09/10/2017

    Data da publicação

    13/10/2017

    Início da vigência

    09/10/2017

    Fim da vigência

    09/10/2022

    Valor inicial

    R$ 27.473,30

    Valor global

    R$ 20.616,12

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.718,01

    Valor acumulado

    R$ 103.080,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25704905000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    257049

    Número da licitação

    00005/2017

  • Contrato 193104.50.00002.2017

    ID

    24031

    Identificador do contrato

    19310450000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20701

    Nome do órgão

    INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

    Código da UASG

    193104

    Nome reduzido da unidade

    IBAMA/CE

    Nome da unidade

    IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02007.000055//17--31

    Objeto

    PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, NA MODALIDADELONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM LIGAÇÕES ORIGINADAS NA SUPES/CE E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/03/2017

    Data da publicação

    25/05/2017

    Início da vigência

    10/03/2017

    Fim da vigência

    10/03/2022

    Valor inicial

    R$ 37.832,02

    Valor global

    R$ 39.272,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.272,67

    Valor acumulado

    R$ 152.495,49

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19310405000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193104

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 120039.50.00061.2017

    ID

    24303

    Identificador do contrato

    12003950000612017

    Número

    00061/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120039

    Nome reduzido da unidade

    GAP RJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    120039

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67600.024620/2016-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) EMATENDIMENTO AO DECEA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02 E DECRETOS 5450/05 E 7892/13.

    Data da assinatura

    08/11/2017

    Data da publicação

    13/11/2017

    Início da vigência

    08/11/2017

    Fim da vigência

    08/11/2022

    Valor inicial

    R$ 129.116,00

    Valor global

    R$ 153.014,18

    Número de parcelas

    79574

    Valor da Parcela

    R$ 1,92

    Valor acumulado

    R$ 669.246,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12003905000162017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120039

    Número da licitação

    00016/2017

  • Contrato 160413.50.00003.2017

    ID

    24508

    Identificador do contrato

    16041350000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160413

    Nome reduzido da unidade

    B ADM GU SM

    Nome da unidade

    BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64291.000830/2017-48

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE_DADOS DE INTERNET MÓVEL/4G.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666, DE 21 JUN 93.

    Data da assinatura

    20/03/2017

    Data da publicação

    30/03/2017

    Início da vigência

    20/03/2017

    Fim da vigência

    19/03/2022

    Valor inicial

    R$ 15.826,80

    Valor global

    R$ 6.429,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 535,80

    Valor acumulado

    R$ 39.522,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16041305000782016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160413

    Número da licitação

    00078/2016

  • Contrato 160004.50.00010.2017

    ID

    24663

    Identificador do contrato

    16000450000102017

    Número

    00010/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160004

    Nome reduzido da unidade

    59 BI MTZ

    Nome da unidade

    59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código da unidade de origem

    160004

    Nome da unidade de origem

    59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64106.010004/2016-76

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIAMOVEL PESSOAL - SMP, INTERNET 4G/3G.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    16/05/2017

    Data da publicação

    27/06/2017

    Início da vigência

    16/05/2017

    Fim da vigência

    17/05/2022

    Valor inicial

    R$ 8.232,00

    Valor global

    R$ 8.232,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.232,00

    Valor acumulado

    R$ 8.232,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16000405000162016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160004

    Número da licitação

    00016/2016

  • Contrato 160093.50.00015.2017

    ID

    24880

    Identificador do contrato

    16009350000152017

    Número

    00015/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160093

    Nome reduzido da unidade

    38º BI

    Nome da unidade

    38º BATALHAO DE INFANTARIA

    Código da unidade de origem

    160093

    Nome da unidade de origem

    38º BATALHAO DE INFANTARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64064.004510/2017-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓ-VEL (SMP), COM INTERNET NA MODALIDADE LOCAL E NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61, DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    01/08/2017

    Data da publicação

    07/08/2017

    Início da vigência

    01/08/2017

    Fim da vigência

    31/07/2022

    Valor inicial

    R$ 55.961,88

    Valor global

    R$ 55.961,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 55.961,88

    Valor acumulado

    R$ 167.885,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16009305000122017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160093

    Número da licitação

    00012/2017

  • Contrato 160515.50.00003.2018

    ID

    24882

    Identificador do contrato

    16051550000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160515

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 2A BDA INF SL

    Nome da unidade

    COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código da unidade de origem

    160515

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64308.000011/2018-55

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - TELEFONIAMÓVEL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    31/07/2018

    Data da publicação

    25/09/2018

    Início da vigência

    31/07/2018

    Fim da vigência

    01/08/2023

    Valor inicial

    R$ 42.031,20

    Valor global

    R$ 16.073,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 16.073,00

    Valor acumulado

    R$ 234.907,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16009305000122017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160093

    Número da licitação

    00012/2017

  • Contrato 120064.50.00107.2018

    ID

    24998

    Identificador do contrato

    12006450001072018

    Número

    00107/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120064

    Nome reduzido da unidade

    EEAR

    Nome da unidade

    ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

    Código da unidade de origem

    120635

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67540.005564/2017-39

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    23/03/2018

    Data da publicação

    28/03/2018

    Início da vigência

    02/04/2018

    Fim da vigência

    02/04/2022

    Valor inicial

    R$ 113.997,36

    Valor global

    R$ 120.618,48

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.051,54

    Valor acumulado

    R$ 469.231,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063505000722017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120635

    Número da licitação

    00072/2017

  • Contrato 170106.50.00002.2018

    ID

    25019

    Identificador do contrato

    17010650000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170106

    Nome reduzido da unidade

    GRA/MS

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL

    Código da unidade de origem

    380940

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    46312.000479/2018-07

    Objeto

    EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    01/03/2018

    Data da publicação

    11/04/2018

    Início da vigência

    03/03/2018

    Fim da vigência

    03/03/2023

    Valor inicial

    R$ 73.500,00

    Valor global

    R$ 73.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 73.500,00

    Valor acumulado

    R$ 147.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16013205000272017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160132

    Número da licitação

    00027/2017

  • Contrato 160478.50.00002.2017

    ID

    25267

    Identificador do contrato

    16047850000022017

    Número

    00002/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160478

    Nome reduzido da unidade

    13º R C MEC

    Nome da unidade

    13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160478

    Nome da unidade de origem

    13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64682.000225/2017-73

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LILGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666, LEI 10.5290, DECRETO 7.792.

    Data da assinatura

    25/04/2017

    Data da publicação

    04/05/2017

    Início da vigência

    25/04/2017

    Fim da vigência

    25/04/2022

    Valor inicial

    R$ 10.296,00

    Valor global

    R$ 10.296,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.296,00

    Valor acumulado

    R$ 20.592,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16047805000012017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160478

    Número da licitação

    00001/2017

  • Contrato 160389.50.00005.2017

    ID

    25520

    Identificador do contrato

    16038950000052017

    Número

    00005/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160389

    Nome reduzido da unidade

    8 B. LOG.

    Nome da unidade

    8 BATALHAO LOGISTICO

    Código da unidade de origem

    160389

    Nome da unidade de origem

    8 BATALHAO LOGISTICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64129.002220/2017-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SV DE TELEFONIA FIXANA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666 DE 1993.

    Data da assinatura

    05/05/2017

    Data da publicação

    09/03/2018

    Início da vigência

    08/05/2017

    Fim da vigência

    07/05/2022

    Valor inicial

    R$ 14.562,00

    Valor global

    R$ 14.562,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.213,50

    Valor acumulado

    R$ 60.819,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16038905000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160389

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 160131.50.00002.2018

    ID

    25599

    Identificador do contrato

    16013150000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160131

    Nome reduzido da unidade

    17 R C MEC

    Nome da unidade

    17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160131

    Nome da unidade de origem

    17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80719.016959/2017-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL) PARA ATENDER O 17º R C MEC.

    Fundamento legal

    § ÚNICO, ART. 61 DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    13/04/2018

    Data da publicação

    26/04/2018

    Início da vigência

    15/04/2018

    Fim da vigência

    15/04/2023

    Valor inicial

    R$ 12.800,00

    Valor global

    R$ 12.800,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.066,67

    Valor acumulado

    R$ 51.199,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16026305000052017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160263

    Número da licitação

    00005/2017

    Informação complementar

    CONFORME PREVISTO NA "CLAÚSULA SEXTA" DO CONTRATO ORIGINAL, HAVERÁ REAJUSTE CONFORME O ÍNDICE DIVULGADO PELA ANATEL QUANDO DA SUA PUBLICAÇÃO

  • Contrato 160450.50.00001.2017

    ID

    25905

    Identificador do contrato

    16045050000012017

    Número

    00001/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160450

    Nome reduzido da unidade

    14 R C MEC

    Nome da unidade

    14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160450

    Nome da unidade de origem

    14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00002470201679

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI N° 8666/1993

    Data da assinatura

    30/01/2017

    Data da publicação

    23/02/2017

    Início da vigência

    01/02/2017

    Fim da vigência

    31/01/2022

    Valor inicial

    R$ 15.168,00

    Valor global

    R$ 15.168,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.168,00

    Valor acumulado

    R$ 46.335,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16045005000152016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160450

    Número da licitação

    00015/2016

  • Contrato 114603.50.00007.2018

    ID

    25937

    Identificador do contrato

    11460350000072018

    Número

    00007/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114603

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/AC

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE

    Código da unidade de origem

    114603

    Nome da unidade de origem

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    03612.000194/2016-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO STFC, LIGAÇÕES LOCAIS, PARA UE/AC, CONFORME PROCESSO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    13/04/2018

    Data da publicação

    07/05/2018

    Início da vigência

    13/04/2018

    Fim da vigência

    12/11/2023

    Valor inicial

    R$ 22.798,04

    Valor global

    R$ 24.140,79

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.011,73

    Valor acumulado

    R$ 72.411,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11460305000052018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114603

    Número da licitação

    00005/2018

  • Contrato 160531.50.00002.2018

    ID

    26032

    Identificador do contrato

    16053150000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160531

    Nome reduzido da unidade

    EASA

    Nome da unidade

    ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS

    Código da unidade de origem

    160531

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    64496.000699/2017-12

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    16/05/2018

    Data da publicação

    25/05/2018

    Início da vigência

    16/05/2018

    Fim da vigência

    16/05/2024

    Valor inicial

    R$ 66.880,00

    Valor global

    R$ 69.482,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 69.482,50

    Valor acumulado

    R$ 1.734.460,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16053105000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160531

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 114612.50.00006.2018

    ID

    26056

    Identificador do contrato

    11461250000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114612

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/UE/RN

    Nome da unidade

    UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23817.000110/2018-55

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC FIRMADO ENTRE O IBGE/RN E A CLARO S/A

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/2002

    Data da assinatura

    05/10/2018

    Data da publicação

    16/11/2018

    Início da vigência

    10/10/2018

    Fim da vigência

    09/10/2020

    Valor inicial

    R$ 3.167,73

    Valor global

    R$ 3.167,64

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 263,97

    Valor acumulado

    R$ 6.335,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11461205000052018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    114612

    Número da licitação

    00005/2018

  • Contrato 090027.50.00019.2018

    ID

    26187

    Identificador do contrato

    09002750000192018

    Número

    00019/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    12000

    Nome do órgão

    JUSTICA FEDERAL

    Código da UASG

    90027

    Nome reduzido da unidade

    TRF 1A.REGIAO

    Nome da unidade

    SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    8014427-97.2017

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDIMENTODOS EDIFÍCIO DO CONTRATANTE.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    12/04/2018

    Data da publicação

    17/04/2018

    Início da vigência

    01/05/2018

    Fim da vigência

    01/05/2021

    Valor inicial

    R$ 119.545,68

    Valor global

    R$ 119.545,68

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 119.545,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    09002705000072018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    90027

