• Contrato 511195.50.00004.2020

    ID

    60074

    Identificador do contrato

    51119550000042020

    Número

    00004/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    511195

    Nome reduzido da unidade

    GEX/PETROLINA

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA PETROLINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35014.170368/2020-11

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

    Fundamento legal

    INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    13/08/2020

    Data da publicação

    24/08/2020

    Início da vigência

    13/08/2020

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 1.598,40

    Valor global

    R$ 1.598,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.598,40

    Valor acumulado

    R$ 1.598,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51119506000012020

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    511195

    Número da licitação

    00001/2020

  • Contrato 512006.50.00026.2020

    ID

    80117

    Identificador do contrato

    51200650000262020

    Número

    00026/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    512006

    Nome reduzido da unidade

    INSS/COFIN

    Nome da unidade

    COORDENACAO DE ORCAMENTO E FINANCAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35000.001462/2018-66

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARTÃO DE MEMÓRIA) PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO INSS.

    Fundamento legal

    LEIS NºS 10.520/02 E 8.666/93

    Data da assinatura

    02/12/2020

    Data da publicação

    07/12/2020

    Início da vigência

    02/12/2020

    Fim da vigência

    02/12/2021

    Valor inicial

    R$ 2.380,00

    Valor global

    R$ 2.380,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.380,00

    Valor acumulado

    R$ 2.380,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51200605000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512006

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 510678.50.00030.2020

    ID

    88409

    Identificador do contrato

    51067850000302020

    Número

    00030/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510678

    Nome reduzido da unidade

    SUPER NORTE/CENTRO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35014.245498/2020-15

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS/MT.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02

    Data da assinatura

    06/10/2020

    Data da publicação

    23/10/2020

    Início da vigência

    06/10/2020

    Fim da vigência

    06/10/2021

    Valor inicial

    R$ 782,64

    Valor global

    R$ 782,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 782,64

    Valor acumulado

    R$ 782,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51067805000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510678

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 510678.50.00019.2020

    ID

    88427

    Identificador do contrato

    51067850000192020

    Número

    00019/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510678

    Nome reduzido da unidade

    SUPER NORTE/CENTRO

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35014.243419/2020-31

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INSS/RO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002 E DECRETO 7.892/2013.

    Data da assinatura

    12/11/2020

    Data da publicação

    16/11/2020

    Início da vigência

    12/11/2020

    Fim da vigência

    11/11/2021

    Valor inicial

    R$ 1.087,00

    Valor global

    R$ 1.087,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.087,00

    Valor acumulado

    R$ 1.087,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51067805000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510678

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 510630.50.00015.2020

    ID

    88434

    Identificador do contrato

    51063050000152020

    Número

    00015/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510630

    Nome reduzido da unidade

    GEX/PALMAS

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA PALMAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35014.254662/2020-85

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAPEL A4.

    Fundamento legal

    LEIS: 8.666/1993, (SUBSID.), 10.520/2002, 8.078/1990, DEC

    Data da assinatura

    13/11/2020

    Data da publicação

    01/12/2020

    Início da vigência

    13/11/2020

    Fim da vigência

    13/11/2021

    Valor inicial

    R$ 652,20

    Valor global

    R$ 652,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 652,20

    Valor acumulado

    R$ 652,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51067805000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510678

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 154050.50.00005.2021

    ID

    92502

    Identificador do contrato

    15405050000052021

    Número

    00005/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26281

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código da UASG

    154050

    Nome reduzido da unidade

    FUFSE

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23113.023105/2020-32

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER A PRODUTORA AUDIOVISUAL, O CERIMONIAL E A DIDÁTICA VII DA UFS

    Data da assinatura

    18/01/2021

    Data da publicação

    02/03/2021

    Início da vigência

    18/01/2021

    Fim da vigência

    17/01/2022

    Valor inicial

    R$ 1.256,00

    Valor global

    R$ 1.256,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.256,00

    Valor acumulado

    R$ 1.256,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15405005000462020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154050

    Número da licitação

    00046/2020

  • Contrato 200380.50.00002.2022

    ID

    135139

    Identificador do contrato

    20038050000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200380

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/AC

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC

    Código da unidade de origem

    200380

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    08220.000177/2022-47

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E DE TI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    24/01/2022

    Data da publicação

    08/02/2022

    Início da vigência

    31/01/2022

    Fim da vigência

    31/12/2022

    Valor inicial

    R$ 885,58

    Valor global

    R$ 885,58

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 885,58

    Valor acumulado

    R$ 885,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20038005000102020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200380

    Número da licitação

    00010/2020

  • Contrato 156687.50.00004.2022

    ID

    137096

    Identificador do contrato

    15668750000042022

    Número

    00004/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26456

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

    Código da UASG

    156687

    Nome reduzido da unidade

    UFAPE

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23082.017480/2021-13

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC QUE SERVIRÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS E LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO, QUE SERÃO ADQUIRIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    21/02/2022

    Data da publicação

    24/02/2022

    Início da vigência

    21/02/2022

    Fim da vigência

    20/02/2023

    Valor inicial

    R$ 8.842,80

    Valor global

    R$ 8.842,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.842,80

    Valor acumulado

    R$ 8.842,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15668705000032021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156687

    Número da licitação

    00003/2021

  • Contrato 070017.50.00023.2022

    ID

    143142

    Identificador do contrato

    07001750000232022

    Número

    00023/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70017

    Nome reduzido da unidade

    TRE/RJ

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    2022.0.000009551-7

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB

    Data da assinatura

    31/03/2022

    Data da publicação

    04/04/2022

    Início da vigência

    31/03/2022

    Fim da vigência

    20/05/2022

    Valor inicial

    R$ 14.232,24

    Valor global

    R$ 14.232,24

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.232,24

    Valor acumulado

    R$ 14.232,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    31.768.037/0001-98

    Nome do fonecedor

    EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07001705000102022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70017

    Número da licitação

    00010/2022