• Contrato 512074.50.00024.2020

    ID

    48783

    Identificador do contrato

    51207450000242020

    Número

    00024/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    512074

    Nome reduzido da unidade

    GEX/R.J.NORTE

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO-NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    37367.000619/2019-93

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO NORTE - INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    22/01/2020

    Data da publicação

    16/03/2020

    Início da vigência

    22/01/2020

    Fim da vigência

    22/01/2021

    Valor inicial

    R$ 11.630,30

    Valor global

    R$ 11.630,30

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.630,30

    Valor acumulado

    R$ 11.630,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51207405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512074

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 511843.50.00004.2020

    ID

    48793

    Identificador do contrato

    51184350000042020

    Número

    00004/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    511843

    Nome reduzido da unidade

    GEX MONTES CLAROS

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA MONTES CLAROS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35135.000018/2019-89

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO ITEM 08 DO PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº 01/2019, COORDENADO PELA GEX RIO DE JANEIRO - NORTE/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GEX VINCULADAS À SRS-II.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI Nº 8.078/90, E DEC

    Data da assinatura

    19/05/2020

    Data da publicação

    23/06/2020

    Início da vigência

    19/05/2020

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 1.395,00

    Valor global

    R$ 1.395,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.395,00

    Valor acumulado

    R$ 1.395,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51207405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512074

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 512082.50.00007.2020

    ID

    48803

    Identificador do contrato

    51208250000072020

    Número

    00007/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    512082

    Nome reduzido da unidade

    GEX/CAMPOS GOYTACAZ

    Nome da unidade

    GERENCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTACAZES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35014.157177/2020-64

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES E SUAS UNIDADES VINCULADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E DECRETO 10.520/02

    Data da assinatura

    21/08/2020

    Data da publicação

    01/10/2020

    Início da vigência

    21/08/2020

    Fim da vigência

    31/12/2020

    Valor inicial

    R$ 1.395,00

    Valor global

    R$ 1.395,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.395,00

    Valor acumulado

    R$ 1.395,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51207405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    512074

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 510178.50.00024.2020

    ID

    60009

    Identificador do contrato

    51017850000242020

    Número

    00024/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510178

    Nome reduzido da unidade

    SUPER SUDESTE I

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    35664.000711/2018-92

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO - TELEFONE SEM FIO - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE DE SERVIDORES DO INSS, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E UNIDADES VINCULADAS

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.078/1990

    Data da assinatura

    30/06/2020

    Data da publicação

    02/07/2020

    Início da vigência

    30/06/2020

    Fim da vigência

    30/12/2020

    Valor inicial

    R$ 3.583,44

    Valor global

    R$ 3.583,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.583,44

    Valor acumulado

    R$ 3.583,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51017805000032020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510178

    Número da licitação

    00003/2020

  • Contrato 510178.50.00055.2020

    ID

    72625

    Identificador do contrato

    51017850000552020

    Número

    00055/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37202

    Nome do órgão

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    Código da UASG

    510178

    Nome reduzido da unidade

    SUPER SUDESTE I

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    35014.018080/2020-37

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML -, DESTINADO A ATENDERÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E UNIDADES VINCULADAS

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.078/1990

    Data da assinatura

    21/10/2020

    Data da publicação

    27/10/2020

    Início da vigência

    21/10/2020

    Fim da vigência

    21/04/2021

    Valor inicial

    R$ 17.840,00

    Valor global

    R$ 17.840,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.840,00

    Valor acumulado

    R$ 17.840,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    51017805000132020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    510178

    Número da licitação

    00013/2020

  • Contrato 200372.50.00027.2018

    ID

    76233

    Identificador do contrato

    20037250000272018

    Número

    00027/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200372

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS

    Código da unidade de origem

    200372

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08430.000665/2018-01

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE VOIP, COM CONEXÃO GIGABIT E POE.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    01/11/2018

    Data da publicação

    22/11/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    31/10/2019

    Valor inicial

    R$ 352.480,00

    Valor global

    R$ 352.480,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 352.480,00

    Valor acumulado

    R$ 352.480,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20035205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200352

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 783601.50.00041.2020

    ID

    87092

    Identificador do contrato

    78360150000412020

    Número

    00041/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    783601

    Nome reduzido da unidade

    EAMCE

    Nome da unidade

    ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    63116.000263/2020-93

    Objeto

    REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS CEARÁ (EAMCE), DE SUAS OM'S APOIADAS E ENTIDADES PARTICIPANTES.

    Data da assinatura

    26/06/2020

    Data da publicação

    02/02/2021

    Início da vigência

    26/06/2020

    Fim da vigência

    25/06/2021

    Valor inicial

    R$ 17.815,80

    Valor global

    R$ 17.815,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 17.815,80

    Valor acumulado

    R$ 17.815,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    78360105000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    783601

    Número da licitação

    00001/2020

  • Contrato 160136.50.00046.2021

    ID

    108572

    Identificador do contrato

    16013650000462021

    Número

    00046/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160136

    Nome reduzido da unidade

    9º GPT LOG

    Nome da unidade

    9º GRUPAMENTO LOGISTICO

    Código da unidade de origem

    160136

    Nome da unidade de origem

    9º GRUPAMENTO LOGISTICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    65326.002086/2020-30

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

    Data da assinatura

    27/06/2021

    Data da publicação

    19/07/2021

    Início da vigência

    27/06/2021

    Fim da vigência

    27/06/2022

    Valor inicial

    R$ 1.099,00

    Valor global

    R$ 1.099,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.099,00

    Valor acumulado

    R$ 1.099,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    16.866.828/0001-67

    Nome do fonecedor

    H L P COMERCIO ELETRO FONIA LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16013605000082020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160136

    Número da licitação

    00008/2020