    Número da licitação

    00007/2018

  • Contrato 114702.50.00001.2019

    ID

    26196

    Identificador do contrato

    11470250000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20202

    Nome do órgão

    FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

    Código da UASG

    114702

    Nome reduzido da unidade

    ENAP/MP

    Nome da unidade

    FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

    Código da unidade de origem

    114702

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04600.001487/2018-77

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕESDE NUVEM E A DISPONIBILICAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)EM NUVEM PÚBLICA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    11/03/2019

    Data da publicação

    14/03/2019

    Início da vigência

    11/03/2019

    Fim da vigência

    11/03/2024

    Valor inicial

    R$ 2.325.365,92

    Valor global

    R$ 3.673.657,17

    Número de parcelas

    2

    Valor da Parcela

    R$ 1.836.828,58

    Valor acumulado

    R$ 52.245.303,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 303001.50.00007.2019

    ID

    26197

    Identificador do contrato

    30300150000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30211

    Nome do órgão

    CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

    Código da UASG

    303001

    Nome reduzido da unidade

    CADE/MJ

    Nome da unidade

    CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08700.004204/2018-71

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA E PLATAFORMA COMO SERVIÇO EM NUVEM PÚBLICA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    22/03/2019

    Data da publicação

    28/03/2019

    Início da vigência

    22/03/2019

    Fim da vigência

    22/03/2024

    Valor inicial

    R$ 366.638,00

    Valor global

    R$ 414.275,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 414.275,28

    Valor acumulado

    R$ 22.849.612,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 158146.50.00012.2019

    ID

    26198

    Identificador do contrato

    15814650000122019

    Número

    00012/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    158146

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PIAUI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    158146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23172.000502/2019-82

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DEC 2.271/97, DEC. 7.892/13,

    Data da assinatura

    31/05/2019

    Data da publicação

    17/06/2019

    Início da vigência

    31/05/2019

    Fim da vigência

    30/05/2024

    Valor inicial

    R$ 2.372.298,35

    Valor global

    R$ 2.372.298,35

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 79.076,61

    Valor acumulado

    R$ 4.744.596,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 323028.50.00041.2019

    ID

    26199

    Identificador do contrato

    32302850000412019

    Número

    00041/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32210

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

    Código da UASG

    323028

    Nome reduzido da unidade

    ANEEL

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

    Código da unidade de origem

    323028

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    48500.000019/2019-60

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLIAÇÕESDE VUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA.

    Fundamento legal

    LEIS 8666/93 E 10520/02, DECRETOS 2271/97, 7892/13, IN SL

    Data da assinatura

    12/11/2019

    Data da publicação

    18/11/2019

    Início da vigência

    12/11/2019

    Fim da vigência

    11/11/2024

    Valor inicial

    R$ 1.684.661,84

    Valor global

    R$ 2.203.387,89

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.203.387,89

    Valor acumulado

    R$ 87.203.764,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

    Informação complementar

    MONITOR: ALICE MACEDO FERREIRA

  • Contrato 158009.50.00037.2019

    ID

    26200

    Identificador do contrato

    15800950000372019

    Número

    00037/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código da unidade de origem

    158009

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23411.009595/2019-41

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DECRETO 7893/13

    Data da assinatura

    19/11/2019

    Data da publicação

    26/11/2019

    Início da vigência

    19/11/2019

    Fim da vigência

    19/11/2024

    Valor inicial

    R$ 2.214.946,49

    Valor global

    R$ 3.132.456,21

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.132.456,21

    Valor acumulado

    R$ 115.544.488,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 200109.50.00039.2019

    ID

    26201

    Identificador do contrato

    20010950000392019

    Número

    00039/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200109

    Nome reduzido da unidade

    DIAD - PRF

    Nome da unidade

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código da unidade de origem

    200109

    Nome da unidade de origem

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08650.011633/2018-38

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) EPLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520,

    Data da assinatura

    19/11/2019

    Data da publicação

    29/11/2019

    Início da vigência

    19/11/2019

    Fim da vigência

    18/05/2021

    Valor inicial

    R$ 271.470,98

    Valor global

    R$ 1.610.799,55

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 271.470,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 158121.50.00021.2019

    ID

    26202

    Identificador do contrato

    15812150000212019

    Número

    00021/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158121

    Nome reduzido da unidade

    IF DO NORTE DE MG

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da unidade de origem

    158121

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23414.002881/2018-74

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02.

    Data da assinatura

    02/12/2019

    Data da publicação

    12/12/2019

    Início da vigência

    02/12/2019

    Fim da vigência

    02/12/2024

    Valor inicial

    R$ 439.685,81

    Valor global

    R$ 501.284,41

    Número de parcelas

    105221

    Valor da Parcela

    R$ 4,76

    Valor acumulado

    R$ 426.826,87

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 393001.50.00043.2019

    ID

    26204

    Identificador do contrato

    39300150000432019

    Número

    00043/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39250

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da UASG

    393001

    Nome reduzido da unidade

    ANTT

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da unidade de origem

    393001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50500.426461/2019-64

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002 E DECRETO 7.892/2013.

    Data da assinatura

    19/12/2019

    Data da publicação

    20/12/2019

    Início da vigência

    19/12/2019

    Fim da vigência

    19/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.634.592,91

    Valor global

    R$ 1.555.352,20

    Número de parcelas

    18

    Valor da Parcela

    R$ 86.408,46

    Valor acumulado

    R$ 4.359.510,61

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 443033.50.00050.2019

    ID

    26205

    Identificador do contrato

    44303350000502019

    Número

    00050/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44207

    Nome do órgão

    INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE

    Código da UASG

    443033

    Nome reduzido da unidade

    CGFIN - SEDE

    Nome da unidade

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02070.021619/2016-25

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/93.

    Data da assinatura

    18/12/2019

    Data da publicação

    23/12/2019

    Início da vigência

    18/12/2019

    Fim da vigência

    18/06/2022

    Valor inicial

    R$ 1.093.185,11

    Valor global

    R$ 1.093.185,11

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.093.185,11

    Valor acumulado

    R$ 1.093.185,11

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 443033.50.00021.2019

    ID

    26206

    Identificador do contrato

    44303350000212019

    Número

    00021/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44207

    Nome do órgão

    INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE

    Código da UASG

    443033

    Nome reduzido da unidade

    CGFIN - SEDE

    Nome da unidade

    INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    02070.021619/2016-25

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM.

    Fundamento legal

    LEI N° 10.520/2002 E LEI N° 8.666/1993.

    Data da assinatura

    18/12/2019

    Data da publicação

    23/12/2019

    Início da vigência

    18/12/2019

    Fim da vigência

    18/06/2022

    Valor inicial

    R$ 1.093.185,11

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.093.185,11

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 156403.50.00049.2019

    ID

    26207

    Identificador do contrato

    15640350000492019

    Número

    00049/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26280

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

    Código da UASG

    156403

    Nome reduzido da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Nome da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Código da unidade de origem

    156403

    Nome da unidade de origem

    FUFSCAR - SIN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23112.110340/2019-02

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECOMPUTAÇÃO EM NUVEM

    Fundamento legal

    DECRETO 9.488/2018; LEI 8.666/1993 - ART 15.

    Data da assinatura

    18/12/2019

    Data da publicação

    23/12/2019

    Início da vigência

    18/12/2019

    Fim da vigência

    18/12/2024

    Valor inicial

    R$ 505.141,46

    Valor global

    R$ 631.425,83

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 631.425,83

    Valor acumulado

    R$ 1.123.066,89

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 185001.50.00014.2019

    ID

    26208

    Identificador do contrato

    18500150000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20604

    Nome do órgão

    INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO

    Código da UASG

    185001

    Nome reduzido da unidade

    EMBRATUR

    Nome da unidade

    INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EM EXTINCAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    72100.001851/2019-71

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TIPOLOGIAS DE APLICAÇÃO DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    23/12/2019

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    20/06/2022

    Valor inicial

    R$ 194.296,48

    Valor global

    R$ 194.296,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 194.296,48

    Valor acumulado

    R$ 194.296,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 512006.50.00052.2019

    ID

    26209

    Identificador do contrato

    51200650000522019

    Número

    00052/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    512006

    Nome reduzido da unidade

    CEOFC-INSS/FRGPS

    Nome da unidade

    COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS

    Código da unidade de origem

    512006

    Nome da unidade de origem

    COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    35000.002444/2019-82

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLPGIAS DE APLICAÇÃO DE NUVEM.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002, LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    24/12/2019

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    20/12/2024

    Valor inicial

    R$ 29.216.099,57

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 443020.50.00046.2019

    ID

    26210

    Identificador do contrato

    44302050000462019

    Número

    00046/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44206

    Nome do órgão

    INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ

    Código da UASG

    443020

    Nome reduzido da unidade

    JBRJ/ACF/DG

    Nome da unidade

    INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ

    Código da unidade de origem

    443020

    Nome da unidade de origem

    INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02011.000665/2019-38

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO EM TOPOLOGIAS E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (AAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO(PAAS) EM NUVEM PÚBLICA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    13/01/2020

    Início da vigência

    20/12/2019

    Fim da vigência

    20/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.609.415,39

    Valor global

    R$ 1.609.415,39

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 53.647,18

    Valor acumulado

    R$ 1.609.415,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 200109.50.00029.2020

    ID

    26211

    Identificador do contrato

    20010950000292020

    Número

    00029/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200109

    Nome reduzido da unidade

    DIAD - PRF

    Nome da unidade

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código da unidade de origem

    200109

    Nome da unidade de origem

    POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08650.004835/2020-48

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    DECRETO Nº 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997, DO DECRETO Nº 7.

    Data da assinatura

    09/04/2020

    Data da publicação

    13/04/2020

    Início da vigência

    09/04/2020

    Fim da vigência

    18/04/2022

    Valor inicial

    R$ 1.235.920,00

    Valor global

    R$ 915.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.235.920,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

  • Contrato 154358.50.00043.2019

    ID

    26212

    Identificador do contrato

    15435850000432019

    Número

    00043/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26258

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    154358

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CURITIBA

    Nome da unidade

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código da unidade de origem

    154358

    Nome da unidade de origem

    UTFPR - CAMPUS CURITIBA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23064.043108/2019-66

    Objeto

    SERVIÇOS EM NUVEM.

    Fundamento legal

    LEI 10520

    Data da assinatura

    28/11/2019

    Data da publicação

    31/08/2020

    Início da vigência

    28/11/2019

    Fim da vigência

    27/11/2024

    Valor inicial

    R$ 179.691,40

    Valor global

    R$ 215.062,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 215.062,90

    Valor acumulado

    R$ 7.111.637,87

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20100405000292018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201004

    Número da licitação

    00029/2018

    Informação complementar

    RETIFICAÇÃO VALOR INDIVIDUAL. VALOR TOTAL CORRETO

  • Contrato 113214.50.00026.2018

    ID

    26349

    Identificador do contrato

    11321450000262018

    Número

    00026/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    62201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da UASG

    113214

    Nome reduzido da unidade

    ANAC

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da unidade de origem

    113214

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00058.003252/2018-62

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DADOS PARA ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA A ANAC, NA SEDE EM BRASÍLIA E NA REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO (RJ).

    Fundamento legal

    LEI N 8666/93 E LEI N 10520/02

    Data da assinatura

    18/10/2018

    Data da publicação

    24/10/2018

    Início da vigência

    18/10/2018

    Fim da vigência

    18/01/2024

    Valor inicial

    R$ 975.470,00

    Valor global

    R$ 116.957,97

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 4.873,25

    Valor acumulado

    R$ 2.534.867,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11321405000142018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113214

    Número da licitação

    00014/2018

  • Contrato 170114.50.00007.2018

    ID

    26500

    Identificador do contrato

    17011450000072018

    Número

    00007/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170114

    Nome reduzido da unidade

    SRA/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    170114

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10768.100434/2018-28

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA NA MODALIDADE LDN E LDI PARA CHAMADASDE CENTRAL CPCT - PABX.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    20/06/2018

    Data da publicação

    29/06/2018

    Início da vigência

    20/06/2018

    Fim da vigência

    19/06/2024

    Valor inicial

    R$ 104.279,28

    Valor global

    R$ 144.558,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 144.558,48

    Valor acumulado

    R$ 5.787.361,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17011405000032018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170114

    Número da licitação

    00003/2018

  • Contrato 153258.50.00002.2018

    ID

    26732

    Identificador do contrato

    15325850000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26238

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    153258

    Nome reduzido da unidade

    DTI/UFMG

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23072.058011/2017-97

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    05/04/2018

    Data da publicação

    11/04/2018

    Início da vigência

    10/04/2018

    Fim da vigência

    10/04/2021

    Valor inicial

    R$ 1.213.356,71

    Valor global

    R$ 621.904,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.213.356,71

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15325805000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153258

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 154215.50.00025.2018

    ID

    26733

    Identificador do contrato

    15421550000252018

    Número

    00025/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26286

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

    Código da UASG

    154215

    Nome reduzido da unidade

    UNIFAP

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23125.005434/2018-22

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.

