• Contrato 158320.50.00028.2019

    ID

    42917

    Identificador do contrato

    15832050000282019

    Número

    00028/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158320

    Nome reduzido da unidade

    IFCE/CAMPUS IGUATU

    Nome da unidade

    CAMPUS IGUATU/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23266.002699/2019-45

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    07/01/2020

    Data da publicação

    10/01/2020

    Início da vigência

    07/01/2020

    Fim da vigência

    07/01/2021

    Valor inicial

    R$ 13.527,35

    Valor global

    R$ 13.527,35

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 13.527,35

    Valor acumulado

    R$ 13.527,35

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.040.396/0001-14

    Nome do fonecedor

    M R MAGALHAES SILVA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15831905000042019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158319

    Número da licitação

    00004/2019

  • Contrato 158313.50.00002.2021

    ID

    85384

    Identificador do contrato

    15831350000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158313

    Nome reduzido da unidade

    IFCE/CAMPUS FORTALE

    Nome da unidade

    CAMPUS FORTALEZA/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23256.000003/2021-80

    Objeto

    AQUISIÇAO MATERIAL CONSUMO MANUTENÇAO PREDIAL

    Data da assinatura

    11/01/2021

    Data da publicação

    26/01/2021

    Início da vigência

    11/01/2021

    Fim da vigência

    11/01/2022

    Valor inicial

    R$ 25.893,08

    Valor global

    R$ 25.893,08

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.893,08

    Valor acumulado

    R$ 25.893,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.040.396/0001-14

    Nome do fonecedor

    M R MAGALHAES SILVA EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15831305000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158313

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 158960.50.00010.2023

    ID

    213571

    Identificador do contrato

    15896050000102023

    Número

    00010/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26405

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA

    Código da UASG

    158960

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CAUCAIA

    Nome da unidade

    CAMPUS CAUCAIA/IFCE

    Código da unidade de origem

    158960

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS CAUCAIA/IFCE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    23486.001880/2023-26

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), COM BASE NO MAIOR DESCONTO, NA MODALIDADE “NÃO DESONERADA” PARA O IFCE CAMPUS CAUCAIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    15/09/2023

    Data da publicação

    20/09/2023

    Início da vigência

    18/09/2023

    Fim da vigência

    18/09/2024

    Valor inicial

    R$ 138.000,00

    Valor global

    R$ 138.000,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 11.500,00

    Valor acumulado

    R$ 19.246,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.040.396/0001-14

    Nome do fonecedor

    M R MAGALHAES SILVA LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15831905000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158319

    Número da licitação

    00002/2023

  • Empenho 158146.99.2023N.0004

    ID

    232157

    Identificador do contrato

    15814699004422023

    Número

    2023NE000442

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26431

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da UASG

    158146

    Nome reduzido da unidade

    IF DO PIAUI

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código da unidade de origem

    158146

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23172.000340/2023-69

    Objeto

    VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 414/2023 - DAMEO/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO: 16/2023-158146.

    Data da assinatura

    29/11/2023

    Data da publicação

    29/11/2023

    Início da vigência

    29/11/2023

    Fim da vigência

    31/12/2023

    Valor inicial

    R$ 1.850,90

    Valor global

    R$ 1.850,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.850,90

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.040.396/0001-14

    Nome do fonecedor

    M R MAGALHAES SILVA LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814605000162023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158146

    Número da licitação

    00016/2023

    Informação complementar

    15814605000162023 - UASG Minuta: 158146

  • Contrato 193001.50.00011.2023

    ID

    241651

    Identificador do contrato

    19300150000112023

    Número

    00011/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22204

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS

    Código da UASG

    193001

    Nome reduzido da unidade

    DNOCS - CEST/PI

    Nome da unidade

    DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI

    Código da unidade de origem

    193001

    Nome da unidade de origem

    DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Compras

    Processo

    59401.000358/2023-67

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE, A FIM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CEST/PI/DNOCS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 E SEUS ANEXOS E SEUS ANEXOS QUE SERÁ FORNECIDO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

    Data da assinatura

    26/12/2023

    Data da publicação

    08/01/2024

    Início da vigência

    26/12/2023

    Fim da vigência

    26/12/2024

    Valor inicial

    R$ 925,00

    Valor global

    R$ 925,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 925,00

    Valor acumulado

    R$ 925,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    05.040.396/0001-14

    Nome do fonecedor

    M R MAGALHAES SILVA LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19300105000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193001

    Número da licitação

    00001/2023