• Contrato 110402.50.00019.2017

    ID

    23974

    Identificador do contrato

    11040250000192017

    Número

    00019/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA DEFESA

    Código da UASG

    110402

    Nome reduzido da unidade

    ESG

    Nome da unidade

    ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    60631.000035/2017-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA NA FORTALEZA DE SÃO JOÃO - URCA, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993, LEI Nº 10520/2002, DECRETO Nº 2271/199

    Data da assinatura

    27/07/2017

    Data da publicação

    14/08/2017

    Início da vigência

    07/08/2017

    Fim da vigência

    06/08/2022

    Valor inicial

    R$ 441.000,00

    Valor global

    R$ 441.000,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 441.000,00

    Valor acumulado

    R$ 4.365.645,06

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11040205000092017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110402

    Número da licitação

    00009/2017

  • Contrato 343023.50.00004.2018

    ID

    34585

    Identificador do contrato

    34302350000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20411

    Nome do órgão

    INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

    Código da UASG

    343023

    Nome reduzido da unidade

    PACO IMPERIAL-RJ

    Nome da unidade

    CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ

    Código da unidade de origem

    343023

    Nome da unidade de origem

    CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01460.000087/2018-06

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIA-LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..PREDIAL. COM ALOCAÇÃO DE 02 (ELETRICISTAS) NO..CCPPI.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES.

    Data da assinatura

    05/11/2018

    Data da publicação

    13/11/2018

    Início da vigência

    03/12/2018

    Fim da vigência

    02/12/2022

    Valor inicial

    R$ 96.900,00

    Valor global

    R$ 96.900,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.075,00

    Valor acumulado

    R$ 391.207,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302305000032018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343023

    Número da licitação

    00003/2018

  • Contrato 113204.50.00014.2019

    ID

    38632

    Identificador do contrato

    11320450000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113204

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - IRD

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    01343.000010/2019-45

    Objeto

    CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES, DOS LABORATÓRIOS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DOS MOBILIÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993 E LEI Nº 10.520/2002

    Data da assinatura

    15/08/2019

    Data da publicação

    22/08/2019

    Início da vigência

    19/08/2019

    Fim da vigência

    19/08/2021

    Valor inicial

    R$ 632.711,08

    Valor global

    R$ 632.711,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 52.725,92

    Valor acumulado

    R$ 910.341,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11320405000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113204

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 160283.50.00015.2019

    ID

    53690

    Identificador do contrato

    16028350000152019

    Número

    00015/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160283

    Nome reduzido da unidade

    PMZS/RJ

    Nome da unidade

    PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64661.001817/2019-12

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÂMBITO DAPREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (PMZS)

    Fundamento legal

    ART. 60 A 64 DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    25/11/2019

    Data da publicação

    17/12/2019

    Início da vigência

    02/12/2019

    Fim da vigência

    01/12/2021

    Valor inicial

    R$ 2.700.262,28

    Valor global

    R$ 2.047.886,10

    Número de parcelas

    9

    Valor da Parcela

    R$ 227.542,90

    Valor acumulado

    R$ 5.133.877,01

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16028305000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160283

    Número da licitação

    00003/2019

    Informação complementar

    ESTE TERMO ADITIVO SE DÁ EM RAZÃO A CONTRATAÇÃO DE 1(UM) PEDREIRO DE OBRA, 1(UM) BOMBEIRO HIDRÁULICO DE OBRA E 1(UM) ELETRICISTA DE OBRA.

  • Contrato 113204.50.00012.2016

    ID

    67558

    Identificador do contrato

    11320450000122016

    Número

    00012/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113204

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - IRD

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    01343.000069/2016-00

    Objeto

    EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E INDUSTRIAIS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO E DAS REDESDE TELEFONIA, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E FERRAMENTA PARA O INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA. VIGÊNCIA: 18/07/2016 A 17/10/2016.

    Fundamento legal

    ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    14/07/2016

    Data da publicação

    15/07/2016

    Início da vigência

    18/07/2016

    Fim da vigência

    18/07/2021

    Valor inicial

    R$ 311.740,00

    Valor global

    R$ 311.740,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 311.740,00

    Valor acumulado

    R$ 1.991.051,93

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11320405000022016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113204

    Número da licitação

    00002/2016

  • Contrato 160249.50.00051.2020

    ID

    73912

    Identificador do contrato

    16024950000512020

    Número

    00051/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160249

    Nome reduzido da unidade

    AMAN

    Nome da unidade

    ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    64000.052701/2020-69

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOTIPO SELF CONTAINED NA DTSIC-AMAN.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO ART.61 DA LEI8.666/93

    Data da assinatura

    08/09/2020

    Data da publicação

    15/09/2020

    Início da vigência

    08/09/2020

    Fim da vigência

    21/05/2021

    Valor inicial

    R$ 244.973,80

    Valor global

    R$ 244.973,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 244.973,80

    Valor acumulado

    R$ 489.947,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16024905000422020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160249

    Número da licitação

    00042/2020

  • Contrato 778000.50.00008.2020

    ID

    102833

    Identificador do contrato

    77800050000082020

    Número

    00008/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    31280

    Nome do órgão

    CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS P/PESSOAL DA MB

    Código da UASG

    778000

    Nome reduzido da unidade

    CCCPM

    Nome da unidade

    CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    63997.000090/2020-37

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA (CCCPM).

    Data da assinatura

    30/04/2020

    Data da publicação

    31/05/2021

    Início da vigência

    07/05/2020

    Fim da vigência

    07/05/2022

    Valor inicial

    R$ 2.425.364,70

    Valor global

    R$ 396.379,64

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 33.031,64

    Valor acumulado

    R$ 775.903,29

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    77800005000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    778000

    Número da licitação

    00001/2020

  • Contrato 113204.50.00016.2021

    ID

    111492

    Identificador do contrato

    11320450000162021

    Número

    00016/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113204

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - IRD

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD

    Código da unidade de origem

    113204

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Mão de Obra

    Processo

    01343.000069/2016-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E INDUSTRIAIS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO E DAS REDES DE TELEFONIA, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS PARA O INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA - IRD, PELO PERÍODO DE ATÉ 03 (TRÊS) MESES.

    Data da assinatura

    20/07/2021

    Data da publicação

    16/08/2021

    Início da vigência

    20/07/2021

    Fim da vigência

    19/04/2022

    Valor inicial

    R$ 0,00

    Valor global

    R$ 80.263,05

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 80.263,05

    Valor acumulado

    R$ 80.263,05

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    02.986.452/0001-10

    Nome do fonecedor

    EMIDA INSTALACOES EIRELI

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11320405000082012

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113204

    Número da licitação

    00008/2012