    Fundamento legal

    LEI N° 8666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.

    Data da assinatura

    20/12/2018

    Data da publicação

    08/01/2019

    Início da vigência

    20/12/2018

    Fim da vigência

    20/12/2020

    Valor inicial

    R$ 1.213.356,71

    Valor global

    R$ 1.213.356,71

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.213.356,71

    Valor acumulado

    R$ 1.213.356,71

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15325805000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153258

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 170166.50.00006.2018

    ID

    26765

    Identificador do contrato

    17016650000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170166

    Nome reduzido da unidade

    GRA/SC

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    170166

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10983.100001/2018-28

    Objeto

    PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA (STFC - OUTROS SERVICOS) PARA A PSFN -JOINVILLE/SC.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/2002

    Data da assinatura

    24/04/2018

    Data da publicação

    04/05/2018

    Início da vigência

    24/04/2018

    Fim da vigência

    23/04/2024

    Valor inicial

    R$ 14.940,48

    Valor global

    R$ 7.482,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 623,57

    Valor acumulado

    R$ 246.406,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17016605000052018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170166

    Número da licitação

    00005/2018

    Informação complementar

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 24/04/2023 A 23/04/2024, COM FUNDAMENTO NO §4º C/C O INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993. A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, DECORRENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGISTRADO SOB O PROCESSO SEI Nº 12600.100674/2022-47, AUTORIZA A RESCISÃO ANTECIPADA DO PRESENTE CONTRATO.

  • Contrato 170183.50.00001.2018

    ID

    26839

    Identificador do contrato

    17018350000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170183

    Nome reduzido da unidade

    DRF SANTA MARIA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM SANTA MARIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    11075.720078/2018-24

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO, NA MODALIDADE LOCAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS DE URUGUAIANA E O DESTINO SE ENCONTRA DENTRO DA ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA POR ESSA CIDADEE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE TELEFONIA LOCAL E SERVIÇOS DDR PARA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM URUGUAIANA- ALF/URA.

    Fundamento legal

    10.520/02 E I.N. 05/2017

    Data da assinatura

    18/04/2018

    Data da publicação

    03/05/2018

    Início da vigência

    04/05/2018

    Fim da vigência

    03/05/2023

    Valor inicial

    R$ 8.913,54

    Valor global

    R$ 11.167,60

    Número de parcelas

    20

    Valor da Parcela

    R$ 558,38

    Valor acumulado

    R$ 30.092,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17018605000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170186

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 173039.50.00005.2018

    ID

    26850

    Identificador do contrato

    17303950000052018

    Número

    00005/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25208

    Nome do órgão

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

    Código da UASG

    173039

    Nome reduzido da unidade

    SUSEP/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ

    Código da unidade de origem

    173039

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    15414.601853/2018-14

    Objeto

    SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA REGIONAL DA SUSEP EM SP

    Fundamento legal

    LEI Nº8.666/93

    Data da assinatura

    05/10/2018

    Data da publicação

    09/10/2018

    Início da vigência

    05/10/2018

    Fim da vigência

    14/04/2023

    Valor inicial

    R$ 2.573,86

    Valor global

    R$ 2.479,50

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 206,63

    Valor acumulado

    R$ 12.397,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17303906000032018

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    173039

    Número da licitação

    00003/2018

    Informação complementar

    ESTE REGISTRO OBJETIVA EXCLUSIVAMENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, NÃO SUBSTITUINDO O TERMO ADITIVO SEI Nº 1091814 CONSTANTE DO PROCESSO 15414.601853/2018-14.

  • Contrato 245209.50.00018.2018

    ID

    26951

    Identificador do contrato

    24520950000182018

    Número

    00018/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24209

    Nome do órgão

    CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A

    Código da UASG

    245209

    Nome reduzido da unidade

    CEITEC

    Nome da unidade

    CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01213.002320/2018-07

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM INTERNET, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI), COM ÁREA DE REGISTRO EM PORTO ALEGRE E TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM CESSÃO DE APARELHOS CELULARES.

    Fundamento legal

    LEI 13.303/2016.

    Data da assinatura

    11/05/2018

    Data da publicação

    14/05/2018

    Início da vigência

    26/06/2018

    Fim da vigência

    25/10/2021

    Valor inicial

    R$ 134.930,00

    Valor global

    R$ 134.930,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 134.930,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24520905000222018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    245209

    Número da licitação

    00022/2018

  • Contrato 803080.50.62479.2018

    ID

    27188

    Identificador do contrato

    80308050624792018

    Número

    62479/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25207

    Nome do órgão

    SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

    Código da UASG

    803080

    Nome reduzido da unidade

    SERPRO-SAO PAULO

    Nome da unidade

    SERPRO - REGIONAL SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02030.-2017A/RT.6-6#

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIAS FIM A FIM DO TIPO CLEAR CHANNEL E METROETHERNET.

    Fundamento legal

    ART. 66, DA LEI 13.303/2016 C/C ART. 2º, INC. III, E ART.

    Data da assinatura

    22/06/2018

    Data da publicação

    26/06/2018

    Início da vigência

    22/06/2018

    Fim da vigência

    21/06/2023

    Valor inicial

    R$ 766.443,36

    Valor global

    R$ 766.443,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 766.443,36

    Valor acumulado

    R$ 1.532.886,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    80308005020302017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    803080

    Número da licitação

    02030/2017

  • Contrato 153052.50.00132.2018

    ID

    27406

    Identificador do contrato

    15305250001322018

    Número

    00132/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26235

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da UASG

    153052

    Nome reduzido da unidade

    UFGO

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    153052

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23070.016234/2018-88

    Objeto

    PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL (STFC-LOCAL), SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA (STFC-DDD-DDI), SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E ACESSO À INTERNET PARA TODA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (GOIÂNIA E INTERIOR).

    Fundamento legal

    LEI N.º 8.666/93

    Data da assinatura

    31/12/2018

    Data da publicação

    23/01/2019

    Início da vigência

    31/12/2018

    Fim da vigência

    30/06/2024

    Valor inicial

    R$ 41.221,68

    Valor global

    R$ 57.407,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.783,95

    Valor acumulado

    R$ 638.242,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15305205001232018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153052

    Número da licitação

    00123/2018

  • Contrato 130091.50.00003.2018

    ID

    27421

    Identificador do contrato

    13009150000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130091

    Nome reduzido da unidade

    1.DISME/AM

    Nome da unidade

    DISTRITO DE METEOROLOGIA DE MANAUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    21162.000018/2017-85

    Objeto

    CONTRATO N.03/2018 É A CONTRATAÇÃO DESERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC)QUE SERAOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERENCIAS,ANEXO I,(LDI)COM CHAMADAS ORIGINADAS A PARTIR DE UM ÚNICO TELEFONE NO GABINETEDO 1.DISME EM MANAUS/AM,COM A EMPRESA CLARO S/AE CNPJ N.40.432.544/0001-47.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520 ESEUS DECRETOS 5.450 DE 31/05

    Data da assinatura

    20/06/2018

    Data da publicação

    27/07/2018

    Início da vigência

    20/06/2018

    Fim da vigência

    20/06/2021

    Valor inicial

    R$ 585,11

    Valor global

    R$ 1.000,00

    Número de parcelas

    11

    Valor da Parcela

    R$ 90,00

    Valor acumulado

    R$ 1.980,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13009105000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130091

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170088.50.00003.2018

    ID

    27654

    Identificador do contrato

    17008850000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170088

    Nome reduzido da unidade

    SRRF06

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    13609.720241/2018-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE STFC LOCAL FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SETE LAGOAS

    Fundamento legal

    LEI 10520/2002 E LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    06/08/2018

    Data da publicação

    22/02/2019

    Início da vigência

    06/08/2018

    Fim da vigência

    05/07/2023

    Valor inicial

    R$ 18.623,89

    Valor global

    R$ 21.406,29

    Número de parcelas

    20

    Valor da Parcela

    R$ 1.070,31

    Valor acumulado

    R$ 63.148,29

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17032805000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170328

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170088.50.00018.2018

    ID

    27699

    Identificador do contrato

    17008850000182018

    Número

    00018/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170088

    Nome reduzido da unidade

    SRRF06

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓ-VEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, A FIMDE ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIO-NAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 6A REGIÃOFISCAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, DEC.7.892/13 EDEC.8.250/14

    Data da assinatura

    10/09/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    01/10/2018

    Fim da vigência

    30/09/2022

    Valor inicial

    R$ 2.066,40

    Valor global

    R$ 2.066,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 2.066,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200114.50.00045.2018

    ID

    27701

    Identificador do contrato

    20011450000452018

    Número

    00045/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200114

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-BA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA

    Código da unidade de origem

    200114

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08655.053671/2018-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC(FIXO-FIXO E FIXO- MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL- FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    28/08/2018

    Data da publicação

    30/08/2018

    Início da vigência

    28/08/2018

    Fim da vigência

    28/02/2024

    Valor inicial

    R$ 9.117,12

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 9.117,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155015.50.00012.2018

    ID

    27702

    Identificador do contrato

    15501550000122018

    Número

    00012/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155015

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH MEJC-UFRN

    Nome da unidade

    MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO

    Código da unidade de origem

    155015

    Nome da unidade de origem

    MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23528.001362/2017-21

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUTADO-STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DESERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI Nº 10520/2002, DEC.Nº 7892/2013, DEC. Nº

    Data da assinatura

    10/08/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    10/08/2018

    Fim da vigência

    10/08/2023

    Valor inicial

    R$ 10.896,00

    Valor global

    R$ 6.454,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.454,80

    Valor acumulado

    R$ 219.105,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200360.50.00054.2018

    ID

    27703

    Identificador do contrato

    20036050000542018

    Número

    00054/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200360

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP

    Código da unidade de origem

    200360

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08500.033578/2018-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E DESEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 7.892/2013, DECRET

    Data da assinatura

    03/09/2018

    Data da publicação

    18/09/2018

    Início da vigência

    04/09/2018

    Fim da vigência

    04/09/2023

    Valor inicial

    R$ 1.040.843,29

    Valor global

    R$ 150.815,88

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 37.703,97

    Valor acumulado

    R$ 2.232.502,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200364.50.00018.2018

    ID

    27706

    Identificador do contrato

    20036450000182018

    Número

    00018/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200364

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR

    Código da unidade de origem

    200364

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08385.010250/2018-20

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP LOCAL, LDN, LDI E INTERNET MÓVEL BANDA LARGAP/SR/PF/PR E DESCENTRALIZADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    18/09/2018

    Data da publicação

    20/09/2018

    Início da vigência

    28/09/2018

    Fim da vigência

    27/09/2023

    Valor inicial

    R$ 108.318,36

    Valor global

    R$ 63.099,15

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.258,26

    Valor acumulado

    R$ 174.935,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170156.50.00009.2018

    ID

    27708

    Identificador do contrato

    17015650000092018

    Número

    00009/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170156

    Nome reduzido da unidade

    SRRF09

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10909.721608/2018-39

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    DECRETO 7892/2013 E LEI 8666/93

    Data da assinatura

    17/09/2018

    Data da publicação

    27/09/2018

    Início da vigência

    01/10/2018

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 39.927,60

    Valor global

    R$ 26.618,40

    Número de parcelas

    16

    Valor da Parcela

    R$ 1.663,65

    Valor acumulado

    R$ 84.846,15

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    TELEFONIA FIXA E MOVEL

  • Contrato 170156.50.00006.2018

    ID

    27709

    Identificador do contrato

    17015650000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170156

    Nome reduzido da unidade

    SRRF09

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10907.721373/2018-03

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02

    Data da assinatura

    12/09/2018

    Data da publicação

    01/10/2018

    Início da vigência

    01/10/2018

    Fim da vigência

    01/10/2022

    Valor inicial

    R$ 13.368,27

    Valor global

    R$ 13.368,27

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 557,01

    Valor acumulado

    R$ 26.736,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    TELEFONIA MOVEL

  • Contrato 200126.50.00015.2018

    ID

    27711

    Identificador do contrato

    20012650000152018

    Número

    00015/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200126

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-ES

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    200126

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    8667010814201868

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGADISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    28/09/2018

    Data da publicação

    01/10/2018

    Início da vigência

    28/09/2018

    Fim da vigência

    28/09/2024

    Valor inicial

    R$ 3.491,12

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 3.491,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    O CONTRATO Nº 15/2018 PASSA A TER SUA VIGÊNCIA PRORROGADA PARA O PERÍODO DE 29/09/2023 A 28/09/2024 OU ATÉ QUE ESTEJAM ENCERRADOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EM ANDAMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

  • Contrato 253003.50.00026.2018

    ID

    27712

    Identificador do contrato

    25300350000262018

    Número

    00026/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36213

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código da UASG

    253003

    Nome reduzido da unidade

    ANS

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    33910.002951/2018-47

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LND) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO SRP Nº 01/2018 DACENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02 E IN Nº 02/2008/SLTI/MP

    Data da assinatura

    21/09/2018

    Data da publicação

    01/10/2018

    Início da vigência

    22/09/2018

    Fim da vigência

    01/03/2022

    Valor inicial

    R$ 319.409,46

    Valor global

    R$ 319.409,46

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 12.184.194,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200233.50.00018.2018

    ID

    27713

    Identificador do contrato

    20023350000182018

    Número

    00018/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200233

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-AP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AP

    Código da unidade de origem

    200233

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08673.000950/2017-80

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL ELONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADODE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    02/10/2018

    Data da publicação

    03/10/2018

    Início da vigência

    15/10/2018

    Fim da vigência

    15/10/2023

    Valor inicial

    R$ 2.006,60

    Valor global

    R$ 1.094,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.094,28

    Valor acumulado

    R$ 2.006,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160389.50.00003.2018

    ID

    27715

    Identificador do contrato

    16038950000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160389

    Nome reduzido da unidade

    8 B. LOG.

    Nome da unidade

    8 BATALHAO LOGISTICO

    Código da unidade de origem

    160432

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64551.007479/2018-99

    Objeto

    CONTRATO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM PROL DO 16º GAC AP.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    24/07/2018

    Data da publicação

    05/10/2018

    Início da vigência

    30/09/2018

    Fim da vigência

    29/09/2023

    Valor inicial

    R$ 6.255,02

    Valor global

    R$ 3.127,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 260,63

    Valor acumulado

    R$ 12.510,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200112.50.00021.2018

    ID

    27716

    Identificador do contrato

    20011250000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200112

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-CE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA

    Código da unidade de origem

    200112

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08653.016208/2018-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D

    Data da assinatura

    05/10/2018

    Data da publicação

    09/10/2018

    Início da vigência

    09/10/2018

    Fim da vigência

    05/10/2024

    Valor inicial

    R$ 3.107,42

    Valor global

    R$ 1.553,71

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 129,48

    Valor acumulado

    R$ 3.107,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    CLARO ATÉ 05/10/2023

  • Contrato 158339.50.00003.2018

    ID

    27717

    Identificador do contrato

    15833950000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26436

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

    Código da UASG

    158339

    Nome reduzido da unidade

    IFSUL/SAPUCAIA

    Nome da unidade

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA

    Código da unidade de origem

    158339

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.

    Data da assinatura

    15/08/2018

    Data da publicação

    09/10/2018

    Início da vigência

    15/08/2018

    Fim da vigência

    02/09/2023

    Valor inicial

    R$ 6.519,20

    Valor global

    R$ 3.184,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 265,33

    Valor acumulado

    R$ 22.741,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160378.50.00015.2018

    ID

    27718

    Identificador do contrato

    16037850000152018

    Número

    00015/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160378

    Nome reduzido da unidade

    16º ESQD C MEC

    Nome da unidade

    16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160378

    Nome da unidade de origem

    16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.000000/0000-00

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.

    Fundamento legal

    CONFORME LEI 10540/2002 .

    Data da assinatura

    23/02/2019

    Data da publicação

    14/06/2019

    Início da vigência

    23/02/2019

    Fim da vigência

    17/02/2024

    Valor inicial

    R$ 11.451.507,74

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155012.50.00051.2018

    ID

    27720

    Identificador do contrato

    15501250000512018

    Número

    00051/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155012

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUCAM-UFES

    Nome da unidade

    HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

    Código da unidade de origem

    153047

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23068.331223/2017-20

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    26/09/2018

    Data da publicação

    11/10/2018

    Início da vigência

    26/09/2018

    Fim da vigência

    26/09/2023

    Valor inicial

    R$ 51.975,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 51.975,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200139.50.00012.2018

    ID

    27722

    Identificador do contrato

    20013950000122018

    Número

    00012/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200139

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-TO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS

    Código da unidade de origem

    200139

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08674.002238/2018-96

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E 10520/02

    Data da assinatura

    11/10/2018

    Data da publicação

    17/10/2018

    Início da vigência

    20/10/2018

    Fim da vigência

    20/10/2024

    Valor inicial

    R$ 7.196,88

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 7.196,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200130.50.00014.2018

    ID

    27723

    Identificador do contrato

    20013050000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200130

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-SE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE

    Código da unidade de origem

    200130

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08672.006142/2018-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES

    Data da assinatura

    16/10/2018

    Data da publicação

    18/10/2018

    Início da vigência

    11/12/2018

    Fim da vigência

    11/12/2023

    Valor inicial

    R$ 2.400,00

    Valor global

    R$ 1.346,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 112,17

    Valor acumulado

    R$ 664.957,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155013.50.00043.2018

    ID

    27724

    Identificador do contrato

    15501350000432018

    Número

    00043/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155013

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUOL-UFRN

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES

    Código da unidade de origem

    155013

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23526.001855/2016-08

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO), NAS MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇOES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI N°8.666/1993, LEI N°10.520/2002, DO DECRETO N°7.892/2

    Data da assinatura

    01/11/2018

    Data da publicação

    05/11/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    01/11/2023

    Valor inicial

    R$ 34.033,20

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 34.033,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170040.50.00023.2018

    ID

    27726

    Identificador do contrato

    17004050000232018

    Número

    00023/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170040

    Nome reduzido da unidade

    SRRF03

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10380.728477/2018-17

    Objeto

    TERMO DE CONTRATO 23/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, FIRMANDO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SRRF03, E A EMPRESA CLARO S/A.

    Fundamento legal

    LEI N. 8666/93

    Data da assinatura

    22/10/2018

    Data da publicação

    06/11/2018

    Início da vigência

    22/10/2018

    Fim da vigência

    21/10/2022

    Valor inicial

    R$ 42.072,96

    Valor global

    R$ 46.722,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 88.795,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160146.50.00012.2018

    ID

    27727

    Identificador do contrato

    16014650000122018

    Número

    00012/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160146

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 18 BDA I FRON

    Nome da unidade

    COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA

    Código da unidade de origem

    160146

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LND) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93

    Data da assinatura

    01/10/2018

    Data da publicação

    07/11/2018

    Início da vigência

    01/10/2018

    Fim da vigência

    01/10/2023

    Valor inicial

    R$ 14.720.473,94

    Valor global

    R$ 6.444,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.444,00

    Valor acumulado

    R$ 14.726.917,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160118.50.00042.2018

    ID

    27728

    Identificador do contrato

    16011850000422018

    Número

    00042/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160118

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 4ªRM

    Nome da unidade

    COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR

    Código da unidade de origem

    160118

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    01/11/2018

    Data da publicação

    09/11/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    01/11/2023

    Valor inicial

    R$ 49.911,19

    Valor global

    R$ 24.955,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.955,56

    Valor acumulado

    R$ 324.422,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158149.50.00072.2018

    ID

    27730

    Identificador do contrato

    15814950000722018

    Número

    00072/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26430

    Nome do órgão

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código da UASG

    158149

    Nome reduzido da unidade

    IF S.PERNAMBUCANO

    Nome da unidade

    INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23600.001380/2018-73

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MOVÉL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DUSTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DEFORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    24/10/2018

    Data da publicação

    09/11/2018

    Início da vigência

    24/10/2018

    Fim da vigência

    24/04/2021

    Valor inicial

    R$ 12.872,40

    Valor global

    R$ 12.872,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.872,40

    Valor acumulado

    R$ 25.744,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 373067.50.58000.2018

    ID

    27732

    Identificador do contrato

    37306750580002018

    Número

    58000/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22201

    Nome do órgão

    INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

    Código da UASG

    373067

    Nome reduzido da unidade

    INCRA-CURITIBA/PR

    Nome da unidade

    SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARANA-INCRA/SR-09

    Código da unidade de origem

    373067

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTEND.ESTADUAL DO PARANA-INCRA/SR-09

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    54000.150581/2018-96

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN).

    Fundamento legal

    LEIS N° 8666/93, 10520/02 E DECRETO N° 7892/13 E N° 2271

    Data da assinatura

    15/10/2018

    Data da publicação

    13/11/2018

    Início da vigência

    15/10/2018

    Fim da vigência

    15/10/2023

    Valor inicial

    R$ 4.871,20

    Valor global

    R$ 2.675,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 222,97

    Valor acumulado

    R$ 12.418,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170156.50.00011.2018

    ID

    27735

    Identificador do contrato

    17015650000112018

    Número

    00011/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170156

    Nome reduzido da unidade

    SRRF09

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    11516.723744/2018-40

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993, LEI 10.520/2002, DECR. 7.892/2013, IN SLT

    Data da assinatura

    20/11/2018

    Data da publicação

    23/11/2018

    Início da vigência

    20/11/2018

    Fim da vigência

    19/11/2020

    Valor inicial

    R$ 76.854,96

    Valor global

    R$ 76.854,96

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 3.202,29

    Valor acumulado

    R$ 153.709,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 250057.50.00030.2018

    ID

    27738

    Identificador do contrato

    25005750000302018

    Número

    00030/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250057

    Nome reduzido da unidade

    MS-INTO

    Nome da unidade

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código da unidade de origem

    250057

    Nome da unidade de origem

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25057.011900/2018-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    §1º DO ARTIGO 61, DA LEI Nº8666/1993.

    Data da assinatura

    25/10/2018

    Data da publicação

    26/11/2018

    Início da vigência

    09/11/2018

    Fim da vigência

    09/11/2024

    Valor inicial

    R$ 326.869,12

    Valor global

    R$ 122.575,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.214,66

    Valor acumulado

    R$ 895.485,35

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200233.50.00020.2018

    ID

    27739

    Identificador do contrato

    20023350000202018

    Número

    00020/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200233

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-AP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AP

    Código da unidade de origem

    200233

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08673.002098/2018-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DEFORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93;LEI 10520/2002;DECRETO 7892/2013;DECRETO 2271

    Data da assinatura

    23/11/2018

    Data da publicação

    27/11/2018

    Início da vigência

    26/11/2018

    Fim da vigência

    26/11/2022

    Valor inicial

    R$ 1.575.056,54

    Valor global

    R$ 26.262,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.575.056,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20010905000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200109

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 420020.50.00021.2018

    ID

    27741

    Identificador do contrato

    42002050000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    55000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIDADANIA

    Código da UASG

    420020

    Nome reduzido da unidade

    CGTIC/SGE/SE/MINC

    Nome da unidade

    COORD. GERAL DE TECNOL. DA INFOR. E COMUNIC.

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01400.007266/2018-71

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NASMODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE

    Data da assinatura

    12/11/2018

    Data da publicação

    26/11/2018

    Início da vigência

    12/11/2018

    Fim da vigência

    12/11/2020

    Valor inicial

    R$ 9.664,57

    Valor global

    R$ 9.664,57

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.664,57

    Valor acumulado

    R$ 9.664,57

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155904.50.00014.2018

    ID

    27742

    Identificador do contrato

    15590450000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155904

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFG

    Nome da unidade

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

    Código da unidade de origem

    153054

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFGO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23070.900415/2018-94

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - SFTC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    26/11/2018

    Data da publicação

    27/11/2018

    Início da vigência

    01/12/2018

    Fim da vigência

    29/02/2024

    Valor inicial

    R$ 25.520,48

    Valor global

    R$ 14.771,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.771,32

    Valor acumulado

    R$ 65.812,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158524.50.00009.2018

    ID

    27743

    Identificador do contrato

    15852450000092018

    Número

    00009/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26429

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da UASG

    158524

    Nome reduzido da unidade

    IFG/CAMPUS LUZIANIA

    Nome da unidade

    INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS LUZIANIA

    Código da unidade de origem

    158524

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS LUZIANIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23379.000732/2018-44

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO IFG CÂMPUS LUZIÂNIA.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93, 10.520/2002, DECRETOS 7.892/2013, 2.271/19

    Data da assinatura

    24/09/2018

    Data da publicação

    28/11/2018

    Início da vigência

    04/10/2018

    Fim da vigência

    04/10/2022

    Valor inicial

    R$ 1.134.684,10

    Valor global

    R$ 15.305,10

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 637,72

    Valor acumulado

    R$ 1.149.989,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160444.50.00006.2018

    ID

    27744

    Identificador do contrato

    16044450000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160444

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 14 BDA INF MTZ

    Nome da unidade

    COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA

    Código da unidade de origem

    160444

    Nome da unidade de origem

    COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64312.006888/2018-91

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    19/11/2018

    Data da publicação

    29/11/2018

    Início da vigência

    19/11/2018

    Fim da vigência

    18/11/2023

    Valor inicial

    R$ 27.782,50

    Valor global

    R$ 20.711,50

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.725,96

    Valor acumulado

    R$ 76.276,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 154044.50.00057.2018

    ID

    27745

    Identificador do contrato

    15404450000572018

    Número

    00057/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26275

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código da UASG

    154044

    Nome reduzido da unidade

    FUFAC

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código da unidade de origem

    154044

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23107.017585/2018-14

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVELPESSOAL E TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UFAC

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    19/11/2018

    Data da publicação

    29/11/2018

    Início da vigência

    19/11/2018

    Fim da vigência

    18/11/2023

    Valor inicial

    R$ 104.342,40

    Valor global

    R$ 104.342,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 104.342,40

    Valor acumulado

    R$ 417.369,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170156.50.00004.2018

    ID

    27746

    Identificador do contrato

    17015650000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170156

    Nome reduzido da unidade

    SRRF09

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10930.723287/2018-30

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE STFC (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL); SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL FIXO E DADOS), MODALIDADES LOCAL LDN E LDI

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    19/11/2018

    Data da publicação

    30/11/2018

    Início da vigência

    01/01/2019

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 22.122,61

    Valor global

    R$ 22.122,61

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 921,78

    Valor acumulado

    R$ 44.245,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    DRF/LONDRINA

  • Contrato 323016.50.00004.2018

    ID

    27749

    Identificador do contrato

    32301650000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32263

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

    Código da UASG

    323016

    Nome reduzido da unidade

    DNPM-RN

    Nome da unidade

    SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM-RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48414.700228/2017-14

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)A SER EXECUTADO DE FORMÁ CONTÍNUA, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS QUE REGEU O CERTAME.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 2271/

    Data da assinatura

    04/12/2018

    Data da publicação

    05/12/2018

    Início da vigência

    04/12/2018

    Fim da vigência

    03/12/2020

    Valor inicial

    R$ 856,92

    Valor global

    R$ 856,92

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 35,70

    Valor acumulado

    R$ 856,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170092.50.00003.2018

    ID

    27750

    Identificador do contrato

    17009250000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170092

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUIZ DE FORA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUIZ DE FORA

    Código da unidade de origem

    170092

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUIZ DE FORA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10640.722741/2018-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIAFIXO-COMUTADO NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    22/11/2018

    Data da publicação

    07/12/2018

    Início da vigência

    01/01/2019

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 4.857,06

    Valor global

    R$ 4.857,05

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 202,37

    Valor acumulado

    R$ 9.713,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 130149.50.00014.2018

    ID

    27752

    Identificador do contrato

    13014950000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44208

    Nome do órgão

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código da UASG

    130149

    Nome reduzido da unidade

    SFB/MAPA

    Nome da unidade

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código da unidade de origem

    440075

    Nome da unidade de origem

    SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02209.008784/2016-89

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADESLOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NAS TRÊS UNIDADES REGIONAIS DO SERVIÇO FORESTAL BRASILEIRO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    29/11/2018

    Data da publicação

    07/12/2018

    Início da vigência

    29/11/2018

    Fim da vigência

    29/11/2023

    Valor inicial

    R$ 8.043,97

    Valor global

    R$ 4.021,98

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.021,98

    Valor acumulado

    R$ 52.285,74

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 323122.50.00001.2018

    ID

    27753

    Identificador do contrato

    32312250000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32396

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO

    Código da UASG

    323122

    Nome reduzido da unidade

    GER - TO

    Nome da unidade

    GERENCIA REGIONAL DA ANM - TO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48417.700129/2018-93

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    23/11/2018

    Data da publicação

    10/12/2018

    Início da vigência

    03/12/2018

    Fim da vigência

    02/06/2021

    Valor inicial

    R$ 5.004,41

    Valor global

    R$ 1.251,11

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 208,52

    Valor acumulado

    R$ 2.502,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 173030.50.00021.2018

    ID

    27754

    Identificador do contrato

    17303050000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25203

    Nome do órgão

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da UASG

    173030

    Nome reduzido da unidade

    CVM/RJ

    Nome da unidade

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da unidade de origem

    173030

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    19957.007048/2018-13

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL.

    Fundamento legal

    LEI N.º 8.666/93.

    Data da assinatura

    04/12/2018

    Data da publicação

    11/12/2018

    Início da vigência

    10/12/2018

    Fim da vigência

    09/12/2024

    Valor inicial

    R$ 98,99

    Valor global

    R$ 51,30

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51,30

    Valor acumulado

    R$ 615,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160457.50.00020.2018

    ID

    27755

    Identificador do contrato

    16045750000202018

    Número

    00020/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160457

    Nome reduzido da unidade

    B ADM AP IBIRAPUERA

    Nome da unidade

    BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA

    Código da unidade de origem

    160457

    Nome da unidade de origem

    BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP A SER EXECUTADO DE FORMACONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTANTES DO CONTRATO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/10/2018

    Data da publicação

    12/12/2018

    Início da vigência

    30/10/2018

    Fim da vigência

    20/10/2023

    Valor inicial

    R$ 129.766,20

    Valor global

    R$ 129.766,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.813,85

    Valor acumulado

    R$ 389.298,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158121.50.00019.2018

    ID

    27756

    Identificador do contrato

    15812150000192018

    Número

    00019/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158121

    Nome reduzido da unidade

    IF DO NORTE DE MG

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da unidade de origem

    158121

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23414.003679/2018-60

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGADISTÂNCIA NACIONAL (LDN), E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/02 E LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    16/11/2018

    Data da publicação

    12/12/2018

    Início da vigência

    16/11/2018

    Fim da vigência

    16/11/2023

    Valor inicial

    R$ 11.972,32

    Valor global

    R$ 6.914,42

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 576,20

    Valor acumulado

    R$ 11.972,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 393030.50.00968.2018

    ID

    27757

    Identificador do contrato

    39303050009682018

    Número

    00968/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    393030

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG. MA - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50615.001831/2018-86

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVELPESSOAL_-SMP, (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA.

    Fundamento legal

    ADESÃO DE ATA, PREGÃ REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, LEI 8666

    Data da assinatura

    11/12/2018

    Data da publicação

    13/12/2018

    Início da vigência

    12/12/2018

    Fim da vigência

    11/12/2022

    Valor inicial

    R$ 43.795,92

    Valor global

    R$ 47.853,70

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.057,78

    Valor acumulado

    R$ 97.386,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200352.50.00006.2018

    ID

    27758

    Identificador do contrato

    20035250000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200352

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/ES

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código da unidade de origem

    200352

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08285.010511/2018-30

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    31/10/2018

    Data da publicação

    13/12/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    31/03/2024

    Valor inicial

    R$ 73.515,24

    Valor global

    R$ 45.280,66

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.773,39

    Valor acumulado

    R$ 272.946,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160409.50.00007.2018

    ID

    27762

    Identificador do contrato

    16040950000072018

    Número

    00007/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160409

    Nome reduzido da unidade

    3. GAC AP

    Nome da unidade

    3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

    Código da unidade de origem

    160409

    Nome da unidade de origem

    3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04340.000241/2016-81

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA O 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO E 6ªBATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02, DECRETO 5.450/05 E LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    08/11/2018

    Data da publicação

    18/12/2018

    Início da vigência

    08/11/2018

    Fim da vigência

    17/04/2019

    Valor inicial

    R$ 14.198,40

    Valor global

    R$ 14.198,40

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 591,59

    Valor acumulado

    R$ 14.198,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 154051.50.00198.2018

    ID

    27763

    Identificador do contrato

    15405150001982018

    Número

    00198/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26282

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código da UASG

    154051

    Nome reduzido da unidade

    UFV-VICOSA

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código da unidade de origem

    154051

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23114.009079/2018-00

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.

    Fundamento legal

    8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    19/12/2018

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2024

    Valor inicial

    R$ 71.223,70

    Valor global

    R$ 85.107,69

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.092,31

    Valor acumulado

    R$ 324.329,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 113214.50.00002.2018

    ID

    27764

    Identificador do contrato

    11321450000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    62201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da UASG

    113214

    Nome reduzido da unidade

    ANAC

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da unidade de origem

    113217

    Nome da unidade de origem

    REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00066.020067/2018-33

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, LEI Nº 10.520, DECRETO Nº 7.892, DECRETO Nº

    Data da assinatura

    22/11/2018

    Data da publicação

    19/12/2018

    Início da vigência

    29/12/2018

    Fim da vigência

    29/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.042.088,24

    Valor global

    R$ 4.903,61

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 408,63

    Valor acumulado

    R$ 1.056.710,23

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160158.50.00082.2018

    ID

    27766

    Identificador do contrato

    16015850000822018

    Número

    00082/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160158

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 13 BDA INF MTZ

    Nome da unidade

    COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código da unidade de origem

    160158

    Nome da unidade de origem

    COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    Nº PROCESSO: 04310000241201681.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 82/2018.CONTRATANTE: COMANDO DA 13 BRIGADA DE -INFANTARIA MOTORIZADA. CONTRATADO: CLARO S/A, CNPJ: 40432544000147. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TLEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666,DA LEI Nº 10.520, DE 17/06/2002, DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013, DO DECRETO Nº 2.271, DE 7/06/1997. VIGÊNCIA: DE 10/12/2018 A 09/12/2020VALOR TOTAL: R$ 3.889, 92.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/12/2018

    Data da publicação

    20/12/2018

    Início da vigência

    10/12/2018

    Fim da vigência

    09/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.544,73

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 304.967,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160158.50.00084.2018

    ID

    27768

    Identificador do contrato

    16015850000842018

    Número

    00084/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160158

    Nome reduzido da unidade

    CMDO 13 BDA INF MTZ

    Nome da unidade

    COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código da unidade de origem

    160158

    Nome da unidade de origem

    COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    Nº PROCESSO: 04310000241201681.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 84/2018.CONTRATANTE: COMANDO DA 13 BRIGADA DE -INFANTARIA MOTORIZADA. CONTRATADO: CLARO S/A, CNPJ: 40432544000147. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TLEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666,DA LEI Nº 10.520, DE 17/06/2002, DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013, DO DECRETO Nº 2.271, DE 7/06/1997. VIGÊNCIA: DE 31/12/2018 A 29/12/2020VALOR TOTAL: R$ 2.098,05.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/96

    Data da assinatura

    19/12/2018

    Data da publicação

    20/12/2018

    Início da vigência

    31/12/2018

    Fim da vigência

    18/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.496,56

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 326.468,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158153.50.00026.2018

    ID

    27770

    Identificador do contrato

    15815350000262018

    Número

    00026/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26429

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da UASG

    158153

    Nome reduzido da unidade

    IFG

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    158153

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23372.000804/2018-13

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    12/12/2018

    Data da publicação

    26/12/2018

    Início da vigência

    15/01/2019

    Fim da vigência

    15/01/2025

    Valor inicial

    R$ 1.134.684,10

    Valor global

    R$ 18.356,55

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 18.356,55

    Valor acumulado

    R$ 1.150.926,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL), MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA A REITORIA E PARA O CAMPUS GOIÂNIA OESTE DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS

  • Contrato 200128.50.00038.2018

    ID

    27771

    Identificador do contrato

    20012850000382018

    Número

    00038/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200128

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-MS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

    Código da unidade de origem

    200128

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08669.030914/2018-91

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02

    Data da assinatura

    20/12/2018

    Data da publicação

    24/12/2018

    Início da vigência

    31/12/2018

    Fim da vigência

    29/02/2024

    Valor inicial

    R$ 3.138,24

    Valor global

    R$ 1.554,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 129,50

    Valor acumulado

    R$ 4.795,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200370.50.00014.2018

    ID

    27774

    Identificador do contrato

    20037050000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200370

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/SC

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC

    Código da unidade de origem

    200370

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08490.006019/2018-34

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, NAS MODALIDADESLOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGADISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADODE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    19/12/2018

    Data da publicação

    02/01/2019

    Início da vigência

    31/12/2018

    Fim da vigência

    30/12/2023

    Valor inicial

    R$ 5.912,75

    Valor global

    R$ 2.956,37

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 246,36

    Valor acumulado

    R$ 5.912,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 255008.50.00135.2018

    ID

    27775

    Identificador do contrato

    25500850001352018

    Número

    00135/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36211

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

    Código da UASG

    255008

    Nome reduzido da unidade

    FUNASA SUEST.ES

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - ES

    Código da unidade de origem

    255008

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - ES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25150.000496/2018-66

    Objeto

    CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E DE SERVICO MOVEL PESSOAL -SMP (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, 10.520/02, DECRETO 7892/13, 2271/97, IN SLTI

    Data da assinatura

    20/12/2018

    Data da publicação

    03/01/2019

    Início da vigência

    20/12/2018

    Fim da vigência

    20/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.509,00

    Valor global

    R$ 4.353,97

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 362,83

    Valor acumulado

    R$ 11.754,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    O AMPARO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONSTA NA LEI 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57, INCISO II E PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO.

  • Contrato 158522.50.00008.2018

    ID

    27776

    Identificador do contrato

    15852250000082018

    Número

    00008/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26429

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da UASG

    158522

    Nome reduzido da unidade

    IFG/CAMPUS ANAPOLIS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23380.001582/2018-57

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO - STFC E DESERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O IFG - CÂMPUSANÁPOLIS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO 7892/2013, DECRETO 2

    Data da assinatura

    07/12/2018

    Data da publicação

    04/01/2019

    Início da vigência

    02/01/2019

    Fim da vigência

    02/01/2021

    Valor inicial

    R$ 1.674,45

    Valor global

    R$ 1.674,45

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.674,45

    Valor acumulado

    R$ 1.674,45

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 390084.50.00901.2018

    ID

    27779

    Identificador do contrato

    39008450009012018

    Número

    00901/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39252

    Nome do órgão

    DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

    Código da UASG

    390084

    Nome reduzido da unidade

    SUP.REG.AC - DNIT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50018.000602/2018-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)

    Fundamento legal

    INCISO II, ARTIGO 15º DA LEI Nº 8.666/93 E NO DECRETO Nº.

    Data da assinatura

    08/11/2018

    Data da publicação

    10/01/2019

    Início da vigência

    10/01/2019

    Fim da vigência

    09/01/2021

    Valor inicial

    R$ 24.999,90

    Valor global

    R$ 24.999,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.999,90

    Valor acumulado

    R$ 24.999,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 420001.50.00001.2019

    ID

    27781

    Identificador do contrato

    42000150000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    42000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CULTURA

    Código da UASG

    420001

    Nome reduzido da unidade

    SPOA/SE/MINC

    Nome da unidade

    COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT

    Código da unidade de origem

    540004

    Nome da unidade de origem

    SPOA/MTUR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    72031.016790/2018-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO ESEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 9507/18 E INSTRUÇÃO NO

    Data da assinatura

    03/01/2019

    Data da publicação

    16/01/2019

    Início da vigência

    03/01/2019

    Fim da vigência

    02/01/2024

    Valor inicial

    R$ 150.018,50

    Valor global

    R$ 143.086,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 143.086,00

    Valor acumulado

    R$ 3.817.291,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160350.50.00004.2018

    ID

    27782

    Identificador do contrato

    16035050000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160350

    Nome reduzido da unidade

    17º B LOG SL

    Nome da unidade

    17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

    Código da unidade de origem

    160350

    Nome da unidade de origem

    17º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    80539.005820/2018-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP(MÓVEL-MÓVEL,MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL,LONGADISTÂNCIA NACIOANL(LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTOS E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02

    Data da assinatura

    10/12/2018

    Data da publicação

    21/01/2019

    Início da vigência

    10/12/2018

    Fim da vigência

    08/12/2023

    Valor inicial

    R$ 19.238,40

    Valor global

    R$ 2.404,80

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 200,40

    Valor acumulado

    R$ 8.817,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL,MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTOS E SEUS ANEXOS.

  • Contrato 240105.50.00021.2018

    ID

    27783

    Identificador do contrato

    24010550000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240105

    Nome reduzido da unidade

    INPA/MCTI

    Nome da unidade

    INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA

    Código da unidade de origem

    240105

    Nome da unidade de origem

    INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01280.001556/2018-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA

    Fundamento legal

    LEI N. 8.666/1993

    Data da assinatura

    26/12/2018

    Data da publicação

    24/01/2019

    Início da vigência

    26/12/2018

    Fim da vigência

    26/12/2023

    Valor inicial

    R$ 15.786.637,08

    Valor global

    R$ 35.239,59

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 35.239,59

    Valor acumulado

    R$ 16.244.751,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    CC2103

  • Contrato 170190.50.00008.2018

    ID

    27785

    Identificador do contrato

    17019050000082018

    Número

    00008/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170190

    Nome reduzido da unidade

    GRA/MT

    Nome da unidade

    GERENCIA REG. ADMINISTRACAO DO ME-MATO GROSSO

    Código da unidade de origem

    170190

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA REG. ADMINISTRACAO DO ME-MATO GROSSO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10183.101002/2018-13

    Objeto

    CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONTIDOES DO CONTRATO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    28/11/2018

    Data da publicação

    28/01/2019

    Início da vigência

    02/01/2019

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.706,96

    Valor global

    R$ 909,64

    Número de parcelas

    9

    Valor da Parcela

    R$ 101,07

    Valor acumulado

    R$ 3.984,19

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2018CT008

  • Contrato 240123.50.00002.2019

    ID

    27787

    Identificador do contrato

    24012350000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240123

    Nome reduzido da unidade

    LNCC/MCTI

    Nome da unidade

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código da unidade de origem

    240123

    Nome da unidade de origem

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01209.000246/2018-45

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO-STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO EDADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DE ADESÃO A À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MPOG.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    21/01/2019

    Data da publicação

    29/01/2019

    Início da vigência

    21/01/2019

    Fim da vigência

    20/05/2024

    Valor inicial

    R$ 12.366.772,62

    Valor global

    R$ 12.366.772,62

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.366.772,62

    Valor acumulado

    R$ 12.225.526,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200374.50.00001.2019

    ID

    27788

    Identificador do contrato

    20037450000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200374

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MT

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

    Código da unidade de origem

    200374

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08320.011624/2018-89

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO - STFC, E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL -LDN, E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL -LDI, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93 E LEI Nº 10.520/00

    Data da assinatura

    14/01/2019

    Data da publicação

    30/01/2019

    Início da vigência

    15/01/2019

    Fim da vigência

    15/01/2024

    Valor inicial

    R$ 165.043,22

    Valor global

    R$ 82.521,61

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 82.521,61

    Valor acumulado

    R$ 1.320.345,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158313.50.00004.2019

    ID

    27790

    Identificador do contrato

    15831350000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158313

    Nome reduzido da unidade

    IFCE/CAMPUS FORTALE

    Nome da unidade

    CAMPUS FORTALEZA/IFCE

    Código da unidade de origem

    158313

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS FORTALEZA/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23256.000490/2019-66

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    21/01/2019

    Data da publicação

    31/01/2019

    Início da vigência

    01/02/2019

    Fim da vigência

    01/02/2024

    Valor inicial

    R$ 22.730,57

    Valor global

    R$ 22.730,57

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 22.730,57

    Valor acumulado

    R$ 841.031,09

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018?, UASG Nº (201057)

  • Contrato 170217.50.00001.2019

    ID

    27791

    Identificador do contrato

    17021750000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170217

    Nome reduzido da unidade

    SRRF02

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF

    Código da unidade de origem

    170217

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10280.722805/2018-08

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXOE DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

    Fundamento legal

    LEI NR. 8.666/1993, LEI NR. 10.520/2002, DECRETO NR. 7.89

    Data da assinatura

    01/02/2019

    Data da publicação

    05/02/2019

    Início da vigência

    01/02/2019

    Fim da vigência

    31/03/2024

    Valor inicial

    R$ 11.891.192,54

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 11.891.192,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    SUBSTITUIÇÃO DE PUBLICAÇÃO ANTERIOR

  • Contrato 150004.50.00006.2019

    ID

    27795

    Identificador do contrato

    15000450000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA EDUCACAO

    Código da UASG

    150004

    Nome reduzido da unidade

    STIC

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C

    Código da unidade de origem

    150002

    Nome da unidade de origem

    SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23000.002065/2019-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP ( MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ( LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666 DE 1993 E ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    31/01/2019

    Data da publicação

    12/02/2019

    Início da vigência

    01/02/2019

    Fim da vigência

    01/02/2023

    Valor inicial

    R$ 216.836,26

    Valor global

    R$ 167.171,06

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.930,92

    Valor acumulado

    R$ 985.048,03

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 130083.50.00014.2018

    ID

    27798

    Identificador do contrato

    13008350000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130083

    Nome reduzido da unidade

    SFA/RO/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RO

    Código da unidade de origem

    130083

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    21046.001917/2016-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    03/12/2018

    Data da publicação

    15/02/2019

    Início da vigência

    05/12/2018

    Fim da vigência

    05/12/2024

    Valor inicial

    R$ 52.374,24

    Valor global

    R$ 52.374,24

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 2.182,26

    Valor acumulado

    R$ 104.748,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158750.50.01750.2019

    ID

    27801

    Identificador do contrato

    15875050017502019

    Número

    01750/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26439

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO

    Código da UASG

    158750

    Nome reduzido da unidade

    IFSP SP PIRITUBA

    Nome da unidade

    IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA

    Código da unidade de origem

    158750

    Nome da unidade de origem

    IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23305.011762/2018-40

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    09/01/2019

    Data da publicação

    25/02/2019

    Início da vigência

    09/01/2019

    Fim da vigência

    08/01/2024

    Valor inicial

    R$ 9.752,53

    Valor global

    R$ 5.299,25

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 441,60

    Valor acumulado

    R$ 24.804,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200350.50.00014.2018

    ID

    27804

    Identificador do contrato

    20035050000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200350

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/MG

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08350.021118/2018-41

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ELONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    LEI NO 10.520/2002

    Data da assinatura

    05/12/2018

    Data da publicação

    01/03/2019

    Início da vigência

    08/01/2019

    Fim da vigência

    07/01/2024

    Valor inicial

    R$ 164.197,90

    Valor global

    R$ 181.833,10

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 7.576,38

    Valor acumulado

    R$ 428.090,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160290.50.00004.2019

    ID

    27807

    Identificador do contrato

    16029050000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160290

    Nome reduzido da unidade

    CPOR/RJ

    Nome da unidade

    CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ

    Código da unidade de origem

    160290

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    31/01/2019

    Data da publicação

    14/03/2019

    Início da vigência

    31/01/2019

    Fim da vigência

    30/01/2022

    Valor inicial

    R$ 12.412,80

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 12.412,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160203.50.00047.2019

    ID

    27810

    Identificador do contrato

    16020350000472019

    Número

    00047/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160203

    Nome reduzido da unidade

    2º B E CNST

    Nome da unidade

    2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

    Código da unidade de origem

    160203

    Nome da unidade de origem

    2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    27016.007853/2018-38

    Objeto

    SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP(MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/02/2019

    Data da publicação

    15/03/2019

    Início da vigência

    10/02/2019

    Fim da vigência

    09/02/2024

    Valor inicial

    R$ 11.673.113,86

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 114601.50.00006.2019

    ID

    27811

    Identificador do contrato

    11460150000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25205

    Nome do órgão

    FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

    Código da UASG

    114601

    Nome reduzido da unidade

    IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

    Nome da unidade

    FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    00600.000009/2019-76

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 7.892/13, DECRETO 2.

    Data da assinatura

    25/02/2019

    Data da publicação

    19/03/2019

    Início da vigência

    25/02/2019

    Fim da vigência

    24/02/2021

    Valor inicial

    R$ 277.693,63

    Valor global

    R$ 277.693,63

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 11.570,56

    Valor acumulado

    R$ 277.693,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 373052.50.00002.2019

    ID

    27813

    Identificador do contrato

    37305250000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22201

    Nome do órgão

    INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

    Código da UASG

    373052

    Nome reduzido da unidade

    INCRA-ARACAJU/SE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)

    Código da unidade de origem

    373052

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    54000.012292/2019-71

    Objeto

    PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - SFTC (FIXO - FIXO E FIXO - MOVEL), NAMODALIDADE LOCAL E LONGA DISTANCIA (LDN), A SEREXECUTADO DE FORMA CONTINUA, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONTANTES DESTE INTRUMENTO ESEUS ANEXOS, QUE VINCULA A ATA Nº 1/2018 DO PREGAO ELETRONICO Nº 1/2018, REALIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS/MPDG (UASG: 201057).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO Nº 7892/2013, DEC

    Data da assinatura

    12/03/2019

    Data da publicação

    20/03/2019

    Início da vigência

    12/03/2019

    Fim da vigência

    12/03/2025

    Valor inicial

    R$ 4.144,00

    Valor global

    R$ 4.144,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 345,33

    Valor acumulado

    R$ 107.016,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 153163.50.00315.2018

    ID

    27866

    Identificador do contrato

    15316350003152018

    Número

    00315/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    153163

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23080.013893/2018-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DE OUTROS SINAIS 9SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC) PARA A UFSC.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/08/2018

    Data da publicação

    17/10/2018

    Início da vigência

    01/09/2018

    Fim da vigência

    01/04/2024

    Valor inicial

    R$ 134.223,54

    Valor global

    R$ 177.403,51

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 177.403,51

    Valor acumulado

    R$ 8.240.270,82

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305001702018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00170/2018

    Informação complementar

    ADITIVO APENAS DE PRORROGAÇÃO

  • Contrato 158153.50.00002.2019

    ID

    27884

    Identificador do contrato

    15815350000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26429

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da UASG

    158153

    Nome reduzido da unidade

    IFG

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código da unidade de origem

    158153

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23372.000065/2019-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    22/02/2019

    Data da publicação

    20/03/2019

    Início da vigência

    21/03/2019

    Fim da vigência

    21/03/2025

    Valor inicial

    R$ 44.834,98

    Valor global

    R$ 43.393,58

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.616,13

    Valor acumulado

    R$ 7.745.965,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160343.50.00025.2018

    ID

    27885

    Identificador do contrato

    16034350000252018

    Número

    00025/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160343

    Nome reduzido da unidade

    7º B E CMB

    Nome da unidade

    7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

    Código da unidade de origem

    160343

    Nome da unidade de origem

    7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS_MODALIDADES LOCAL,_LONGA DISTÂNCIA_NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D

    Data da assinatura

    30/01/2019

    Data da publicação

    20/03/2019

    Início da vigência

    30/01/2019

    Fim da vigência

    04/01/2024

    Valor inicial

    R$ 14.345,08

    Valor global

    R$ 14.345,10

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.195,43

    Valor acumulado

    R$ 1.000.776,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160343.50.00026.2018

    ID

    27886

    Identificador do contrato

    16034350000262018

    Número

    00026/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160343

    Nome reduzido da unidade

    7º B E CMB

    Nome da unidade

    7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

    Código da unidade de origem

    160343

    Nome da unidade de origem

    7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGADISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D

    Data da assinatura

    30/01/2019

    Data da publicação

    21/03/2019

    Início da vigência

    30/01/2019

    Fim da vigência

    04/01/2024

    Valor inicial

    R$ 45.119,20

    Valor global

    R$ 29.357,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.446,43

    Valor acumulado

    R$ 15.054.206,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 333005.50.00010.2019

    ID

    27888

    Identificador do contrato

    33300550000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    33206

    Nome do órgão

    SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

    Código da UASG

    333005

    Nome reduzido da unidade

    CGPL/PREVIC

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    44011.000572/2019-53

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGADISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI)

    Fundamento legal

    LEI N° 8.866/93

    Data da assinatura

    18/03/2019

    Data da publicação

    21/03/2019

    Início da vigência

    19/03/2019

    Fim da vigência

    18/02/2022

    Valor inicial

    R$ 12.116.869,06

    Valor global

    R$ 12.116.869,06

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.116.869,06

    Valor acumulado

    R$ 12.116.869,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155171.50.00043.2018

    ID

    27891

    Identificador do contrato

    15517150000432018

    Número

    00043/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155171

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP. PALMARES

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS PALMARES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    04310.000241/2016-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E DADOS A SER PRESTADO NO CAMPUS PALMARES.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158465.50.00045.2018

    ID

    27892

    Identificador do contrato

    15846550000452018

    Número

    00045/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158465

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS VITORIA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.230,79

    Valor global

    R$ 4.230,79

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.230,79

    Valor acumulado

    R$ 4.230,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 151909.50.00032.2018

    ID

    27893

    Identificador do contrato

    15190950000322018

    Número

    00032/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    151909

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS CARUARU

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS CARUARU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E PACOTE DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CARUARU.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.243,99

    Valor global

    R$ 4.243,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.243,99

    Valor acumulado

    R$ 4.243,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 154849.50.00033.2018

    ID

    27894

    Identificador do contrato

    15484950000332018

    Número

    00033/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    154849

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS CABO

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158463.50.00042.2018

    ID

    27895

    Identificador do contrato

    15846350000422018

    Número

    00042/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158463

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS IPOJUCA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS IPOJUCA

    Código da unidade de origem

    158136

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS IPOJUCA.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 3.889.093,34

    Valor global

    R$ 3.889.093,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.889.093,34

    Valor acumulado

    R$ 3.889.093,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15846305000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158463

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 154853.50.00035.2018

    ID

    27896

    Identificador do contrato

    15485350000352018

    Número

    00035/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    154853

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP. JABOATAO

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES.

    Fundamento legal

    ART. 61 LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155228.50.00034.2018

    ID

    27897

    Identificador do contrato

    15522850000342018

    Número

    00034/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155228

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP. IGARASSU

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS IGARASSU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS IGARASSU.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155216.50.00036.2018

    ID

    27898

    Identificador do contrato

    15521650000362018

    Número

    00036/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155216

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS OLINDA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS OLINDA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS OLINDA.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155341.50.00037.2018

    ID

    27899

    Identificador do contrato

    15534150000372018

    Número

    00037/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    155341

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS ABREU

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS ABREU E LIMA

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 2.411,69

    Valor global

    R$ 2.411,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.411,69

    Valor acumulado

    R$ 2.411,69

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 151911.50.00038.2018

    ID

    27900

    Identificador do contrato

    15191150000382018

    Número

    00038/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    151911

    Nome reduzido da unidade

    IFPE (A INGAZEIRA)

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.243,99

    Valor global

    R$ 4.243,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.243,99

    Valor acumulado

    R$ 4.243,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158466.50.00039.2018

    ID

    27901

    Identificador do contrato

    15846650000392018

    Número

    00039/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158466

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMPUS BARREIR

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS BARREIROS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS BARREIROS.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 3.889.093,34

    Valor global

    R$ 3.889.093,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.889.093,34

    Valor acumulado

    R$ 3.889.093,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158478.50.00040.2018

    ID

    27902

    Identificador do contrato

    15847850000402018

    Número

    00040/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158478

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/C. BELO JARDIM

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS BELO JARDIM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS BELO JARDIM.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    10/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.243,99

    Valor global

    R$ 4.243,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.243,99

    Valor acumulado

    R$ 4.243,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 151910.50.00041.2018

    ID

    27903

    Identificador do contrato

    15191050000412018

    Número

    00041/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    151910

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAM. GARANHUNS

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS GARANHUNS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS GARANHUNS.

    Fundamento legal

    ART. 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    04/01/2019

    Data da publicação

    11/04/2019

    Início da vigência

    04/01/2019

    Fim da vigência

    04/01/2021

    Valor inicial

    R$ 3.731,32

    Valor global

    R$ 3.731,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.731,32

    Valor acumulado

    R$ 3.731,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158477.50.00044.2018

    ID

    27904

    Identificador do contrato

    15847750000442018

    Número

    00044/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26418

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    158477

    Nome reduzido da unidade

    IFPE/CAMP.PESQUEIRA

    Nome da unidade

    IFPE - CAMPUS PESQUEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23294.009990/2018-26

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE DADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PESQUEIRA.

    Fundamento legal

    ART 61 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2018

    Data da publicação

    11/04/2019

    Início da vigência

    13/12/2018

    Fim da vigência

    13/12/2020

    Valor inicial

    R$ 4.243,99

    Valor global

    R$ 4.243,99

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.243,99

    Valor acumulado

    R$ 4.243,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 155900.50.00002.2019

    ID

    27905

    Identificador do contrato

    15590050000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155900

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFSCAR

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR

    Código da unidade de origem

    155900

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23763.000291/2016-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR.

    Fundamento legal

    DECRETO N° 5450/2005 E DECRETO N° 7.892/2013

    Data da assinatura

    18/03/2019

    Data da publicação

    11/04/2019

    Início da vigência

    18/03/2019

    Fim da vigência

    01/04/2024

    Valor inicial

    R$ 66.569,28

    Valor global

    R$ 66.569,28

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 2.773,72

    Valor acumulado

    R$ 266.277,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 110402.50.00003.2019

    ID

    27906

    Identificador do contrato

    11040250000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA DEFESA

    Código da UASG

    110402

    Nome reduzido da unidade

    ESG

    Nome da unidade

    ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

    Código da unidade de origem

    110402

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    60631.001424/2019-13

    Objeto

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO E DE MOVEL PESSOAL,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL.

    Fundamento legal

    ART.57 DA LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/04/2019

    Data da publicação

    11/04/2019

    Início da vigência

    01/04/2019

    Fim da vigência

    31/03/2025

    Valor inicial

    R$ 30.512,73

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 30.512,73

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200396.50.00002.2019

    ID

    27907

    Identificador do contrato

    20039650000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200396

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PB

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB

    Código da unidade de origem

    200396

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08375.004288/2018-82

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA IN TERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 2271/

    Data da assinatura

    22/02/2019

    Data da publicação

    12/04/2019

    Início da vigência

    22/02/2019

    Fim da vigência

    22/02/2024

    Valor inicial

    R$ 17.497,11

    Valor global

    R$ 8.748,55

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 729,05

    Valor acumulado

    R$ 43.743,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 153166.50.00014.2019

    ID

    27908

    Identificador do contrato

    15316650000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26249

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153166

    Nome reduzido da unidade

    UFRRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    153166

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23083.008494/2016-79

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO E MÓVEL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993

    Data da assinatura

    01/03/2019

    Data da publicação

    16/04/2019

    Início da vigência

    01/03/2019

    Fim da vigência

    29/02/2024

    Valor inicial

    R$ 98.029,78

    Valor global

    R$ 98.374,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 98.374,28

    Valor acumulado

    R$ 195.919,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 153010.50.00004.2019

    ID

    27909

    Identificador do contrato

    15301050000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26256

    Nome do órgão

    CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

    Código da UASG

    153010

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/CSF

    Nome da unidade

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código da unidade de origem

    153010

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23063.003883/2018-53

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, SUAS ATUALIZAÇÕES E OUTROS DISPOSITIVOS LEGA

    Data da assinatura

    11/04/2019

    Data da publicação

    18/04/2019

    Início da vigência

    11/04/2019

    Fim da vigência

    11/04/2022

    Valor inicial

    R$ 12.010,08

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 12.010,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 364102.50.00032.2019

    ID

    27910

    Identificador do contrato

    36410250000322019

    Número

    00032/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20501

    Nome do órgão

    CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO

    Código da UASG

    364102

    Nome reduzido da unidade

    CNPQ/AC

    Nome da unidade

    CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO

    Código da unidade de origem

    364102

    Nome da unidade de origem

    CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    01300.009785/2018-00

    Objeto

    REGISTRO DE PREÇOS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL)E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL,MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LOCAL DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 2271/

    Data da assinatura

    05/04/2019

    Data da publicação

    18/04/2019

    Início da vigência

    06/06/2019

    Fim da vigência

    06/06/2024

    Valor inicial

    R$ 48.531,88

    Valor global

    R$ 24.266,11

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.022,18

    Valor acumulado

    R$ 121.329,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158146.50.00011.2019

    ID

    27911

    Identificador do contrato

    15814650000112019

    Número

    00011/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    158146

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PIAUI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    158146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23172.000056/2019-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN)E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DEC 9.507/18.

    Data da assinatura

    15/04/2019

    Data da publicação

    18/04/2019

    Início da vigência

    17/04/2019

    Fim da vigência

    17/04/2023

    Valor inicial

    R$ 11.451.507,74

    Valor global

    R$ 54.921,05

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 2.288,38

    Valor acumulado

    R$ 11.506.428,86

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158122.50.00014.2019

    ID

    27912

    Identificador do contrato

    15812250000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26409

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    158122

    Nome reduzido da unidade

    IF DE MINAS GERAIS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da unidade de origem

    158122

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23208.000303/2019-10

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI)

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    17/04/2019

    Data da publicação

    23/04/2019

    Início da vigência

    05/05/2019

    Fim da vigência

    04/05/2024

    Valor inicial

    R$ 169.334,19

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 169.334,19

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160040.50.00002.2019

    ID

    27914

    Identificador do contrato

    16004050000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160040

    Nome reduzido da unidade

    PQ R MNT/6

    Nome da unidade

    PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

    Código da unidade de origem

    160040

    Nome da unidade de origem

    PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64620.000931/2019-10

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA.

    Fundamento legal

    ARTIGO 24 DA LEI 8.666 DO ANODE 1993.

    Data da assinatura

    11/04/2019

    Data da publicação

    24/04/2019

    Início da vigência

    11/04/2019

    Fim da vigência

    11/04/2023

    Valor inicial

    R$ 1.134.684,10

    Valor global

    R$ 2.498,66

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 104,11

    Valor acumulado

    R$ 4.997,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170195.50.00003.2019

    ID

    27916

    Identificador do contrato

    17019550000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170195

    Nome reduzido da unidade

    GRA/GO

    Nome da unidade

    GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

    Código da unidade de origem

    170195

    Nome da unidade de origem

    GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10180.100090/2018-58

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/GO-TO,PFN/GO, SPU/GO, PSFN/ANA, PSFN/RV, PFN/TO E SPU/TO

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    Data da assinatura

    15/04/2019

    Data da publicação

    26/04/2019

    Início da vigência

    15/04/2019

    Fim da vigência

    15/04/2024

    Valor inicial

    R$ 105.077,06

    Valor global

    R$ 51.240,13

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.270,01

    Valor acumulado

    R$ 4.386.127,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    UNIDADES USUÁRIAS: GRA/GO-TO, PRFN/GO, PRFN/TO, SPU/GO, SPU/TO.

  • Contrato 180080.50.00002.2019

    ID

    27917

    Identificador do contrato

    18008050000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    55000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIDADANIA

    Código da UASG

    180080

    Nome reduzido da unidade

    AGLO

    Nome da unidade

    AUTORIDADE DE GOVERNANCA DO LEGADO OLIMPICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    58021.000021/2019-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ___TELEFONIAMÓVEL PESSOAL SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO EDADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIANACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666

    Data da assinatura

    21/03/2019

    Data da publicação

    02/05/2019

    Início da vigência

    21/03/2019

    Fim da vigência

    21/03/2021

    Valor inicial

    R$ 33.255,00

    Valor global

    R$ 33.255,00

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 1.385,62

    Valor acumulado

    R$ 33.254,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 160418.50.00006.2018

    ID

    27919

    Identificador do contrato

    16041850000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160418

    Nome reduzido da unidade

    19 R C MEC

    Nome da unidade

    19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código da unidade de origem

    160418

    Nome da unidade de origem

    19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64687.008112/2018-57

    Objeto

    SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61, DA LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    28/12/2018

    Data da publicação

    09/05/2019

    Início da vigência

    28/12/2018

    Fim da vigência

    05/12/2023

    Valor inicial

    R$ 3.142,80

    Valor global

    R$ 594,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 49,50

    Valor acumulado

    R$ 2.970,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158122.50.00015.2019

    ID

    27920

    Identificador do contrato

    15812250000152019

    Número

    00015/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26409

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    158122

    Nome reduzido da unidade

    IF DE MINAS GERAIS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da unidade de origem

    158122

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    93208.000302/2019-75

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    22/04/2019

    Data da publicação

    09/05/2019

    Início da vigência

    05/05/2019

    Fim da vigência

    04/05/2024

    Valor inicial

    R$ 10.483,60

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 10.483,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 173030.50.00009.2019

    ID

    27921

    Identificador do contrato

    17303050000092019

    Número

    00009/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25203

    Nome do órgão

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da UASG

    173030

    Nome reduzido da unidade

    CVM/RJ

    Nome da unidade

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da unidade de origem

    173030

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    19957.000301/2019-81

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NAS MODALIDADES LDN E LDI, PARA A REGIONAL DA CVM DE SÃO PAULO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    08/05/2019

    Data da publicação

    10/05/2019

    Início da vigência

    02/06/2019

    Fim da vigência

    01/06/2024

    Valor inicial

    R$ 9.427,18

    Valor global

    R$ 9.427,18

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.427,18

    Valor acumulado

    R$ 131.980,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 173030.50.00010.2019

    ID

    27922

    Identificador do contrato

    17303050000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25203

    Nome do órgão

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da UASG

    173030

    Nome reduzido da unidade

    CVM/RJ

    Nome da unidade

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código da unidade de origem

    173030

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    19957.000298/2019-03

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO, NA MODALIDADE LOCAL, PARA A REGIONAL DA CVMDE SÃO PAULO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    08/05/2019

    Data da publicação

    10/05/2019

    Início da vigência

    17/06/2019

    Fim da vigência

    16/06/2024

    Valor inicial

    R$ 12.698,10

    Valor global

    R$ 12.698,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 12.698,10

    Valor acumulado

    R$ 177.773,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200390.50.00004.2019

    ID

    27923

    Identificador do contrato

    20039050000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200390

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/PI

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código da unidade de origem

    200390

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08410.005670/2018-30

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVELPESSOAL- SMP (MÓVEL- MÓVEL, MÓVEL- FIXO E DADOSNAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI).

    Fundamento legal

    LEI N° 8666/93 E LEI N° 10520/02.

    Data da assinatura

    08/05/2019

    Data da publicação

    15/05/2019

    Início da vigência

    08/05/2019

    Fim da vigência

    07/05/2024

    Valor inicial

    R$ 13.841.675,82

    Valor global

    R$ 4.593,50

    Número de parcelas

    240

    Valor da Parcela

    R$ 19,14

    Valor acumulado

    R$ 13.850.633,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 158134.50.00003.2019

    ID

    27925

    Identificador do contrato

    15813450000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23290.001818/2018-68

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE SERVIÇOMÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONALA SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93,LEI 10520/02,DEC.7892/13, DEC.2271/97, IN SLT

    Data da assinatura

    12/03/2019

    Data da publicação

    17/05/2019

    Início da vigência

    01/04/2019

    Fim da vigência

    01/04/2023

    Valor inicial

    R$ 16.308,00

    Valor global

    R$ 20.384,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.384,96

    Valor acumulado

    R$ 301.697,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170214.50.00004.2019

    ID

    27926

    Identificador do contrato

    17021450000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170214

    Nome reduzido da unidade

    SRA/PA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA

    Código da unidade de origem

    170214

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10280.100182/2019-55

    Objeto

    SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL-SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS) PARA ATENDER ÀS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA FAZENDA NACIONAL EM SANTARÉM E MARABÁ/PA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    09/05/2019

    Data da publicação

    21/05/2019

    Início da vigência

    13/05/2019

    Fim da vigência

    12/05/2024

    Valor inicial

    R$ 1.637.508,00

    Valor global

    R$ 527,76

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 43,98

    Valor acumulado

    R$ 1.638.035,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200376.50.00002.2019

    ID

    27927

    Identificador do contrato

    20037650000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200376

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/GO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO

    Código da unidade de origem

    200376

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08295.015774/2018-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    LEI N°8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E LEI 10.520 DE 17 DE

    Data da assinatura

    15/02/2019

    Data da publicação

    23/05/2019

    Início da vigência

    22/04/2019

    Fim da vigência

    01/01/2024

    Valor inicial

    R$ 160.304,14

    Valor global

    R$ 177.152,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 177.152,10

    Valor acumulado

    R$ 514.608,35

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 200394.50.00010.2019

    ID

    27928

    Identificador do contrato

    20039450000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200394

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RN

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN

    Código da unidade de origem

    200394

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08420.011202/2018-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NASMODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).

    Fundamento legal

    ART. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

    Data da assinatura

    15/03/2019

    Data da publicação

    22/05/2019

    Início da vigência

    01/04/2019

    Fim da vigência

    01/04/2024

    Valor inicial

    R$ 1.061.521,26

    Valor global

    R$ 7.544,63

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 628,72

    Valor acumulado

    R$ 22.633,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 250033.50.00004.2019

    ID

    27929

    Identificador do contrato

    25003350000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250033

    Nome reduzido da unidade

    SEMS/RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25025.001617/2019-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    15/05/2019

    Data da publicação

    22/05/2019

    Início da vigência

    15/05/2019

    Fim da vigência

    14/05/2023

    Valor inicial

    R$ 14.491,47

    Valor global

    R$ 18.114,24

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 754,76

    Valor acumulado

    R$ 21.888,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    40.432.544/0001-47

    Nome do fonecedor

    CLARO S.A.

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20105705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    201057

    Número da licitação

    00001/2018